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O Sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas, chamadas de parâmetros.

Parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.

Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo “MV_” e agem sobre diversas operações no sistema.

O módulo de Importação utiliza vários parâmetros, alguns deles são comuns a outros módulos do Sistema. Caso esses parâmetros sejam alterados, o novo conteúdo será considerado para os demais módulos. Alguns parâmetros são apenas configurações genéricas, como configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas, etc.

Importante:

Os parâmetros iniciados por números (após o prefixo "MV_") devem ser consultados na célula # .



    Clique nas iniciais acima para consultar a relação de parâmetros utilizados pelo SIGAEIC em ordem alfabética.

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_1DUP

    Defina a inicialização da 1ª parcela do título gerado (A=Sequência Alfa; 1=Sequência Numérica).

    A




    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_ACSLDVL

    Barra a apropriação de AC para LI quando o valor for maior que o saldo no AC?

    F

    MV_ANUDRAW

    Se verdadeiro marcará os itens (provenientes de integração) como anuentes, caso sejam utilizados para Drawback.

    T

    MV_ANDUBIC

    Define se o valor do AntiDumping será Base de ICMS

    F

    MV_ALT_PO

    Permite alterar a quantidade do PO na integração mesmo com movimentação? (T=Sim; F=Não)

    T

    MV_ALTDESP

    Permite alterar as despesas que iniciam com 1,2,8 e 9.

    N

    MV_ATUPESO

    Indica se o Peso será atualizado no Cadastro de Produtos.

    F

    MV_ATUTX

    Se verdadeiro (T) atualiza o cadastro ECB (Taxas do SIGAECO) com o mesmo conteúdo da tabela de Cotação de Moedas (na Inclusão).

    T

    MV_AUTREDE

    Indica se necessita informar os dados de autenticação da rede (Integração de NCM via Aduaneiras).

    F

    MV_AV_MERC

    Determina se soma o valor do ICMS no campo D1_VUNIT.

    N

    MV_AVG0160

    Controla a geração da Nota Fiscal Complementar, caso a Nota Única já tenha sido gerada.

    F

    MV_AVG0170

    Define se habilita o Controle de Alçadas no SIGAEIC.

    F

    MV_AVG0182

    Habilita (T) a busca de processos de Desembaraço/Câmbio pelo método de pesquisa padrão do Sistema.

    F

    MV_AVG0193

    Define o diretório onde serão salvos os arquivos (txt) de retorno da Suframa.

    \pli\

    MV_AVG0194

    Definir qual descrição do produto será usada na geração da planilha de adições.

    0 = Resumida;

    1 = Inglês;

    2 = LI;

    3 = Português.

    0

    MV_AVG0195

    Define o campo onde será informado o beneficiário do adiantamento.

    vazio

    MV_AVG0202

    Habilita a rotina de 'Controle de Demurrage'

    .T.

    MV_AVG0211

    Admissão em Entreposto sem LI

    .T.

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_CALCICM

    Indica como será feito o cálculo do ICMS, sendo: 1-Conforme Pauta Fiscal; 2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base.

    1

    MV_CAMBAUT

    Variação cambial automática das despesas 701-FOB, 702-Frete e 703-Seguro (S ou N respectivamente, exemplo: SSS, SNS, SNN, NNN).

    NNN

    MV_CAMBCOM Define se as parcelas de câmbio da comissão serão geradas na rotina de contole de câmbo quando o parâmetro MV_FIN_EIC estiver habilitado F

    MV_CAMBIL

    Define se utilizará o lançamento das despesas FOB, Frete e Seguro automaticamente no desembaraço.

    F

    MV_CAMBIMP

    Define se no lote do controle de cambio aceita mais de um importador.

    F

    MV_CANSALD

    Indica se na alteração de um PO cancela o saldo do item ou não na solicitação de importação.

    N

    MV_CARGA

    Na integração, utiliza o número sequencial da descrição no SX8 (F) ou diretamente no arquivo SYP (T).

    T

    MV_CHEFEIM

    Corresponde ao nome do chefe da área de importação (impresso em alguns formulários).

    NOME DO CHEFE DA IMPORTAÇÃO

    MV_CLIDESP

    Registrar o Cliente genérico para Despachante (devolução de adiantamento).


    MV_CLODESP

    Registar a Loja do Cliente genérico (devolução de adiantamento).


    MV_CODAFRM Define o código da despesa de A.F.R.M.M.

    MV_COD_EII

    Códigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de débitos no Arquivo EII.

    2892, 3345, 5602, 5629

    MV_CODTXSI

    Define o código da despesa da Taxa Siscomex

    415

    MV_COMP

    Caracter ASCII para compactação da impressora. Deve-se informar neste campo o código decimal de caracter (exemplo: 15).

    15

    MV_COMPAUT

    Indica se a compensação será automaticamente refletida no Financeiro.

