- Acervo - Faturamento - P12
- Ciclo de vida Faturamento
- Conceitos - Faturamento - P12
- Configurações - Faturamento - P12
- Controle de Dados Protegidos - Faturamento - P12
- Dashboard Backoffice - Guia de Referência - P12
- Dashboard Faturamento - Guia de Referência - P12
- Dashboard Modelo - Guia de Referência - P12
- Expedição Contínua - Faturamento - P12
- FAQs - Faturamento Protheus
- Integrações - Faturamento - P12
- Localizações - Faturamento - P12
- Menu do Módulo - Faturamento - P12
- Metas de Vendas Gerencial
- Pontos de Entrada - Faturamento - Protheus 12
- Portal Gestão de Vendas: Guia de Instalação - Interno Totvs
- Portal Gestão de Vendas: Guia de Referência
- Procedimentos - Faturamento (Suporte)
- Rotinas Automáticas (ExecAuto) - Faturamento - P12
- Smart View - Faturamento
- Vídeos How To e Webinar disponíveis (Descontinuada)
Objetivo
O faturamento pode ser definido como a receita bruta decorrente da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
O módulo Faturamento culmina numa série de ações que disparam informações de forma integrada, em que podemos destacar:
- Emissão de documentos de saída;
- Geração de receita;
- Notas diversas;
- Relacionamento com estoque;
- Relacionamento com distribuição;
- Relacionamento com departamento fiscal;
- Alimentação das estatísticas;
- Emissão de faturas/duplicatas;
- Geração de contas a receber;
- Controle de orçamentos;
- Carteira de pedidos;
- Analysis Dashboard
Gerenciamento do Faturamento
- Controle de clientes;
- Controle de vendedores;
- Manutenção da carteira de pedidos de venda;
- Listagem dos pedidos de vendas;
- Liberação automática, considerando crédito e estoque;
- Documentos de saída;
- Duplicatas;
- Controle de reservas;
- Controle de comissões;
- Etiquetas para embalagens;
- Minuta do faturamento;
- Reajuste de preço com fórmulas definidas pelo usuário;
- Estatísticas flexíveis;
- Integração com financeiro;
- Implantação de títulos automaticamente na emissão da nota fiscal;
- Liberação de crédito;
- Controle de comissões;
- Integração com Estoque/Custos;
- Liberação de estoque;
- Baixa no estoque Físico-Financeiro;
- Custos dos produtos vendidos e sua rentabilidade;
- Integração contábil;
- Lançamentos automáticos;
Clientes que possuem este módulo com Venda Direta no menu, dispõem da emissão da Nota Fiscal após finalizar uma venda.
Ao selecionar a opção de Cartão de Crédito ou Débito, efetue a operação TEF conforme configurado no Cadastro de Estação.
Na impossibilidade de introduzir o uso de uma impressora para o Comprovante de TEF, utilize a impressão dos dados do comprovante de TEF na Nota Fiscal.
As rotinas envolvidas neste processo são: Resumo de Caixa, Wizard para abertura de caixa, Wizard para fechamento de caixa, Configuração de Senhas e Caixa.
Fluxos do módulo
Operacional
A seguir apresentamos uma sugestão de fluxo de operação do módulo Faturamento, que o usuário pode utilizar como apoio quanto à forma de implantação e operação do Sistema.
O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que, nas opções de atualização do módulo Faturamento, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos cuja informação está sendo utilizada. Portanto o usuário pode, por exemplo, cadastrar um TES quando estiver atualizando o arquivo de produtos.
Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à seqüência que o usuário desejar adotar, de acordo com sua conveniência.
Quando existe a integração com os outros módulos do Microsiga Protheus®, o controle é completo, já que registra a entrada dos itens no estoque, via Documentos de Entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando automaticamente Ordens de Produção para a fábrica (quando o produto é fruto de fabricação na própria empresa), além de gerar as duplicatas a receber, referentes aos documentos de saída gerados e emitidos, títulos a pagar, referentes às compras realizadas, e contabilizar os dados.
Integração do Faturamento com o RH
O processamento de Desoneração da Folha Pagamento mensal efetua a gravação dos arquivos de log gerados pelos módulos Faturamento e Financeiro para conferência de cálculos e valores.
Quando o processamento da desoneração da folha (RH) é gerado pelo Faturamento, o sistema gera um arquivo log em dbf para conferência de valores, notas e afins.
Este arquivo fica armazenado na pasta SYSTEM com o nome Fat+(filial)+des+(mês e ano) e é gerado de cada item das NFs processadas no período com as seguintes informações:
- Número da NF de Saída.
- Série da NF de Saída.
- Tipo da NF de Saída.
- Data da NF de Saída.
- CFOP da NF de Saída ou de Devolução.
- Total de cada item de Saída ou de Devolução.
- Número da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).
- Série da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).
Exemplo do nome do arquivo gerado para o mês de agosto de 2012 da filial 01: FAT01DES082012.DBF
Acesse Desoneração da Folha e/ou PSIGAGPE0281 - GPEM013 - Como configurar no sistema a desoneração?
Portais Web
Os portais disponíveis no Microsiga Protheus® disponibilizam uma interface na Internet focalizada em clientes, vendedores e fornecedores. Sua utilização, como ferramenta, beneficia o relacionamento por meio do auto-serviço e da alta disponibilidade da informação.
O Microsiga Protheus® apresenta o seguinte conjunto de portais, com acesso em http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/portais.htm:
O controle de acessos ao portal é definido no Cadastro de Usuários, em que o cliente-ERP define cada cliente-usuário, bem como seus direitos e perfis de acesso.
Desta forma, caso o perfil do cliente-usuário seja o de Administrador, significa que pode cadastrar outros usuários para acesso às informações do Portal e restringir o acesso a determinadas funcionalidades, porém não pode incluir funcionalidades que o cliente-ERP não disponibilizou.
Para consultar mais informações a respeito deste portal consulte: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/portais_portal_do_cliente.htm
Disponibiliza uma interface na Internet focalizada em vendedores, com o objetivo de incluir capacidades de auto-serviço, respostas automatizadas de e-mail, personalização do conteúdo do website, reduzindo os custos operacionais de atendimento por meio da melhoria da eficiência.
Para consultar mais informações a respeito deste portal consulte: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/portais_portal_do_vendedor.htm
É uma ferramenta que facilita o relacionamento entre o cliente e seu(s) fornecedor(es) e pela qual é possível consultar a posição das cotações, dos pedidos, do processo de entrega e dos documentos de entrada.
O usuário define quais permissões e privilégios seus fornecedores tem ao acessar estas informações.
Para consultar mais informações a respeito deste portal consulte: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/portais_portal_do_fornecedor.htm
Parâmetros/Configurações
O sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas chamadas de parâmetros. Ele é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos e, de acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operações, como por exemplo, o MV_JUROS que define um padrão para a taxa de financiamento negociada com os fornecedores durante a negociação do processo de cotação.
O módulo de Gestão de Contratos utiliza vários parâmetros, sendo que, alguns deles também são comuns a outros módulos e, caso sejam alterados, o novo conteúdo é considerado para todos os envolvidos.
Existem parâmetros que são apenas configurações genéricas, como: configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.
Nota
Os parâmetros iniciados com números, após o prefixo MV_, devem ser consultados no item #.
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.
