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CONTABILIZAÇÃO: Nesta tela devem ser informados os valores referentes a contabilização que será executada na Contabilização Faturamento - FP0710G.

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Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição

IRRF CR

Este campo indica se contabiliza o imposto de renda. Valores possíveis: Sim ou Não.

Contab. difer. vl. cob. x pagto.

Este campo indica se contabiliza por diferença de valores cobrança X pagamento. Valores possíveis: Sim ou Não.

Assumir Conta do Proc. p/ Insumo Assoc. (menos inter.) 

Este parâmetro indica se no processo de contabilização do insumo que está associado um procedimento, a conta contábil do insumo deve ou não assumir a conta contábil do procedimento; exceto quando o insumo for de um documento de internação ou possuir um documento anterior que é de internação. O sistema considera que um insumo está ligado a um procedimento quando o insumo é digitado no módulo do Revisão de Contas, através da função F6-insumo dentro da digitação do procedimento. Em qualquer outra situação não existe o relacionamento do insumo ao procedimento, portanto a conta que o insumo irá assumir, será a que estiver parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C para o insumo.

Se estiver parametrizado como “SIM” para “Assumir Conta do Proc. para insumo Associado (menos internação), quando for gerada a nota de serviço será verificado se o insumo está relacionado a um procedimento. Se não estiver relacionado a um procedimento, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se estiver relacionado a um procedimento será verificado se o documento do insumo é de internação ou não (Se existir data da alta é uma internação). Caso, este documento, seja uma internação, será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Caso, este documento, não seja um internação, será verificado se existe documento anterior e assim por diante até chegar ao último documento. Se verificado que o documento anterior é de internação, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se verificado que o documento do insumo e os documentos anteriores não são de internação, será buscada a conta contábil do procedimento associado.

Se estiver parametrizado como “Não” para “Assumir Conta do Proc. para insumo Associado (menos internação), quando for gerada a nota de serviço será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C.

Usa Regra Ato não Credenciado

Este campo informa se será utilizado a regra de ato não credenciado na Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B, Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Geração Notas Serv. Custo Op. RPW - DTVW03AA, Geração Notas Serviço Participação RPW - DTVW27AA e Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA.

Fat. Dif. Reembolso Utilizar Mod/Pl/Tp Pl 

Este parâmetro indica se será utilizado o plano de intercâmbio ou da proposta do beneficiário, para contabilizar os valores das  faturas de diferença de reembolso, de intercâmbio. Valores possíveis: Base ou Intercâmbio.

Intercâmbio: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada na Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T;

Base: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada no contrato do beneficiário.

Nos programas de Simulação/Geração Diferença Reembolso Intercâmbio - FP0710X e Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço - FP0310O a busca da conta contábil será feita utilizando a estrutura de plano de acordo com o valor informado neste campo.

Geração Nota Débito/Crédito Utilizar Mod/Pl/Tp Pl  Este parâmetro possibilita a utilização da estrutura (modalidade/plano/tipo de plano), da base ou intercâmbio, na localização das contas contábeis durante a Simulação/Geração NDC - FP0710O. Ao efetuar a  Simulação/Geração NDC - FP0710O de movimentos de beneficiários da base, é considerada a estrutura (modalidade/plano/tipo de plano), indicada neste campo para efetuar a busca das contas contábeis dos eventos de cobrança. Sempre que a nota de débito/crédito for gerada com a indicação da utilização da modalidade/plano/tipo de plano da base é gerado um evento de taxa administrativa para cada estrutura que a compõe.
Contabiliza PPCNG no periodo de

Este parâmetro indica em qual período irá ocorrer a contabilização da PPCNG de faturas emitidas em período anterior a vigência do contrato.

Emissão:  Na data de emissão da fatura serão efetuados os lançamentos dos valores referentes a PPCNG.

Vigência: Na data de emissão da fatura os lançamentos dos valores referentes a PPCNG são efetuados em contas contábeis de compensação e no primeiro dia do mês de inicio de cobertura esses valores serão revertidos das contas contábeis de compensação e lançados nas contas contábeis de provisão (PPCNG).


CONTAS CONTÁBEIS COMPENSAÇÃO POR TIPO DE CONTRATAÇÃO: Nesta tela devem ser informadas as contas contábeis de compensação diferenciadas pelo Tipo de Contratação da Proposta conforme campo Tipo Contratação aba Dados Adicionais na Atualização Valores Proposta -VP0110V. Estas contas são utilizadas no processo de Geração Demonstrativo Contábil - FP0710I quando a emissão da fatura é em período anterior ao período de inicio de vigência da cobertura e indicar Vigência no parâmetro "Contabiliza PPCNG no período de". Caso o parâmetro "Contabiliza PPCNG no período de" indique emissão não será apresentada esta tela.

Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição

Cta Pl Indiv/Familiar

Este campo indica conta contábil de compensação para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.