    T

    MV_CTRL_DI

    Numeração Sequência da DI.

    0

    MV_CTRL_WA

    Número de controle do cadastro de câmbio (automático e sequencial pelo sistema).

    000000

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_DAIVERS

    Versão do XSD para a Declaração Amazonense de Importação no SIGAEIC.


    MV_D_CIF

    Código p/ Despesa de CIF no SWD.

    104

    MV_D_COFIN

    Código p/ Despesa de COFINS no SWD.

    205

    MV_D_FOB

    Código p/ Despesa de FOB no SWD.

    101

    MV_D_FRETE

    Código p/ Despesa de Frete no SWD.

    102

    MV_D_ICMS

    Código p/ Despesa de ICMS no SWD.

    203

    MV_D_II

    Código p/ Despesa de II no SWD.

    201

    MV_D_IPI

    Código p/ Despesa de IPI no SWD.

    202

    MV_D_PIS

    Código p/ Despesa de PIS no SWD.

    204

    MV_D_SEGUR

    Código p/ Despesa de Seguro no SWD.

    103

    MV_DEBAUT

    Utilizado no numerário para gerar e-mails quando há despesas de débito automático.


    MV_DEFRENA

    Dedução automática do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU.

    F

    MV_DEPTO_I

    Nome do departamento de Importação em inglês, impressa em alguns formulários no idioma inglês.

    Import Dept

    MV_DEPTO_P

    Nome do departamento de Importação em português, impressa em alguns formulários no idioma português.

    Depto. de Importação

    MV_DESC_PO

    Seleciona o tipo de descrição no Item do PO (I=Inglês; P=Português; GI=Descrição da LI).

    I

    MV_DESCDI

    Indica se as descrições dos itens estarão editáveis nas invoices.

    T

    MV_DESPFOR Desabilita/Habilita envio de email para o Fornecedor de despesas F

    MV_DESPSD1

    Indica se será gravado produto-despacho em SD1.

    S

    MV_DIASPRD

    Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens.

    180

    MV_DIR_SUF

    Diretório de Controle para Geração do arquivo Suframa.

    \SIGAADV\

    MV_DRAW_TX

    Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback.

    1

    MV_DT_VAR

    Campo que contém a Data de Cotação utilizada no cálculo da diferença cambial entre o FOB, Frete e Seguro (despesas 701, 702 e 703). Geralmente é utilizada a Data do Desembaraço.

    W6_DT_DESE

    MV_DTB_APD

    Contém o campo que será utilizado como Data Base no câmbio (se não preenchido, será considerada a Data de Embarque).


    MV_DTBXCMP

    Indica o campo que será utilizado na baixa da compensação de títulos.


    MV_DUPLDOC

    Quando ativado, irá gerar o número do título INV com a numeração da Invoice (W9_INVOICE) e o número do título da despesa com o número do documento (WD_DOCTO).

    1º caractere: “S” ou “N” - Ligado ou desligado o tratamento

    2º caractere: “R” ou “L” – “Right” Direita ou “Left” Esquerda, podendo configurar se o sistema irá gravar o número do título contando da direita ou da esquerda.

    3º caractere: "I" - Indica se o tratamento será utilizado para os títulos de Invoice, caso contrário será tratado apenas os títulos das despesas.

    SR

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_EASY

    Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGACOM.

    N

    MV_EASY_CO

    Path do Arquivo IC000  

    \SIGAADV

    MV_EASYFCA

    Geração de títulos provisórios do Câmbio quando Pagamento Antecipado 

    N

    MV_EASYFDI

    Indica se devem ser geradas previsões de despesas no financeiro (fase de Desembaraço).

    N

    MV_EASYFIN

    Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAFIN.

    N

    MV_EASYFPO

    Gera ou não previsões de despesas e impostos no financeiro (fase PO).

    N

    MV_EASYSRV

    Endereço do Servidor Web para o workflow

    localhost

    MV_EASYTMP

    OBSOLETO  


    MV_EASYWF 

    Habilita WorkFlow no Easy

    .F.

    MV_EIC_EAI

    Indica se o Easy Import Control esta integrado com outro ERP via Mensagem Única, através do EAI. 

    F

    MV_EIC_ECO

    Diz se há integração com o SIGAECO  

    N

    MV_EIC_EDC

    Parâmetro lógico que define se existe integração dos módulos SIGAEIC e SIGAEDC. 

    F

    MV_EIC_EFF

    Parâmetro lógico que define se existe integração dos modulos SIGAEIC e SIGAEFF. 

    T

    MV_EIC_PCO

    Se .T. Cliente com importação por conta e ordem.

    .T.

    MV_EIC0001

    Campo para utilizar no preenchimento do cheque

    SWB->WB_CA_NUM

    MV_EIC0002

    Permite alteração na Invoice quando há pagamento a antecipado ou liquidado

    .T.

