Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

Funcionários Contratos Especiais

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro das pessoas físicas que exercem atividades dentro da organização, não sendo pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por intermédio de contratos especiais de trabalho.

 


Principais Campos e ParâmetrosOutras Ações/Ações Relacionadas:

 


Ação:

Descrição:

eSocial

Para verificar as informações desse botão, consultar documentação específica do eSocial - FP1510 – Manutenção Funcionários Contratos Especiais.

Filtro

Quando acionado, são efetuados os filtros das informações referentes aos tipos de mão-de-obra que devem ser apresentadas nesta função. Para mais detalhes, ver a tela Filtro Contratos Especiais.

 

Manutenção Pessoa Física

Quando acionado, é possível acessar a tela Pessoa Física, este botão é um atalho para a inclusão de pessoas físicas que precisam ser cadastradas no momento da admissão do funcionário. Para detalhes sobre inclusão Pessoa Física, ver Manutenção Pessoa Física - FP1440.

 

Trabalhando

Quando acionado, é possível visualizar em que situação o funcionário contrato especial se encontra, podendo ser Situação Trabalhando, Saída por Transferência, Férias, Rescisão, Afastado. Conforme a situação que o funcionário contrato especial se encontra, serão apresentadas diferentes figuras e, ao acioná-las, o sistema apresentará a função consulta histórico de situações com todas as informações da situação do funcionário

(ver

. Ver detalhes na Consulta Histórico de Situações - FP1602

).

 

.


Principais Campos e ParâmetrosAo acionar o botão Inclui nova ocorrência, são apresentados os campos a serem parametrizados:


Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir o código

Código do estabelecimento no qual o funcionário com contrato especial exercerá suas atividades dentro da organização.

Prestador Serviço

Inserir o código

Código do prestador do serviço que representará o funcionário com contrato especial que está sendo cadastrado no sistema. Este código será utilizado nas funções que efetuam o tratamento de Contratos Especiais de Trabalho dentro do sistema.

Tipo Contratação

Selecionar qual será o tipo

Tipo de contratação a ser definida para o funcionário com contrato especial que está sendo cadastrado no sistema. Opções do Tipo de Contratação:

  • Temporário.

  • Cooperado.

  • Contratado.

  • Sócio.

  • Estagiário.

  • Terceiro Ponto.

Início Validade

Inserir a data

Data início de validade do prestador dentro das movimentações do sistema. Diante desta data, o sistema valida para os lançamentos dos movimentos e dos cálculos envolvidos nos processos do módulo.

Matrícula

Inserir o código

Código da matrícula do funcionário com contrato especial a ser representada no sistema. O sistema sugere o número da matrícula sequencial definido no Estabelecimento, seguindo-se do cálculo do dígito verificador da matrícula estipulado no programa Parâmetro Empresa RH (ver detalhes em Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500).

Funcionários Contratos Especiais -

...

 Pasta Cadastral

...

Objetivo da tela:

Definir as informações cadastrais básicas do Funcionário.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Pessoa Física

Inserir o código

Código da Pessoa Física cadastrada no sistema que será associada ao funcionário em seu cadastro. Todo funcionário deve ser uma pessoa física, onde todos os dados pessoais são registrados e podem ser futuramente reutilizados, no caso do funcionário se desligar da organização e retornar a exercer atividades na empresa.

Existe o relacionamento com pessoas físicas já registradas anteriormente no sistema ou pode-se através do botão manutenção pessoa física implementar as informações pessoais do funcionário e relacionar à matrícula registrada a pessoa física.

Categoria Salarial

Inserir o código

Código referente a forma como o funcionário será remunerado dentro da Organização.

Informações
titleImportante:
Esta informação influencia na quantidade de dias de férias que passaram no mês pela folha de pagamento. Se funcionário é Horista, o sistema considera ativo o dia 31, caso o mês tiver 31 dias. Porém, se o funcionário é Mensalista, o sistema utiliza um parâmetro da função Estabelecimentos para determinar se considera ou não o dia 31, se o mês assim o tiver.

Data de Admissão

Inserir a data

Data de início de atividades do funcionário na empresa.

