CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Conciliação de transações de cartão POS. 
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Conciliação de transações de cartão POS.
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade tem por objetivo conciliar os lançamentos de cartão POS entre as transações de arquivos e os lançamentos importados da frente de caixa pela tesouraria.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Tesouraria Nova > Movimento > Conciliação de transações de cartão POS - TSN00008.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado:

  • os arquivos devem ser desenvolvidos com base no layout Padrão Consinco. Clique aqui para visualizar.
  • o processo de baixa/conciliação de cartão do financeiro (parâmetros e conversão de cartões) configurado e validado.
  • a criação de um JOB para a importação automática dos movimentos. Passar como parâmetro a data do movimento que deseja importar e o sequsuario para logs.  É optativo a criação do JOB, pois a importação pode ser realizada manualmente.

JOB
PKG_TSNINTTRANSACAOPOS.FIP_EXECUTAINTEGRACAO (pdDtaMovimento, pnSeqUsuario)


Passo a Passo

Acesse o módulo Tesouraria, clique no menu Movimentos, em seguida clique em Importação do Arquivo de Retorno das transações POS.

Imagem 1 - Menu de acesso


Ao abrir a aplicação, clique:
1 - Importar de forma manual o arquivo das transações POS, ou.
2 - Pesquisar importações já realizadas pela aplicação Baixa/Conciliação Automática de Títulos de Cartão.

Imagem 2 - Importar arquivos de transações POS

Em seguida, utilize os Filtros:

  • Data
  • Situação
    • Todos
    • Rejeitados
    • Título Gerado
  • Conciliado
    • Todos 
    • Não
    • Sim

As transações do arquivo devem possuir a mesma data do movimento.

Imagem 3 - Filtros

Caso esteja marcado o parâmetro Gera título pelo processo de Importação de Arquivo POS, na aplicação Importação do Arquivo de Retorno das transações POS, e os códigos de movimento das transações do arquivo forem encontrados, será gerado o título referente a transação. Para ser vinculado o código de movimento com a transação do arquivo, é necessário que o código de movimento esteja vinculado com a forma de pagamento indicada nos parâmetros (indicado no tópico Pré-Requisitos e Restrições) referente ao tipo de pagamento da transação, assim como o código de rede, bandeira e/ou bin.

  • Se o título for gerado e conciliado, será apresentado o status com o círculo verde .
  • Se houver alguma inconsistência na transação, como, por exemplo, o título for gerado, porém, não foi conciliado, será apresentado o status com o círculo amarelo .
  • Se houver alguma rejeição na transação, como, por exemplo, não foi encontrado o código de movimento de sugestão para a transação, será apresentado o status com o círculo vermelho .

Para as transações rejeitadas, ficará habilitada a informação do campo Rejeição, indicando o motivo da rejeição.
Das transações com status de inconsistência ou rejeitado, é possível vincular manualmente o código de movimento selecionando o tipo pela coluna Tipo e em seguida o código de movimento pela coluna Código de Movimento na linha da transação
A conciliação será realizada caso for encontrado um lançamento importado da frente de caixa pela aplicação Acerto do Operador em um código de movimento indicado no parâmetro Código de Movimento para Finalizadora POS  e de valor correspondente a transação do arquivo visualizada nesta aplicação.
Para realizar uma nova busca de lançamentos do movimento para vínculo com as transações do arquivo, clique no botão Atualizar-<F4>.

Imagem 4 - Transações


Vínculo manual de transação e lançamento.

Para vincular manualmente um lançamento com uma transação, selecione a transação desejada, clique com o botão direito em Consultar Movimento do mesmo valor.

Só será possível selecionar lançamentos de tipo “Outros” e que não estejam conciliados e/ou com o movimento acertado.


Imagem 5 - Consultar Movimento do mesmo valor


Ao abrir a aplicação com os lançamentos de mesmo valor, selecione o lançamento desejado pela opção Vincular e em seguida clique no botão Retornar.

Imagem 6 - Consulta de Movimentos

03. TELA CONCILIAÇÃO DE TRANSAÇÕES DE CARTÃO POS

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Parâmetros para Baixa/ConciliaçãoParametrização do processo de Baixa/Conciliação Automática de Títulos de Cartão
Importação do Arquivo de Retorno das Transações POSParametrização para realizar a Importação do Arquivo de Retorno das Transações POS.
Códigos de MovimentoCadastro do Tipo de Movimento utilizado na Tesouraria
Parâmetros DinâmicosConfiguração dos Parâmetros Dinâmicos
Acerto do OperadorRealizar a consulta, conferência e lançamentos dos movimentos importados do PDV.

04. TELA CONCILIAÇÃO DE TRANSAÇÕES DE CARTÃO POS

Principais Campos e Parâmetros

Não há


05. TABELAS UTILIZADAS

Não há