    MV_EIC0003

    Nova validação referente aos Provisorios, 1 não apaga o referente ao adto, 2 apaga. 

    1

    MV_EIC0004

    Este parâmetro é utilizado nas rotinas Purchase Order, EmbarqueDesembaraço, Manutenção de P.L.I e Recebimento de Importação. Se ele estiver configurado, o Sistema exibirá o campo de peso bruno unitário dos itens dos processos.

    T

    MV_EIC0005

    Define (T) que a taxa sicomex pode ser rateada por CIF quando despesas base ICMS for rateadas por FOB 

    .F.

    MV_EIC0006

    Permite um mesmo número de contrato de câmbio para várias parcelas de adiantamento 

    .T.

    MV_EIC0007

    Habilita tratamento de encerramento de desembaraço e eliminação de resíduo na integracao com SIGACOM 

    .F.

    MV_EIC0008

    Indica se será usado o ExecAuto na integração PO -> Pedido de Compras 

    .T.

    MV_EIC0009

    Permite despesas negativas na NF Complementar.

    T

    MV_EIC0010

    Aliquota de ICMS na Integracao de Nota Fiscal do Despachante (1 = Capa, 2 = Item) 

    1

    MV_EIC0011

    Define se a N.V.A.E será utilizada na fase de PLI

    .F.

    MV_EIC0012

    Define se o peso bruto do item no pré-cálculo será utilizado para cálculo do valor de frete 

    .F.

    MV_EIC0013

    Habilita geração de título INV com a cotação da data de emissão da invoice 

    .F.

    MV_EIC0014

    Parâmetro que habilita o uso do peso bruto

    T

    MV_EIC0015

    Habilita a geração de títulos NFs de despesas quando MV_TEM_DI ligado 

    .F.

    MV_EIC0016

    Habilita o rateio de despesa base de imposto como acréscimo

    .T.

    MV_EIC0018

    Indica se deve ser considerado o ICMS reduzido na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal de Transferência.

    T

    MV_EIC0019

    Parâmetro que indica quando .T. se será gerada movimentação bancária para PA,

    independente da parametrização do SIGAFIN e quando .F. seguirá o parametro "Mov.Banc.sem Cheque" do SIGAFIN

    .T.

    MV_EIC0020

    Define se o sistema ira regerar títulos de invoice quando a taxa da invoice for alterada .F. = Regera .T. = Não regera.

    .F.

    MV_EIC0021

    Define se as despesas da DI serão reateadas por CIF + II quando o rateio por CIF (MV_RATCIF) estiver habilitado.

    F


    MV_EIC0022

    Define se relatório considera os registros da SW6

    Sim = .T.

    Não = .F.


    .F.

    MV_EIC0023

    Habilita títulos provisórios de numerário  

    .F.

    MV_EIC0024

    Campo data a ser utilizado no vencimento dos títulos provisórios de numerário 

    dDatabase

    MV_EIC0025

    Seleção dos tipos de NFEs que contemplarão as despesas de variação cambial.

    Posições: Complementar, Única, Custo e Transferência.

    NNSN

    MV_EIC0026

    Define que o IPI da importação não irá compor as bases do ICMS e IPI no processo de Conta e Ordem.

    .T.

    MV_EIC0027

    Sistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem.

    .F.

    MV_EIC0028

    Controla se o cálculo do ICMS deve considerar os valores de PIS e COFINS 

    .F.

    MV_EIC0029

    Define se no cálculo de Carga Tribut. Equivalente de ICMS, o valor do ICMS na base de cálculo é obtido pela alíquota normal ou pela alíquota reduzida.

    R considera no cálculo do ICMS o valor da carga tributária equivalente;

    N considera no cálculo do ICMS o valor da alíquota normal.

    R

    MV_EIC0030

    Controla se o cálculo do PIS e COFINS deve considerar as alíquotas de PIS e COFINS (.T.) ou não (.F.) 

    .F.

    MV_EIC0031

    Define se o campo 'Descr.Local' (W6_LOCALN) será preenchido durante a integração padrão (.T.) ou não (.F.).

    .F.

    MV_EIC0032

    Habilita a possibilidade de gerar NF Filhas com quantidade superior a 5% da manifestada (Conforme legislação vigente - Artigo 706 §5º)

    .F.

    MV_EIC0033

    Permite ao usuário imprimir o cabeçalho completo na impressão por data (.T.) ou não (.F.) na rotina de Prev. Desembolso

    .F.

    MV_EIC0034

    Permite ao usuário definir a não impressão de despesas iniciadas por estes códigos na rotina de Prev. Desembolso (Ex.: 1;2;...)


    MV_EIC0035

    Permite ao usuário definir o campo data base para cálculo do desembolso na rotina de Prev. Desembolso


    MV_EIC0036

    Define se o sistema deve verificar a referência do despachante informada no processo, de modo a não permitir que se utilize a mesma referência do despachante em mais de um processo de desembaraço.

