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Premissas para Habilitar o Telecobrança do Call Center

...

(SIGATMK)

Produto:

Microsiga

Protheus

Protheus®

Módulo:

Call Center (SIGATMK)

Ocorrência:

Quais são as premissas para

implementar

habilitar a funcionalidade de Telecobrança do Call Center

-

(SIGATMK

?

Módulo:

Call Center - SIGATMK

)?

Passo a passo:

Funcionalidade de TELECOBRANÇA

O objetivo

desta funcionalidade é realizar atendimentos Ativos

da Telecobrança no módulo Call Center (SIGATMK) é realizar atendimentos Ativos e/ou Receptivos para negociar os títulos vencidos

de Cobrança: https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/tmka271_telecobranca.htm
 

no financeiro (Contas a Receber). 

Abaixo indicamos os principais Cadastros e Processos para implamentação da funcionalidade, sendo necessário complementar

Pasta de TELECOBRANÇA do atendimento Call Center: https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/tmka040_pasta_telecobranca.htm

Configurações para habilitar a funcionalidade
Realize o passo a passo abaixo para o Telecobrança (Call Center). Complemente

os cadastros com os demais dados compatíveis com a

sua regra de negócio.

1º passo (Para atendimentos ATIVOS): Regra de Seleção TMKA160 > Incluir

  • A opção SIM gera o processo: Por Lista de Cobrança - Os atendimentos Ativos serão realizados pela Agenda do Operador.
  • Opção NÃO gera o processo: Por Grupos de Cobrança, possibilitando = N Grupos, ex: 01 a 30 dias, 30 a 60 dias, 60 a 120 dias (este range é muito importante pois limitará os resultados considerados para o Pré-atendimento. Os atendimentos ativos serão realizados pela rotina Pré-Atendimento.
    Nota
    titleAtenção
    A necessidade entre 'Por Lista de Cobrança' ou 'Por Grupos de Cobrança' deve ser analisada e definida para o

    Regra de Negócio de sua empresa:


    Deck of Cards
    idTelecobranças
    Card
    label1. Regra de Seleção

    No Telecobranças, é necessário definir quais títulos serão selecionados para cada Grupo de Atendimento. A Regra de Seleção define como será feita essa distribuição entre os grupos. 

    Ao acessar a rotina de Regras de Seleção (TMKA160) e clicar em "Incluir", o sistema fará uma pergunta que é definitiva para seu processo de configuração do Telecobranças:

    Atenção: Deseja implantar a Telecobrança utilizando as Listas de Cobrança?

    As opções são: 

    Deck of Cards
    id1. Regra de Seleção
    Card
    labelSim - Lista de Cobranca

    A opção de Lista de Cobrança permite que seja gerada uma lista, através da rotina de Listas de Cobrança (TMKA062), e esta é associada à um Operador, dessa forma ele se torna responsável por essa lista de Clientes e realizará o atendimento das cobranças até a conclusão, ou até o vencimento da lista.

    Neste modelo os Operadores tem a lista já definida, então o sistema irá gerar uma Regra de Seleção única com a descrição "Regra para listas de cobranças".

    Após este processo, não é necessária mais nenhuma ação, caso tente alterar a regra, o sistema apresentará o Help: TK160LISTA
    Saiba mais: HELP TK160LISTA

    Card
    labelNão - Grupo de Cobranca

    A opção de implantação por Grupo de Cobranças permite que sejam estabelecidos ranges de tempo de vencimento dos títulos para cada grupo, ou seja, não é definida uma lista de atendimentos para o grupo, os Operadores vão recebendo os atendimento de acordo com seu perfil. Por exemplo:

    Regra

    Ordem

    Descrição

    Prazo

    Início

    Fim

    O que significa?

    000001000001Regra de Cobrança Simples0000040104

    Serão selecionados os títulos em aberto e vencidos de 0 a 4 dias de atraso.

    000002000002Regra de Cobrança Média0000050510

    Serão selecionados os títulos em aberto e vencidos de 6 a 10 dias de atraso.

    000003000003Regra de Cobrança Alta0000201130

    Serão selecionados os títulos em aberto e vencidos de 11 a 30 dias de atraso.

    000004000004Regra de Cobrança Jurídica0000603190

    Serão selecionados os títulos em aberto e vencidos de 31 a 90 dias de atraso.