Os parâmetros utilizados no módulo de Faturamento do Microsiga Protheus® são:
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_1DUP |
Define a inicialização da 1ª parcela do título gerado. Ex.: A-> para seq. alfa, 1-> para seq. numérica. |
A |
MV_1DUPNAT |
Campo ou dado gravado na natureza do título quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo Faturamento. |
SA1->A1_NATUREZ |
MV_1DUPREF |
Campo ou dado gravado no prefixo do título, quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo faturamento. |
SF2->F2_SERIE |
MV_3DUPREF |
Campo ou dado gravado no prefixo do título quando o mesmo for gerado automaticamente pela rotina Atualização de Comissões E2_PREFIXO. |
COM |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_A1M996 | Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente é Órgão Público. Tratamento na apuração PIS/COF. |
|
MV_AB10925 | Modo de retenção do PIS, COFINS e CSLL para C. Receber. 1-Verifica retenção pelo valor da nota emitida. 2- Verifica retenção pela soma das notas emitidas no período. |
2 |
MV_ACENTO |
Define se utiliza acento no SIGAADV for Windows N para compatibilizar com a versão DOS. |
N |
MV_ACMINSS | Define se a cumulatividade dos valores de INSS levam em conta a data de emissão, ou vencimento do título principal. 1-Emissão, 2-Vencimento Real. | 1 |
MV_ACMIRCR | Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF. 1-Acumula ou 2-Não acumula. | 1 |
MV_ACMIRPJ | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ levarão em conta a data de Emissão ou Vencimento do título principal. 1-Emissão, 2-Vencimento Real, 3-Data Contab. | 1 |
MV_ACRSDUP | Especifica se o acréscimo financeiro será considerado independente do TES estar configurado com Gera Duplicata igual a Sim. | .F. |
MV_ACTPRIN |
Atividade principal |
|
MV_ACTSEC |
Atividade secundária |
|
MV_AG10925 | Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um título apenas quando ocorrerem os três impostos no mesmo título. | 2 |
MV_AGDMEN |
Define se será carregada automaticamente se houver mensagem no dia. |
N |
MV_AGENTE |
Parâmetro utilizado para localizações. Determina se a empresa usuária é agente de retenção de impostos. |
SSSSS |
MV_AGLDUPB |
Parâmetro utilizado na condição de pagamento tipo B. Define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, serão aglutinadas. |
|
MV_AGLROT |
Indica se a aglutinação contábil considera ou não a rotina geradora. |
N |
MV_AGREG |
Campo ou conteúdo agregador de liberação. |
SA1->A1_AGREG |
MV_ALIQICM |
Define as alíquotas de ICMS utilizadas. Informe conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5 |
0/7/12/18/25/37 |
MV_ALIQISS |
Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município. |
5 |
MV_ALISSB1 | Campo da tabela SB1 que será usado para indicar a alíquota usada na retenção do ISS parcial. | |
MV_ALITPDP | Informe a alíquota de processamento de Despesas Públicas - PB | 1.5 |
MV_ALMTERC |
Indica se o armazém é armazém de terceiros. |
|
MV_ALTCTR |
Indica se é possível a alteração de preços em pedidos de venda que possuem contrato de parceria, onde: 1 - Permite; 2 - Não permite. |
2 |
MV_ALTCTR3 | Permite ou não a alteração do Vlr. Unitário do Pedido de Venda gerado a partir do Contrato de Parceria. | .F. |
MV_ALTNUM |
Verifica se o Sistema permite ou não, ou se apenas informa, quando o número da NF é alterado. 1 - Informa; 2 - Pergunta; 3 - Não Permite. |
|
MV_ALTPED |
Define se pode alterar pedido de venda já faturado. |
S |
MV_AMBCTEC |
Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1-Produção; 2- Homologação) para recebimento da CTe |
2 |
MV_AMBICOL |
Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1-Produção; 2- Homologação) para recebimento da NFe |
2 |
MV_APRAUTO | Na transferência automática de títulos no Financeiro, selecionar se a aprovação será realizada no momento da Transferência. | .T. |
MV_APS (**) |
Define integração com pacote APS externo com o Carga Máquina. |
DRUMMER |
MV_APTPDP | Informe a natureza financeira da TPDP - PB | TPDP |
MV_APURCOF | Define se na alíquota de COFINS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXCOFIN para apuração. | .F. |
MV_APURPIS | Define se para a alíquota de PIS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXPIS para apuração. | .F. |
MV_ARGREUR(*) |
Informe o endereço da URL para o Servidor do Webserver TSS, para o Remito Eletrônico. |
|
MV_ARQPROD |
Este parâmetro configura se os dados de indicadores de produto serão considerados pela tabela SB1 ou se serão considerados pela tabela SBZ. |
SB1 ou SBZ |
MV_ARREFAT |
Indica o padrão de arredondamento no total do pedido de venda. S - Arredonda o valor; N - Não arredonda, apresenta o valor truncado. |
S |
MV_ATUCOMP | Indica se usará atualização automática para os Complementos dos Produtos Fiscais do SPED. | .F. |
MV_ATUSAL |
S - Atualiza saldos contábeis durante o lançamento; N - Não atualiza os saldos contábeis durante o lançamento. |
S |
MV_ATUSI2 |
Indica modo de atualização dos lançamentos contábeis O - on-line. |
O |
MV_ATVECON |
Código de atividade econômica estadual do estabelecimento. |
|
MV_AUTOENT | Indica se o Cliente usará o controle de Autorização de Entregas . | N |
MV_AVALCRD | Define se na alteração do pedido de venda deve-se considerar o crédito liberado. | T |
MV_AVALEST |
Este parâmetro permite efetuar a liberação do pedido de vendas para faturamento conforme avaliação de quantidades no estoque. Este parâmetro pode ser configurado de três formas: 1 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema mantém a quantidade liberada do estoque para faturamento. 2 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema pode alterar a quantidade liberada para faturamento em função do estoque. 3 – Efetua o bloqueio do pedido de vendas por estoque nas rotinas Liberação de Pedidos e Liberação de Crédito/Estoque, mesmo que haja saldo físico no estoque. Para clientes que utilizam o controle de rastreabilidade, observe a configuração do parâmetro MV_SELLOTE que permite selecionar se as quantidades serão liberadas por lote. Para isto, configure o parâmetro com 1= Sim. |
1 |
MV_AVG0140 |
Liberação automática do pedido, estoque e crédito na geração da Nota Fiscal no faturamento e a indicação da data de embarque no EEC. .T. - Automático; .F. - Manual |
.F. |
(**) Parâmetro somente utilizado no caso de integração do Microsiga Protheus® com o Drummer APS.
(*) Localização Argentina
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_B1M996 | Campo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos. Tratamento Apuração de PIS/COF. |
|
MV_B1PTST | Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o cálculo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem. | |
MV_BASERET |
Define se as reduções da base de cálculo do ICMS normal aplicam-se também à base de cálculo do ICMS solidário (retido). |
N |
MV_BLOQUEI |
T - Para submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito. F - Para não submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito. |
T |
MV_BLQCRED |
Determina a execução de um bloqueio de crédito caso haja bloqueio de estoque, para não comprometer o limite de crédito do cliente. |
F |
MV_BONUSTD |
Indica se o Sistema irá buscar regras de bonificação com condições idênticas, onde: 1 - Busca regras iguais; 2 - Não busca regras iguais. |
2 |
MV_BONUSTS |
Código do TES utilizada pelas regras de bonificação. |
|
MV_BORRFAT |
Habilita ou não a opção Borrar nas rotinas MATA465N e MATA467N. .T. - Habilita; .F. - Desabilita. |
|
MV_BOX |
Utilizado para informar se será utilizado o espaço Combobox para listar opções cadastradas em X3_CBOX. |
S |
MV_BR10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL. 1-Na Baixa ou 2-Na emissão. | 2 |
MV_BS10925 | Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1-Valor da base; 2- Valor Total | 1 |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_CALCVEI | Tratamento para o cálculo da base dos impostos PIS e COFINS para veículos usados. | |
MV_CANCNFE |
Habilita processo de cancelamento da NFe. |
.F. |
MV_CANSALT |
True - efetua o salto referente ao parâmetro anterior. False - não efetua o salto de página. |
|
MV_CAT8309 | Utiliza portaria CAT83. | |
MV_CENT |
Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1. |
2 |
MV_CENT2 |
Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2. |
2 |
MV_CENT3 |
Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3. |
2 |
MV_CENT4 |
Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4. |
2 |
MV_CENT5 |
Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5. |
2 |
MV_CFAREC |
Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré-definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. |
Vazio |
MV_CFDANUL |
Indica o diretório para onde os CFDs de notas canceladas serão movidos. |
\cfd\anuladas\ |
MV_CFDDOCS |
Diretório onde serão gerados os cadastros xml de documentos eletrônicos transmitidos. Exemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\notas fiscais\' |
|
MV_CFDNAF1 |
Indica o padrão para formação do nome do arquivo gerado para o CFD (notas gravadas no SF1) |
Lower(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF2->F2_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F2_DOC))+'.xml |
MV_CFDNAF2 |
Indica o padrão para formação do nome do arquivo gerado para o CFD (notas gravadas no SF2). |
Lower(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_DOC))+'.xml |
MV_CFEREC |
Informar os CFOPs para não serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. |
Vazio |
MV_CFIND |
Determina os CFOPs que são utilizados para produtos industrializados pela empresa. |
“” |
MV_CHECKNF | Verifica a situação do título (se foi transferido ou não) antes de efetuar a compensação automática. | F |
MV_CMPDEVC |
Indica se serão compensados automaticamente os títulos do tipo NDF - Nota de Débito ao Fornecedor (devolução de compras). |
|
MV_CMPDEVV |
Indica se serão compensados automaticamente os títulos do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente (devolução de vendas). |
|
MV_CNDPLIM | Informe o escopo do limite inferior e superior da condição de pagamento (1=Todos; 2-Somente Sigaloja) | 1 |
MV_CNPEDVE |
Indica se permite a geração de pedidos de venda vinculados a contratos, gerando assim a medição automaticamente, a partir do pedido de venda. |
.T. |
MV_CNVERNF | Verifica se existem medições em aberto ou medições sem NF vinculada. | N |
MV_CODMNFD |
Código de município utilizado para Nota Fiscal Digital (NFD). |
|
MV_COFPAUT | Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS (.T.) ou da base (.F.) | T |
MV_COLICMS |
Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS: I - Isenta; O - Outras. |
I |
MV_COLIPI |
Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do IPI: I - Isenta; O - Outras. |
I |
MV_COMIDEV | Indica se haverá cálculo de comissão na baixa por Devolução, ou na Nota de Devolução. | F |