    Sim = .T.

    Não = .F.

    .F.

    MV_EIC0037

    Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo Outras Despesas na rotina de Receb. Importação (EICDI154).

    Sim = .T.

    Não = .F.

    .F.

    MV_EIC0038

    Define como deve ser efetuado o rateio as Despesas Base de Imposto. As opções disponíveis são:

    CIF = .T.

    FOB = .F.

    .T.

    MV_EIC0039

    Atualiza alíquota pela Ex contida na descrição do arquivo de integração InterfWeb Aduaneiras 

    .F.

    MV_EIC0040

    Define qual a data será utilizada para baixa do titulo no Financeiro (SIGAFIN) na rotina de Controle de Câmbio (EICAP100). As opções disponíveis são:

    Utiliza data base do sistema = .T.

    Utiliza data emissão da invoice = .F.

    .F.

    MV_EIC0041

    Define para o processo de importação da rotina Integração Despachante (EICEI100) qual o peso líquido a ser utilizado. As opções disponíveis são:

    1 - Para que seja utilizado o peso líquido do cadastro de Produtos (SB1).

    2 - Para que seja utilizado o peso líquido do cadastro de Produtos x Fornecedor (SA5).

    1

    MV_EIC0042

    Descontinuado.  

    .F.

    MV_EIC0043

    Permite gravar data de liquidação na parcela a pagar com as informações da parcela de adiantamento vinculada.

    .F.

    MV_EIC0044

    Indica como apresentar a tela de seleção de itens do PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI; 2=Tela de filtros por item da S.I. para cenários integrados via EAI

    1

    MV_EIC0045

    Permitir item sem cotação no PO: 1=Permitir item apenas para cotação de preço; 2=Permitir item sem cotação;3=Permitir escolha do filtro pelo usuário.

    1

    MV_EIC0046

    Conta contábil para importação em andamento para nota fiscal em caso de integração via EAI. 


    MV_EIC0047

    Determina se será controlada a geração de eventos contábeis de embarque em transito na importação 

    F

    MV_EIC0048

    Indica se serão realizadas integrações contábeis via EAI durante a manutenção de embarque e nota fiscal de importação.

    T

    MV_EIC0049

    Indica se pagamentos da NF são considerados adiantamentos na integração EAI

    .F.

    MV_EIC0050

    Efetua o cálculo Qtde x Preço do item durante a integração de NF via TXT 

    .F.

    MV_EIC0051

    Desconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto = SIM e Base ICMS = NÃO da Base de ICMS ao Gerar a NF. Valores .T. ou .F.

    F

    MV_EIC0052

    Caso seja .T., a quebra na cotação será feita somente por código; se .F., será por código + data de entrega.

    .T.

    MV_EIC0053

    URL Proxy para Integração Siscomex Web  


    MV_EIC0054

    Porta Proxy para Integração Siscomex Web  


    MV_EIC0055

    User Proxy para Integração Siscomex Web  


    MV_EIC0056

    Senha Proxy para Integração Siscomex Web  


    MV_EIC0057

    Permite gravar embarques com invoices utilizando itens parciais, não sendo necessario vincular todo os itens do processo a uma invoice.

    .F.

    MV_EIC0058

    Considerar o cadastro de despesas para apuração da base do ICMS, IPI e Total da NFT

    .F.

    MV_EIC0059

    Não permite alterar valor e quantidade do P.O quando possuir cambio antecipado liquidado. 

    .F.

    MV_EIC0060

    Despesas de importação base de ICMS que serão rateadas pela quantidade de adições. Informe os códigos, com separador. Ex.: 401/405/408...


    MV_EIC0061

    Define a integração Comex Data QA X Easy Import Co ntrol 

    .F.

    MV_EIC0062

    Geração do complemento de valor dos itens de importação com despesas base de custo via rotina de Movimentações Internas MATA241

    .F.

    MV_EIC0063

    Siglas dos estados que farão uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importação. Ex.: SP/RJ/MG

    SP

    MV_EIC0064

    Permite a subtração do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.) Desabilitado (.F.)

    .F.

    MV_EIC0065

    Controla a quantidade de casas decimais para os campos númericos do relatório de pré-cálculo. Ex: 2

    2

    MV_EIC0066

    Define o tipo do título de previsão no ERP Externo que não movimenta o fluxo de caixa do contas a pagar deste ERP


    MV_EIC0067

    Sincronizar a cotação de moedas entre os módulos SIGAEIC e SIGAFIN. S=Sim N=Não 


    MV_EIC0068

    0-Não considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. PréCalc 1-Considera desp.base imp. p/ Impostos. Précálculo 2-considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. Pré-cálculo

    0

    MV_EIC0069

    Habilita (T) o controle de Importação via SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus) 

    .T.