    Com isso é possível definir quais Grupos de Operadores atenderão os casoso mais críticos, de acordo com o perfil ou a experiência do Operador.

    Nesse caso, a rotina utilizada para atendimento das cobranças será a de "Pré Atendimento" (TMKA280).

    Saiba mais:

    Aviso
    titleImportante

    A implantação por "Lista de Cobrança" ou por "Grupos de Cobrança" deve ser analisada e definida no momento da implantação do Telecobrança!

    Após iniciar o atendimento será populado o banco de dados e estabelecidos todos os relacionamentos de acordo com a implantação realizada.

    Não há um processo de "migração" / alteração do Tipo de Regra de Seleção após iniciado o atendimento.

    2º passo: Regra de Negociação - TMKA190: Define como o operador poderá manipular os títulos.

    Campo Seleção:

    • Automática: ao selecionar o código do cliente na tela de atendimento, trará todos os Títulos Pendentes.
    • Manual: ao clicar no F3 no campo Titulo, os títulos serão apresentados na tela de atendimento.

    3º passo: Grupo de atendimento - TMKA040:

    Folder Telecobrança > vincule a Regra de Seleção e a Regra de Negociação.

    4º passo: Relacionador Operador - TMKA090:

    Se for o primeiro acesso do operador, crie o usuário no configurador SIGACFG.

    No cadastro de Operador, acesse: Incluir/ Ações relacionadas/ Usuários / Grupos. Vincule ao usuário e ao Grupo de Atendimento.

    5º passo: Integração Financeiro:

    É necessário possuir títulos vencidos (de acordo com o range registrado no 1º passo, no caso de Pré-atendimento).

    6º passo: Seleção de títulos - TMKA180:

    Realizar a Geração da seleção de títulos. Esta rotina permite realizar uma pesquisa dos títulos a receber do ambiente financeiro (SE1), para que seja gerada uma base de dados (SK1), com todos os títulos vencidos e não pagos, disponibilizando-os para cobrança dos operadores.
    Card
    label2. Regra de negociação

    O cadastro de Regras de Negociação (TMKA190) é utilizado para definir quais tipos de negociação de títulos o Grupo de Atendumento e os Operadores estão autorizados a fazer, onde:

    CampoDescrição
    Descrição (K2_DESC)Descrição da Regra de Negociação
    Reagendar (K2_DIAREAG)Indica a quantidade de dias que o operador pode informar para retorno no campo "Retorno" (ACF_PENDEN) no atendimento do Telecobranças. Caso o Operador tente informar um prazo para retorno maior que o determinado neste campo, será apresentado o Help TKNPERMITE. Saiba mais: Help TKNPERMITE
    Título (K2_ALTTIT)Define se as negociações realizadas pelo Operador irão alterar ou não o título quanto ao Vencimento e Desconto.
    Prorrogação (K2_DIAPROR)Quantidade máxima de dias que o título poderá ter a data de vencimento prorrogada.
    Credito (K2_CREDITO)Define se o operador poderá manipular os dados cadastrais de crédito do cliente.
    Prz desconto (K2_DIADESC)Define a data limite que o operador poderá validar o desconto concedido na negociação.
    Desc Nominal (K2_DSCNOM)Define o percentual máximo de desconto que o operador poderá conceder sobre o valor nominal dos títulos.
    Ex: Valor do título R$ 1000,00 e valor dos juros R$ 500,00. Percentual de desconto sobre os R$ 1000,00.
    Desc Juros (K2_DSCJUR)

    Define o percentual máximo de desconto que o operador poderá conceder sobre os juros dos títulos. Ex: Valor do título R$ 1000,00 e valor dos juros R$ 500,00. Percentual de desconto sobre os R$ 500,00.

    Seleção (K2_SELTIT)

    Define se o Operador de Telecobrança poderá pesquisar e selecionar os títulos que serão negociados no atendimento, ou se o sistema irá automaticamente selecionar todos os títulos vencidos.

    Acrescimo (K2_ACRESC)

    Define o percentual máximo de acréscimo que o operador poderá conceder a um título durante o atendimento de Telecobrança

    Decresciomo (K2_DECRES) 

    Percentual máximo de descréscimo a ser considerado

    Liquidação (K2_LIQUIDA)

    Informa se a liquidação de títulos negociados será usada para essa regra. Saiba mais: Liquidação / Renegociação no processo de Telecobrança

    Card
    label3. Grupo de Atendimento

    O cadastro do Grupo de Atendimento (TMKA040) definirá qual Regra de Seleção e qual Regra de Negociação estão associadas ao processo de atendimento dos Operadores vinculados ao Grupo.

