01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales. | ||||||||
Función: |
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País: | Argentina. | ||||||||
Ticket: | 12309715. | ||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12302. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Liquidación y Certificación de Granos (FISA828), después de calcular los impuestos e intentar grabar la liquidación, la rutina presenta un error log por duplicidad en los registros correspondientes a las retenciones calculadas.
03. SOLUCIÓN
Se crea nuevo campo (FKR_ITEM), para que sea considerado en la clave única (X2_UNICO) de la tabla FKR. El campo FKR_ITEM es actualizado de manera automática en el grabado de las retenciones en la rutina de Preliquidaciones (FISA828).
X2_UNICO = FKR_FILIAL+FKR_FORNEC+FKR_LOJA+FKR_TIPO+FKR_CODIGO+FKR_CONCEP+FKR_CFO+FKR_EST+FKR_ITEM
- Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
- A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor.
- A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de Entrada. La TES debe de contar con la configuración para efectuar el cálculo de IVA.
- A través de la rutina Estado Vs. Ing. Bruto (Actualizaciones | Archivos), configurar la provincia correspondiente para el cálculo de la retención deseada.
- A través de la rutina Conf. Adic. Imp (Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración para el cálculo de retención de ingresos brutos.
Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM).
A través de la rutina Remito de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), incluir un remito de entrada con el proveedor y TES configurados previamente.
- Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
- A través de la rutina Preliquidaciones (Actualizaciones | Archivos), dar clic en la opción “Incluir” para registrar la liquidación primaria para el remito de entrada.
- En la venta de parámetros informar el código de proveedor y tienda.
- Seleccionar el remito de entrada registrado previamente. Dar clic en Grabar.
- Ingresar la información necesaria para permitir el grabado del documento de liquidación.
- Seleccionar el documento previamente registrado. Dar clic en la opción “Modificar”.
- En el menú "Otras Acciones" dar clic en la opción “Calcular Impuestos”.
- Verificar que la rutina calculo las retenciones de IIBB, Sellos y Derecho de Registro.
- Grabar el documento.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Para mayor información de las propiedades de la tabla FKR y el campo FKR_ITEM, puede consultar el siguiente documento técnico:
DMICNS-8025_DT_Calculo_de_impuestos_Preliquidación_ARG
Pacote Diccionario de Datos: 009828 - DMICNS-12302 - Error por duplicidad en las retenciones calculadas en la rutina de preliquidaciones.
Campo | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validación | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relacao | When | |
FKR_ITEM | C | 4 | 0 | Ítem | Ítem Retenc / Liquidación | @! | No | V | R |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento técnico preliquidación de granos: DMICNS-8023_DT_Preliquidacion_ARG
Documento técnico puntos de entrada liquidación de granos: DT PE Liquidación de granos ARG
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