    MV_EIC0070

    Desconsiderar despesas base de imposto SIM e base de custo NAO do valor da mercadoria da nota fiscal de importação.

    .T.

    MV_EIC0071

    Exibe a data e hora da última integração de Atribu tos na rotina de Atributos Portal Único. 


    MV_EIC0072

    URL do Endpoint de Integração do Portal Único em Produção (URL principal das APIs de integração par a produção.

    https://portalunico.siscomex.gov.br

    MV_EIC0073

    URL do Endpoint de Integração do Portal Único em Treinamento (URL principal das APIs de integração para treinamento

    https://val.portalunico.siscomex.gov.br

    MV_EIC0074

    Ambiente de Integração com o Portal Único 1=Produção, 2=Treinamento 

    1

    MV_EIC_ECO

    Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAECO.

    N

    MV_EIC_EDC

    Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAEDC.

    F

    MV_EIC_EEC

    Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAEEC.


    MV_EIC_EFF

    Parâmetro lógico que define se existe integração dos módulos SIGAEIC e SIGAEFF.

    T

    MV_EIC_PCO

    Se for T o cliente tem importacao por conta e ordem

    .T.

    MV_EICEFF

    Integração do SIGAEIC com o SIGAEFF.

    F

    MV_EICNUMT

    Permite definir a numeração a ser utilizada na geração de títulos a pagar no Financeiro (SIGAFIN). As opções disponíveis são:

    1 - Para que a numeração seja pelo campo das tabelas de Comércio Exterior.

    2 - Para que a numeração seja pelo campo No. Título (E2_NUM).

    2

    MV_EICNUSU

    Nível de Usuário para liberar a Solicitação de Numerário (Ao configurar este parâmetro com outro nível de acesso (exemplo: "5"), o Sistema permite que usuários não administradores realizem alterações na SN.

    8

    MV_EICPNUM

    Inclui a informação de "Part Number" na descrição do produto (Integração do Despachante via TXT).

    F

    MV_EMAILCP

    Conta de e-mail para envio de mensagem ao departamento de contas a pagar. Esta mensagem é acionada quando se libera um titulo para o despachante na solicitação  de numerário.


    MV_EMAILTE

    Conta de e-mail para envio de mensagem ao departamento de tesouraria. Esta mensagem é acionada quando se libera um titulo para o despachante na solicitação  de numerário.


    MV_EMPEXP

    Empresa de Exportação para o Drawback.


    MV_ESPEIC

    Define a espécie da Nota Fiscal a ser gerada pelo EIC no ambiente de Compras.

    NFE

    MV_ET_HTTP

    Endereço do Easy Legis (Integração Ncm via Easy Legis).


    MV_ET_IP

    Endereço IP do servidor da InfoConsult (Integração Ncm via InfoConsult).


    MV_ET_PASS

    Password do usuário para execução do programa da Aduaneiras (Integração Ncm via Aduaneiras).


    MV_ET_PORT

    Porta do servidor MySql da InfoConsult (Integração Ncm via InfoConsult).


    MV_ET_USER

    Login do usuário para execução do programa da Aduaneiras (Integração Ncm via Aduaneiras).


    MV_EXP_TX

    Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para as receitas (Exportação).

    1

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_FIL_DA

    Determina se o entreposto e as rotinas padrão estarão filtradas para deixar os processos separados.

    F

    MV_FILEXP

    Filial da empresa da Exportação para o Drawback.


    MV_FIN_EIC Indica se irá gravar o câmbio do SIGAEIC quando não houver integração com o SIGAFIN F

    MV_FORDESP

    Registra o Fornecedor genérico para Despachante.


    MV_FORECAS

    Indica se haverá parcelas de previsão (FORECAST - Previsão de Compra).

    N

    MV_FOBPURO

    Indica se a empresa utiliza gastos desproporcionais

    F

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_GRVAMPA

    Indica se deve atualizar os amparos das alíquotas de II e IPI conforme Easy Legis (Integração Ncm via Easy Legis).

    T

    MV_GRVDNCM

    Indica se deve atualizar as descrições das NCMS conforme Easy Legis (Integração Ncm via Easy Legis).

    T

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_ICMS_IN

    Determina quando verdadeiro que deve-se calcular o ICMS segundo nova legislação de 2002 (ICMS por dentro).

    T

    MV_ICMSMID

    Contém o valor em reais da base do ICMS por mídia, no caso de importação de software.

    O

    MV_ICMSNFC

    Quando verdadeiro calcula o ICMS na nota fiscal complementar.

    F

    MV_ID_CLI

    Indica se nos formulários impressos para o exportador, será impresso o nome do cliente (S) ou do comprador (N) do PO.

    N

    MV_ID_EMPR

    Se "S" define o uso dos dados da Empresa, caso contrário, os dados do importador.

