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Campo:

Descrição

Tipo de Fatura

01- Normal: Informa que a consulta será baseada nas faturas de cobrança.

02- Devolucao Mensalidade: Informa que a consulta passa a ser nas faturas de devolução de mensalidade.

01-Informar Contratante

Informar o código do contratante para selecionar as faturas por contratante.

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

02-Informar Título

Informar o número do título da fatura que foi exportada ao contas a receber e a espécie da fatura para selecionar as faturas por título.

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

03-Informar lote

Informar o código do contratante e o número do lote para selecionar as faturas por contratante e lote.

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

01-Faturas Ativas

Mostrará apenas faturas ativas, que não foram canceladas.

02-Faturas Estornadas

Faturas Estornadas: mostrará apenas faturas estornadas.

03-Ambas

Mostrará faturas com situação de ativas e também as estornadas, ou seja, todas as faturas.

Cliente e Nome e Nome Abrev

Código do cliente que está cadastrado na Manutenção Contratantes para selecionar as faturas. O nome e nome abrev são buscados na Manutenção Contratantes.

Nr. Inscricao

Número da inscrição correspondente ao contratante que está cadastrado na Manutenção Contratantes.

Tipo Pessoa

Tipo de pessoa que é o contratante (físico ou jurídico) que está cadastrado na Manutenção Contratantes.

CGC/CPF

CGC ou CPF do contratante que está cadastrado na Manutenção Contratantes.

GRID

Dados do Grid

Fatura

Número da fatura gerada.

Fat. Relac.

No faturamento de intercâmbio quando os valores da produção médica são gerados numa fatura e os valores da taxa de intercâmbio são geradas em outra fatura as duas ficam relacionadas e o número da fatura da taxa será mostrada também neste campo. Na importação de movimentos do PTU A500, para contemplar o novo layout definido pela Unimed do Brasil, onde conforme o indicador de cobrança será necessário:

  • NDC: Processo continua igual, somente será marcado na fatura do revisão de contas que é uma NDC .
  • Fatura: Processo continua igual.
  • Fatura + NDC: Serão criadas duas faturas do Revisão de Contas conforme recebido no arquivo PTU, nestas uma será relacionada aos valores do movimento (NDC) e a outra as taxas (Fatura),  estando assim um movimento relacionado a duas notas.

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

Mod

Modalidade da fatura gerada.

Ano e Mês

Ano e mês de referência da fatura gerada.

Emissao

Data da emissão da fatura gerada.

Vencimento

Data de vencimento da fatura gerada.

Espécie

Espécie do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Sit.

Indica a situação da fatura (Gerada, Estornada, etc).

Título

Número do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Parcela

Parcela do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Valor

Valor total da fatura gerada.

Portador

Portador do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Geracao

Data da geração da fatura.

Contab Fatura

Indica se a fatura está ou não contabilizada. Brancos significa não contabilizada.

Numero NF

Número da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS.

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

Serie NF

Espécie da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS.

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

Nota Deb/Cred

Indica se é uma nota de débito/crédito ou uma fatura. Quando em brancos é fatura.

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

Tipo Fatura

Temos os seguintes tipos de faturas:

  • 0 – Notas de serviço de custo operacional, participação e pré-pagamento.
  • 1 – Faturas de outras unidades.
  • 3 – Faturas avulsas.
  • 4 – Faturas geradas através das guias de antecipação (orçamento) ou também denominada de “Guias pagas” (beneficiário da base e a fatura emitida contra o beneficiário).
  • 5 – Indica intercâmbio eventual (beneficiário fora da base e a fatura foi emitida contra a Unidade do beneficiário).
  • 6 – Indica intercâmbio eventual (beneficiário fora da base e a fatura foi emitida contra o beneficiário).

Est

Estabelecimento da fatura. O estabelecimento é referente ao estabelecimento da proposta do beneficiário.

Data Estorno

Data do estorno da fatura caso ela esteja estornada.

Contab Estorno

Indica se o estorno da fatura está contabilizado ou não, quando a fatura foi estornada.

Data Contestacao

Data da contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada.

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

Usuario Contestacao

Usuário de contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada.

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor Total Contestado

Valor total contestado caso a fatura tenha sido contestada.

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor Total Não Contestado

Valor total que não foi contestado caso a fatura tenha sido contestada.

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor Aceito

Valor aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada.

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor Não Aceito

Valor que não foi aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada.

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

F6-Regerar Boleto

Possibilita a regerar o boleto relacionado à fatura selecionada através desta função.

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

Caso o parâmetro "Habilitar Histórico de Geração das Faturas?" do programa "Geração - Boletos" esteja habilitado, será regerado uma nova via, caso esteja desligado apenas irá regerar sobre a última via. Caso algum boleto esteja com status "Enviado e-mail", o mesmo não será regerado e uma confirmação do processo será solicitada.

Caso o boleto esteja com status "Enviado e-mail" ou o lote esteja com status "Enviando e-mail" não será possível regerar e o sistema irá apresentar uma mensagem informando.


F7-Historico Boletos

Permite a visualização e download do todas as vias de histórico dos boletos.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

F6 - Reenviar e-mail: Caso o boleto esteja com status "Enviado e-mail" poderá ser utilizado a opção reenviar e-mail. Embora seja apresentado todos os históricos das vias, será considerado sempre a última via emitida pelo sistema. Caso o boleto esteja em outro status, a operação deverá ser realizada através do programa Geração - Boletos (hfp.billetGeneration). Caso o lote esteja com status "Enviando e-mail", não será possível reenviar, o sistema irá apresentar uma mensagem informando.


