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Espécies de intercâmbioEsta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio.
Casas decimais para cálculoAbrir o programa Manutenção Parametrização de Casas Decimais para Cálculo - hrb.decimalPlace em uma aba paralela.
URL Consulta Nota FiscalEsta opção permite que sejam parametrizadas URL's de Consulta da Nota Fiscal por estabelecimento. Esta opção só será habilita caso o parâmetro "Gerar nota fiscal à partir de uma fatura", deste programa esteja parametrizado como Sim.

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Ação:

Descrição

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Espécies de intercâmbioEsta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio.
Casas decimais para cálculoAbrir o programa Manutenção Parametrização de Casas Decimais para Cálculo - hrb.decimalPlace em uma aba paralela.
URL Consulta Nota FiscalEsta opção permite que sejam parametrizadas URL's de Consulta da Nota Fiscal por estabelecimento. Esta opção só será habilita caso o parâmetro "Gerar nota fiscal à partir de uma fatura", deste programa esteja parametrizado como Sim.

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Campo:

Descrição

NOTA DE SERVIÇO - PRÉ-PAGAMENTO

O Faturamento de Pré-Pagamento (mensalidade) é afetado por esta parametrização, sendo os processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510TExecução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710NGeração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.

Este parâmetro indica se na geração de notas de serviço de pré-pagamento será solicitado ao usuário se deseja gerar a fatura referente a nota de serviço.

GERAÇÃO DE TÍTULOS

Processo de integração de títulos com o Contas a Receber.

Este parâmetro define como será a sequência do número do título de cobrança. Quando o novo parâmetro for alterado, poderão existir lacunas entre os números dos títulos. Essa alteração contemplará os processos: Manutenção Autorização Guias - Gera Antecipação de Guias - AT0110Z; Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R; Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA e Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M.

Valores Possíveis: "1 - Número sequencial geral"; "2 - Número sequencial por estabelecimento"; "3 - Número sequencial por estabelecimento + espécie".

PARÂMETROS DA CARTA FATURA

O programa possibilita cadastrar as informações referente a Carta Fatura. Este cadastro impacta na Manutenção_Geração_Carta_Fatura_FP0510Z.

Este campo se refere à espécie que será gravada na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa jurídica.

Evento PJEste campo se refere ao evento de crédito que será gravado na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa jurídica.
Evento de desconto PJEste campo se refere ao evento de desconto que será gravado na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa jurídica.
Espécie PFEste campo se refere à espécie que será gravada na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa física.
Evento PFEste campo se refere ao evento de crédito que será gravado na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa física
Evento de desconto PFEste campo se refere ao evento de desconto que será gravado na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa física.

REGRAS MENSALIDADE PRÉ-PAGAMENTO

Para utilização do processo de Manutenção Regras Mensalidade (MonthlyFeeRules) é necessário informar a opção pela utilização desta funcionalidade.

Este parâmetro define se o processo de regras de mensalidade será utilizado (S - Sempre, C - Definido no contrato, N - Não utilizar).

Este campo informa se, na Inclusão do Contrato, o padrão é utilizar o processo antigo (0 - Tabela de preço dos módulos) ou o novo (1 - Regras de mensalidade de pré-pagamento). Os contratos que já estão ativos na base utilizarão o processo antigo.

Este campo se refere à data de início para utilização do mesmo. 

Este campo define se a opção de geração de eventos de 3 meses na mesma nota para contratos novos, será permitida. 

O valor default desse parâmetro é NÃO

IMPORTANTE: Esta alteração somente se aplica ao processo de Faturamento de Regras de Mensalidade (novo faturamento).

  • Para contratos novos (situação 05 - sem faturamento):
    Caso o parâmetro estiver com valor NÃO, o processo não permitirá a geração de eventos de 3 meses na mesma nota - regra atual. 
    Caso o parâmetro estiver com valor SIM, o processo permitirá a geração de eventos de 3 meses na mesma nota, somente se o mês/ano referência da nota for, no máximo, 2 meses além da data de início do contrato.
  • Exemplos:
    • Contrato em situação 05 com data de início 02/02/2018, geração faturamento 05/2018 mesmo com parâmetro SIM, não irá calcular e gerará o erro: "Ocorreram erros ou alertas na API de Calculo do Faturamento:" Descrição: Data de inicio do termo difere da refer. e refer. anterior."
    • Contrato em situação 05 com data de início 02/02/2018, geração faturamento 04/2018 porém com parâmetro NÃO não irá calcular e gerará o erro: "Ocorreram erros ou alertas na API de Calculo do Faturamento:" Descrição: Data de inicio do termo difere da refer. e refer. anterior."
    • Contrato em situação 05 com data de início 02/02/2018, geração faturamento 04/2018 porém com parâmetro SIM irá calcular eventos referentes a cada um dos meses (02/18, 03/18 e 04/18).
    • Contratos com situação diferente de 5, a regra não sofre alteração e o valor do parâmetro não influencia no faturamento dos mesmos.

DADOS FORNECEDOR GENÉRICO - DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE

Para utilização do processo de Devolução de mensalidades, para atender a Resolução Normativa - RN Nº 412, de 10 de Novembro de 2016. 

Para que seja possível a devolução de mensalidade através do Contas a Pagar (EMS), caso o(s) contratante(s) (Cliente Financeiro) do(s) contrato(s) em questão não seja um Fornecedor no EMS, a criação do mesmo ocorrerá automaticamente no momento da geração da Nota de Serviço de Devolução de Mensalidade. Isso permitirá que seja gerado um título de devolução de valores no Contas a Pagar para cada Fornecedor criado a partir do seu respectivo Contratante (Cliente Financeiro). Devem ser informados dados genéricos os quais serão utilizadas nos casos onde o Fornecedor for criado automaticamente.

OBS.: Caso seja necessário, os dados do Fornecedor criado automaticamente com as informações genéricas, podem ser modificados através do programa "Fornecedor Financeiro (UFN003AA)" no EMS.

Portador

Este parâmetro define o portador genérico a ser usado no processo

Este campo define a forma de pagamento genérica a ser usado no processo
BancoEste campo define o banco genérico a ser usado no processo
AgênciaEste campo define a agência genérica a ser usado no processo
ContaEste campo define a conta genérica a ser usado no processo

Este campo define o fluxo financeiro genérico a ser usado no processo

Este campo define o grupo de fornecedor genérico a ser usado no processo

ObservaçãoCampo reservado para informações adicionais sobre o registro.

Outras ações

Espécies de intercâmbio

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