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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Layout do Código de Barras Boleto
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Layout do Código de Barras Boleto
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar como realizar o cadastro do modelo do layout de código de barras para validar e parametrizar a posição das informações de agência, e/ou conta, e/ou convênio, conforme informações contidas no layout do banco referente a esse modelo.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Supervisor Financeiro > Parâmetros > Pagamento > Layout do Código de Barras Boleto - CAP00080

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter cadastrado Banco.

Dica
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Validação do código de barras - Boleto de Fornecedores

  1. Cadastrar Layout do Código de Barras Boleto.
  2. Validar código de barras de acordo com o modelo cadastrado na conta deste fornecedor, na aplicação

    Tooltip
    appendIcondocument
    iconColororange
    linkTextFornecedor
    linkTextColor#0052CF

    .

  3. Cadastrar Contas/Convênios de validação e criar/vincular Modelo por Fornecedor para Validação do código de barras.
  4. Cadastrar Conta de Fornecedores, na aplicação Fornecedor, botão 

    Tooltip
    appendIcondocument
    iconColororange
    linkTextContas Fornecedor
    linkTextColor#0052CF

    ou na aplicação Complemento de Título,

    Tooltip
    appendIcondocument
    iconColororange
    linkTextbotão Contas
    linkTextColor#0052CF

    .

Passo a Passo 

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Parâmetros Pagamento, em seguida, clique na aplicação Layout do Código de Barras Boleto.

Imagem 1 - Menu de acesso


1. Cadastrar Layout do Código de Barras Boleto.

Preencha o campo Código. (Pode ser o nome reduzido do layout, permitindo inserir letras e números)

Selecione o Banco.

Informe a Descrição do Layout.

Imagem 2 - Modelo

As Informações para validar são obtidas pelo documento de layout do banco escolhido

Informe a Posição e Tamanho de Agência, Conta e Convênio (opcional).

Aviso
Não será permitida a inserção de letras, números negativos ou zero (0), ou números que ultrapassem 44 posições nos campos Posição e Tamanho.

Imagem 3 - Informações para validar


Caso as informações inseridas nos campos Posição e Tamanho ultrapassarem 44 posições, ou forem preenchidos números negativos, zero (0) ou letras, serão mostradas mensagens impedindo que prossiga com a parametrização.

  • Inserção de valor negativo ou zero.

Imagem 4 - Valor negativou ou zero


  • Inserção de letra.

Imagem 5 - Letra


  • Ultrapassando 44 posições:

Imagem 6 - Valor negativou ou zero


Validação do Código de Barras

No cadastro dos fornecedores no Módulo Operador Financeiro, menu Manutenções, aplicação Fornecedores, se que desejar que a validação do código de barras seja realizada, marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor.

Imagem 7 - Validar código de barras


No módulo Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação

Tooltip
linkHrefURLhttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=727358600
appendIconlink
iconColororange
linkTextModelo por Fornecedor para Validação do código de barras

Clique aqui para acessar a documentação.

, no botão Consulta é possível pesquisar, pelos filtros disponíveis, um levantamento dos dados dos códigos de barras do sistema existentes para o fornecedor, agrupado por banco, agência, conta e/ou convênio e usando como parâmetro de busca os modelos cadastrados na aplicação Layout do Código de Barras Boletos.

Clique aqui para acessar a documentação.

A aplicação pode ser acessada:

No menu Pagamentos, Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto.

Imagem 8 - Menu de acesso

No botão Boleto Forn. presente na aplicação Complemento de Títulos.

Imagem 9 - Botão Boleto Forn.

Também pode ser acessada no botão Boleto Forn. presente na aplicação Fornecedor.

Imagem 10 - Botão Fornecedor

Após realizar a parametrização na aplicação 

Tooltip
linkHrefURLhttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=727358600
appendIconlink
iconColororange
linkTextModelo por Fornecedor para Validação do código de barras

Clique aqui para acessar a documentação.

, na aplicação Operador Financeiro, menu Manutenção, aplicação Fornecedor, no botão 

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIcondocument
iconColororange
linkTextContas do Fornecedor

, cadastrar a conta informada pelo fornecedor para validação do código de barras.

É necessário vincular o modelo para validação do código de barras (o mesmo será habilitado conforme o banco selecionado no cadastro da conta e caso não for conta de pagamento padrão, ou seja, não estiver marcada a opção “Conta de Pagamento Padrão”).

Informações
Diferente da aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto, a aplicação Cadastro de Contas do Fornecedor não faz um levantamento dos códigos de barras já utilizados no sistema para o fornecedor, conforme parametrização dos modelos de validação, para fornecer uma sugestão de contas a confirmar com o mesmo, entre outras opções.

Clique aqui para acessar a documentação.

Imagem 11 - Cadastro de Conta de Fornecedor


Divergência no Código de Barras

Quando houver divergência no código de barras vinculado com o título, será informado e solicitada a validação de assinatura.

Informações

Se o nível do usuário da assinatura for menor do que 7, o mesmo será impedido de realizar a assinatura.

Imagem 12 - Divergência Código de Barras


Informações

Caso desejar que a validação de banco, agência e conta também seja realizada na busca de registros para vínculo na aplicação Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação Atualização de Títulos DDA, é necessário parametrizar a variável #BCOAGCCCODBARRAS no filtro de busca no módulo Supervisor, menu Parâmetros, opção Pagamentos, aplicação Débito Direto Autorizado > DDA > Filtros DDA.

Nota
Lembrando que é necessário vincular o modelo e parametrizar as contas para o fornecedor.
Informações

A validação de código de barras é realizada pelas aplicações:
Financeiro > Operador Financeiro > Pagamento > 

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIcondocument
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linkTextComplemento de Título

.
Financeiro > Operador Financeiro > Pagamento > 

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIcondocument
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linkTextCaptura de boletos pelo código de barras

.
Comercial > Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas, no botão 

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIcondocument
iconColorORANGE
linkTextVencimentos

, o código de barras digitado na coluna Código de barras.


03. TELA LAYOUT DO CÓDIGO DE BARRAS BOLETO

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição

Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto

Cadastrar as contas/convênios de validação de código de barras para o fornecedor

Cadastro de Conta de Fornecedor 

Cadastro de Contas de Fornecedores que serão atribuídas para transações, cobranças e pagamentos
Complemento de TítuloComplemento de tipos de pagamentos (Boleto, Crédito em Conta, Títulos sem código de Barra)

04. TELA LAYOUT DO CÓDIGO DE BARRAS BOLETO

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há