    Para saber mais sobre o cadastro do Grupo de Atendimento (TMKA040) acesse: Grupos de Atendimento (TMKA040)

    Card
    label4. Cadastro de Operador

    No Cadastro de Operadores (TMKA090) é possível associar o usuário do Sistema a um perfil de Operador, atribuindo um ou mais Grupos de Atendimento ao Operador.

    Para que o Operador possa acessar os atendimento do Telecobranças, no campo "Atendimento" (U7_TIPOATE) precisa constar a informação "3 - Telecobrança".

    Para saber mais a respeito do Cadastro de Operadores (TMKA090), acesse: Cadastro de Operador (TMKA090)

    Card
    label5. Seleção de Títulos

    Após as configurações anteriores, antes de iniciarmos o processo de cobrança, é necessário executar a rotina Seleção de Títulos (TMKA180).

    Esta rotina permite realizar uma carga dos Títulos a Receber (Tabela SE1) do módulo Financeiro (SIGAFIN) que estão vencidos, copiando os registros para a tabela de "Referência do Contas a Receber" (SK1).


    O objetivo é gerar uma base de pesquisa rápida de títulos

    , e

    com apenas os campos

    chaves do título são criados no SK1.

    Chave do Título:

    Expandir
    titleComparativo SK1 x SE1

    Abaixo listamos o De / Para de Campos das tabelas:

    "Referência do Contas a Receber" (SK1)Contas a Receber (SE1)
    Prefixo (K1_PREFIXO)Prefixo (E1_PREFIXO)
    Num. Titulo (K1_NUM)No. Titulo (E1_NUM)
    Parcela (K1_PARCELA)Parcela (E1_PARCELA)
    Tipo (K1_TIPO)Tipo (E1_TIPO)
    Operador (K1_OPERAD)
    Vencimento (K1_VENCTO)Vencimento (E1_VENCTO)
    Venc. Real (K1_VENCREA)Vencto Real (E1_VENCREA)
    Cliente (K1_CLIENTE)Cliente (E1_CLIENTE)
    Loja (K1_LOJA)Loja (E1_LOJA)
    Natureza (K1_NATUREZ)Natureza (E1_NATUREZ)
    Portador (K1_PORTADO)Portador (E1_PORTADO)
    Situação (K1_SITUACA)Situação (E1_SITUACA)
    Saldo (K1_SALDO)Saldo (E1_SALDO)
    Filial Orig. (K1_FILORIG)
    Saldo Dec. (K1_SALDEC)Sld.Decresc. (E1_SDDECRE)
    Dt.Reneg.Fim (K1_DTFRENE)
    Hr.Reneg.Fim (K1_HRFRENE)
    Expandir
    titleCampos específicos da SK1

    Abaixo listamos os campos específicos da tabela SK1:

    "Referência do Contas a Receber" (SK1)Contas a Receber (SE1)
    Operador (K1_OPERAD)
    Filial Orig. (K1_FILORIG)
    Dt.Reneg.Fim (K1_DTFRENE)
    Hr.Reneg.Fim (K1_HRFRENE)


    • O acesso a essa rotina é restrito aos Supervisores de Telecobrança. Execute a rotina com um Operador cadastrado como Supervisor (U7_TIPO);
    • A rotina pode ser executada a qualquer momento. É recomendado realizar esse processo pelo menos uma vez ao dia para atualizar a referência dos títulos vencidos na respectiva data. (Esta rotina poderá ser configurada via Schedule uma vez que é uma tabela de suma importância para a utilização da Telecobrança).
    • MV_TMKCOBR: este parâmetro deve estar em branco para não limitar os tipos de títulos ou informar os tipos de títulos que serão selecionados na rotina Seleção de Títulos.
    • Importante: o modo de acesso e os campos da tabela SK1 devem estar com a mesma estrutura da tabela SE1.

