CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Acerto do Operador de PDV
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Acerto do Operador de PDV
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar como é realizada a importação, os lançamentos e a conferência dos movimentos de pdv, possibilitando a solução de inconsistências, acertos e reabertura de acertos, com a finalidade de fechamento da tesouraria.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Tesouraria Nova > Menu Movimento Acerto do Operador de PDV - FITSNACEROPE.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Passo a Passo

Consultar Lançamentos

No campo Empresa são demonstradas todas as empresas da empresa mãe cadastradas. Selecione conforme a consulta.

Informe pelo menos um parâmetro para busca.

  • PDV: números dos PDVs conforme a empresa selecionada;
  • Operador: Operadores de PDV cadastrados segundo a empresa selecionada;
  • Data: data a qual se deseja consultar os lançamentos;
  • Nro. Turno: número do turno do PDV na data mencionada;

Clique no botão Selecionar <F8>Caso haja informações a serem demonstradas elas serão retornadas. Se o movimento estiver Acertado, é demonstrada uma mensagem informando Movimento Acertado: Usuário / Data / Hora. Caso a empresa utilize o parâmetro para Acerta automaticamente o movimento importado, o usuário a ser demonstrado será Automático.

Imagem 1 - Movimento acertado

Para o Lançamento de Saída do Tipo Carteira Digital, cujo Tipo de Pagamento estiver configurado para Exige Detalhamento do Movimento, ao ser aberta a tela Movimento Detalhado são demonstradas as seguintes informações:

  • Código do Movimento: Código de Movimento ao qual o lançamento pertence. Essa informação é determinada através do ID Carteira e Código de Movimento enviados pelo PDV na integração;
  • Valor: valor do lançamento;
  • Documento de Origem: número do documento enviado pelo PDV;
  • NSU: número sequencial único gerado por transação pela empresa responsável pela transação. Essa informação é enviada pelo PDV na integração;
  • Gerou Título: Opção que indica se foi gerado título para o lançamento;
  • ID Carteira: número identificador da Carteira Digital enviado pelo PDV;
  • Tipo Carteira: Tipo da Carteira Digital enviado pelo PDV;
  • Data de Vencimento / Lançamento em Conta: data de vencimento do título ou do lançamento em conta, de acordo com o que for configurado no código de movimento;

Importar Movimento

Acesse a aplicação Acerto do Operador;

Clique no botão Importar Movimento.

Imagem 2 - Importar Movimento

Realize os filtros para importar o movimento:

  • Frentes de Caixa: frentes de caixa configuradas no parâmetro Software de Integração (MaxParâmetro/ Parâmetros/Software de Integração, devendo o Software ser do Tipo = PDV, Status = Ativo e ter Diretório de Importação cadastrado);
  • Empresa: sendo demonstradas todas as empresas da empresa mãe que estiver conectado;
  • PDV: de acordo com a Empresa selecionada são demonstrados os PDVS ativos para ela, sendo demonstrados todos selecionados, podendo marcar/desmarcar os que não desejar importar;
  • Data de Movimento: data de movimento a ser importada, por padrão é apresentada a data do dia anterior ao atual;
  • Opções de Importação: Esta opção é habilitada pelo parâmetro dinâmico EXIBE_OPCAO_IMPORT. Ao clicar no botão de ajuda é aberta a tela abaixo com as informações:

Imagem 3 - Ajuda

Selecione a opção Efetuar Importação, feita a importação das informações conforme os filtros realizados:

Imagem 4 - Movimento Importado

Para finalizar, tem a opção de Limpar ou Sair a qualquer momento, limpando as informações de tela ou saindo da tela sem que nenhuma importação seja realizada.


Exemplos de Inconsistências

Após realizar a importação dos movimentos, pode ocorrer inconsistências nos Lançamentos gerando a necessidade de rever os parâmetros.

Neste exemplo, o campo Diferença apresenta valor inconsistente validado por um parâmetro. Para solucionar este diferença, clique no botão Inconsistências

Imagem 5 - Inconsistências


Será exibida a tela de Inconsistências da Importação do Movimento da data informada.

Na linha da grade, serão listadas as inconsistências referente a diferença apresentada.

Clique na linha para exibir no Rodapé da tela, a mensagem referente as informações que compõem a inconsistência e, desta forma, direcionar para a solução.

A mensagem exibida relata que Não foi possível encontrar o cadastro da Forma de Pagamento nos Códigos de Movimento. Esta mensagem é apresentada de forma genérica, porém direciona para o campo Forma de Pagamento da aplicação Códigos de Movimento.

Imagem 6 - Mensagem de Inconsistência


Identificada a aplicação, clique no menu Parâmetros, aplicação Códigos de Movimento.

