Neste documento estão relacionadas as regras para que seja calculado o desconto financeiro durante o recebimento de uma nota fiscal, com ou sem pedido de compra associado.
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas.
Necessário ter permissão na aplicação Recebimento de Notas Fiscais (MAX0096A).
Em alguns casos, é preciso cadastrar o % Acordo Desc. Financ. o qual fica na aba Divisão da aplicação Cadastro de Fornecedores.
Imagem 1 - Cadastro de Fornecedores.
É necessário escolher como o desconto financeiro será calculado, através da configuração pela coluna Cálculo Desc. Financ. a qual fica na aba Divisão da aplicação do Cadastro de Fornecedores.
Atualmente, existem duas opções de cálculo, são elas:
Imagem 1 - Cadastro de Fornecedores.
Cenário e seus cálculos:
No cenário de recebimento de uma nota fiscal a qual tenha pedido de compra associado ao item, existem cinco variáveis que devem ser verificadas:
A regra varia da seguinte forma:
Imagem 1 - Lógica do Valor Desconto Financeiro calculado
Logo, temos os seguintes cenários:
Apura Contrato Fidelidade (CGO) | IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL | UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO | % Desconto de contrato (N = não tem % / S = tem %) | % Desc. Fin. (pedido de compra) (N = não tem % / S = tem %) | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
S | S | N | N | N | 0% do % Desc. Fin. (pedido de compra) |
S | S | N | N | S | % Desc. Fin. (pedido de compra) |
S | S | N | S | N | % Desconto de contrato |
S | S | N | S | S | % Desconto de contrato |
S | S | S | N | N | Zero |
S | S | S | N | S | Zero |
S | S | S | S | N | % Desconto de contrato |
S | S | S | S | S | % Desconto de contrato |
N | S | S | S | S | Zero |
S | N | S | S | S | Zero |
N | N | N | N | S | % Desc. Fin. (pedido de compra) |
Se o parâmetro dinâmico UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO estiver com valor S e o fornecedor tem desconto de contrato, o desconto financeiro do pedido de compra é automaticamente zerado.
Nesse caso, é possível que, caso a flag Apura Contrato Fidelidade do CGO ou o parâmetro IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL esteja desmarcado/N, será considerado zero como desconto financeiro na nota fiscal.
No cenário de recebimento de uma nota fiscal a qual não tenha pedido de compra associado ao item, existem cinco variáveis que devem ser verificadas:
A regra varia da seguinte forma:
Imagem 2 - Lógica do Valor Desconto Financeiro calculado
Logo, temos os seguintes cenários:
Apura Contrato Fidelidade (CGO) | IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL | UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO | % Desconto de contrato (N = não tem % / S = tem %) | % Acordo Desc. Financ. (N = não tem % / S = tem %) | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
S | S | N | N | N | 0% do % Acordo Desc. Financ. |
S | S | N | N | S | % Acordo Desc. Financ. |
S | S | N | S | N | % Desconto de contrato |
S | S | N | S | S | % Desconto de contrato |
S | S | S | N | N | Zero |
S | S | S | N | S | Zero |
S | S | S | S | N | % Desconto de contrato |
S | S | S | S | S | % Desconto de contrato |
N | S | S | S | S | % Acordo Desc. Financ. |
S | N | S | S | S | % Acordo Desc. Financ. |
N | N | N | N | S | % Acordo Desc. Financ. |
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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19749752 DSUPREC-11761 DT Nota Fiscal de entrada e devolução não considera desconto financeiro. | Documento técnico relacionado. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL | INDICA SE USA DESCONTO A PARTIR DO CONTRATO COMERCIAL (S/N) |
UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO | UTILIZA APENAS O DESCONTO DO CONTRATO FIDELIDADE (QUANDO EXISTIR) NO PEDIDO E RECEBIMENTO DE NOTAS, DESCONSIDERANDO O CADASTRO DO FORNECEDOR. VALORES: S-SIM N-NÃO(PADRÃO) |
Não há.
Tipo de produto | ERP |
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Sistema Operacional | Desktop |
Plataforma | Windows Desktop |
Navegador | N/A (não se aplica) |
Utilização/Experiência | Aplicações Desktop em geral |