MV_COMP |
Caracter ASCII para compactação da impressora. |
15 |
MV_CONSBAR |
Quantidade de caracteres considerados no código de barras para procura no cadastro de produtos. Não deve exceder 15 caracteres. |
15 |
MV_CONSGRD |
Possibilita efetuar pesquisas de produtos, considerando: 1 - Somente o código do produto. 2 - O código do produto e a família referência de grade. |
2 |
MV_CONTERC |
Permite ativar o controle do armazém de poder de terceiros, estabelecendo que todo material enviado para poder de terceiros seja transferido para o armazém definido no parâmetro MV_ALMTERC. |
T |
MV_CONTNF |
Define se a numeração de notas de débito e crédito são independentes (I) ou seguem a sequencia (M) |
|
MV_CONTSB |
Indica se a contabilização off-line será feita mesmo sem bater, não mostrando o lançamento contábil, ou mostrando o lançamento contábil quando não bater Sim/Não. |
N |
MV_CONTSOC |
Porcentagens referentes à Contribuição Seguridade Social: 2.2 - Pessoa Física; 2.3 - Seg. Especial; 2.7 - Jurídica. |
2.2/2.3/2.7 |
MV_COTPASS(*) |
Informe a senha de acesso ao endereço HTTP de transmissão do COT. |
|
MV_COTPLAN(*) |
Informe o numero da planta para a transmissão do Remito Eletrônico COT. |
|
MV_COTPORT(*) |
Informe o numero da porta para a transmissão do Remito Eletrônico COT. |
|
MV_COTUSER(*) |
Informe o usuário de acesso ao endereço HTTP de transmissão do COT. |
|
MV_CPFNFD |
Usuário (CPF) de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital (NFD). |
|
MV_CPOCONT |
Indica quais campos do pedido de venda serão bloqueados para o usuário na aprovação ou remessa do contrato de parceria. |
|
MV_CPOPVEN | Define o nome do campo onde deverá ser gravada a reprogramação da data de entrega do pedido sugerido pelo APS. Assumindo C6_ENTREG ou C6_SUGENTR. | C6_SUGENTR |
MV_CQ | Local (Almoxarifado) Controle de Qualidade. | 98 |
MV_CREDCLI |
Utilizado na liberação automática de crédito. L para controle de crédito por loja; C para controle de crédito por cliente. |
L |
MV_CSS |
Natureza para Contribuição Seguridade Social. |
CSS |
MV_CTBTHR |
Define a quantidade de Threads a utilizar na contabilização dos Documentos de Saída |
1 |
MV_CTRETNF |
Indica se a contabilização dos impostos de retenção do PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo valor do imposto ou pelo valor da retenção. Sendo que: 1 - Contabiliza pelo valor do imposto. 2 - Contabiliza pelo valor da retenção do imposto. |
1 |
MV_CTRLSI6 |
Controla se os totais de lote serão por: D - dia; M - por mês. |
D |
MV_CTVALZR |
Indica se será contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se irá contabilizar se houver outro valor diferente de zero. |
N |
MV_CUSTIMP |
Determina se o custo dos impostos das NFs complementares de importação irão gerar remitos de entrada (SD1) ou devolução, por meio de do arquivo de movimentações internas (SD3). Utilizado para países localizados. |
N |
(*) Localização Argentina
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_DAOTPER |
Acima deste valor que o cliente deve ser listado na Declaração DAOT. |
7200.00 |
MV_DATAATE |
Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade. |
31/05/99 |
MV_DATADE |
Data início de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade. |
01/01/98 |
MV_DATAFIN | Data limite para realização de operações financeiras. | 19800101 |
MV_DATAFIS |
Data limite para realização de operações fiscais. |
01/01/80 |
MV_DATAINF | Bloqueia faturamento quando o primeiro vencimento < emissão da NF na condição de pagamento tipo 9 (T=Bloqueia / F=Fatura) | F |
MV_DATALOT |
Grava a última data em que ocorreu uma verificação de data de validade dos lotes. Este parâmetro é de controle interno do Sistema o usuário não deve alterá-lo. |
01/01/80 |
MV_DATDUPB |
Indica se a data de referência das condições de pagamento tipo B serão atualizadas a cada troca de condição configurada, ou sempre terá como base a data inicial da primeira. 1 - Atualiza; 2 = Inicial. |
|
MV_DBSTCFR | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do Cofins retido. | |
MV_DBSTCOF | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do COFINS quando apurado, | |
MV_DBSTPIS | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do PIS apurado. | |
MV_DBSTPSR | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do PIS retido. | |
MV_DCSSPD | Indica as séries dos documentos de saída que serão gerados no bloco F100 do SPED. | |
MV_DEDBCOF |
Define os impostos a considerar para compor a base de cálculo da Cofins. Configure este parâmetro conforme descrição do parâmetro MV_DEDBPIS. |
|
MV_DEDBPIS |
Define os tributos a considerar para compor a base de cálculo do PIS. O conteúdo pode ser: I - Somente ICMS - apenas quando houver crédito de ICMS. O Sistema deduz o valor do ICMS para compor a base de cálculo do PIS; P - Somente IPI - apenas quando não houver crédito de IPI. O Sistema soma o valor do IPI para compor a base de cálculo do PIS; S - Ambos - efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os conteúdos anteriores; N - Nenhum - a base de cálculo do PIS é o total da nota, isto é: Valor da Mercadoria + Frete +Seguros + Desp. Acessórias - Descontos - Redução (se houver). |
|
MV_DEISSBS | ISS será descontado na base do PIS/Cofins/CSLL. | conforme IN 475/04 |
MV_DEL_PVL |
Indica qual tipo de depuração pode ser efetuada nos itens do pedido de venda liberados (SC9). |
3 |
MV_DELPVOP |
Indica se será solicitada a confirmação de exclusão de um item de pedido de venda que gerou OP, ou se bloqueia sua exclusão sem confirmação. .T. - Confirma; .F. - Bloqueia. |
|
MV_DELRES |
Este parâmetro permite que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda, ela possa ser excluída. T - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema excluirá a reserva. F - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema não excluirá a reserva, apenas alterará o status para não baixada. |
|
MV_DELRES2 |
Indica se as reservas incluídas por meio de do parâmetro MV_RESAUT podem ser excluídas após o estorno da liberação do pedido de venda. |
|
MV_DESCISS |
Informa ao Sistema se o ISS deve ser descontado do valor do título (SIGAFIN), se o cliente for responsável pelo recolhimento. |
F |
MV_DESCLOT |
Define se utiliza o desconto escalável nas regras de desconto. |
T |
MV_DESCSAI |
Visualiza o preço de venda sem desconto no SD2 opção 1, ou com desconto incluído no preço; opção 2, parâmetro exclusivo para localizações. |
|
MV_DESPICM |
Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST. |
T |
MV_DESPZFPC |
Define se utiliza o valor do PIS e COFINS no cálculo do desconto da Zona Franca de Manaus. |
T |
MV_DESZFPC | Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser considerados no cálculo do desconto da Zona Franca. | .T. |
MV_DEVCFOP | Para NF Devolução na versão 3.10, permitido informar CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal). | |
MV_DIACONT |
Considera as datas da contra-apresentação ou da parcela à vista da respectiva condição. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte |
2 |
MV_DIAFUN |
Dia padrão para gerar o título de FUNRURAL. Contribuição de Seguridade Social (Funrural). |
02 |
MV_DIAISS |
Dia padrão para gerar os títulos de ISS. |
10 |
MV_DIASPRO |
Quantidade de dias para projeção da inflação em Projeção de Moedas. |
120 |
MV_DIGVER |
Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade. |
N |
MV_DIRDOC |
Diretório destino onde são armazenados os arquivos do Banco de Conhecimento. |
\DIRDOC |
MV_DIRETI2 |
Indica se a contabilização será direta sem utilizar Acols Sim/Não. |
N |
MV_DIRLOG |
Diretório destino onde serão armazenados os arquivos de Log. de controle de produções gerados automaticamente pelo Sistema. |
em branco preencha-o |
MV_DOCAR |
Caminho onde estão armazenados os DOTS originais SERVER |
\System\WORD\DOC_AR\(exemplo) |
MV_DOCSCOL |
Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração. (0=TODOS; 1=NFe; 3= NFSe) Exemplo = 2,3 |
0 |
MV_DPDTEMI |
Indica se na planilha financeira do Pedido de Venda as duplicatas serão separadas: .T. - Pela emissão; .F. - Pelas datas de entrega dos itens. |
T |
MV_DRIVER |
Driver padrão da impressora. |
EPSON |
MV_DUPPAD |
Define qual o layout padrão de impressão da duplicata para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que entrar na opção. |
DUPLI.DUP |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_EAIGPR |
Integração com o Logix a partir dos grupos de produtos, de acordo com a tabela SBM - Grupo de Produto. |
|
MV_EAIURL2 |
Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI. http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é a porta do servidor que recebe as mensagens; altere de acordo com a configuração do servidor do ambiente de teste que recebe as mensagens). |
|
MV_EAIWS |
WSEAISERVICE |
|
MV_EEC0023 | Habilita a opção de alterar um Pedido de Vendas integrado através do SIGAEEC. | .F. |
MV_EEC0038 |
Possibilita utilizar os valores de Frete/Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F.) |
.T./.F. |
MV_EECFAT | Indica se está integrado com o sistema de faturamento. | F |
MV_EMPBN | Indica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Produção para componentes do tipo BN. (T=Sim, F=Não) | .F. |
MV_ENCHOLD | Define a visualização da Enchoice no padrão das versões anterioresà P11 (1-Sim ou 2-Não) | 2 |
MV_EQUBVCF |
Armazena o valor limite para obrigatoriedade do preenchimento da cédula. |
|
MV_EQUBVCF |
Garante a obrigatoriedade da cédula quando o valor for superior ao informado. |
0 |
MV_ESPECIE |
Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais. |
UNI=NF;1=SPED |
MV_ESPNFX5 | Habilita o uso da tabela "SN - Cadastro de série / espécie" na geração da Nota Fiscal de Saída (MV_ESPECIE). | .F. |
MV_ESTADO |
Sigla do Estado da empresa usuária do Sistema para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). Para controle do NSU - Número Sequencial Único, que gera uma numeração seqüencial única dos documentos fiscais (saída e entrada) aos quais utilizam formulário próprio apenas para o estado de Santa Catarina, informe SC). |
SP |
MV_ESTICM |
Alíquota de ICMS de cada estado. Informe a sigla e, em seguida a alíquota, para cálculo de ICMS complementar. |
AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17 |
MV_ESTNEG |
Identifica se o programa de requisições manuais e o programa de transferência poderão deixar o estoque negativo. |
S |
MV_EXCNFS |
Limite de dias para exlcusão da Nf de Serviço para o município de São Paulo. |
180 |
MV_EXERC1 |
Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. |
1999 |
MV_EXERC2 |
Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. |
1999 |
MV_EXERC3 |
Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. |
1999 |
MV_EXERC4 |
Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. |