    S

    MV_IMP_TX

    Indica taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Importação.

    1

    MV_IN327

    Desconsidera desconto na base de Impostos conforme IN327.

    T

    MV_INC_PO

    Permite inclusão automática se T, caso o pedido venha da integração padrão com o status de alteração e o mesmo ainda não exista.

    F

    MV_INCLNCM

    Indica se deve incluir as NCMS / EX do Easy Legis não cadastradas no sistema (Integração Ncm via Easy Legis).

    T

    MV_INVOICE

    Número sequencial da impressão de invoice (rotina padrão do SIGAEIC).

    1

    MV_IPIPAUT

    Define a utilização do IPI de pauta.

    F

    MV_IR_CAMB

    Taxa de IR usado para inicializar o campo "WA_PER_IR" no controle de câmbio caso o percentual de juros seja diferente de 0.

    O

    MV_ITEDESP

    Se T envia código do item no arquivo TXT no ITEA; se F não grava o código do item no arquivo TXT de envio ao despachante.

    F

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_KIT

    Indica se o cliente utiliza (S) processos com kit de Mercadoria (estrutura) na SI ou não (N). Este parâmetro modifica a tela de Solicitação de Importação.

    N




    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_LERNOTA

    Determina se o Custo Realizado será a partir da leitura da NF Única/primeira (T) ou com base no Processo.

    F

    MV_LIBQTEM

    Se ativado (T), permite alterar o pedido, colocando uma quantidade negativa no saldo.


    MV_LITRCC

    Literal para conter o nome reduzido do Centro de Custo no SIGAEIC (SY1, SW0_CC).

    C.I.

    MV_LOJDESP

    Registrar a Loja do Fornecedor genérico (similar ao MV_FORDESP).


    MV_LOTEEIC

    Determina a utilização das rotinas de Controle de Lote para LI e/ou Nota Fiscal de Entrada.

    N

    MV_LT_COMP

    Lead time (tempo médio previsto) para compras a ser utilizado para previsão de datas no sistema. É o tempo medido desde a SI até o PO.

    1

    MV_LT_DESE

    Lead time (tempo médio previsto) para desembaraço a ser utilizado para previsão de datas no sistema. É o tempo médio desde a atracação e/ou recebimento de documentos até o desembaraço do processo.

    1

    MV_LT_LICE

    Lead time (tempo médio previsto) para fazer a licença de importação a ser utilizado para previsão de datas no sistema, quando o pedido necessite de anuência prévia. É o tempo medido deste o PO até a anuência da L.I.

    1

    MV_LT_PROF

    Lead time (tempo médio previsto) para aguardar a PROFORMA, necessária para se fazer a L.I.

    1

    MV_LOGOREL

    Se 'F' não imprime o rodapé da função E_REPORT()

    T

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_MANTEM

    Usado na integração via TXT. Se T, os campos que estiverem em branco no TXT caso seja uma alteração, serão mantidos os que estiverem cadastrados. (SI/PO).

    F

    MV_MERCODI

    Indica se deve enviar os dados do Mercosul a DI eletrônica.

    F

    MV_MESI

    Modo como serão editados os itens na SI: .T.=msgetdb ; .F.=msselect

    F

    MV_MOST_DA

    Identifica se na capa da DI de Nacionalização serão mostrados todos os campos.

    F

    MV_MTVERSA

    Versão do XSD para a Matriz de Tributação do Importador no SIGEIC.


    MV_MENPESO

    Define se vai avisar sobre a diferença de tamanho e decimais dos campos de Peso.

    T

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_NATDESP

    Código da natureza a ser utilizada na geração de títulos a pagar quando não informado no cadastro de Despachante.


    MV_NF_AUTO

    Indica se irá preencher automaticamente o número da nota fiscal através da rotina GERA NFE. Quando não automático, a numeração deverá ser preenchido manualmente.

    N

    MV_NF_IN86

    Nome e contador do Arquivo da Instrução Normativa.

    IN0000

    MV_NFDQUAN

    Define o tamanho do campo quantidade na integração de nota fiscal de despachante.


    MV_NOTAOUT

    Informar qual o Time Out para escolha da série de nota fiscal. Digite em segundos, indica o tempo de espera.

    20

    MV_NR_ISUF

    Permite ao usuário definir a quantidade máxima de itens por adição. Se o valor for menor ou igual a zero, será assumido o valor 78. 

    78

    MV_NR_SUFR

    Contador da Suframa na geração de arquivo texto ao sistema da Zona Franca de Manaus.

    81

    MV_NRCO

    Indica se a numeração da Cotação de Preços será automática.

    F

    MV_NRCUSTO

    Número seqüencial do custo realizado. O custo realizado não se baseia mais na NF e sim neste número.

    0

    MV_NRDI

    Define se a numeração do processo será sequencial.

