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Geração Diário Auxiliar - FP0710M

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo emitir o diário (livro fiscal) referente à contabilização do faturamento de planos de saúde. Este relatório deve ser emitido após a contabilização dos títulos/Faturas (faturas devem estra integradas com contas a receber e contabilizadas), para evitar a reemissão. Emite os dados dos títulos/faturas por conta contábil e dia/período da fatura.


Parametrização de Utilização:

1)Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A:

O controle de número de páginas para emissão do Diário é parametrizado através dos campos:

  • Prim.pagina: indica o número da primeira página do livro diário para iniciar a impressão.
  • Ult.pagina: indica o número da última página do diário, ou seja, na última página é impresso o termo de encerramento para depois iniciar novamente o livro diário na página 1.
  • Prox.pagina: indica a próxima página a ser impresso o livro diário, ou seja, inicia a sequência de impressão nesta página.
  • Processo: é impresso na primeira página o termo de abertura, depois na segunda página em diante são impressos os movimentos contábeis do faturamento de planos de saúde. Após, no próximo mês a impressão continua imprimindo o número da próxima página para dar sequência ao livro. Ao chegar na última página é emitido um termo de encerramento e se houverem mais movimentos contábeis a serem impressos é aberto um novo livro iniciando na primeira página com termo de abertura e dando sequência na impressão dos próximos movimentos. E assim por diante até fechar o ano contábil.

2)Livro Fiscal (bas_livro_fisc):

No programa Livro Fiscal do sistema EMS é necessário cadastrar os termos de abertura e encerramento do módulo de faturamento de planos de saúde, com o módulo HFP. Ver maiores detalhes com equipe EMS.

3)Programa de geração do processo:

Objetivo da tela:

Emitir o diário (livro fiscal) referente à contabilização do faturamento de planos de saúde.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Arquivo

Informar o diretório e arquivos de saída do demonstrativo.

Parâmetros

Informar parâmetros para a leitura de dados.

Classificação

Ordenar os registros contábeis para serem impressos.

Seleção

Selecionar dados para a leitura dos dados.

Imprime

Executa a impressão do demonstrativo.

Saída

Sai da funcionalidade.

 

Botão Arquivo: informar se o relatório será emitido em arquivo texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).

Botão Parâmetros:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Imprime termo de abertura e encerramento

Caso informado SIM deverá ter o cadastro dos termos de abertura e encerramento com as descrições dos termos, conforme descrito acima no item Livro Fiscal, pois serão impressos os termos de abertura e encerramento caso inicie o livro ou finalize o livro na última página indicada nos parâmetros do faturamento. Caso informado NÃO, não serão impressos os termos no livro.

Gerar dados para arquivo de fiscalização

Campo utilizado na primeira geração do sped fiscal quando o GPS enviava os dados para o sistema EMS. Hoje não é mais utilizado pois o EMs executa um processo que vem no GPS buscar os dados para a geração do SPED fiscal.

 

Botão Classificação:

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Conta/Data

Indica que a ordenação da emissão dos movimentos contábeis será impresso primeiro a conta contábil e depois os movimentos por data de emissão da fatura (data contábil).

Data/Conta

Indica que a ordenação da emissão dos movimentos contábeis será impresso primeiro pela data de emissão da fatura (data contábil) e depois os movimentos por conta contábil.

 

Botão Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as faturas/títulos contabilizados para emitir o diário auxiliar da contabilização do faturamento de planos de saúde.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Especie inicial e final

Informar o código da espécie da fatura para selecionar as faturas contabilizadas a serem lidas para emitir os movimentos contábeis dos seus eventos de valores.

Data inicial e final

Informar a data da emissão da fatura para selecionar as faturas contabilizadas a serem lidas para emitir os movimentos contábeis dos seus eventos de valores.

Conta inicial e final

Informar a conta do plano de contas dos eventos das faturas para selecionar as faturas contabilizadas a serem lidas para emitir os movimentos contábeis dos seus eventos de valores.

Sub Conta inicial e final

Informar o centro de custo da conta contábil (caso o plano de contas seja aberto por centro de custo) do plano de contas dos eventos das faturas para selecionar as faturas contabilizadas a serem lidas para emitir os movimentos contábeis dos seus eventos de valores. Caso o plano de contas não seja aberto por centro de custo não será solicitado estes campos.

 

Botão Imprime: através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidas todos os movimentos de procedimentos e insumos selecionados, de beneficiários da operadora da base que foram atendidos por prestador de outra operadora (intercâmbio de dentro para fora).


Relatório:

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