1999 |
MV_EXERC5 |
Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. |
1999 |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_FATCON |
Indica p limite de contas do vendedor. |
|
MV_FATDIST | Define se o SIGA-DISTRIBUTION está integrado com o módulo FATURAMENTO. Indispensável para utilização do SIGA-DISTRIBUTION. | N |
MV_FATFTPR | Permite o faturamento de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operação (campo C6_TPOP) igual a Previsto. | .T. |
MV_FATGCGC |
Controla a numeração de documento de saída por CNPJ. |
.F. |
MV_FATGFE | Interromper emissão da NF quando ocorret erro na integração com GFE (1-Sim, 2-Não). | |
MV_FATMNTP |
Controla a exibição de produtos na oportunidade. 1- Apaga registro manual ao inserir proposta; 2- Mostra todos, 3- Mostra os inseridos manualmente |
N |
MV_FATOINF |
Indica o número de caracteres que podem ser informados no campo Outras Informações do pedido. |
N |
MV_FATPROP |
Define se cria Orçamento ou Proposta Comercial ao clicar em Proposta na tela de Oportunidade. O -Orçamento; P -Proposta. |
C |
MV_FATROD |
Se estiver como verdadeiro, uma janela solicitará a seleção manual do vendedor. |
.T. |
MV_FATSLG |
Utiliza o cadastro de estação na impressão de cupom fiscal pelo faturamento, sendo: .T. - Utiliza o cadastro. .F. - Utiliza os parâmetros MV_IMPFIS e MV_PORTFIS. |
.T. |
MV_FATSOPD |
Entidade geradora da dimensão de demanda 1 para o S&OP Neogrid. |
1 |
MV_FATSOPP |
Path em que serão gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid. |
|
MV_FATTEPC |
Define se a tela do Pedido de Venda será exibida, quando for gerado pela efetivação do orçamento. |
T |
MV_FATTOT |
Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos pedidos de venda na geração da nota fiscal. |
N |
MV_FATTRAS |
Valor padrão de traslado até o prospect/cliente (padrão 1h). |
N |
MV_FATTRAV | Permite habilitar a nova tratativa de liberação da trava registros no pedido de venda / Faturamento. 1=SA1; 2=SA2; 3=SB2; 4=Todos. | |
MV_FATTSPD | Define uma TES de saída padrão para a importação de Programação de Entrega via TOTVS Colaboração. | |
MV_FCIMOD | Indica quais espécies de documento serão considerados para utilização do código da FCI no faturamento de notas fiscais. | |
MV_FISAUCF | Habilita a classificação automática da origem para os produtos vendidos. | .F. |
MV_FISFRAS |
Indica se utilizará a rastreabilidade no Faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade. |
.T. |
MV_FOLGAPV |
Quantidade de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do pedido de vendas a partir da data de entrega. |
9999 |
MV_FORMGAR |
Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento. |
dDataBase+90 |
MV_FORMLOT |
Código da fórmula default utilizada para preenchimento dos lotes. |
|
MV_FORNCOM |
Indica qual o código padrão para o vendedor no cadastro de Fornecedores quando da implantação de um título a pagar. |
VENDER |
MV_FRETEST |
Define alíquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Exemplo.: SP18MG18. |
|
MV_FRETMOE |
Respeita a moeda do pedido de venda para frete/seguro. |
N |
MV_FRTBASE |
Indica se adiciona valor do frete na base de cálculo do PIS e Cofins. .T. – Frete é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins. .F. – Frete não é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins (cálculo padrão do Sistema). |
F |
MV_FTP3CL1 |
Indica o código do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros. |
|
MV_FTP3CL2 |
Indica a loja do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros. |
|
MV_FTP3FO1 |
Indica o código do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros. |
|
MV_FTP3FO2 |
Indica a loja do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros. |
|
MV_FTREVIS |
Indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda. 1 - Nunca cria novas revisões; 2 - Pergunta se deve criar novas revisões; 3 - Sempre cria novas revisões. |
2 |
MV_FTRSOMA |
Indica o percentual para adicionar ao saldo da verba de venda, quando o preço de venda for maior que o preço de tabela. |
100 |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_GERABLQ |
Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localização. |
N |
MV_GERAOPI(**) |
Gera OP do produto intermediário, a partir de OP do produto principal, podendo ser configurado com: T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar OPs em seu processo). F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar OPs, a fim de evitar que, na explosão de materiais web service, não seja gerada necessidade dos produtos intermediários em duplicidade). |
F |
MV_GERASC(**) |
Gera Solicitação de Compras, a partir da inclusão da Ordem de Produção, podendo ser configurado com: T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar Solicitação de Compras em seu processo). F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar Solicitação de Compras, evitando que seja gerada necessidade de compras em duplicidade). |
F |
MV_GERIMPV |
Determina se a empresa vai utilizar roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização). |
N |
MV_GFEI11 | Integração de Nota Fiscal de Saída. | 1 |
MV_GRADE |
Habilita a utilização do recurso grade de produto: T - Ativa o uso da grade de produto. F - Desativa o uso da grade de produto. |
T |
MV_GRDMULT | Indica os programas, separados por vírgula que utilizarão a grade multicampo. Exemplo: MATA410 |
|
MV_GREGNEG |
Indica se no PV deve ser sugerido Tabela de Preço e Condição de Pagto a partir da Regra de Negócio. |
.F. |
MV_GRUPFAT |
Define a origem da chave de agrupamento dos produtos na preparação da Nota Fiscal de Saída. |
SB1->B1_GRUPO |
MV_GRUPO |
Determina quantas posições do código do produto são usadas para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios. |
5 |
MV_GRVBLQ2 |
Indica se quando a liberação for parcial deve-se gerar uma nova liberação bloqueada. |
F |
(**) Parâmetros somente utilizados com conteúdo F no caso de integração do Microsiga Protheus® com o Drummer APS.
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_HBLCONT |
Indica se o bloqueio de campos será realizado na geração do pedido de venda do contrato de parceria. 1ª Posição = Aprovação; 2ª Posição = Remessa, sendo: 1 - Bloqueia; 2 - Não Bloqueia. Assim, para que seja configurado o bloqueio de alteração na aprovação e na remessa, deve-se informar o conteúdo 11. |
N |
MV_HORARMT | Horário gravado nos campos F1_HORA / F2_HORA. 1-Horário do SmartClient; 2-Horário do servidor; 3-Fuso horário da filial corrente. |
2 |
MV_HCATSUP |
Indica no processo de Precificação, que será herdado produtos e Itens de precificação de Categorias Superiores à Categoria selecionada. |
.T. |
MV_HVERAO | Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão. |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_ICMPAD |
Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada (17 ou 18%). |
18 |
MV_ICMPAUT | Informar se o ICMS de Pauta (Solidário) deverá ser calculado com base no valor de pauta, mesmo que o preço de venda seja maior. | T |
MV_ICMS | Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração - MATA953. | ICMS |
MV_ICPAUTA |
Indica se o frete, seguro e despesa são incorporados à base do ICMS, podendo ser configurado com: 1 - Não incorpora o frete, seguro e despesa; 2 - Incorpora o frete, seguro e despesa. |
|
MV_IDMEMO |
Número de sequência dos campos tipo MEMO no SYP. |
000001 |
MV_IFATDPR |
Informa se a integração entre os módulos SIGAFAT e SIGADPR está ativada ou não. |
.T. |
MV_IMPADIC |
Define se devem ser impressas a informações adicionais do produto no DANFE. .T. Sim .F. Não |
.T. |
MV_IMPFIS |
Impressora utilizada para impressão de Cupom Fiscal. |
Bematech Fiscal |
MV_IMPINCE |
Impostos que incidem na NF de entrada. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX. Exemplo: Se são usados 6 inc. ->SSSSSS (Localizações). |
|
MV_IMPINCS |
Impostos que incidem na NF de saída. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX. Exemplo: Se usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide SNS (Localizações). |
|
MV_IMPSX1 |
Imprime perguntas no cabeçalho do relatório. |
S |
MV_INDUPF |
Informe o campo para utilizar na tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Exemplo: M2_MOEDA5. |
|
MV_INSS |
Natureza de títulos de pagamento de INSS. |
INSS |
MV_INTACD | Integra ACD. 0-Não; 1-Sim | 0 |
MV_INTGFE | Ativa integração com o TOTVS GFE. | .F. |
MV_INTGFE2 | Modo de integração entre Protheus e GFE (1-Direto 2-XML). | |
MV_INTPMS | Identifica se o módulo Controle de Projetos está integrado aos outros módulos. | S |
MV_INTTMS | Identifica se o módulo TMS está integrado aos outros módulos. | T |
MV_IPIBRUT |
Informe o tipo de cálculo para o valor de IPI pelo valor bruto. S - Preço da tabela; N - Valor líquido do pedido de venda. |
S |
MV_IPITP9 |
Define se o IPI está incluso no valor das parcelas quando utilizando condição de pagamento tipo 9 por valor. |
N |
MV_IPIZFM | Indica se o desconto referente a PIS e COFINS Zona Franca de Manaus deverá ser aplicado na base do IPI. | T |
MV_IRF |
Natureza utilizada para Imposto de Renda. |
IRF |
MV_ISS |
Natureza utilizada para Imposto sobre Serviço. |
ISS |
MV_ISSPRG | Indica se usa cálculo de ISS progressivo. | N |
MV_ISSXMUN | Tratamento de ISS por Município: .T.-Habilitado e .F.-Desabilitado. | .F. |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_JUROS |
Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra. |
5.0000 |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_LIBACIM |
Bloqueia liberação de pedidos de venda com quantidade liberada superior à quantidade do pedido. |
T |
MV_LIBGRUP |
Quando informado N, a preparação das Notas Fiscais utilizará o parâmetro MV_NUMITEM para quantidade máxima de grupos por nota. |
N |
MV_LIBNODP | Avalia crédito para pedidos que não geram duplicatas. | N |
MV_LIBVINC | Indica se deve ou não liberar a edição dos itens do pedido de venda vinculados a uma O.S. | .T. |
MV_LIMAJU |
Define limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das notas fiscais de entrada. |
10 |
MV_LIMFTAL | Valor-limite de faturamento para clientes não-contribuintes de ICMS para o Estado de Alagoas. | 0 |
MV_LIMINCR |
Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente. |
0.00 |
MV_LIMINSS | Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física | 0 |
MV_LIQAUTO |
Parâmetro utilizado para localizações. |
|
MV_LJ10925 | Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente. Opções: 1-Loja atual ou 2-Todas as lojas. | 1 |
MV_LJCATGP |
Ativa um Grupo de Produtos a mais de uma Categoria na estrutura. |
.T. |
MV_LJCATRG |
Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na estrutura. |
.T. |
MV_LJCNVDA |
Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e Front Loja, com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bônus e tabela de preços. |
.T. |
