Manutenção Parâmetros Empresa APB - APB000TA
Visão Geral do Programa
Permite definir as características da empresa relacionada ao módulo de Contas a Pagar, possibilitando em determinadas situações, ocasionar desvios no comportamento deste.
Atualiza Parâmetros Empresa APB
Objetivo da tela: | Permitir definir as características da empresa relacionada ao módulo de Contas a Pagar, possibilitando em determinadas situações, ocasionar desvios no comportamento deste. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Histórico | Quando acionado, apresenta a tela Histórico Parâmetros Empresa APB. |
APF x APB | Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros de Integração APF x APB. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Exibe o código da empresa que tem características parametrizadas para sua utilização no módulo de Contas a Pagar do Datasul EMS. |
FE Histórico Fornec | Inserir o código da finalidade econômica, a qual será utilizada na geração de estatísticas do fornecedor. Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA). |
FE Valor Usuário | Inserir o código da finalidade econômica relativa ao valor limite do usuário. Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA). |
Finalid Acum Pagto | Inserir o código da finalidade econômica, onde serão acumulados os valores para pagamento relativos a empresa do usuário. Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA). |
FE Desp Bcia | Inserir a finalidade econômica na qual serão acumulados os valores de despesa bancária. Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA). |
Utiliza IVA a Compensar | Quando assinalado, determina ao sistema que no caso de pagamentos com cheque, a contabilização do IVA na conta de impostos a recolher, deve ocorrer somente na Conciliação Bancária, caso contrário, ocorre no momento da liquidação do título. Importante: O conceito Imposto de Valor Agregado na Liquidação de Títulos apresenta mais detalhes. |
Optante do Simples | Quando assinalado, determina que a empresa é optante pelo ‘Simples’ (Lei nº 9.317, 5/12/96). Importante: Esse parâmetro será verificado no momento do envio da DARF, para que o sistema identifique qual layout deverá ser utilizado (DARF ou DARF Simples). |
Val. Max. Pagto. Caixa/Borderô | Inserir o valor até o qual podem ser efetuados pagamentos via caixa ou borderô não escritural. Importante: Esse campo somente é habilitado para clientes Localização México, onde os pagamentos cujo valor líquido exceda ao valor informado, devem obrigatoriamente ser efetuados via cheque ou transferência eletrônica. |
Bloqueia Pagto. Caixa/Borderô | Quando assinalado, determina que devem ser bloqueados os pagamentos, cujo valor líquido do título for maior que o valor informado no campo “Val. Max. Pagto. Caixa/Borderô”, quando este estiver sendo efetuado via caixa ou borderô não escritural. Quando esse campo não estiver selecionado, o sistema irá apresentar apenas uma mensagem de alerta, permitindo que o pagamento seja efetuado mediante confirmação do usuário. Importante: Esse campo somente é habilitado para clientes Localização México. |
Histórico Parâmetros Empresa APB
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os históricos gerados automaticamente, quando de qualquer alteração nos Parâmetros da Empresa do módulo de Contas a Pagar, permitindo assim, verificar qual era a parametrização utilizada em uma determinada data. Importante: As colunas “ Val Max Pagto Cx/Bord” e “Bloq Pagto Cx/Bord” são informações para clientes Localização México. |
Parâmetros de Integração APF x APB
Objetivo da tela: | Determinar os parâmetros necessários para integração entre o Contas a Pagar e Aprovação Financeira de Documentos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Parâmetro | Selecionar o tipo de aprovação de documentos. As opções disponíveis são:
Nota: Caso seja selecionada a opção “Geral”, serão habilitados no retângulo “Geral” os parâmetros “Implantação” e “Pagamento”. Caso seja selecionada a opção “Por Espécie”, as opções de "Implantação" e "Pagamento" no retângulo “Geral” são desmarcadas e desabilitadas e será necessário defini-las no cadastro de Manutenção Espécie de Documento Financeiro (APB020AA). |
Geral - Implantação | Quando assinalado, define para a empresa corrente que a geração de pendência de aprovação será criada na implantação dos documentos. |
Geral - Pagamento | Quando assinalado, define para a empresa corrente que será criada pendência para efetuar o pagamento dos documentos. |
Pagamento Extra Fornecedor - Implantação | Quando assinalado, define que será gerada a pendência de aprovação na implantação do Pagamentos Extra Fornecedor quando o parâmetro for "Por Espécie". Nota: O Pagamento Extra Fornecedor não possui espécie. Esse campo é desabilitado quando o parâmetro for "Geral". |
Lib Aprovação Pagto | Selecionar o tipo de liberação de aprovação do pagamento. As opções disponíveis são:
|
Centro de Custo | Selecionar a forma de exibição do centro de custo. As opções disponíveis são:
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DOC 24/26/28 por Estab | Quando assinalado, define que a forma de aprovação do documento é por estabelecimento. |
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