Nota
titleNota:

O funcionário pode ser cadastrado até um mês antes na frente do Mês de competência da empresa.

Dias Contrato

Inserir o número

Número de Dias do Contrato de Experiência do Funcionário. O sistema controla, por este número, e informa ao usuário os funcionários com vencimento do Contrato de Experiência.

Término Contrato

Inserir a data

Data de término do contrato de trabalho do funcionário. Esta data é calculada automaticamente pelo sistema se informado o Número de Dias do Contrato. O sistema tem como base a Data de Admissão acrescentado o Número de Dias do Contrato.

Dias Prorrogação Contrato

Inserir o número

Número de dias de prorrogação para o contrato de trabalho que está sendo cadastrado no sistema.

Término Prorrogação Contrato

Exibe a data

Data de término de prorrogação do contrato de trabalho que está sendo cadastrado no sistema. Esta data é a composição da data de término do contrato adicionando-se os dias de Prorrogação do contrato.

Imagem

Selecionar a fotografia

Fotografia do funcionário, cuja informação deve estar registrada na função Pessoa Física (ver detalhes em Manutenção Pessoa Física - FP1440), sendo realizado da seguinte maneira:

Em um primeiro momento, deve-se colocar a imagem digitalizada do funcionário em um diretório (unidade de disco na qual estão gravados os diretórios do sistema/nome do diretório criado para conter os subdiretórios do sistema

Datasul‑HR

Datasul?HR/catálogo/funciona), para que o sistema consiga localizar a imagem (fotografia digitalizada) do funcionário.

No registro da pessoa física que será associada a um funcionário, no campo imagem, deve-se relacionar a imagem do mesmo a pessoa física (utilize a função Zoom – Tecla F5). Para inclusão da imagem para a pessoa física, deve-se utilizar o procedimento Pesquisa Imagem (utilizar o botão de incluir), no procedimento de Incluir imagem colocar os dados para localização da imagem do funcionário para pôr fim associar a imagem a ele.

Emite Cartão Ponto

Assinalar a forma

Forma de Emissão de Cartão Ponto definida para o funcionário. As opções disponíveis são:

  • Turno: emite o cartão ponto por turno conforme definido para o funcionário selecionado.

  • Sim: emite o cartão ponto para o funcionário selecionado.

  • Não: não Emite cartão ponto para o funcionário selecionado.

 

Funcionários Contratos Especiais – Pasta Lotação

...

Objetivo da tela:

Definir todas as informações referente a localização do funcionário dentro da organização (Plano de Lotação).


 Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Plano Lotação

Inserir o código

Código que identificará o funcionário dentro do Plano de Lotação definido na Organização. Nos casos em que a empresa utilizar a codificação do Centro de Custo pelo Plano de Lotação o campo Centro de Custo estará desabilitado, sendo que se a empresa utilizar os dois conceitos, estará informado neste campo o plano de lotação válido para o estabelecimento.

Nota
titleNota:

Para maiores detalhes sobre estes casos, acessar Manutenção Plano Lotação - FP0800.

Centro Custo

Inserir o código

Código do Centro de custo que o funcionário estará lotado para fins de rateio e apropriação de despesas decorridas no período.

Sindicato

Inserir o código

Código do Sindicato que o funcionário estará associado, visto que os pagamentos de horas noturnas, insalubridade, periculosidade, mensalidade e reversão sindical, além de outros, são definidos conforme o sindicato do funcionário.

Tipo Mão-de-Obra

Inserir o código

Código do tipo de mão-de-obra na qual serão apropriados os valores a serem calculados para o funcionário. Este tipo de mão-de-obra é previamente registrado no programa

Tipo de

Manutenção Tipos Mão

-

de Obra -

obra -

FP0960.

Turno

Inserir o código

Código do Turno de Trabalho ao qual o funcionário estará associado para a realização das suas atividades na organização.

Turma Trabalho

Inserir o código

Código da Turma de Trabalho na qual o funcionário será associado para a realização de suas atividades. As turmas de trabalho funcionam como times para a execução de determinadas tarefas.

Unid Negócio

Inserir o código

Código referente a Unidade de Negócio onde o funcionário estará vinculado.

