Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paramFatur |
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| Para parametrização de informações e agendamento de execuções para faturamento de notas junto ao TOTVS Mais Negócios, foi desenvolvido o programa Parâmetros do Faturamento, disponível no Wizard TOTVS Antecipa, através do menu lateral por TOTVS +Negócios > Parâmetros do Faturamento. Através da aba de Agendamento, é possível programar as execuções RPW necessárias para integração das informações de Faturamento junto ao +Negócios, o que inclui o carregamento inicial e atualização dos dados do Cartão e Solicitação e Atualização de Faturamento, sendo todas as operações realizadas em sequência, em cada agendamento executado no servidor RPW escolhido. É possível selecionar se a execução ocorrerá logo no momento do agendamento ("Executar Hoje") ou parametrizar através das opções disponíveis para execução posterior ("Agendar Execução"), sendo possível ainda programar para que a execução seja feita de forma recorrente ("Repetir ocorrência"). Image Removed Na aba de Parâmetros é possível visualizar as informações referente aos dados do Parceiro, já carregadas através da execução previamente feita com o Agendamento RPW, sendo possível ainda editar as informações de Nome Parceiro e CNPJ Parceiro (informações utilizadas na Observação das Notas Fiscais emitidas para Pedido Mais Negócios).
Aviso |
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| As informações referentes ao Cartão Parceiro, Central de Atendimento e Central de Cobrança são atualizadas somente através da execução prévia realizada via Agendamento RPW, ou seja, não fica disponível ao usuário para alteração. |
Image Removed |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | exportacao |
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| Para os clientes que possuem o Módulo de Exportação, também foi realizado tratamento com relação aos Pedidos de Venda pois existem algumas particularidades no | referencia | monitorFatur |
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Através do Monitor de Integração de Notas Fiscais é possível consultar informações básicas da Nota Fiscal emitida no ERP, bem como informações do Ticket, Código de Autorização, Status junto à Plataforma Mais Negócios, Situação do Processamento e possíveis mensagens de erro e retornos da Plataforma. Através deste Monitor é possível: - Realizar Busca Simples: onde é possível pesquisar por ID de Processamento, Situação, Estabelecimento, Série e Número da nota fiscal.
- Realizar Busca Avançada: é possível o usuário realizar combinações de filtros para que sejam retornados para o monitor os registros os quais deseja consultar.
Image Removed
Situações possíveis da integração: - 1 - Sucesso RISK: status final da Nota Fiscal Mais Negócios, quando a última etapa de integração "Confirmação do Faturamento" foi executada com sucesso junto à Plataforma;
- 2 - Pendente Envio: status inicial quando a Nota Fiscal Mais Negócios é emitida no sistema, onde ficará aguardando a execução da Solicitação de Faturamento junto à Plataforma.
- 3 - Pendente Receb: status atualizado após realizada a Solicitação do Faturamento da Nota Fiscal Mais Negócios quando a mesma retornar "Enviada para Processamento" da Plataforma e estiver aguardando próxima execução referente à Consulta do Faturamento;
- 4 – Processando: status de processamento quando a etapa de Solicitação do Faturamento estiver sendo realizada;
- 5 - Erro: status de processamento quando ocorrer algum tipo de Erro/Validação retornada da Plataforma quando realizada a Solicitação de Faturamento para a Nota Fiscal Mais Negócios;
- 6 - Sucesso Datasul: status de processamento quando a Consulta do Faturamento foi realizada com sucesso e a Nota Fiscal Mais Negócios encontra-se integrada na Plataforma aguardando apenas sua Confirmação.
Quando ocorrer alguma mensagem de retorno da Plataforma Mais Negócios, na coluna "log" ficará disponível um botão para consultar essas mensagens. Quando acessado, uma tela será aberta ao usuário mostrando todos os logs referente a esse registro, permitindo também a exportação dos mesmos para txt/csv. Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | ft4002 |
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| A rotina de Faturamento de Pedidos (FT4002) foi alterada para quando identificado que está sendo realizada a emissão de uma Nota Fiscal para um Pedido Mais Negócios, não seja permitido ao usuário alterar a Condição de Pagamento. Isso se deve ao fato desta solicitação da concessão de crédito já ter sido previamente autorizada através do Ticket quando o Pedido de Venda foi gerado mediante esta negociação. Caso seja necessária a alteração da Condição de Pagamento, o usuário precisa realizar esta alteração no Pedido de Venda para que a concessão de crédito realizada para aquela condição de pagamento seja refeita e atualizada na Plataforma Mais Negócios, inicializando dessa forma o processo de concessão ao cliente para este pedido. Image Removed módulo:
Manutenção do Processo de Exportação (EX3001) - Quando nos Parâmetros de Exportação (EX0180) para o Estabelecimento do Processo estiver configurado para Contabilizar a Receita pelo Embarque, não será permitido informar para os Processos de Exportação uma Condição de Pagamento Mais Negócios devido à substituição dos títulos gerados contra as duplicatas da nota fiscal do cliente que ocorrem no módulo do Contas a Receber. Neste cenário de substituição dos títulos, os que foram gerados originalmente através da atualização da Nota Fiscal no ACR serão renegociados para que no momento da Atualização Contábil (EX0403) seja utilizada a Condição de Pagamento informada para o Processo de Exportação.
