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Produto: Totvs Gestão Patrimonial               Versão: 11.50

Processo: Relatórios Patrimoniais

Subprocesso: Relatório de Contabilização

Introdução

O objetivo do relatório de contabilização é possibilitar a apuração de toda movimentação patrimonial já contabilizada e ainda não integrada ao Totvs Gestão Contábil tais como aquisições, transferências, ocorrências, depreciações e correções.

Desenvolvimento/Procedimento

Para que no Totvs Gestão Patrimonial o relatório de contabilização possa ser executado conforme desejado, sua parametrização deve ser previamente realizada.

Primeiramente devem ser informadas a faixa de meses que foi executada a integração contábil (para qual deseja apurar as informações) e o cenário de cálculo. Caso seja necessário o sistema possibilita, nesta primeira etapa de parametrização, a seleção de uma ou mais filiais e faixa de contas contábeis, proporcionando assim, maior flexibilidade para filtrar somente as informações necessárias.

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Para que seja possível avançar etapa e executar o processo, as contabilizações (aquisições, transferências, ocorrências, depreciações e correções) para qual desejam realizar a impressão deverão ser selecionadas. Caso a contabilização a ser visualizada tenha sido realizada por centro de custo, o sistema possibilita imprimir contabilizações por centro de custo.

O preenchimento do código do relatório também é obrigatório, podendo o usuário selecionar contabilização ou contabilização por filial. Ao optar pelo relatório contabilização por filial as informações sofrerão quebra pelas filiais selecionadas na primeira etapa de parametrização.

Observação: Os relatórios devem ser primeiramente importados no Rm Reports. Para conhecer o novo gerador de relatórios assista aos videos TOTVS RM – Gerador de Relatórios .NET, disponiveis no nosso canal do YouTube. O primeiro vídeo está disponivel aqui.

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Após avançar etapa o relatório poderá ser executado.

  • Sem rótulos