Classe Funcionário

Inserir o código

Código da classe funcionário na qual o funcionário selecionado será associado. A Classe Funcionário é a divisão de controle das situações que ocorrem no Ponto Eletrônico da Organização em relação ao horário de trabalho.

Local Marcação

Inserir o código

Código do local de Marcação do Ponto, podendo ser este um Local Físico ou o conjunto de relógios em que o funcionário poderá efetuar a marcação (registro) de ponto.

Relógio

Inserir o número

Número de relógio associado ao Local de marcação que será definido e associado ao funcionário.

Chapeiro

Inserir o número

Número do chapeiro onde é colocado o cartão ponto do funcionário na organização.

Cartão Ponto

Inserir o número

Número do cartão ponto do funcionário no estabelecimento onde o mesmo exerce suas funções.

Este número é sugerido a partir do programa Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500.

Crachá TSA

Informar o crachá

Crachá do funcionário em um processo de admissão para que o crachá seja integrado com TSA automaticamente.

Nota
titleNota:

Ao confirmar a atualização do funcionário, caso o campo crachá tenha sido alterado, o sistema emite uma mensagem pergunta se deseja atualizar o crachá no TSA. Caso seja respondido Sim, o crachá será atualizado no TSA, caso a responda seja Não, o crachá não será atualizado no TSA. Lembrando que, se o TSA encontrar o crachá sendo usado por outro usuário, não atualizará o crachá e emitirá uma mensagem de validação.

Local Entrega

Inserir o local

Local de entrega dos documentos legais do funcionário junto à organização.

País

Inserir o código

Código do país onde o estabelecimento e o funcionário associados exercem suas atividades.

Localidade

Inserir o código

Código da localidade referenciada ao país onde o funcionário exerce suas atividades na organização.

Funcionários Contratos Especiais – Pasta Salarial

...

Objetivo da tela:

Parametrizar, definindo o cargo básico e o nível de cargo do funcionário contrato especial dentro da folha de pagamento, bem como se o salário é tabelado ou não. Nos casos em que o salário for tabelado, deve-se indicar a tabela salarial, faixa e nível salarial indicado para o cargo básico do funcionário. Nos casos em que ele não for tabelado, deve-se informar o valor do salário ser pago ao funcionário, conforme a sua categoria salarial.

Para os usuários que utilizam o

...

módulo Cargos e Salários, a indicação do cargo básico e da região salarial fornecem o posicionamento do funcionário na tabela salarial do Módulo Cargos e Salários – pela pontuação do cargo na tabela salarial – e o valor devido do salário a ser pago.

...


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Cargo Básico

Inserir o código

Código do cargo básico que será relacionado ao funcionário com contrato especial para a atribuição de suas funções a serem exercidas na organização. 

Nível Hier

Exibe o nível

Nível do cargo relacionado ao funcionário com contrato especial para a execução de suas atividades. O nível define o grau de atribuições para o cargo.

Exemplo:
Supervisor de Produção I
Supervisor de Produção II

Região Sal

Inserir o código

Código da região salarial na qual o funcionário com contrato especial será relacionado. A região salarial identifica a localidade onde o cargo está sendo desempenhado e determina referenciais que vão permitir traçar curvas salariais distintas, de acordo com o mercado de trabalho da região a ser pesquisada.

Comissionado (RAIS)

Quando assinalado, determina que o funcionário recebe comissão. Essa definição permite que no momento da Tarefas Geração

das

Informações

da

RAIS Magnético - FP5700, seja considerado para esse a média de valores recebidos durante o ano dividido pelo número de meses trabalhados.

Salário Tabelado

Assinalar se o salário

Salário do funcionário com contrato especial a ser definido será regido por Tabela Salarial ou não. Caso seja assinalado este campo, os campos Tabela Salarial, Faixa Salarial e Nível Salarial ficarão habilitados. 

Tabela Salarial

Inserir o código

Código da tabela salarial que será associada ao funcionário com contrato especial e que exprime toda a Política Salarial adotada pela organização.

Faixa Salarial

Inserir o código

Código da faixa salarial da tabela na qual o funcionário com contrato especial está posicionado dentro da organização.