- Se no cenário acima o usuário informar para o Processo (EX3001) uma condição de pagamento mais negócios, o sistema irá bloquear validando com a seguinte mensagem:
Image Added
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default | no |
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referencia | antecipacao |
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| - Antecipação no Pedido de Venda
Como a Supplier realiza todo a gestão do crédito do cliente, ao receber algo antecipado por uma venda, este valor não poderá ser enviado e considerado na Supplier, pois não irá comprometer a linha de crédito do cliente, uma vez que a empresa já recebeu. Neste caso, desde o pedido de venda até seu faturamento, todos os valores referentes a antecipação e pagamento a vista, serão desconsiderados no momento da integração com a Supplier. Para isto alteramos os processos abaixo: - O cálculo de notas fiscais com antecipação informada no pedido de venda é realizado sem alterações, ou seja, no momento de gerar as duplicatas da nota fiscal, será gerada uma parcela com a soma das antecipações informadas nos pedidos de venda relacionados à nota fiscal. Porém, não será permitido o faturamento de um pedido de venda mais negócio em que somente duplicatas do tipo à vista ou antecipado, sejam gerados da nota fiscal. Pelo menos uma parcela a ser enviada para a Supplier deverá ser gerada na nota fiscal.
- Quando na integração com o Financeiro, de uma nota fiscal com antecipação, em que o pedido de venda teve uma nota cancelada anteriormente, e este cancelamento ainda não tenha seja realizado no Financeiro, será apresentada uma mensagem de erro e a integração não será permitida, até que a nota cancelada anteriormente tenha sido integrada com Financeiro. Além da mensagem, o restante da integração da nota fiscal com o Financeiro não sofreu alteração, pois todo o controle da baixa da duplicata antecipada contra o pedido de venda, será realizado pelo Financeiro.
- No cancelamento da nota fiscal, quando identificado uma parcela antecipada na nota a ser cancelada, o valor antecipado será retornado ao pedido de venda, para que em um próximo faturamento do mesmo pedido, a duplicata de antecipação seja gerada corretamente, para posterior integração com o Financeiro.
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default | no |
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referencia | observ |
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| Quando o cliente realiza a contratação da solução Totvs Mais Negócios, é necessário que seja destacado nas Observações da Nota, bem como nas Informações complementares tanto do DANFE quanto do XML da NF-e que aquela compra foi efetuada através do Cartão Parceiro, caracterizando dessa forma que a negociação realizada foi através da solução Totvs Mais Negócios. Nestas informações devem ser identificados o Nome do Cartão, bem como a quantidade de Parcelas e o número de telefone da Central de Atendimento: Image Removed Dados XML NF-e: Image Removed Impressão DANFE: Image Removed
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default | no |
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referencia | ft4003 |
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| Como somente é permitido efetuar Faturamento de Pedidos (FT4002) para que possa ser realizada a integração da Nota Fiscal junto à plataforma Mais Negócios, foi necessário incluir algumas validações no momento da inclusão de um Faturamento Avulso (FT4003) já que este tipo de emissão de nota fiscal não integra na plataforma. As validações referem-se ao Cliente inserido, quando o mesmo for um Cliente Mais Negócios e também da Condição de Pagamento que está sendo utilizado. Quando identificado que estão sendo utilizadas essas informações para implantação da Nota Fiscal avulsa, o sistema irá bloquear esta inclusão e a orientação é que a mesma seja realizada através de um Pedido de Venda pois é necessário que sejam realizadas as validações do Cliente junto à plataforma no que diz respeito à sua situação: se Ativo, Bloqueado por Crédito e/ou Bloqueado por Atraso. Image Removed Image Removed |
| - Atualização Contas a Receber
