CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Acerto do Operador
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Acerto do Operador
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Este documento visa apontar inconsistências na aplicação de Acerto do Operador que apresenta os Lançamentos das Saídas de Cartão de Débito com diferença, buscando dessa forma apresentar solução.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Tesouraria Nova > Menu Movimento > Acertos do Operador - FITSNACEROPE.

Módulo Tesouraria Nova > Menu Parâmetros> Código de Movimentos - FITSNCODMOVT.

    Nesta inconsistência de Carteira Digital, ao importar o movimento, o campo Diferença apresenta valor inconsistente validado por um parâmetro. Para solucionar este diferença, clique no botão Inconsistências

    Imagem 1 - Inconsistências

    Será exibida a tela de Inconsistências da Importação do Movimento da data informada.

    Na linha da grade, serão listadas as inconsistências referente a diferença apresentada.

    Clique na linha para exibir no Rodapé da tela, a mensagem referente as informações que compõem a inconsistência e, desta forma, direcionar para a solução.

    A mensagem exibida relata que Não foi possível localizar o código de movimento com o ID Carteira: 30099 e Tipo Carteira: 09. Esta mensagem é apresentada de forma genérica, porém direciona para o campo Id e Tipo Carteira da aplicação Códigos de Movimento.

    Imagem 2 - Mensagem de Inconsistência

    Identificada a aplicação, clique no menu Parâmetros, aplicação Códigos de Movimento.

    Cadastre um novo código de movimento do tipo Carteira Digital e os demais parâmetros que correspondem a esse tipo.

    Clique aqui para acessar a documentação de como é o Cadastro Completo do Código de Movimento do Tipo Carteira Digital.

    Verifique se o cadastro está com o campo Ativa marcado e clique no botão Incluir - <F3>

    Imagem 3 - Cadastro do Código de Movimento do tipo Carteira Digital


    Excluir Movimentos

    O próximo passo é Excluir os Movimentos referentes ao(s) PDV(s) importados.

    Clique no botão Excluir Movimentos, em seguida selecione o PDV e clique no botão Atualizar - <F4>.

    Imagem 4 - Excluir Movimentos


    Importar Movimento

    Após ter excluído o movimento, ele deverá ser importado novamente, para isso, clique no botão Importar Movimento.

    Realize as configurações necessárias:

    • Clique no botão Importação Movimento;
    • Selecione o(s) PDV(s);
    • Informe a Data de Movimento;
    • Marque o(s) arquivo(s) de importação;
    • Clique no botão Efetuar a Importação.

    Imagem 5 - Importar Movimento


    Conciliar Movimento

    Antes de Acertar o Movimento, realize as conciliações pendentes.

    • Neste exemplo, clique no Botão Cartão de Débito
    • Marque a linha/coluna do Código do Movimento para Conciliar.
    • Clique no botão para Conciliar.

    Imagem 6 - Conciliar Movimentos


    Acertar Movimentos

    Após verificar todas as inconsistências, realizar as conciliações e revisar as informações pertinentes, clique no botão Acertar Movimento.

    Imagem 7 - Acertar Movimento

    Reabrir Movimento

    Para alterar os movimentos já acertados, é necessário clicar no botão Reabrir Acerto.

    Imagem 8 - Reabrir Acerto

    Com a resolução das inconsistências de todas as movimentações importadas, o processo de Fechamento da Tesouraria pode ser realizado conforme acerto dos movimentos.


    03. TELA ACERTO DO OPERADOR

    Outras Ações / Ações relacionadas

    AçãoDescrição
    Acerto do OperadorImportação e conferencia dos movimentos para possibilitar o fechamento de tesouraria.
    Códigos de MovimentoCadastrar os códigos de movimentos.

    04. TELA ACERTO DO OPERADOR

    Principais Campos e Parâmetros

    Não há

    05. TABELAS UTILIZADAS

    • Não há