Nível Salarial

Inserir o nível

Nível salarial da faixa da tabela na qual o funcionário com contrato especial está posicionado dentro da organização. No cruzamento da tabela entre faixa e nível salarial está definido o salário do funcionário.

Exemplo:
Tabela Salarial – Geral da Organização
Faixa Salarial – 5 (quinta faixa)
Nível Salarial – 2 (segundo nível)
Salário Atual – R$ 1.000,00

Salário Atual

Inserir o valor

Valor do salário atual do funcionário com contrato especial negociado. Com base nesta informação, o sistema calculará outras informações a cada período de Folha de Pagamento, conforme os eventos ocorridos nestes períodos.

Informações
titleImportante:

Quando esse programa for chamado por intermédio da Consulta Candidatos Admitidos - RS0278, o campo "Salário Atual" obedece a parametrizações em relação a Manutenção Parâmetros Recrutamento e Seleção - RS0006, pasta Seleção, quadro de Informações Salariais:

-
  • Se o programa RS0278 estiver parametrizado como "Altera Salário = SIM", o campo é visível e habilitado.
-
  • Se o programa RS0278 estiver parametrizado como "Visualiza Salário = SIM e "Altera Salário = NÃO", o campo é visível e desabilitado.
-
  • Se o programa RS0278 estiver parametrizado como "Visualiza Salário = NÃO", o campo não é apresentado.

...

Funcionários Contratos

...

Especiais – Pasta Cálculo

...

Objetivo da tela:

Parametrizar, definindo todas as informações referentes aos cálculos dos funcionários e suas peculiaridades no sistema. As maiorias das informações vêm assinaladas automaticamente, bastando ao usuário desabilitar ou habilitar as informações necessárias a sua utilização.


 Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Calcula Folha Normal

Assinalar neste campo se o funcionário

Se para o funcionário com contrato especial

que está sendo

cadastrado será efetuado o cálculo da folha normal ou não dentro do sistema. Caso assinalado, o sistema habilita o processo de cálculo de Folha Normal dentro do módulo Folha de Pagamento.

Calcula Rescisão

Assinalar neste campo se o funcionário

Se para o funcionário com contrato especial

que está sendo cadastrado

cadastrado será efetuado o cálculo de rescisão ou não dentro do sistema. Caso assinalado, o sistema habilita o processo de cálculo de Rescisão dentro do módulo Férias e Rescisões.

Calcula Provisão Férias/13°

Assinalar neste campo se o funcionário

Se para o funcionário com contrato especial

que está sendo

cadastrado será efetuado o cálculo

da folha normal

de provisão das Férias e 13º Salário ou não dentro do sistema. Caso assinalado, o sistema habilita o processo de cálculo

de Folha Normal dentro do sistema.Nota:
Na inclusão de um estagiário, este campo ficará selecionado e habilitado.  Ao assinalar este campo será selecionada automaticamente a opção "Recesso Estágio" para o campo "Pagamento Férias", e vice-versa

da Provisão de Férias e 13º Salário.

Nota
titleNota:

Abaixo as regras atribuídas a este campo quando o tipo de contrato for Estagiário.

Ao incluir um estagiário no FP1510

  1. Acessará as parametrizações do programa FP0570 (Manutenção Complemento Estabelecimento);
  2. Na aba Orig MDO buscará pelo registro do tipo Estagiário;
  3. Na aba Gerais do programa FP0570F (botão Incluir/Modificar) consta os campos Calcula Provisão Férias/13o, Pagamento Férias e Pagamento 13o;
  4. O campo Calcula Provisão Férias/13o quando:    
        - Desmarcado: automaticamente é selecionada a opção "Não Calcula" no campo Pagamento Férias;    
        - Marcado     : automaticamente é selecionada a opção "Recesso Estágio" no campo Pagamento Férias.
  5. O campo Pagamento Férias quando:    
        - Selecionada a opção Não Calcula      : automaticamente é desmarcado o campo Calcula Provisão Férias/13o;   
        - Selecionada a opção Recesso Estágio: automaticamente é marcado o campo Calcula Provisão Férias/13o.
  6. O campo Pagamento 13o sempre estará desabilitado.