Para Notas Fiscais Mais Negócios, quando a Natureza de Operação está configurada para Atualizar o Contas a Receber de forma automática, os títulos financeiros não serão gerados no momento da Autorização da Nota na SEFAZ pois ela precisa primeiro ser processada junto à plataforma TOTVS Mais Negócios. Caso a Natureza de Operação da nota estiver parametrizada para CR Automático, a cada execução com notas a serem integradas será gerado no diretório Spool do RPW o arquivo contendo a listagem de notas processadas na Atualização com Contas a Receber. Image Added - Atualização no ACR conforme status da Nota Fiscal na Supplier:
Aprovado: Quando a Nota Fiscal tiver seu Faturamento Confirmado e Aprovado pela Supplier e atualizado seu processamento para "Sucesso RISK" no monitor das Notas Fiscais, essa atualização no Contas a Receber será realizada automaticamente e os títulos do cliente da Nota Fiscal serão renegociados por substituição por título(s) para o cliente Supplier na espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pela Supplier para repasse dos valores. Maiores informações referentes a este processo de substituição, consultar Processo Mais Negócios x Integração Datasul - Financeiro Pendente ou Rejeitado: Quando a Nota Fiscal Mais Negócios ainda estiver pendente de Confirmação do Faturamento, não será permitido realizar a atualização no Contas a Receber, será impresso no arquivo de Log de acompanhamento o seguinte descritivo "Nota Fiscal não foi integrada com o Contas a Receber pois não encontra-se com situação 'Aprovada' na plataforma Mais Negócios" tanto para atualização via FT0603 quanto atualização após Confirmação do Faturamento: Image Added - Cancelamento Contas a Receber
No caso do Cancelamento dos Títulos no Financeiro para uma Nota Fiscal Mais Negócios, existe uma tratativa diferenciada para cada status da Nota junto à Supplier. Quanto ao cancelamento da Nota Fiscal nos demais módulos, a mesma seguirá seu processo normalmente. "Aprovada" porém Nota Fiscal não atualizada no ACR Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status “Aprovada” os novos títulos gerados contra o cliente Supplier já encontram-se gerados na Plataforma. Ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200), o sistema não permitira cancelar a nota fiscal, e irá emitir a mensagem abaixo: Mensagem: 17.006 Nota Fiscal Mais Negócios não atualizada no módulo de Contas a Receber. Ajuda: Não é possível cancelar uma nota fiscal Mais Negócio Aprovada na Plataforma, e não atualizada no módulo de Contas a Receber. "Aprovada" e Nota Fiscal já atualizada no ACR: Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está “Aprovada” e os títulos no Contas a Receber já encontram-se atualizados contra o cliente Supplier no Financeiro, ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200), o sistema irá emitir as mensagens abaixo, os títulos não serão cancelados e a situação do documento no monitor será alterada para "Pendente Envio Cancelamento":: Mensagem: 31.396 Nota Fiscal Mais Negócios encontra-se Cancelada na Faturamento Datasul e Aprovada na Plataforma. Ajuda: A situação da Nota Fiscal Mais Negócios foi alterada para posterior envio do cancelamento dos títulos para a Plataforma Mais Negócios. Mensagem: 18.790 - Título relacionado possui movimentos que contabilizam! Ajuda: O título relacionado possui movimentos que tem contabilização. Para que seja possível o cancelamento, o título somente deve possuir movimentos que não contabilizam. "Rejeitada" ou "Pendente" e Nota Fiscal não atualizada no ACR: Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status ”Rejeitada” ou "Pendente" na Plataforma, ou seja, como os títulos não estarão integrados, o cancelamento ocorrerá apenas na Faturamento. |
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default | no |
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referencia | boleto |
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| As rotinas de Impressão de Boleto disponíveis nas telas de impressão do DANFE (FT0518 e FT0527) foram alteradas para que na Impressão da Nota Fiscal Mais Negócios, seja considerado o boleto gerado contra o cliente Supplier . Considerações quanto ao status da Nota Fiscal Mais Negócios na plataforma: - Se "Aprovada" e ainda existir boleto em aberto na Supplier: o boleto impresso será o gerado contra o cliente Supplier na Plataforma;
- Se "Rejeitada": o boleto impresso será o gerado contra o cliente da Nota Fiscal;
- Se "Pendente": o boleto não será impresso pois dependerá do retorno da Supplier quanto à aprovação e/ou rejeição desta Nota Fiscal.
| Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | alocacao |
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| Como somente é permitido efetuar Faturamento de Pedidos (FT4002) para que possa ser realizada a integração da Nota Fiscal junto à plataforma Mais Negócios, foi necessário incluir algumas validações no momento da alocação nas rotinas de Simulação do Embarque e Alocação do Embarque. As validações referem-se às características do Pedido de Venda quando o mesmo referir-se a um pedido Mais Negócios que está simulado e/ou alocado a um embarque para posterior faturamento: Simulação para Pré-faturamento (EQ0503): - Foi inclusa a validação abaixo quando o usuário realizar a digitação Manual do Pedido de Venda, impedindo que o processo seja realizado:
Image Removed - Quando o usuário utilizar as opções de Seleção e/ou Exibir Todos os Pedidos, quando identificado um pedido de venda Mais Negócios, o mesmo não ficará disponível para que seja realizada a simulação ao Embarque.
Geração Pré-Faturamento Automático (EQ0505): - Quando identificado durante o pré-faturamento automático que o pedido de venda refere-se a um Pedido Mais Negócios, o mesmo não será considerado para a alocação ao embarque.
Preparação Faturamento (EQ0506) - Foi inclusa a validação abaixo quando o usuário realizar a digitação Manual do Pedido de Venda, impedindo que o processo de alocação seja realizado:
Image Removed - Da mesma forma que na Simulação do Embarque, quando o usuário utilizar as opções de Seleção e/ou Exibir Todos os Pedidos, quando identificado um pedido de venda Mais Negócios, o mesmo não ficará disponível para que seja realizada a alocação ao Embarque.
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default | no |
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referencia | exportacao |
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| Para os clientes que possuem o Módulo de Exportação, também foi realizado tratamento com relação aos Pedidos de Venda pois existem algumas particularidades no módulo, são elas: Simulação/Geração de Embarques via Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190) - Através desta rotina é possível realizar a simulação e posterior embarque de todos os Pedidos de Venda que encontram-se relacionados ao Processo de Exportação. Neste caso da Simulação/Geração ao embarque, quando identificada a existência de algum pedido de venda Mais Negócios, o mesmo será desconsiderado.
Image Removed Image Removed Manutenção do Processo de Exportação (EX3001) - Quando nos Parâmetros de Exportação (EX0180) para o Estabelecimento do Processo estiver configurado para Contabilizar a Receita pelo Embarque, não será permitido informar para os Processos de Exportação uma Condição de Pagamento Mais Negócios devido à substituição dos títulos gerados contra as duplicatas da nota fiscal do cliente que ocorrem no módulo do Contas a Receber. Neste cenário de substituição dos títulos, os que foram gerados originalmente através da atualização da Nota Fiscal no ACR serão renegociados para que no momento da Atualização Contábil (EX0403) seja utilizada a Condição de Pagamento informada para o Processo de Exportação.
- Se no cenário acima o usuário informar para o Processo (EX3001) uma condição de pagamento mais negócios, o sistema irá bloquear validando com a seguinte mensagem:
Image Removed |
Totvs custom tabs box items |
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| - Atualização Contas a Receber
Para Notas Fiscais Mais Negócios, quando a Natureza de Operação está configurada para Atualizar o Contas a Receber de forma automática, os títulos financeiros não serão gerados no momento da Autorização da Nota na SEFAZ pois ela precisa primeiro ser processada junto à plataforma TOTVS Mais Negócios. Atualização no ACR conforme status da Nota Fiscal na Supplier: Aprovado: Quando a Nota Fiscal tiver seu Faturamento Confirmado e Aprovador pela Supplier e atualizado seu processamento para "Sucesso RISK" no monitor das Notas Fiscais, essa atualização no Contas a Receber será realizada automaticamente e os títulos do cliente da Nota Fiscal serão renegociados por substituição por título(s) para o cliente Supplier na espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pela Supplier para repasse dos valores. Maiores informações referentes a este processo de substituição, consultar Processo Mais Negócios x Integração Datasul - Financeiro Rejeitado: Caso a Nota Fiscal Mais Negócios não tiver sido aprovado pela Supplier, Pendente: Quando a Nota Fiscal Mais Negócios ainda estiver pendente de Confirmação do Faturamento, não será permitido realizar a atualização no Contas a Receber. Dessa forma, será emitido no arquivo de Log de acompanhamento o seguinte descritivo "Nota Fiscal não foi integrada com o Contas a Receber pois encontra-se com situação 'Pendente' na plataforma Mais Negócios" tanto para atualização via FT0603 quanto atualização após Confirmação do Faturamento: Image Removed - Cancelamento Contas a Receber
asdsajdlksjdlskjdla
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| ***** Impressão Boleto |
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| ** Carga Dados Carol |
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