F9-Fatura de Devolução

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

Permite a visualização de faturas de devolução vinculada a fatura selecionada.


ENTER-NOTA SERVIÇO:

Mostra as notas de serviços da fatura selecionada.

 

É possível ver o contratante principal nos casos em que a fatura é gerada para o contratante origem da proposta:

Nos demais casos o próprio contratante da Fatura é mostrado no grid.

F6-Antecipação


Mostra as antecipações ocorridas através do AT, caso exista:

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

ENTER-EVENTOS DA NOTA DE SERVIÇO

Mostra os eventos e seus valores da nota de serviço selecionada.

F5- Vls Benefic

Mostra os valores abertos por beneficiário e grau de parentesco.

ENTER-DETALHE

Mostra o valor do beneficiário por evento e módulo.
Botão Funções

Chama um programa específico da operadora (CPC).

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

F5-P/CONSULTA

Pesquisar algum beneficiário no browser. Para isto será solicitado o nome do beneficiário que quer pesquisar quando há muitos beneficiários.

F7-IMPRESSORA

Emite impressos valores e dados da nota abertos por eventos e por beneficiário.

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

F8-CLASSIFICACAO

Mostra os dados da tela ordenados por código do beneficiário ou por família (primeiro o titular e depois os dependentes).

F6-Vls Gr/Fx

Mostra os dados e valores da nota de serviço abertos por evento e grau e faixa etária.

Imprimir

Imprime os dados com valores da nota abertos por evento e grau e faixa etária.

Funções

Botão Funções serve para chamar programa específico da operadora (CPC).

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

F8-Percentuais e Fatores

Mostra os percentuais e tabelas aplicados no cálculo da mensalidade para esta nota de serviço.

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

F9-Ctas Contabeis

Mostra as contas contábeis para cada evento.

Botão Funções

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

Serve para chamar programa específico da operadora (CPC).

BOTÃO FUNÇÃO DO PROGRAMA PRINCIPAL.

Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal

POSSIBILITA DIVERSAS CONSULTAS COMO:

CONTRATANTE: Mostra dados do cadastro do contratante da fatura.

EVENTO DA FATURA:


Mostra os eventos da fatura e seus valores.

Separados por plano e tipo de plano:

Não separados por tipo de plano:

EVENTO TERMO
Caso uma fatura possua mais de uma nota e cada nota são de termos diferentes é possível ver a separação dos valores e eventos por termo de adesão. 

Guia Antecip

Mostra as guias de antecipação relacionadas à fatura, caso existam, porém disponível apenas para faturas do tipo 3 e 4. Disponibiliza a visualização do número da guia de antecipação vinculada quando for gerado o faturamento de guias de antecipação. 

IMPOSTOS

Mostra os impostos e seus valores.

MENSAGEM DA FATURA

Mostra mensagem informada na geração da fatura.

Motivo Estorno


Caso a fatura tenha sido estornada será mostrado o motivo do estorno.
Termo Est 
Função disponível para fatura avulsa que possuem termo que não pertence ao contratante da fatura. Mostra dados do termo para estatística de custos.

Títulos

Caso a fatura já tenha sido integrada com contas a receber do EMS e seja uma antecipação realizada pelo AT, serão mostrados os dados do título gerado.

PAGAMENTOS

São mostrados os títulos do contratante se se houve ou não o pagamento ou se está em atraso.

 

F5-Títulos do contrato

Mostra dados dos títulos/faturas do contratante.

F7-Cobranca Especial

Se a operadora e contratante utilizam cobrança especial no módulo "SCO" (sigla do modulo de Cobranças especiais do EMS), ou seja, se há cobrança especial parametrizada serão mostrados os dados dos títulos com cobrança especial: descrição do título, dias de atraso, espécie do título, parcela, número do título, valor original, valor líquido, valor saldo, código título banco, data da liquidação, portador, banco, agência, número da conta, dígito da conta e motivo da baixa. Na seleção do Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R), na seleção, no campo Normal/Especial se informado Especial fará a exportação dos títulos para cobrança especial.

Cobrança Especial

Parametrizado no EMS, no cadastro Parâmetros Utilização Produto o módulo SCO e o contratante do GPS for informado o portador e a carteira é verificado no cadastro de carteiras se a carteira é de cobrança especial (tipo de carteira "Débito auto"). Caso tenha estes parâmetros quando integrada a fatura com contas a receber irá para débito em conta. Ver processo de débito em conta com equipe EMS.

F8-Termos do Contratante: Mostra os termos de adesão do contratante e seus títulos relacionados.

F9-Seleciona Termos:

Mostra os termos de adesão do contratante e se selecionado será mostrado apenas dados do termo selecionado.

F10-Impressão:

Imprime os dados da fatura:

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  • Processo no sistema que irá realizar o desmembramento de faturas criando para isso 3 faturas.
  • Duas faturas para dependentes diretos conforme percentual parametrizado e outra para dependentes indiretos. Isso se faz necessário para contratantes que pagam um percentual do plano para seus funcionários.
  • Indicador de nível de dependência no cadastro de grau de parentesco
  • Este mesmo indicador pode ser diferente para determinados contratos, por isso, está disponível também na manutenção de contratos, na aba Grau x Dependente.
  • Na manutenção de contratos é informado o percentual de cobrança para o desmembramento dos dependentes diretos.Cobra imposto parcial, significa que será cobrado imposto apenas na fatura com cobrança de dependentes diretos. Cobra imposto total, então será cobrado imposto de todas as faturas
  • Como regra, quando a fatura for de desmembramento, o sistema sempre exigirá que as 3 faturas sejam liberadas ou estornadas juntas.


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