NOTA: Sempre que navegar pelos campos Estabelecimento, Prestador Serviço, Tipo Contratação e Início Validade, o programa FP1510 fará a sugestão dos campos Calcula Provisão Férias/13o, Pagamento Férias e Pagamento 13o conforme o programa FP0570.

Ao alterar um estagiário no FP1510

  1. Se houver período aquisitivo de férias no programa FP1800 (Manutenção Períodos Aquisitivos Férias), os campos Calcula Provisão Férias/13o e Pagamento Férias ficarão desabilitados;
  2. Se houver cálculo para o estagiário, os campos Calcula Provisão Férias/13o e Pagamento Férias ficarão desabilitados;
  3. O campo Pagamento 13o sempre estará desabilitado;
  4. O campo Avos 13o Salário sempre estará desabilitado.

Considera Cálculo PPR

Assinalar se

Se para o funcionário

que está sendo

cadastrado no sistema

, se este

será considerado ou não

para

os cálculos de PLR a serem efetuados no sistema. Caso seja assinalado, dentro do processo de PLR o funcionário será calculado de acordo com as regras cadastradas para ele.

Considera Cálculo Ponto

Assinalar se

Se para o funcionário

que está sendo

cadastrado no sistema

, se este

será considerado ou não

para

os cálculos de Ponto a serem efetuados no sistema. Caso seja assinalado, as horas de ponto deste funcionário serão geradas dentro do módulo Controle de Frequência.

Integra Ponto

Este campo deve ser

É assinalado quando

for

efetuado o controle das horas do tipo de origem de contratação apuradas pelo módulo Controle de frequência a serem integradas na Folha de Pagamento. Desta forma, o sistema efetua a geração das horas do ponto para a valorização dentro da Folha de Pagamento.

Calcula Contrib Previdenciária

Assinalar se

Se para o funcionário com contrato especial

que está sendo

cadastrado no sistema

se para este

será efetuado o cálculo da Contribuição Previdenciária no sistema. Caso assinalado, a contribuição previdenciária passa a ser considerada nos cálculos deste funcionário.

Desc Contrib Sind

Assinalar se

Se para o funcionário com contrato

especial que está sendo

especial cadastrado no sistema

se para este

será efetuado o desconto de contribuição Sindical no sistema. Caso assinalado, a contribuição previdenciária passa a ser considerada nos cálculos deste funcionário.

Contrib Sind em Dia

Assinalar se

Se o funcionário com contrato especial está com sua Contribuição Sindical em Dia ou não. Caso este campo não esteja assinalado, indicará que no próximo mês em relação a competência da empresa, o sistema irá descontar automaticamente essa contribuição Sindical do funcionário, atualizando assim, este campo após o cálculo da Folha de Pagamento.

Recebe Adiant

Assinalar se

Se o funcionário com contrato especial recebe ou não o Adiantamento Salarial. A partir desta informação, o sistema habilita o campo Perc Adiantamento para os cálculos da Folha de Adiantamento Salarial.

Recebe Pericul

Assinalar se

Se o funcionário recebe periculosidade ou não dentro da organização. Periculosidade é quando o funcionário exerce suas atividades em lugar perigoso e para isto deve receber um Adicional no Salário devido a estas circunstâncias. Quando este campo é assinalado o campo Nível Periculosidade fica habilitado.

Receber Insalub

Assinalar se

Se o funcionário recebe insalubridade ou não dentro da organização. Insalubridade é quando o funcionário exerce suas atividades em lugar que pode causar doenças e para isto deve receber um Adicional no Salário devido a estas circunstâncias. Quando este campo é assinalado o campo Nível Insalubridade fica habilitado.

Considera Carga Turno

Assinalar se

Se para o funcionário

que está sendo

cadastrado será utilizado o padrão Carga Turno de Horas ou não. Com o padrão de carga turno assinalado, o usuário deverá lançar as horas trabalhadas e de repouso para os estabelecimentos da organização, fazendo apenas o lançamento e controle das situações anormais de Folha (Faltas, atrasos, entre outros).

