Produto: Totvs Gestão Patrimonial Versão: 11.50 |
Processo: Relatórios Patrimoniais |
Subprocesso: Relatório de Contabilização |
Introdução
O objetivo do relatório de contabilização é possibilitar a apuração de toda movimentação patrimonial já contabilizada e ainda não integrada ao Totvs Gestão Contábil tais como aquisições, transferências, ocorrências, depreciações e correções.
Desenvolvimento/Procedimento
Para que no Totvs Gestão Patrimonial o relatório de contabilização possa ser executado conforme desejado, sua parametrização deve ser previamente realizada.
Primeiramente devem ser informadas a faixa de meses que foi executada a integração contábil (para qual deseja apurar as informações) e o cenário de cálculo. Caso seja necessário o sistema possibilita, nesta primeira etapa de parametrização, a seleção de uma ou mais filiais e faixa de contas contábeis, proporcionando assim, maior flexibilidade para filtrar somente as informações necessárias.
Para que seja possível avançar etapa e executar o processo, as contabilizações (aquisições, transferências, ocorrências, depreciações e correções) para qual desejam realizar a impressão deverão ser selecionadas. Caso a contabilização a ser visualizada tenha sido realizada por centro de custo, o sistema possibilita imprimir contabilizações por centro de custo.
O preenchimento do código do relatório também é obrigatório, podendo o usuário selecionar contabilização ou contabilização por filial. Ao optar pelo relatório contabilização por filial as informações sofrerão quebra pelas filiais selecionadas na primeira etapa de parametrização.
Observação: Os relatórios devem ser primeiramente importados no Rm Reports. Para conhecer o novo gerador de relatórios assista aos videos TOTVS RM – Gerador de Relatórios .NET, disponiveis no nosso canal do YouTube. O primeiro vídeo está disponivel aqui.
Após avançar etapa o relatório poderá ser executado.