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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter cadastrado Banco.
Dica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Validação do código de barras - Boleto de Fornecedores
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Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Parâmetros Pagamento, em seguida, clique na aplicação Layout do Código de Barras Boleto.
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Imagem 1 - Menu de acesso
1. Cadastrar Layout do Código de Barras Boleto.
Preencha o campo Código. (Pode ser o nome reduzido do layout, permitindo inserir letras e números)
Selecione o Banco.Informe Banco e informe a Descrição do Layout.
Imagem 2 - Modelo
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No cadastro dos fornecedores no Módulo Operador Financeiro, menu Manutenções, aplicação Fornecedores, se que desejar que a validação do código de barras seja realizada, marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor.
Imagem 7 - Validar código de barras
Divergência no Código de Barras
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código de barras
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Informações |
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Se o nível do usuário da assinatura for menor do que 7, o mesmo será impedido de realizar a assinatura. |
Imagem 8 - Divergência Código de Barras
No módulo Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação
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No menu Pagamentos, Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto.
Imagem 9 8 - Menu de acesso
No botão Boleto Forn. presente na aplicação Complemento de Títulos.
Imagem 10 9 - Botão Boleto Forn.
Também pode ser acessada no botão Boleto Forn. presente na aplicação Fornecedor.
Imagem 11 10 - Botão Fornecedor
Após realizar a parametrização na aplicação
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, na aplicação Operador Financeiro, menu Manutenção, aplicação Fornecedor, no botão botão
Tooltip | ||||||||
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Imagem 11 - Cadastro de Conta de Fornecedor
Divergência no Código de Barras
Quando houver divergência no código de barras vinculado com o título, será informado e solicitada a validação de assinatura.
Informações |
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Se o nível do usuário da assinatura for menor do que 7, o mesmo será impedido de realizar a assinatura. |
Imagem 12 - Divergência Código de Barras
Informações | ||
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Caso Se desejar que a validação de banco, agência e conta também seja realizada na busca de registros para vínculo na aplicação Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação Atualização de Títulos DDA, é necessário parametrizar a variável #BCOAGCCCODBARRAS no filtro de busca no módulo Supervisor, menu Parâmetros, opção Pagamentos, aplicação Débito Direto Autorizado > DDA > Filtros DDA.
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Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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A validação de código de barras é realizada pelas aplicações:
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.
, o código código |
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Código de barras. |
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Cadastrar as contas/convênios de validação de código de barras para o fornecedor | |
Cadastro de Contas de Fornecedores que serão atribuídas para transações, cobranças e pagamentos | |
Realizar o lançamento de Operações através do processo de Atualização de Valores de Código de Barras ou apenas consultar os títulos que possuem divergência. | |
Complemento de Título | Complemento de tipos de pagamentos (Boleto, Crédito em Conta, Títulos sem código de Barra) |
Principais Campos e Parâmetros
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Card documentos | ||||
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Não há
HTML |
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<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |
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