Cadastre um novo código de movimento com os parâmetros corretos, verifique se o cadastro está com o campo Ativa marcado e clique no botão Incluir - <F3>

Imagem 7 - Atualizar Código da Bandeira

Excluir Movimentos

O próximo passo é Excluir os Movimentos referentes ao(s) PDV(s) importados.

Clique no botão Excluir Movimentos, em seguida selecione o PDV e clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 8 - Excluir Lançamentos


O próximo passo é Importar Movimento, novamente.

Realize as configurações necessárias:

  • Clique no botão Importação Movimento;
  • Selecione o(s) PDV(s);
  • Informe a Data de Movimento;
  • Marque o(s) arquivo(s) de importação;
  • Clique no botão Efetuar a Importação.

Imagem 9 - Importar Movimento


Conciliar Movimento

Antes de Acertar o Movimento, realize as conciliações pendentes.

  • Neste exemplo, clique no Botão Cartão de Débito
  • Marque a linha/coluna do Código do Movimento para Conciliar.
  • Clique no botão para Conciliar.

Imagem 10 - Conciliar Movimento


Acertar Movimentos

Após verificar todas as inconsistências, realizar as conciliações e revisar as informações pertinentes, clique no botão Acertar Movimento.

Imagem 11 - Acertar Movimentos

Reabrir Movimentos

Para alterar os movimentos já acertados, é necessário clicar no botão Reabrir Acerto.

Imagem 12 - Reabrir Acerto


Com a resolução das inconsistências de todas as movimentações importadas, o processo de Fechamento da Tesouraria pode ser realizado conforme acerto dos movimentos.

Neste exemplo, o campo Diferença apresenta valor inconsistente validado por um parâmetro. Para solucionar este diferença, clique no botão Inconsistências

Imagem 13 - Inconsistências

Será exibida a tela de Inconsistências da Importação do Movimento da data informada.

Na linha da grade, serão listadas as inconsistências referente a diferença apresentada.

Clique na linha para exibir no Rodapé da tela, a mensagem referente as informações que compõem a inconsistência e, desta forma, direcionar para a solução.

A mensagem exibida relata que Não foi possível localizar o código de movimento com o ID Carteira: 30099 e Tipo Carteira: 09. Esta mensagem é apresentada de forma genérica, porém direciona para o campo Id e Tipo Carteira da aplicação Códigos de Movimento.

Imagem 14 - Mensagem de Inconsistência


Identificada a aplicação, clique no menu Parâmetros, aplicação Códigos de Movimento.

Cadastre um novo código de movimento do tipo Carteira Digital e os demais parâmetros que correspondem a esse tipo.

Clique aqui para acessar a documentação de como é o Cadastro Completo do Código de Movimento do Tipo Carteira Digital.

Verifique se o cadastro está com o campo Ativa marcado e clique no botão Incluir - <F3>

Imagem 15 - Cadastro do Código de Movimento do tipo Carteira Digital


Excluir Movimentos

O próximo passo é Excluir os Movimentos referentes ao(s) PDV(s) importados.

Clique no botão Excluir Movimentos, em seguida selecione o PDV e clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 16 - Excluir Movimentos


Importar Movimento

Após ter excluído o movimento, ele deverá ser importado novamente, para isso, clique no botão Importar Movimento.

Realize as configurações necessárias:

  • Clique no botão Importação Movimento;
  • Selecione o(s) PDV(s);
  • Informe a Data de Movimento;
  • Marque o(s) arquivo(s) de importação;
  • Clique no botão Efetuar a Importação.

Imagem 17 - Importar Movimento


Conciliar Movimento

Antes de Acertar o Movimento, realize as conciliações pendentes.

  • Neste exemplo, clique no Botão Cartão de Débito
  • Marque a linha/coluna do Código do Movimento para Conciliar.
  • Clique no botão para Conciliar.

Imagem 18 - Conciliar Movimentos


Acertar Movimentos

Após verificar todas as inconsistências, realizar as conciliações e revisar as informações pertinentes, clique no botão Acertar Movimento.

Imagem 19 - Acertar Movimento

Reabrir Movimento

Para alterar os movimentos já acertados, é necessário clicar no botão Reabrir Acerto.

Imagem 20 - Reabrir Acerto

Com a resolução das inconsistências de todas as movimentações importadas, o processo de Fechamento da Tesouraria pode ser realizado conforme acerto dos movimentos.

03. TELA ACERTO DO OPERADOR DE PDV

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição

Supervisor Financeiro

Documentações do Módulo Supervisor Financeiro

Tesouraria Nova

Documentações do Módulo Tesouraria Nova

Operador

Documentações do Módulo Operador.

04. TELA ACERTO DO OPERADOR DE PDV

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há