CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Acerto do Operador
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Acerto do Operador
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Este documento visa apontar inconsistências na aplicação de Acerto do Operador que apresenta os Lançamentos das Saídas de Carteira Digital com diferença, buscando dessa forma apresentar solução.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Tesouraria Nova > Menu Movimento > Acertos do Operador - FITSNACEROPE.

Módulo Tesouraria Nova > Menu Parâmetros> Código de Movimentos - FITSNCODMOVT.


    Nesta inconsistência de Cartão de Débito, ao importar o movimento, o campo Diferença apresenta valor inconsistente validado por um parâmetro. Para solucionar este diferença, clique no botão Inconsistências

    Imagem 1 - Inconsistências


    Será exibida a tela de Inconsistências da Importação do Movimento de determinado dia.

    Na linha da grade, serão listadas as inconsistências referente a diferença apresentada.

    Clique na linha para exibir no Rodapé da tela, a mensagem referente as informações que compõem a inconsistência e, desta forma, direcionar para a solução.

    A mensagem exibida relata que Não foi possível encontrar o cadastro da Forma de Pagamento nos Códigos de Movimento. Esta mensagem é apresentada de forma genérica, porém direciona para o campo Forma de Pagamento da aplicação Códigos de Movimento.

    Imagem 2- Mensagem de Inconsistência

    Identificada a aplicação, clique no menu Parâmetros, aplicação Códigos de Movimento.

    Cadastre um novo código de movimento com os parâmetros corretos, verifique se o cadastro está com o campo Ativa marcado e clique no botão Incluir - <F3>

    Imagem 3 - Atualizar Código da Bandeira

    Excluir Movimentos

    O próximo passo é Excluir os Movimentos referentes ao(s) PDV(s) importados.

    Clique no botão Excluir Movimentos, em seguida selecione o PDV e clique no botão Atualizar - <F4>.

    Imagem 4 - Excluir Lançamentos


    O próximo passo é Importar Movimento, novamente.

    Realize as configurações necessárias:

    • Clique no botão Importação Movimento;
    • Selecione o(s) PDV(s);
    • Informe a Data de Movimento;
    • Marque o(s) arquivo(s) de importação;
    • Clique no botão Efetuar a Importação.

    Imagem 5 - Importar Movimento


    Conciliar Movimento

    Antes de Acertar o Movimento, realize as conciliações pendentes.

    • Neste exemplo, clique no Botão Cartão de Débito
    • Marque a linha/coluna do Código do Movimento para Conciliar.
    • Clique no botão para Conciliar.

    Imagem 6 - Conciliar Movimento


    Acertar Movimentos

    Após verificar todas as inconsistências, realizar as conciliações e revisar as informações pertinentes, clique no botão Acertar Movimento.

    Imagem 7 - Acertar Movimentos

    Reabrir Movimentos

    Para alterar os movimentos já acertados, é necessário clicar no botão Reabrir Acerto.

    Imagem 8 - Reabrir Acerto


    Com a resolução das inconsistências de todas as movimentações importadas, o processo de Fechamento da Tesouraria pode ser realizado conforme acerto dos movimentos.


    03. TELA ACERTO DO OPERADOR

    Outras Ações / Ações relacionadas

    AçãoDescrição
    Acerto do OperadorImportação e conferencia dos movimentos para possibilitar o fechamento de tesouraria.
    Códigos de MovimentoCadastrar os códigos de movimentos.

    04. TELA ACERTO DO OPERADOR

    Principais Campos e Parâmetros

    Não há

    05. TABELAS UTILIZADAS

    • Não há