Informações
titleImportante:

Quando o tipo de categoria salarial correspondente à forma de pagamento dos funcionários do estabelecimento informado for igual a Diarista não será permitido selecionar esse campo nas inclusões e manutenções.

Tipo Cálculo ISS

Assinalar qual será a opção

Opção de cálculo do ISS (Imposto sobre Serviços) para o funcionário com contrato especial que está sendo cadastrado no sistema. Opções de cálculo do ISS:

  • Nenhum: quando assinalada esta opção não é efetuado o cálculo do ISS para o funcionário com contrato especial dentro do sistema.

  • Percentual Remuneração: assinalando esta opção o sistema efetua o cálculo o cálculo do ISS do funcionário com contrato especial tendo como base o percentual definido diante da remuneração estabelecida para o cooperado.

  • Valor Fixo: assinalando esta opção corresponde ao valor fixo do ISS a ser descontado.

Pagamento 13°

Assinalar neste campo se

Se para o funcionário com contrato especial

que está sendo cadastrado

será efetuado ou não o cálculo para pagamento de

13o.

13° salário dentro do sistema. Caso seja assinalado, o sistema efetua o controle para efetuar este tipo de cálculo.

Nota
titleNota:

Na inclusão de um estagiário, este campo não é habilitado mantendo a opção "Não Calcula" selecionada.

Pagamento Férias

Assinalar se

Se para o funcionário com contrato especial

que está sendo cadastrado

será efetuado ou não o cálculo para pagamento de Férias dentro do sistema. Caso seja assinalado, o sistema efetua o controle para efetuar este tipo de cálculo.

Nota
titleNota:

Na inclusão de um estagiário, neste campo serão apresentadas as opções Não Calcula e Recesso Estágio

, sendo esta última a opção apresenta como padrão

. Para os demais tipos de contratação, não será apresentada a opção “Recesso Estágio”.

Somente será criado o período aquisitivo de férias para o estagiário se este campo estiver com a opção Recesso Estágio selecionada.

Dependentes IRRF

Inserir o número

Número de dependentes para o cálculo do Imposto de Renda na Fonte do funcionário. Como regra de negócio, o sistema identifica o número de Dependentes de IRRF e deduz da Base de Cálculo do funcionário para que seja calculado o IRRF em cima da Tabela de Valores de IRRF Cadastrada.

Dependentes Sal Fam

Inserir o número

Número de dependentes para o cálculo do salário família. Como regra, o sistema verifica o número de Dependentes de Salário Família, identifica a remuneração do funcionário e aplica a Tabela de Salário Família cadastrada do período.

Nota
titleNota:

O campo Salário Família é atualizado e dado baixa automaticamente pela função Encerramento Mensal, no entanto, a baixa dos Dependentes de IRF deve ser manual a partir da função de Dependentes.

Data Vcto Sal Fam

Inserir a data

Data de vencimento da concessão de salário família para o filho mais velho do funcionário (data em que o mesmo completa 14 anos).

Perc Adiantamento

Inserir o percentual

Percentual a ser calculado para o Adiantamento Salarial do Funcionário. No caso deste valor não ser especificado, o sistema tem como regras:

1. Percentual definido no cadastro de Funcionários – Pasta Cálculo (caso estiver zerado).

2. Percentual do cadastro da categoria salarial (caso estiver zerado).

3. Percentual definido na Habilitação do Cálculo.

Nota
titleNota:

Para maiores detalhes sobre este processo, ver o programa Manutenção Categoria Salarial - FP0580.

Nível Peric

Inserir o nível

Nível de periculosidade na qual o funcionário que está sendo cadastrado está vinculado. A cada nível, existe um acréscimo no valor da Periculosidade que o funcionário receberá. Desta forma, é gerado no sistema um evento referente a Periculosidade do funcionário. Estes cálculos influenciam nas médias de adicionais a serem consideradas para Férias e Rescisões (ver detalhes em Manutenção Sindicatos – Pasta Periculosidade - FP0600).