    F

    MV_NRPO

    Define se a numeração do Purchase Order será sequencial com base na tabela SC7. Valores: S para habilitar e N para desabilitar.

    N

    MV_NUM

    Indica o proximo numero de SI (é somando 1 ao conteúdo) que será gerado na cópia de PO.

    00000

    MV_NUMITEN

    Número máximo de itens por nota fiscal para controlar a quebra de nota automaticamente.

    99

    MV_NFFILHA

    Valores que serão considerados na nota filha. 0=Mercadoria+(FOB+FRETE+SEGURO+CIF+II) / 1=Tipo '0'+todas as despesas / 2=Valor FOB / 3=MV_FNFILHA + ICMS

    0

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_ODBCDSI

    Nome da Fonte de Dados do usuário (ODBC).

    365




    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_PATH_IN

    Diretório dos arquivos TXT de integração padrão, inclusive da integração com o despachante. Importante: Este parâmetro indica um diretório que deverá estar sob o diretório do Microsiga Protheus®.

    \SIGAADV\

    MV_PATHSIS

    Patch onde esta o Arquivo EIC_DIAG.DBF do SISCOMEX.

    \DADOSADV\

    MV_PCOFOB

    Se for T importador gera financeiro p/ FOB

    .F.

    MV_ PCOIMPO

    Se for .T. é Importador, se não Adquirente.

    .T.

    MV_PERC_DE

    Despesas para relatório de Seguros, calculado sobre Custo e Frete.


    MV_PESOW57

    Indica se o peso so cadastro de produtoss será atualizado pela PLI e/ou DI.


    MV_PG_ANT

    Determina se o SIGAEIC controla o Pagamento Antecipado ao Fornecedor.


    MV_PN_DI

    Imprimir Código de Part Number na DI.

    F

    MV_POREF

    Indica se terá opção de copiar os dados de um determinado PO de referencia.

    S

    MV_PRODIMP

    Palavra que define o nome do produto importado, utilizado na geração da NFE.

    PROD. IMPORTADO

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_QBACMOD

    Opção para quebra da nota quando tem drawback, onde 1 é por Ato Concessório e 2 por modalidade de drawback.

    1

    MV_QB_OPER

    Define se a NF quando gerada automaticamente terá quebra por operação.

    S

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_RAT_FRE

    Faz o cálculo do Peso e também do Frete da PLI.

    S

    MV_RAT_INL

    Seleciona o tipo de Rateio do INLAND (1-Por FOB; 2-Por Peso).

    1

    MV_RATACRE

    Realiza cálculo automático dos acréscimos nas adições.

    T

    MV_RATCIF

    Indica se o Rateio das despesas na NF será por CIF.

    S

    MV_RATDESP

    Indica se o Rateio de FRete / DESPesas / SEGuro será efetuado por Valor(1) ou Peso(2) nas NF's de Entrada e Saida. Exemplo: FR=1;DESP=1;SEG=2.

    FR=1;DESP=1;SEG=1

    MV_RATEIO

    Indica se rateia as despesas no envio do preço do produto para o SISCOMEX na tela de LI, para as despesas Inland, Packing e Desconto, proporcional ao FOB.

    S

    MV_RATFRE

    Indica o tipo de divisão para o frete, sendo (1) para ratear por quantidade e (2) para ratear por valor.

    1

    MV_RATPROC

    Parâmetro que indica se tem gastos nas Invoices 

    N

    MV_RECOF

    Determina se o cliente possui processos de RECOF.

    F

    MV_RELACNT

    Conta a ser utilizada no envio de e-mail para a solicitação de pagamento.


    MV_RELAPSW

    Indica a senha de usuário no envio de e-mails pela conta indicada no parâmetro MV_RELACNT.


    MV_RELAUSR

    Indica o usuário para autenticação no Servidor de email.


    MV_RELAUTH

    Indica se o servidor de e-mail necessita de autenticação.

    F

    MV_RELFROM

    E-mail utilizado no campo FROM no envio de relatórios por e-mail.


    MV_RELPSW

    Senha para autenticação no Servidor de e-mail.


    MV_RELSERV

    Nome do Servidor de envio de e-mail utilizado nas solicitações de pagamento.


    MV_RELT

    Diretório especificado para impressão de relatórios gravados em disco.

    \RELATO\

    MV_RELTIME

    Timeout no Envio de e-mail.

    120

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_SAP_ADM

    Indica o usuário para conexão ao Microsiga Protheus®. Dica:  preencher de preferência com: Administrador.


    MV_SAP_ENV

    Indica o ambiente de conexão ao  Microsiga Protheus®, verifique no arquivo Ap7Srv.ini.


    MV_SAP_INT

    (Descontinuado) Indica se há integração dos módulos de comércio exterior com o SAP R3.


    MV_SAP_PRT

    Indica a porta do servidor onde está o Microsiga Protheus®, verificar no Ap7Srv.ini.


