Árvore de páginas

Complemento de ICMS- ST para Venda

Produto:

Microsiga Protheus 

Versões:

11 e 12

Ocorrência:

Como realizar complemento de ICMS- ST para venda?

Passo a passo:

Incluir um pedido de venda, informado que trata-se de um Complemento de ICMS.

No pedido de venda informe o código do produto da 1º nota e o valor do ICMS complementar nos campos valor unitário, valor total e ICMS Retido (C6_ICMSRET).

É necessário amarrar a nota fiscal de origem através do campo N.F Original (C6_NFORI).

Configuração da TES:

Credita ICMS (F4_CREDICM) = Não
Calcula ICMS (F4_ICM) = Não
Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Sim

Agrega Valor = Não

L. Fiscal ICMS (F4_LFIMC) = ICMS Zerado
Sit.trib.ICMS (F4_SITTRIB) = 10, 30, 70 e 90

Fórmula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido
  • Para casos de preenchimento do campo Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB) = 10,30,70 e 90, configure o campo Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Sim

Verificar a existência do campo C6_ICMSRET.

Caso não exista, deve-se criar o mesmo utilizando o módulo configurador.

O campo deve ser criado com a seguinte característica:
Nome: C6_ICMSRET;
Texto: ICMS Retido;
Tipo: Númerico;
Tamanho: 14;
Decimal: 4;
Formato: 99,999,999.99;
Validação: MaFisGet("IT_VALSOL")

Observações:

Verifique se o ICMS ST foi calculado na planilha financeira, confirme a operação e veja o resultado nos livros fiscais.