MV_LJECOMO | E-Commerce Cia Shop .T. (Ativo) .F. (Desativado) | |
MV_LJGEPRE | Habilita a atualização do Painel de Gestão. | .F. |
MV_LJGRMR |
Define se na operação da Redução Z, grava o Mapa Resumo (SFI) |
S |
MV_LJLPTIR | Código TES inteligente a ser utilizado para operação de remessa na lista de presentes. Caso preenchida esta opção prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSR. | |
MV_LJLPTSR | Código do TES a ser utilizado para operações de remessa na lista de presentes. | |
MV_LJLSPRE | Ativa o processo de Lista de Presente. | .F. |
MV_LJNFSXE |
Define se ativa a codificação do número da nota pelo SX5 (padrão), ou pelo SXE/SXF. |
|
MV_LJPAFEC | Habilita PAF-ECF. | .F. |
MV_LJPRDSV |
Habilita a geração de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de serviço. |
.T. |
MV_LJRETVL | Valor da tabela de Preço. 1=Retorna menor preço de uma tabela. 2= Retorna maior preço de uma tabela. 3= Retorna o preço da tabela config. no MV_TABPAD. | 3 |
MV_LOCALIZ |
Indica se produtos podem usar controle de localização física ou não. |
S |
MV_LOGERRO |
Indica quantos logs de erro deverão ser armazenados em error.log. |
1 |
MV_LOGEXNF |
Ativa a gravação de LOGs na tabela CV8. |
.F. |
MV_LOGFAT |
Habilita o log para o módulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita) |
1 |
MV_LOGPMS |
Habilita o log para o módulo de Gestão de Projetos. (0-Desabilita/1-Habilita) |
1 |
MV_LOGSERV |
Habilita o log independente do módulo (FAT/ TEC/ TMK/ PMS). (0-Desabilita/1-Habilita) |
1 |
MV_LOGSIGA |
Identificador para controle de operações, geração de log com base nas operações realizadas. |
NNNNN |
MV_LOGTEC |
Habilita o log para o módulo de Gestão de Serviços. (0-Desabilita/1-Habilita) |
1 |
MV_LOGTMK |
Habilita o log para o módulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita) |
1 |
MV_LOJARPS |
Série da Nota Fiscal de Serviço (RPS) |
RPS |
MV_LOTVENC |
Indica se utiliza lotes/sub-lotes com a data de validade vencida. |
S |
MV_LPADICM | Lançamentos padrões para Apuração de ICMS pelo módulo SIGAFIS (Título, Estorno) | 710,711 |
MV_LSERIE2 |
Determina a utilização da Série com 4 dígitos. |
F |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_MARK |
Flag de marcação dos registros para MarkBrowse. |
0696 |
MV_MASCGRD | Indica a máscara da grade 1º Parâmetro - Tamanho do Código Fixo, 2º e 3º Parâmetro - Tamanho dos Códigos Variáveis. | 11,02,02 |
MV_MAXD |
Quantidade máxima de duplicatas que o Sistema pode gerar automaticamente no desdobramento. Limite máximo 27 parcelas. |
27 |
MV_MCUSTO |
Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes. |
2 |
MV_MILHAR |
Usada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível. |
T |
MV_MKPICPT |
Indica se o cálculo do ICMS de pauta considera ou não a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid. - F4_MKPSOL do cadastro de TES, configurável com: 1 - Nunca (nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo); 2 - Configura (aplica conforme a configuração do Sistema padrão ); 3 - Sempre (aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo). Para o parâmetro, informe: 1 - Não considera a margem de lucro no cálculo. 2 - Considera a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid. |
1 |
MV_MOEDA1 |
Título da moeda 1. |
REAIS |
MV_MOEDA2 |
Título da moeda 2. |
DÓLAR |
MV_MOEDA3 |
Título da moeda 3. |
UFIR |
MV_MOEDA4 |
Título da moeda 4. |
MARCO ALEMÃO |
MV_MOEDA5 |
Título da moeda 5. |
IENE |
MV_MOEDTIT |
Determina a moeda do título gerado pelo faturamento. S - Moeda do título = pedido de venda; N - Moeda do título = corrente. |
N |
MV_MPRCBAS | Se igual a 1 converte o preço da tabela de preço pela moeda, se 2 considera o preço da tabela de preço. | |
MV_MPROSPT |
Moeda utilizada para verificação do limite de crédito informado no cadastro prospect. |
1 |
MV_MSIDENT |
Identificador de registros. |
0 |
MV_MT10925 | Verificar base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que reetiveram impostos. 1-Todos 2-Somente os que tiveram PIS, etc. | 1 |
MV_MUDANUM |
Permite alterar o número da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (válido apenas para Santa Catarina). |
.T. |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_NATCOM | Código da natureza financeira que identifica as comissões de vendas que serão utilizadas na atualização de saldos por natureza para fluxo de caixa. | "COMISSOES" |
MV_NATDPBC |
Natureza de despesas bancárias. |
DESP BANC |
MV_NCCRESI |
Funcionalidade que gera um título do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente no Contas a Receber, quando for eliminado o resíduo de um pedido de vendas que teve sua origem no módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), sendo: .T. - Funcionalidade Habilitada; .F. - Funcionalidade Desabilitada |
.T. |
MV_NFCHGDT |
Define se será automática a alteração da data do Sistema operacional, na troca de data-base. |
T |
MV_NFDURL |
Endereço de Web Service da NFD. |
|
MV_NFEARG1 |
Indica as espécies de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica. |
|
MV_NFEARG2 |
Indica as séries de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica |
|
MV_NFEARG3 |
Valor limite de geração por lote das notas fiscais série B, para geração da Nota Fiscal Eletrônica. |
|
MV_NFEQUEB | Indica se, caso existam diferentes códigos de serviço no Pedido de Vendas, deverá ser gerada uma nota fiscal para cada código. | F |
MV_NFNAMAR | Tipos de notas fiscais que não deverão atualizar amarração PRODUTO X CLIENTE (SA7). Informe os tipos separando-os por pipe "|". Ex.: D|B. | |
MV_NFS_JOB |
Parâmetro de uso interno para controle de lock na tabela SX6. |
.F. |
MV_NGINN |
Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. Exemplo: '\NeoGrid\IN' |
|
MV_NGLIDOS |
Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será armazenado os arquivos após lidos e processados. Exemplo: '\NeoGrid\Lidos' |
|
MV_NGOUT |
Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid. Exemplo: '\NeoGrid\OUT' |
|
MV_NGSGAFA | Integração Gestão Ambiental (SGA) e Faturamento. Informar 1-Sim ou 2-Não. | "2" |
MV_NOMEDOT |
Nome do arquivo que contém todas as macros usadas na impressão |
MacroPadrao.DOT (exemplo) |
MV_NORM |
Caracter ASCII utilizado para descompactar a impressora. Informe o código decimal do caracter. |
18 |
MV_NORTE |
Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%. |
AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MS/ MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO |
MV_NOTAPAD |
Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que acessar a opção. |
NFISCAL.NF2 |
MV_NPERM |
Define a quantidade de estações na rede que utilizam o Sistema. |
2 |
MV_NRETCOL |
Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitação do TSS com a NeoGrid. Valor máximo 50. |
10 |
MV_NUMITEN |
Quantidade máxima de itens por nota fiscal para controlar a quebra de nota automaticamente. |
99 |
MV_NUMLIN |
Limita a quantidade de linhas do documento no lançamento contábil. |
99 |
MV_NUMPARC |
Quantidade máxima de parcelas na condição de pagamento tipo 9 (permitido: 26). |
4 |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_OPLBEST |
Utilizado na liberação manual de estoques para permitir a definição da opção padrão de liberação, onde: 0 - Permite que usuário selecione o tipo de liberação. 1 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando crédito e estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção. 2 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando somente estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção. 3 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera sempre, não permitindo que o usuário selecione outra opção. |
|
MV_OPTNFS |
Para as versões TopConnect, existem duas modalidades de configuração em Contabilização Off-Line do Documento de Saída: .F. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e, antes da execução do lançamento padrão, os alias serão posicionados e disponibilizados para uso. .T. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e para a execução dos lançamentos será disponibilizado o alias CTBANFS, que contém alguns campos das tabelas mencionadas nos lançamentos padrões. |
|
MV_ORCCOT |
Indica se somente uma cotação do cliente será aprovada. |
F |
MV_ORCIMPR |
Nome da UserFunction para impressão dos orçamentos. |
ORCFAT |
MV_ORCLIPD |
Código do cliente + loja padrão para orçamentos. |
00000101 |
MV_ORCPGPD |
Código da condição de pagamento padrão para orçamentos. |
001 |
MV_ORCSLIB |
Define se, na efetivação manual do orçamento de venda, considera a pergunta Sugere Quant. Liberada? do pedido de venda, para que seus itens correspondentes sejam liberados automaticamente. |
|
MV_ORDGRDP |
Indica se os códigos das tabelas de linha e coluna que compõem a grade de produtos são ordenados automaticamente. |
T |
MV_ORRECAL |
Informa ao Sistema se está habilitado o recálculo da tabela de preço na troca da tabela de preço, para o orçamento de venda. |
F |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_PAISLOC |
Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o Sistema. Exemplo:
BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc.
|
BRA |
MV_PAPEL |
Cod.cargos utilizados como PAPEL no time de vendas. |
|
MV_PATTERM |
Caminho para gravação do documento final impresso (arquivo do Word) |
c:\wordtmp\ |
MV_PATWORD |
Caminho para armazenamento dos DOTS na máquina do usuário CLIENT |
c:\wordstd\ (Exemplo) |
MV_PDEVLOC |
Define se quando ocorrer um estorno de movimento com controle de localização deve-se: 0-Redistribuir; 1-Localização Original; 2-Perguntar. |
2 |
MV_PEDFREZ |
Indica se a primeira coluna será congelada no freeze do browse de itens no pedido de venda. 0-Desabilita, 1-Habilita. |
0 |
MV_PEDIDOA |
Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe A. |
0.00 |
MV_PEDIDOB |
Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe B. |
0.00 |
MV_PEDIDOC |
Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe C. |
0.00 |
MV_PERCATM | Percentual da carga tributária do destinatário MT. Operações de Entrada. | |
MV_PERCIB |
Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os estados Argentinos. |
0.75 |
MV_PERCIVA |
Indica o percentual de retenção do Imposto sobre Valores Agregados - IVA para os Estados Argentinos. |
10.5 |
MV_PERMAX |
Percentual máximo do limite de crédito que pode ser comprometido em uma avaliação. |
100 |
MV_PICTTEL |
1 = Não utiliza edição no campo de telefone, formato padrão 9999999. 2 = Mantém a edição 9999-9999 anterior à resolução Anatel. 3 = Picture definida pelo usuário. |
1 |
MV_PISCOFP | Define se será usada a segunda unidade de medida no cálculo do PIS/COFINS por pauta. | |
MV_PISPAUT | Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS (.T.) ou da base (.F.) | T |
MV_PORT |
Indica o número da porta de saída para impressora. Exemplo:
COM1.