    MV_SAP_PSW

    Indica a senha do usuário definido em MV_SAP_ADM.


    MV_SAP_SRV

    Indica o HostName ou endereço IP onde esta o Server do Microsiga Protheus®.


    MV_SAPCLIE

    Indica o Cliente (Mandante).


    MV_SAPDRFC

    Parâmetro de Conexão preenchido com: 0.


    MV_SAPLANG

    Indica o Idioma do SAP R3, devido a configurações.


    MV_SAPPASS

    Indica a senha do usuário para login no SAP.


    MV_SAPSERV

    Indica o Endereço IP ou HostName do Aplication Server do SAP.


    MV_SAPSYNR

    Indica o System Number.


    MV_SAPSYST

    Parâmetro de Conexão preenchido com: 0.


    MV_SAPTRAC

    Parâmetro de Conexão preenchido com: 0.


    MV_SAPUSER

    Indica o nome do usuário para login no SAP.


    MV_SCXDIAS

    Número de dias padrão de retorno da L.I.

    90

    MV_SCXVERS

    Versão do arquivos temporários do SISC.

    CDX

    MV_SELO

    Código de despesa relacionado ao cadastro de produtos informado no campo B1_SELO.


    MV_SEQ_LI

    Número da Seqüência da L.I. do Easy Import Control.

    00000001

    MV_SEQARQ

    Número sequencial, a ser utilizado para compor o nome do arquivo a ser enviado para o despachante.


    MV_SEQAVP

    Utilizado pela AVPRINTE, contem o número sequencial que comporá o nome do arquivo JPG a ser salvo.


    MV_SEQLOTE

    Número sequencial para gravação do lote na rotina de controle de lotes.

    00000

    MV_SER_ARG

    Valor a ser iniciado a série da Nota Fiscal.

    A

    MV_SIMB1

    Símbolo utilizado pela moeda 1 do sistema.

    R$

    MV_SIMB2

    Símbolo utilizado pela moeda 2 do sistema.

    US$

    MV_SIMB3

    Símbolo utilizado pela moeda 3 do sistema.

    UFIR

    MV_SIMB4

    Símbolo utilizado pela moeda 4 do sistema.

    EURO

    MV_SIMB5

    Símbolo utilizado pela moeda 5 do sistema.

    IENE

    MV_SIREF

    Indica se terá opção de copiar os dados de uma determinada SI de referencia.

    S

    MV_SOFTWAR

    Define se o cliente importa software ou não.

    N

    MV_SUFRAMA

    Indica se o importador opera na Suframa ou não.

    F

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_TECWIN

    Indica se o cliente utiliza a integração com o sistema TECWIN produto referente à atualização de NCMs (Aduaneiras).

    F

    MV_TEM_DI

    Determina se o Cliente utiliza (T) ou não (F) a DI eletrônica, ou seja, se fará o registro da DI no Siscomex eletronicamente ou não.

    F

    MV_TEM_DSI

    Indica se o cliente faz DSI.

    F

    MV_TIPITEC

    Indica se utilizará todas as integrações de NCM (.T.) ou somente a do Easy Legis (.F.).

    F

    MV_TIPOADU

    Tipo de Integração com Interface WEB (1-Ato Legal; 2-Naladi; 3-Geral).

    N

    MV_TREPORT

    Habilita a impressão dos relatórios utilizando o componente gráfico "TReport" (Opções de preenchimento: 1=Não Utiliza; 2=Utiliza; 3=Pergunta se Utiliza).

    2

    MV_TTS

    Utilização do Controle de Transação (Sim/Não).

    S

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_ULT_ATZ

    Data da última atualização do Histórico de Importação.


    MV_UNIDCOM

    Indica se a unidade de compra (no caso de utilização de 2 unidades de medida) é a primeira ou a segunda do Cadastro de Produtos.

    1

    MV_UTILEIB

    Define se será possível salvar e restaurar as informações alteradas das adições no Recebimento de Importação.

    F

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_VCREAL

    Se T informa se está ativo o evento contábil que transfere o saldo das contas de variação cambial não realizada para a realizada

    F

    MV_VENCDA

    Identifica quantos dias serão somados a data de declaração de trânsito aduaneiro para identificar a data de vencimento.

    365

    MV_VLDIMOE

    Indica em que moeda será a gravação dos campos referentes a despesas de embarque (T = Moeda Local; F = Moeda da DI).

    T

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_WFSMTP

    • o nome do servidor, se necessário com a porta.

    (Exemplo: smtp.empresa.com.br:111);


    MV_WFTCONN

    • o numero de tentativas de acesso ao servidor de emails.

    (Exemplo: 5)


    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão









    Veja Também

    Para alterar o conteúdo dos parâmetros envolvidos no módulo de Importação, consulte o tópico "Parâmetros" no módulo Configurador.