    7º passo: Atendimento Telecobrança:

    Ativos

    Card
    label6. Atendimento Telecobranças

    Os atendimentos de telecobranças podem ser realizados através de três rotinas:

    Deck of Cards
    idAtendimentos
    Card
    labelPré-Atendimento (TMKA280)

    A rotina de Pré-atendimento (TMKA280)

    : somente quando configurado na

    pode ser acessada quando a Regra de Seleção (TMKA160) for configurada para "Grupos de Cobrança".

    Para mais informações, veja o material abaixo: 

    ; ou,
    Dica
    titleImportante

    Os títulos apresentados dependerão da configuração do parâmetro MV_TMKTLCT:

    Status: Os títulos apresentados serão diferenciados através dos seguintes status:

    • Legenda Vermelha - Status: títulos vencidos;
    • Legenda Verde - Status: títulos a vencer.
    Card
    labelAgenda do Operador (TMKA380)
    : somente quando configurado na

    A rotina de Agenda do Operador (TMKA380) pode ser acessada quando a Regra de Seleção (TMKA160)  for configurada para "Lista de Cobrança

    .

    Receptivos

      • Menu Cobrança/ Atendimento Receptivo (TMKA350); ou,
      • Atendimento/ Call Center/ Folder Cobrança (TMKA271) (estando o cadastro do Operador - campo Atendimento = Telecobrança ou Todos)

    Importante: O atendimento Receptivo não depende da opção definida na Regra de Seleção.

    Execução da Cobrança:

    Título: Neste campo é necessário selecionar o(s) título(s) utilizando a consulta padrão através da opção lupa, ou teclando F3. O sistema apresenta a janela Títulos, relacionando os títulos a serem negociados (O sistema busca as informações da tabela SK1, alimentada ao Gerar a Seleção de Títulos no 6º passo).
    MV_TMKTLCT: Os títulos serão apresentados conforme o conteúdo do parâmetro MV_TMKTLCT, para isto o usuário deve criá-lo pelos Parâmetros do Ambiente Configurador. O parâmetro deve ser configurado como tipo Lógico (.T. ou .F.), sendo:
    .F. = serão apresentados todos os títulos em aberto do cliente, vencidos e a vencer, independentemente do tipo de atendimento (ativo ou receptivo).
    .T. = os títulos serão apresentados conforme o tipo de atendimento: Se Ativo, serão apresentados somente os títulos vencidos. Quando Receptivo serão apresentados todos os títulos em aberto.

    ".

    Para mais informações, consulte a guia "1. Regra de Seleção"

    Dica
    titleImportante

    Os títulos apresentados dependerão da configuração do parâmetro MV_TMKTLCT:

    Status: Os títulos apresentados serão diferenciados através dos seguintes status:

    • Legenda Vermelha - Status: títulos vencidos;
    • Legenda Verde - Status: títulos a vencer.
    Card
    labelAtendimento Receptivo (TMKA350)

    A rotina de Atendimento Receptivo (TMKA350) geralmente é liberada para usuários que recebem ligações dos clientes pelas permissões de acesso no Configurador, porém qualquer usuário que possua acesso ao Telecobranças em sua configuração, pode acessar a rotina.

    As ações realizadas nesta rotina refletem nas rotinas de Agenda do Operador (TMKA380) ou Pré-atendimento (TMKA280).

    Dica
    titleImportante

    Os títulos apresentados dependerão da configuração do parâmetro MV_TMKTLCT:

    Status: Os títulos apresentados serão diferenciados através dos seguintes status:

    • Legenda Vermelha - Status: títulos vencidos;
    • Legenda Verde - Status: títulos a vencer.
    Dica
    titleImportante
    Informações Complementares:note
    • O módulo Call Center consiste na gestão de atendimentos telefônicos. Assim, é necessário para qualquer operação de atendimento informar um "Contato", que é a pessoal que represente a Entidade/ Cliente, com a qual foi realizado o atendimento.
    • O primeiro operador que realiza o contato de cobrança se torna o "dono da conta" e o relacionamento é realizado através do campo ACF_OPERAD . Em casos de o atendimento ser receptivo há tamém o campo ACF_OPERAT que registra "Operador que não é o dono da conta, mas realizou o atendimento"
    Observação:
    Aviso
    titleAtenção

    A TOTVS orienta incisivamente que solicite um Consultor TOTVS a fim de implementar e homologar a funcionalidade no ambiente.

    O Suporte Help Desk não orienta em implementação da ferramenta.

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