|
1 |
MV_PORTFIS |
Porta em que a Impressora Fiscal está conectada |
COM1 |
MV_POSCLFT |
Permite definir, em Consulta Posição de Clientes, a exibição dos pedidos que não geram duplicadas no financeiro quando o usuário aciona a opção Faturamento. N - Não, o pedido não será exibido. S - Sim, o pedido será exibido. |
|
MV_PRCAMAR |
Indica com qual preço a amarração Cliente x Produto será atualizada. 1 - Preço de Lista; 2 - Preço de Venda |
|
MV_PRCCTR |
Indica ao Sistema se, na captação do pedido ou orçamento de venda, o Sistema respeitará o preço negociado no contrato, ou utilizará a tabela de preço. |
T |
MV_PRCDEC |
Utilizado para arredondamento em zero decimais para os itens do pedido de vendas e na fatura manual, guia de despacho de vendas e notas de débito/ crédito, quando informado desconto no item. Conforme configuração do parâmetro MV_CENT. .T. (true, verdadeiro) - Respeita a configuração. .F. (false, falso) - Considera as casas decimais do dicionário de dados. |
T |
MV_PRCORC |
Indica se no orçamento de venda considera o preço dos componentes ou do produto pai, sendo: .T. - componentes; .F. - produto pai. |
T |
MV_PRELAN |
Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará por pré-lançamento. S - Sempre; N - Nunca; D - Doc. inconsistente. |
N |
MV_PRINT |
Direciona a saída de relatórios: Impressora; Disco (número da impressora na rede). |
36 |
MV_PRODHOR |
Código do produto hora para geração do pedido de venda. |
HORAS |
MV_PRXLOTE |
Próximo número de lote disponível. |
000006 |
MV_PSWNFD |
Senha de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital - NFD. |
|
MV_PVRECAL |
Este parâmetro informa ao Sistema se o recálculo da Tabela de Preço está habilitado quando da troca da tabela de preço para o pedido de venda. |
F |
MV_PZRESER |
Prazo padrão de validade das reservas (em dias). |
10 |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_QART65 | Quantidade máxima para dispensa dos produtos destacados no artigo 65 do TICMS PR. | 600 |
MV_QEMPV |
Indica se é subtraída a quantidade empenhada na avaliação do saldo do pedido de venda. |
F |
MV_QLIBDEV | Libera a devolução parcial de entradas que mesmo tendo parte de seu saldo liberado, ainda possui saldo no CQ (98). | F |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_RCSTIPI | CST utilizada quando for zerada automaticamente a Base do IPI, por Rastro do ATIVO. | |
MV_RF10925 | Data de referência inicial para que os novos procedimentos quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados. | 26/07/04 |
MV_RSATIVO | Habilita o Rastro do Ativo para o cálculo do IPI, na primeira saída. | .F. |
MV_RASTRO |
Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção. |
S |
MV_RATCOF | Indica se deve ratear COFINS retenção nas parcelas do título da NFE = .T. ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | .T. |
MV_RATCSLL | Indica se deve ratear CSLL retenção nas parcelas do título da NFE = .T. ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | .T. |
MV_RATDESP |
Indica se nas NFs de Entrada e Saída o rateio do frete/despesas/seguro será efetuado por: 1 - Valor; 2 - Peso. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2) . |
FR=1;SEG=1;DESP=1 |
MV_RATPIS | indica se deve ratear o PIS retenção nas parcelas do título da NFE = .T. ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | .T. |
MV_RE | Informe o campo do arquivo SD2 que irá receber o número do Registro de Exportação. | |
MV_RECEST | Utilizado para identificar o código dado à Secretaria do Estado para pagamento do ICMS. | ESTADO |
MV_REDUZID |
Indica se a digitação das contas contábeis será por: S - Conta reduzida; N - Pelo código normal. |
N |
MV_REGDPRI |
Indica a ordem de busca a ser considerada para avaliação da regra de desconto. |
2 |
MV_REGESIM | Habilita o Registro Simplificado MT. | .F. |
MV_RELT |
Diretório para gravação dos relatórios, quando impressão em disco. |
\RELATO\ |
MV_REMSAI |
A numeração do remito é sequencial, segundo o conteúdo do parâmetro |
|
MV_REPGOPC | Indica se permite repetir o mesmo grupo de opcionais em vários níveis ou não. | N |
MV_REPROD |
Código do Produto - Disponibilizado em tabela pelo Governo da Província de Buenos Aires. Informar neste parâmetro o campo da tabela SB1 ou SB5, que contenha o Código do Produto, segundo a tabela disponibilizada pelo Governo de Buenos Aires. |
|
MV_RESAUT |
Indica se após a inclusão de um item de pedido de venda com lote (rastreabilidade) deve-se efetuar automaticamente a reserva de estoque. |
F |
MV_RESC6 | Informe o campo do arquivo SC6, que irá receber o número do Registro de Exportação. | |
MV_RESERVA |
Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo. |
T |
MV_RESEST | Indica se o estoque deve ser reservado para clientes que possuem bloqueio de crédito. | F |
MV_RESPFIS |
Responsável pelo Fiscal, para efeito de contato. |
FISCAL |
MV_REUN |
Unidade de Medida - Disponibilizada em tabela pelo Governo da Província de Buenos Aires. Informar neste parâmetro as Unidades de Medidas utilizadas pelo contribuinte, e codificá-las conforme tabela disponibilizada pelo Governo de Buenos Aires. Obs.: Caso o contribuinte possua as mesmas Unidades de Medidas, informadas no exemplo, não será necessária a criação deste parâmetro, pois, o sistema assume como padrão esta configuração. |
|
MV_REVPLAN |
Define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço: (T) utiliza ou (F) não utiliza. |
.T. |
MV_RISCOB |
Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco B no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito. |
30 |
MV_RISCOC |
Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco C no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito. |
20 |
MV_RISCOD |
Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco D no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito. |
10 |
MV_RNDCF2 |
Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. |
T |
MV_RNDCF3 |
Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. |
T |
MV_RNDCOF |
Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via retenção. T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. |
T |
MV_RNDCSL |
Indica o padrão de arredondamento no cálculo da CSLL via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. |
T |
MV_RNDFUN |
Indica o critério de arredondamento do FUNRURAL. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. |
T |
MV_RNDICM |
Indica o padrão de arredondamento no cálculo do ICMS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. |
T |
MV_RNDINS |
Indica o padrão de arredondamento no cálculo do INSS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. |
|
MV_RNDIPI |
Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IPI. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. |
T |
MV_RNDIRF |
Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IRRF. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. |
T |
MV_RNDISS |
Utilizado para controle de arredondamento do ISS, para atender a DES - Declaração Eletrônica de Serviços do município de São Paulo. O conteúdo do parâmetro pode assumir: .F. (False - Falso) - Arredondamento não habilitado; .T. (True - Verdadeiro) - Arredondamento habilitado. O arredondamento é feito sobre o total da nota, e não item a item. |
T |
MV_RNDPIS |
Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. |
T |
MV_RNDPREC |
Indica a precisão para o critério de arredondamento dos cálculos fiscais do Sistema, em que: < 3, o critério de precisão para arredondamento é 10 casas decimais, mantendo o número padrão do Sistema. >=3, define um novo critério de precisão para o arredondamento. Exemplo: Se o conteúdo do parâmetro for configurado com 3, indica que um determinado número será truncado na terceira casa decimal de onde partirá o cálculo. Assim, se tivermos o valor de R$ 0,3549 para um determinado imposto, este número será truncado na terceira casa decimal em R$ 0,354 e, a partir deste ponto é efetuado o arredondamento. |
|
MV_RNDPS2 |
Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. |
T |
MV_RNDPS3 |
Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - arredonda o valor. F - não arredonda, apresenta o valor truncado. |
|
MV_RNDSOBR | Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente à terceira casa decimal (sobras) continuam a ser consideradas (.T.) ou não (.F.) | .T. |
MV_RODAPE |
Título utilizado no rodapé dos relatórios. |
|
MV_RPSREL |
Permite a mudança na estrutura do relatório de pré-documento de saída. |
MATR800A |
MV_RSDOFAT |
Identifica se podem ser aproveitados os itens dos pedidos eliminados por resíduo. |
S |
MV_RTIPESP |
Define o tratamento de impostos financeiros na gravação do documento de saída. |
|
MV_RTIPFIN |
Indica se, no documento de saída, os impostos financeiros são atribuídos à primeira parcela ou rateado entre todas as parcelas. |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_SABFERI |
Indica se considera sábados como feriado quando da utilização da DataValida(). |
S |
MV_SALTPAG |
Indica se o salto de página deve acontecer antes ou depois da impressão do relatório. |
S |
MV_SELLOTE |
Utilizado na liberação manual de estoques para permitir a seleção de lotes por meio de da opção, onde: 1 – apresenta a opção de seleção de lotes disponível, permitindo que o usuário clicando nele tenha acesso a um nova tela com os lotes e endereços a selecionar. 2 – apresenta a opção, porém desabilitado. |
2 |
MV_SELPLOT |
Permite configurar se o usuário quer trocar somente os endereços do lote escolhido no pedido de venda ou selecionar lotes diferentes do pedido de venda na opção Nova Liberação da rotina Liberação de Estoque. 1 - Por Lote; 2 - Por Endereço. |
2 |
MV_SELTNEW |
Utiliza seleção de diferentes lotes na liberação manual de estoque do pedido de vendas? .T. = Sim; .F. = Não |
.T. |
MV_SERASA |
Habilita a integração com o produto String de dados - IP23. Por padrão, este parâmetro está desabilitado. |
|
MV_SERASA1 |
Informa o valor máximo de RISKSCORING para liberação automática do crédito. Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito será liberado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO. |
|
MV_SERASA2 |
Informe o valor máximo de PRINAD para liberação automática do crédito. Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito será liberado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO. |
|
MV_SERASA3 |
Informa o valor mínimo de RISKSCORING para bloqueio automático do crédito. Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito será bloqueado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO. |
|
MV_SERASA4 |
Informa o valor mínimo de PRINAD para bloqueio automático do crédito. Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito poderá ser bloqueado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO. |
|
MV_SERASA5 |
Informa a periodicidade de atualização das mensagens de referência do Produto String de dados – IP23. Este parâmetro indica ao Sistema a periodicidade de atualização das referências do Cadastro de Clientes. |
|
MV_SERCUP |
Séries de notas fiscais utilizadas como cupom fiscal. |
CP |
MV_SFABSA1 |
Campos (separados por ;) desabilitados para edição no momento da alteração do cadastro de clientes. |
|
MV_SIGNADM |
E-mail do administrador do sistema Signature. Utilizado como referência em documentos eletrônicos. |
|
MV_SIGNAWS |
URL do WebService de Signature para a transmissão de documentos eletrônicos. |
|
MV_SIGNPAS |
Password do administrador do sistema Signature para a transmissão de documentos eletrônicos. |