C Custo Pl Indiv/Familiar

Este campo indica o centro de custo compensação para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrado no sistema administrativo.

Cta Pl Col Adesão c/Patr

Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.

C Custo Pl Col Ade c/Patr

Este campo indica  o centro de custo compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo.

Cta Pl Col Adesão s/Patr

Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. 

C Custo Pl Col Ade s/Patr 

Este campo indica  o centro de custo compensação para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo.

Cta Pl Col Empr c/Patr 

Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. 

C Custo Pl Col Empr c/Patr 

Este campo indica  o centro de custo compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. 

Cta Pl Col Empr sPatr  

Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.  

C Custo Pl Col Empr s/Patr  

Este campo indica  o centro de custo compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. 


CONTAS CONTÁBEIS PROVISÃO POR TIPO DE CONTRATAÇÃO: Nesta tela devem ser informadas as contas contábeis de provisão diferenciadas pelo Tipo de Contratação da Proposta conforme campo Tipo Contratação aba Dados Adicionais na Atualização Valores Proposta -VP0110V. Estas contas são utilizadas no processo de Geração Demonstrativo Contábil - FP0710I.

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Geração_Títulos_Contas_Receber_FP0510R
Manutenção_Impostos_FP0110H
Impressão_Faturas_FP0610Y
Geração_Estorno_Faturas_FP0510O
Geração_Batch_Faturas_FP0710E
Manutenção_Parametrização_Juros_e_Multa_HFP.ViewJurosMulta
Manutenção_Exceção_Juros_Multa_HFP.ViewTaxException
Manutenção_Estruturas_Faturamento_FP0310J
Manutenção_Eventos_Faturamento_FP0310B
Demonstrativos_Faturas_Cobrança_Custo_Operacional_FP0610B
Previsão_Faturamento_Custo_Operacional_FP0610A
Demonstrativos_Faturas_Custo_Operacional_Outras_Unidades_FP0610P
Relatórios_Previsão_Faturamento_Outras_Unidades_FP0610O
Faturamento_Guias_Antecipação_Outras_Unidades_FP0710U
Faturamento_Beneficiários_Outras_Unidades_RPW_DTVW15AA
Demonstrativos_Faturas_Participação_FP0610Q
Relatórios_Previsão_Participação_Fator_Moderador_FP0610R
Geração_Notas_Serviços_Custo_Operacional_FP0710B
Geração_Notas_Serviços_Participação_FP0710C
Geração_Faturas_Custo_Operacional_FP0710J
Geração_Notas_Serviços_Custo_Operacional_RPW_DTVW03AA
Geração_Notas_Serviços_Participação_RPW_DTVW27AA
Demonstrativo_Nota_Débito_Crédito_FP0710P
Simulação_Geração_NDC_FP0710O
Demonstrativo_Fatura_Diferença_Reembolso_Intercâmbio_FP0710Z
Simulação_Geração_Diferença_Reembolso_Intercâmbio_FP0710X
Geração_Diário_Auxiliar_FP0710M
Contabilização_Faturamento_FP0710G
Manutenção_Associativa_Eventos_Contas_Contábeis_Tipo_Plano_FP0110Y
Manutenção_Associativa_Eventos_Forma_Pagto_Tipos_Planos_FP0310C

Atualização_Contas_Contábeis_Eventos_Notas_Serviço_FP0310O

Geração_Demonstrativos_Contábil_FP0710I
Manutenção_Associativa_Fluxo_Financeiro_Faturamento_Planos_FP0310R
Geração_Notas_Fiscais_FP0510M

Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA

Manutenção_Geração_Carta_Fatura_FP0510Z
Manutenção_Regras_Mensalidade_MonthlyFeeRules
Manutenção_Limite_Participação_Franquia_FP0210O
Manutenção_Regras_Participação_Escalonada_VP0410B
Manutenção_Negociação_entre_Unidades_RC0110T
Manutenção_Layout_TE0110Q
Manutenção_Tipos_Vencimentos_HVP0210P
Manutenção_Parâmetros_Globais_Sistema_HPR1410P
Atualização_Valores_Proposta_VP0110V
Manutenção_Autorização_Guias_HAT0110Z
Manutenção_Moedas_e_Carências_Coberturas_PR0210F
Exportação_Movimentos_para_Cobrança_RC0510M
Manutenção_Parâmetros_Venda_Planos_Manutenção_Cadastros_VP0210O
Manutenção_Beneficiário_BeneficiaryView

Geração_Estorno_Notas_Serviços_On_Line_FP0510I

Geração_Notas_Serviços_Pré-Pagamento_Batch_FP0710A

Execução_Simulação_Notas_Serviço_Complementar_FP0510T
Execução_Simulação_Notas_Serviço_Complementar_Batch_FP0710T
Faturamento_Beneficiários_Outras_Unidades_RPW_DTVW15AA

Geração_Notas_Serviços_Pré_Pagamento_RPW_DTVW02AA

Manutenção_Contratos_ContractView