Nível Insal

Inserir o nível

Nível de insalubridade na qual o funcionário que está sendo cadastrado está vinculado. A cada nível, existe um acréscimo no valor da Insalubridade que o funcionário receberá. Desta forma, é gerado no sistema um evento referente a Insalubridade do funcionário. Estes cálculos influenciam nas médias de adicionais a serem consideradas para Férias e Rescisões (ver detalhes Processo Sindicatos – Função Manutenção Sindicatos – Pasta Insalubridade).

Domingos Perdidos

Inserir o número

Número de domingos perdidos pelo funcionário no período. Esta informação é lançada automaticamente a cada cálculo de folha de pagamento, quando de faltas injustificadas no mês de cálculo, que influenciam na perda de DSR no mês seguinte.

Compensação Mês

Inserir o número

Número de Horas de Compensação do Mês do funcionário no período. Esta informação é calculada automaticamente pelo sistema a cada cálculo de folha de pagamento, pelo número de horas para compensação realizadas na última semana do mês calculado, a serem utilizadas para compensação do primeiro dia compensado do mês posterior (quando a empresa utilizar a informação de calendário de turno).

Avos 13° Salário

Inserir o número

Número de avos de décimo terceiro salário a que o funcionário tem direito a partir de sua admissão. Será calculado a partir deste número a provisão dos valores de 13° salário. A partir do primeiro cálculo, o sistema controla automaticamente este campo, a cada cálculo de provisão.

...

Nota
titleNota:

Na inclusão de um estagiário, este campo não é habilitado mantendo o valor zerado.

Funcionários Contratos Especiais – Pasta Forma Pagto

...

Objetivo da tela:

Parametrizar, definindo as informações referentes a Forma de Pagamento dos funcionários na organização.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Forma Pagamento

Assinalar qual será a forma

Forma de pagamento a ser referenciada ao funcionário com contrato especial para o recebimento dos valores pelas atividades realizadas na Organização. As opções disponíveis são:

  • Depósito Líquido:

este
  • Este campo habilitará todas as informações necessárias para que seja efetuado o depósito na conta corrente do funcionário com contrato especial (Banco, Agência Bancária, Conta corrente, entre outros).

  • Cheque Salário:

a
  • A empresa emitirá o cheque do Banco e da Agência bancária relacionados a mesma para o pagamento a seus colaboradores. O cheque salário é um cheque preenchido prelo próprio banco no nome e valor determinado pela empresa e que possui a garantia de desconto pelo banco.

  • Caixa: a empresa efetua o pagamento no caixa, diretamente em dinheiro a seus funcionários com contratos especiais.

  • Nenhum:

o
  • O funcionário com contrato especial não terá nenhuma forma de pagamento associada.

Banco Depósito Líquido

Inserir o código

Código do banco a qual será efetuado o depósito líquido referente ao salário do funcionário com contrato especial no período identificado.

Agência Dep Líquido

Inserir o código

Código da agência na qual será efetuado o depósito líquido referente ao salário do funcionário com contrato especial no período identificado.

Forma Pagto Banco

Inserir o código

Código referente a forma de pagamento no banco. Conforme o Banco devem ser utilizados códigos diferentes, conforme exemplos destacados a seguir

Banco do Brasil – CNAB240.

  • Crédito Conta Corrente informar o código 01.

  • Documento Crédito informar código 03.

  • Cheque Pagto/Admin informar código 02.

  • Cartão Salário informar código 04.

  • Crédito Conta Poupança informar código 05.

    Nota
    titleNota:
    Para todas essas opções do banco deverá ser utilizada a opção Depósito Líquido no Campo Forma de Pagamento. Para informações adicionais sobre as Gerações do Arquivo do Banco do Brasil, acessar Tarefas Líquido Meio Magnético
CNAB

Banco Itaú SISPAG

  • Ordem de Pagamento informar código 10 e no Campo Conta Corrente informar 99999.

  • Crédito Conta Corrente informar o código 01.

    Nota
    titleNota:
    Para todas essas opções, deverá ser utilizada a opção Depósito Líquido no Campo Forma de Pagamento. Para informações adicionais sobre as Gerações do Arquivo do Banco Itaú - SISIPAG, acessar Líquido Meio Magnético – Banco Itaú (SISPAG) - FP5547.
 