|
MV_SIGNTCO |
Número de identificação do Contribuinte quando for Contribuinte especial para utilizar na transmissão de documentos eletrônicos. |
|
MV_SIGNUSR |
Nome de usuário para assinatura no serviço Signature, para a transmissão de documentos eletrônicos. |
|
MV_SIMB1 |
Símbolo utilizado pela moeda 1 do Sistema. |
R$ |
MV_SIMB2 |
Símbolo utilizado pela moeda 2 do Sistema. |
US$ |
MV_SIMB3 |
Símbolo utilizado pela moeda 3 do Sistema. |
UFIR |
MV_SIMB4 |
Símbolo utilizado pela moeda 4 do Sistema. |
MARCO |
MV_SIMB5 |
Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema. |
IENE |
MV_SOLBRUT |
ICMS solidário pelo bruto. |
F |
MV_SOMAICM | Calcula a base de imposto IPI com o valor do imposto do ICMS próprio. Se .T. ou .F. | .F. |
MV_SPEDCOL |
Informa se utiliza TOTVS Colaboração; S= Sim; N= Não |
N |
MV_SPEDEXP |
Define a quantidade de dias que o Sistema espera para excluir a NFe da base de dados. |
|
MV_SPEDURL |
Informe o endereço do servidor. |
|
MV_SRVPOR |
Alíquotas de retenção de Imposto sobre Serviços, de acordo com o tipo de isenção: Total; Parcial; Nenhuma. |
T0P5N7 |
MV_STPTPER | Estado (CC) e Percentual (CCCC) para o cálculo automático da utilização da Base de Cálculo (Pauta X Valor) ICMS-ST. | |
MV_SUBTRIB | Número da Inscrição Estadual do Contribuinte em outro Estado, quando houver Substituição Tributária. |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_TABCENT |
Indica se a tabela de preços irá respeitar o cliente e a loja de entrega, "1" ou não "2" (não respeita) |
2 |
MV_TABECON |
Alias das tabelas que poderão ser atualizadas pelos Indicadores Econômicos automaticamente perante a captura das Fontes Externas. Separar com ; (ponto e vírgula). |
NW6;CN7 |
MV_TABPAD | Preço padrão para digitação de vendas. | 1 |
MV_TABPR01 |
Título da tabela de preço 001. |
PRECO 001 |
MV_TABPR02 |
Título da tabela de preço 002. |
PRECO 002 |
MV_TABPR03 |
Título da tabela de preço 003. |
PRECO 003 |
MV_TABPR04 |
Título da tabela de preço 004. |
PRECO 004 |
MV_TABPR05 |
Título da tabela de preço 005. |
PRECO 005 |
MV_TABPR06 |
Título da tabela de preço 006. |
PRECO 006 |
MV_TABPR07 |
Título da tabela de preço 007. |
PRECO 007 |
MV_TABPR08 |
Título da tabela de preço 008. |
PRECO 008 |
MV_TABPR09 |
Título da tabela de preço 009. |
PRECO 009 |
MV_TABVIST |
Identifica qual tabela contém o preço à vista. |
|
MV_TCNEW |
Documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colab. Onde: 0-todos; 1-NFe; 2-CTe; 3-NFSe; 4-MDe; 5-MDfe; 6-Recebimento. |
0 |
MV_TD10925 | Data para cálculo do valor de títulos financeiros que calcularam retenção PIS/ COFINS/ CSLL e não criaram os títulos de abatimento. 1-Vencim.Real 2- Venc. | 1 |
MV_TELAPVX | Desabilita o X no canto superior direito da tela do pedido de vendas no momento da sua inclusão, exclusão ou alteração e cópia. Utilizado apenas em módulo SDI. Se o parâmetro não existir no módulo Microsiga Protheus®, será entendido que a funcionalidade está desabilitada. | .T. |
MV_TEMPWRD |
Cria um modelo de integração Word para o Template de proposta comercial. |
.T. |
MV_TESVEND | Informe o TES utilizado para o processamento das Notas Fiscais de Venda a Ordem. | |
MV_TIPACRD |
Tipo Análise de Crédito. Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
1 |
MV_TIPCPDT |
Preenchimento da data de entrega na cópia do pedido de venda. |
1 |
MV_TIPO9SP |
Define se permite gravar pedido de vendas utilizando Cond.Pag.Tipo 9 não informando as parcelas. |
.T. |
MV_TIPOPRZ |
Tipo de Prazo para exclusão das notas fiscais de serviço sendo: 1=Até dia XX do mês subsequente;2=XX dias após emissão. |
1 |
MV_TIPRES |
Indica se: .T. Bloqueia a geração da reserva do produto caso a quantidade em estoque não seja suficiente; .F. Gera a reserva com a quantidade disponível. Se preenchido com .T., o Sistema verifica o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, não gera reserva. Se preenchido com .F., o Sistema verifica o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, gera a reserva somente com a quantidade disponível. |
.T. |
MV_TMSMFAT | Modo de Faturamento do TMS. 1-Faturamento a partir do SE1; 2-Faturamento a partir do DT6. |
1 |
MVpTMSTIPT | Tipo de Título a ser gerado no Contas a Receber. | |
MV_TMSUFPG | Indica o Estado que será utilizado na escrituração dos documentos de transporte, sendo que T- Pagador do Frete e F- Destinatário da Mercadoria. | T |
MV_TOLLAYO |
Layout Política. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
|
MV_TOLPOCL |
Política de Cliente. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
|
MV_TOLPOVE |
Política de Venda. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
|
MV_TOLSENH |
Senha Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
|
MV_TOLTICL |
Tipo de Política de Cliente.Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
|
MV_TOLTIVE |
Tipo de Política de Venda. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
|
MV_TOLURL |
WSDL Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
|
MV_TOLUSUA |
Usuário Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
|
MV_TPABISS |
Indica a forma de abatimento do ISS nas movimentações em que o cliente é responsável pelo recolhimento do ISS. 1 - Gera desconto, de valor igual ao ISS da movimentação, na duplicata principal; 2 - Gera um título de abatimento com o valor do ISS da movimentação. |
|
MV_TPALCOF |
Indica como obter a alíquota da Cofins para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas. Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN. O Sistema considera o primeiro percentual preenchido, nesta sequência de prioridade. |
2 |
MV_TPALCSL | Indica como deve ser obtida a alíquota do CSLL para retenção: 1-Apenas do cadastro de naturezas. 2- Cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXCSLL, | 2 |
MV_TPALPIS |
Indica como obter a alíquota do PIS para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas. Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN. O Sistema considera o primeiro percentual preenchido, nesta seqüência de prioridade. |
2 |
MV_TPBONUS |
Parâmetro utilizado nas regras de bonificação. Indica se as quantidades a bonificar são: .T. Acumulativas; .F. Calculadas pela maior quantidade. |
.F. |
MV_TPCOMIS |
Flag de Sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão é O - On-Line; B - Batch. |
O |
MV_TPCOMLJ |
Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente é utilizado no SIGALOJA |
B |
MV_TPDPIND |
Este parâmetro permite o tratamento, no pedido de venda, do tipo de rateio do desconto de indenização por valor. 1 - Rateio para todos os itens do pedido de venda. 2 - Rateio para os itens que geram duplicata. |
|
MV_TPEFETP |
Define o tipo de efetivação da publicação: "1" – Incremental. Inclusão de Prod à Tab.Prc, com edição. "2" – Restritiva. Apenas Prod. da Publicação, edição restrita. |
“1” |
MV_TPNFISS | Informe os tipos de documento que devem realizar o cálculo de ISS somente pela natureza. Utilize E-Entrada e S-Saída. |
E |
MV_TPNRNFS |
Indica de que forma controla a numeração dos documentos de saída e entrada com formulário próprio. 1 - Controle de numeração pelo SX5 - Tabelas Genéricas. 2 - Controle de numeração pelo SXE / SXF; 3 - Controle de numeração dos documentos de entrada e saída pelo SD9. |
|
MV_TPRTDSP |
Permite configurar se o valor das despesas acessórias (frete, seguro ou outras despesas), informado no pedido de venda, são considerados na liberação do pedido e se esse valor será calculado por item ou pelo total do pedido. 1 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à liberação do pedido de venda, ou seja, a cada liberação, haverá um novo valor de frete, seguro e despesa. 2 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao total do pedido de venda, independente da liberação do pedido. |
1 |
MV_TPSALDO |
Tipo de saldo a considerar nos movimentos internos. S, utiliza a função SaldoSB2(); Q utiliza os campos B2_QATU-B2_QACLASS). |
Q |
MV_TPSOLCF | Informe os tipos de cliente/fornecedores que possuem cálculo de ICMS solidário. | "s,f" |
MV_TTS |
Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS). Observação: Este parâmetro não trabalha com contabilização on-line, quando a transação no banco de dados possui mais de uma tabela para contabilização. |
N |
MV_TXCOFIN |
Informa a alíquota de retenção/apuração da Cofins. |
|
MV_TXCSLL | Alíquota padrão para cálculo da CSLL no sistema. | 1 |
MV_TXMOENC |
Indica qual a taxa de moeda é utilizada para a geração do título de NCC quando da devolução de vendas. 1 - Taxa de Emissão; 2 - Taxa Informada. |
|
MV_TXPER |
Define a taxa de permanência diária gravada no contas a receber gerado pelo Faturamento. |
0 |
MV_TXPIS |
Informa a alíquota de retenção/apuração do PIS. |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_UFPST21 | Indique as UFs destinatárias para as operações enquadradas na Confaz 21/2011 | AC/AL/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR |
MV_ULMES | Data último fechamento do estoque | 19970101 |
MV_ULRESER |
Data da última atualização automática de reservas. |
02/05/99 |
MV_UNAT65 | Unidade de medida utilizada para cálculo do artigo 65 do RICMS PR. | KG |
MV_UNIAO |
Utilizado para identificar o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. |
UNIAO |
MV_USALOGP |
Identifica se utiliza o log de produto (T=Sim;F=Não). |
.T. |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_VALDESP | Indica que os valores referentes a despesas, frete e seguro, serão somados à base de cálculo sem rateio. | .F. |
MV_VALGRP |
Quanto .T. Impede a utilização de produtos de categorias diferentes. |
.T. |
MV_VEBLQRG |
Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba está disponível em outras rotinas além da Liberação Regras |
T |
MV_VEICICM | Tratamento para cálculo da base de ICMS para veículos usados. | |
MV_VENCIRF |
Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de: (E)missão; (V)encimento; (C)ontabilização. |
V |
MV_VENDPAD |
Vendedor padrão do sistema. |
|
MV_VL10925 | Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL. | 5000 |
MV_VLD_HOR |
Considera a validação no horário do agendamento do vendedor - FAT/ CRM. |
T |
MV_VLDALMO |
Indica se deve validar existência do armazém destino do movimento. |
S |
MV_VLDSBT |
Na exclusão de uma nota fiscal de serviço, valida se ela já possui substituição. |
.T. |
MV_VLRETIN | Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS. | 29 |
MV_VLRETIR |
Valor mínimo para dispensar a retenção de IRRF. |
10.00 |
MV_VRETCOF |
Informa o valor mínimo para retenção da Cofins. |
|
MV_VRETCSL |
Informa o valor mínimo para dispensa de retenção da CSLL. |
0 |
MV_VRETPIS |
Informa o valor mínimo para retenção do PIS. |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_WMSNEW | Utiliza novo conceito WMS (Movimentações e Estoque por endereço) | |
MV_WNCALC |
Utilizado para informar qual diretório e arquivo são utilizados para a calculadora. Se vazio, assume a calculadora do Windows. |
|
MV_WNSCHED |
Utilizado para informar qual diretório e arquivo são utilizados para a agenda. Se vazio, executa na ToolBar. |
Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_ZERASAL |
Indica se a rotina de Reprocessamento zera os saldos de períodos que já possuam os lançamentos correspondentes no SI2. |
N |
Parâmetros de arredondamento
O módulo Microsiga Protheus® disponibiliza alguns parâmetros, que são utilizados para o arredondamento no cálculo de diversos valores do faturamento.