Conta Corrente

Inserir o número

Número da conta corrente do funcionário junto ao Banco/Agência na qual o mesmo está sendo relacionado. 

Dígito

Inserir o dígito

Dígito da Conta corrente do funcionário no Banco/Agência que está sendo relacionado.

Forma Pagamento

Inserir o código

Código referente a Forma de Pagamento quando da integração com o Contas a Pagar.

Fornecedor

Inserir o código

Código do fornecedor a ser considerado na integração com o Contas a Pagar.

Portador

Inserir o código

Código do portador do título a ser considerado na integração com o Contas a Pagar.

Funcionários Contratos Especiais – Pasta Doc Profis

...

Objetivo da tela:

Parametrizar, definindo os números de todos os documentos legais exigíveis para o contrato de trabalho (Carteira de Trabalho e Previdência Social, inscrição no Programa de Integração Social – PIS, nos casos de funcionários sem vínculo empregatício o número de matrícula no INSS).


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Número CTPS

Inserir o número

Número da carteira de trabalho e Previdência Social do funcionário com contrato especial.

Nota
titleNota:
Este campo é obrigatório para a geração das informações nos Processos RAIS e FGTS Meio Magnético.

Série

Inserir a série

Série da carteira de trabalho e Previdência Social a ser associado ao funcionário com contrato especial.

UF

Inserir o código

Código da Unidade de Federação da Carteira de Trabalho e Previdência Social do Funcionário com contrato especial.

Modelo

Inserir o modelo

Modelo da carteira de trabalho relacionada ao funcionário que está sendo cadastrado. As opções disponíveis são:

  • Menor:

modelo
  • Modelo de carteira para trabalhadores menores de idade.

  • Rural:

modelo
  • Modelo de carteira para trabalhadores rurais.

  • Urbana:

modelo
  • Modelo de carteira para trabalhadores urbanos.

  • Nenhuma:

a
  • A carteira de trabalho não possui modelo.

ID Federal (CPF)

Exibe neste campo o número

Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) cadastrado junto à Receita Federal. Este campo é exibido automaticamente a partir do programa Manutenção Pessoa Física.

Nota
titleNota:
O campo CPF é necessário estar correto, pois a partir desta informação são gerados os dados da DIRF e Cédula C, agrupando assim todas as informações para um código de CPF. Caso exista mais de um funcionário com o mesmo CPF, todas estas informações serão agrupadas em uma única informação.
Para maiores detalhes sobre estas funções e processos, acessar Manutenção Pessoa Física - FP1440.

PIS

Inserir o número

Número da Matrícula do Programa de Integração Social (PIS) do funcionário com contrato especial. A partir desta matrícula, o funcionário poderá receber um rendimento extra, definidos a partir dos seguintes critérios:

Abono Salarial: Quem ganhou até 2 salários mínimos mensais, em média, no ano-base, tem direito ao abono salarial, que é igual a 1 salário mínimo a mais, todo ano (funciona como um 14º salário para o trabalhador). Para isso, tem de estar cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos, ter trabalhado com carteira assinada no ano-base por, pelo menos, 30 dias e ter sido informado pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais - RAIS.

Rendimentos: Quem ganha mais de 2 salários mínimos mensais recebe o rendimento anual das parcelas depositadas pelo empregador, pago diretamente pelas empresas cadastradas ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Têm direito aos rendimentos os trabalhadores cadastrados até 04/10/88. A partir desta data, os recursos do PIS passaram a ser destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é responsável pelo programa de Seguro-Desemprego.

Quotas: o funcionário poderá retirar os recursos acumulados em sua conta do PIS nas seguintes situações:

  • Aposentadoria.

  • Invalidez permanente.

  • Se for portador do vírus HIV.

  • Se tiver câncer.

  • Falecimento do trabalhador (o saldo é pago aos dependentes).

  • Reforma militar.

Matrícula INSS

Inserir o número

Número da matrícula do funcionário com contrato especial no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).


Conteúdos Relacionados:

Manutenção Informações Gerais Estabelecimentos - FP0560

...