Todos os parâmetros apresentam duas situações distintas, ou seja, em um, o valor é arredondado, e, no outro, o valor não é arredondado, e sim truncado.
Exemplo:
Supondo que, num determinado documento fiscal, o cálculo de um imposto resultou no valor R$ 60,436.
De acordo com a configuração dos parâmetros, o valor seria gravado da seguinte forma:
- Parâmetro configurado para arredondamento (T): R$ 60,44.
- Parâmetro configurado para não realizar arredondamento (F): R$ 60,43.
Caso algum dos parâmetros indicados não exista, o Sistema assumirá como padrão o não arredondamento (F).
Atualizações
- Produtos;
- Grupos de Produtos;
- Unidades de Medida;
- Indicadores de Produtos;
- Indicadores de Produtos (Modelo 2);
- Complementos de Produtos;
- Grades de Produtos;
- Tabelas da Grade;
- Curva de Características;
- Locais de Estoque;
- Municípios;
- Clientes;
- Produtos x Clientes;
- Bancos;
- Vendedores;
- Transportadoras;
- Veículos;
- Tipos de Entrada e Saída;
- TES inteligente;
- Exceções Fiscais;
- Impostos Variáveis;
- Condições de Pagamento;
- Naturezas;
- Pautas de Frete;
- Moedas;
- Lançamentos Padronizados;
- Fórmulas;
- M-messenger;
- Estrutura CNAE;
- CNAE;
- Campos de Produtos Controlados;
- Grupos de Filiais;
- Clientes x Grupos Opcionais;
- Ações de Conferência de Fechamento de Caixa;
- Mídias;
- Intermediadores;
- Tabelas de Preço;
- Regras de desconto;
- Regras de Bonificação;
- Regras de Negócio;
- Regras de Bonificação Financeira;
- Movimentação de Verba;
- Verbas de Venda;
- Provisões de Venda;
- Restrições de Visita;
- Grupos de Clientes;
- Estruturas de Clientes;
- Metas de Venda;
- Processos de Venda;
- Encerramentos;
- Parceiros;
- Tipos de Visitas;
- Concorrentes;
- Cargos de Contatos;
- Contatos;
- Prospects;
- Unidade de Negócio;
- Equipes de Venda;
- Estruturas de Negócio;
- Banco do Conhecimento;
- Contas de Vendedores;
- Tipos de Regra de Rodizio;
- Regras de Rodízio;
- Grupos Societários;
- Responsáveis x Grupos de Produtos;
- Categorias de Produtos;
- Categorias x Produtos;
- Itens de Precificação;
- Categorias x Itens de Precificação;
- Itens de Precificação para Categorias x Produtos;
- Revisões da Planilha;
- Publicações de Preço;
- Transferências de Contas;
- Solicitações e Liberações de Contas;
- Log de Transferências de Contas;
- Venda Direta;
- Abertura e Fechamento de Caixa;
- Abrir Automaticamente;
- Fechar Automaticamente;
- Trocas e Devoluções;
- Produtos;
- Caixas;
- Estações;
- Atualizações de Preços;
- Administradoras Financeiras;
- Exclusão de Nota ou Orçamento;
- Conferência de Fechamento de Caixa;
- Transferência de Movimentos de Caixa e Carteiras;
- Motivos de Vendas Perdidas;
- Sugestões de Vendas;
- Múltiplas Negociações;
- Identificadores de Loja;
- Saldos Iniciais;
- Redirecionamento Logístico;
- Endereçar Produtos;
- Saldos Por Endereço;
- Endereços;
- Criação de Endereços;
- Usuários;
- Menu dos Portais;
- Web Services;
- Oportunidades;
- Apontamentos;
- Área de Trabalho;
- Despesas Financeiras;
- Componentes;
- Tipos de Tarefas;
- Componentes x Tipos de Tarefas;
- Itens de Complexidade;
- Composições;
- Modelos;
- Questões;
- Modelos;
- Componentes;
- Monitor;
- Assistente SFA;
- Regras para Bloqueio por Margem;
- Sugestões de Orçamento;
- Orçamentos;
- Aprovações de Venda;
- Pedidos de Venda;
- Programações de Entregas;
- Liberação por Regras;
- Liberação de Pedidos de Venda;
- Análise de Crédito de Pedido de Venda;
- Análise de Crédito de Cliente;
- Liberação de Estoque;
- Liberação de Crédito e Estoque;
- Controle de Reservas;
- Eliminar Resíduos;
- Documentos de Saída;
- Transferência entre Filiais;
- Expedições;
- Exclusão de Documentos de Saída;
- Reajuste de Preços;
- Retornos para Terceiros;
- Nota Fiscal Digital de Serviços;
- NF-e Sefaz;
- NF-e Municipal;
- NFs-e;
- Auto NF-e;
- Auto NFs-e;
- Mdf-e;
- Redução Z;
- Leitura X;
- Leitura Memória Fiscal;
- Ordens de separação;
- Operadores;
- Tipos de Embalagens;
- Divergências;
- Embarque Simples;
- Controle de Tarefas;
- Monitor Rf;
- Manutenção de Comissões;
- Atualização de Pagamentos de Comissões;
- Carga de Mensagem Única;
- Faturas a Receber;
- Carga Inicial S&OP;
- Exportação Periódica S&OP;
- Controle de Exportação;
Consultas
- Genéricos;
- Gen. Relacional;
- Posição de Cliente;
- Consulta de Produtos;
- Consulta de Notas Fiscais de Saída;
- Log de Produtos;
- Funil de Vendas;
- Logs de Etiquetas;
- Por Vendedor;
- Por Pedido;
- Por Produto e Pedido;
Relatórios
- Produtos;
- Clientes;
- Transportadoras;
- Vendedores;
- Condições de Pagamento;
- Bancos;
- Grupos de Produtos;
- TES Inteligente;
- Tipos de Entrada e Saída;
- Complementos de Produtos;
- Produtos x Clientes;
- Impostos Variáveis;
- Grades de Produtos;
- Indicadores de Produtos;
- Log de Produtos;
- Sugestões de Orçamentos;
- Instruções de Montagem;
- Relação de Orçamentos;
- Listas de Preços;
- Visitas;
- Pedidos de Venda x Clientes;
- Pedidos de Venda x Produtos;
- Pedidos não entregues;
- Disponibilidades;
- Pedidos por Produtos;
- Pedidos a Faturar;
- Minuta de Faturamento;
- Pré-Nota;
- Nota Fiscal para Transporte;
- Romaneio de Transporte;
- Pedidos com Grade;
- Listas de Preço x Cliente;
- Pick-List de Faturamento;
- Opcionais por Pedidos de Venda;
- Pick List de Pedidos de Venda;
- Impressão de Carta de Correção;
- Demonstrativo de Reajuste;
- Comissões;
- Notas Fiscais;
- Estatística de Vendas Por prazo de pagamento;
- Faturamento Real Por agrupador;
- Cancelamento e descontos por agrupador;
- Real x Previsto;
- Faturamento por Vendedor;
- Faturamento por Cliente;
- Faturamento por Cliente x Quantidade de produtos;
- Duplicatas;
- Resumos de Venda;
- Nota Fiscal RdMake;
- Emissões de Notas Fiscais;
- Emissões de Faturas;
- Etiquetas de Volumes;
- Devolução de Venda;
- Curva ABC por Região;
- Curva ABC por Cliente;
- Mala Direta;
- Transferências entre Filiais;
- Correção (NSU);
- Oportunidades;
- Processos de Venda;
- Contratos de Parceria;
- Despesas de Visitas;
- Metas x Realizado;
- Propostas Comerciais;
- Área de Trabalho;
- Oportunidades x Processos de Venda;
- Pick-list de Endereços;
- Kardex de Endereços;
- Assistente de Impressão;
- Vendas x Midias;
- Vendas Perdidas;
- Garantias Estendidas;
- Redirecionamento Logístico;
- Indicadores Nativos;
Miscelâneas
- Planilha Excel;
- Controle de Geração de Documentos;
- Refazer Acumulados;
- Refazer Poder de Terceiros;
- Limpeza Mensal;
- Ajusta Numeração SD9;
- Atualização de Consumo de Vendas;
- Contabilização Off-line dos Documentos de Saída;
- Serasa Relato;
Pontos de Entrada
Conteúdos Relacionados
- Integrações do módulo Faturamento.
- Consulte as FAQs - Faturamento disponibilizadas.