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Visão geral do programa

Este programa tem por objetivo parametrizar dados referente à nota fiscal do EMS, como a natureza de operação, série da nota (que pode ser diferente da série da fatura do faturamento do GPS) e item da nota. Estes conceitos devem ser verificados diretamente com documentação do EMS ou suporte EMS. Estes dados são utilizados para integrar a fatura do GPS com a nota fiscal do EMS.

Estes parâmetros são utilizados para a geração das notas fiscais a partir da fatura gerada.

Somente serão solicitadas estas informações, caso esteja sendo utilizado o EMS com banco unificado (ver detalhes com equipe banco de dados).

Este programa permite informar alguns dados que servirão posteriormente para a geração das notas de fiscais.

É necessário o preenchimento destes campos onde todo tratamento e consistências serão realizadas no processo de geração da nota fiscal, no programa de integração com o sistema de faturamento do EMS.

Neste cadastro, é possível parametrizar por estado (UF), podendo deixar os campos genéricos ou especializar por contratante.


PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO:

Na Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), na tela “Parâmetros da Nota Fiscal”, no campo “Gera Nota Fiscal”, indica se será gerada a nota fiscal n módulo de Faturamento do sistema EMS ou não, a partir da Fatura gerada no módulo de Faturamento do Gestão de Planos de Saúde.

Nos Parâmetros Integração Datasul-EMS deve estar cadastrado o item "Faturamento 2.00".  

O FP0310L é utilizado no programa Geração Notas Fiscais (FP0510M) e Geração Títulos pelas Guias Antecipação (FP0510X).

Ações relacionadas:

Ação:

Descrição

AdicionarIncluir um novo registro.
ExportarExportar os dados de um ou mais registros para uma planilha.
PesquisarPesquisar por registros através de parâmetros.
Busca avançadaPesquisar por registros através de filtros específicos.
Gerenciador de colunasMarcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultadosPermite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.


Pesquisas

É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. Se informados números a pesquisa será realizada através do código da modalidade ou pelo código do cliente, caso informados caracteres alfanuméricos, a pesquisa será realizada através da UF e do tipo de pessoa.

A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.

Principais campos:

Campo:

Descrição

UF inicial

Informar o código inicial da UF.

Tipo de pessoa

Selecionar o tipo de pessoa, podendo ser:

  • Física
  • Jurídica
Modalidade inicialSelecionar o código inicial da modalidade.
Cliente inicialSelecionar o código inicial do cliente.


Adicionar

Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Adicionar:

Principais ações:

Ação:

Descrição

CancelarCancelar a inclusão do registro.
SalvarSalvar as informações registradas.


Editar

Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Editar:

Principais ações:

Ação:

Descrição

CancelarCancelar a edição do registro e manter as informações anteriores.
SalvarSalvar as novas informações registradas.


Detalhar

Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

Tela de opções da função Detalhar:

Principais ações:

Ação:

Descrição

VoltarRetornar para a tela inicial do programa.
Remover

Excluir o registro. 

EditarEditar informações do registro.


Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:

Campo:Descrição

UF

Informar a unidade federativa (estado) da nota fiscal.                                                       

Tipo de pessoa

Informar o tipo de pessoa F=Física ou J=Jurídica, para parametrizar dados diferentes para estes dois tipos de pessoa.

Modalidade

Informar o código da modalidade da fatura que será selecionada para gerar a nota fiscal. Deve estar cadastrado na Manutenção Modalidades (PR0110A). A descrição é buscada no cadastro de modalidades.

Cliente

Informar o código do cliente da fatura que será selecionada para gerar a nota fiscal. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes. O nome é buscado no mesmo cadastro.                                                  

Natureza da operação para pré-pagamento

Informar a natureza da operação da nota fiscal para faturas de pré-pagamento.

Série para pré-pagamento

Informar a série da nota fiscal para faturas de pré-pagamento.

Natureza da operação para participação

Informar a natureza da operação da nota fiscal para faturas de participação.

Série para participação

Informar a série da nota fiscal para faturas de participação.

Natureza da operação para custo operacional

Informar a natureza da operação da nota fiscal para faturas de custo operacional.

Série para custo operacional

Informar a série da nota fiscal para faturas de custo operacional.

Natureza da operação para antecipação

Informar a natureza da operação da nota fiscal para faturas de antecipação.

Série para antecipação

Informar a série da nota fiscal para faturas de antecipação.

Natureza da operação para intercâmbioInformar a natureza da operação da nota fiscal para faturas de intercâmbio.
Série para intercâmbioInformar a série da nota fiscal para faturas de intercâmbio.

Item para pré-pagamento

Informar o código do item da nota fiscal para faturas de pré-pagamento.                          

Item para participação

Informar o código do item da nota fiscal para faturas de participação.

Item para custo operacional

Informar o código do item da nota fiscal para faturas de custo operacional.

Item para antecipação

Informar o código do item da nota fiscal para faturas de antecipação.

Usuário

Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema

Atualização

Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.


Após a parametrização deste cadastro os próximos passos para gerar a nota fiscal são:

  • Gerar nota de serviços no faturamento do gestão de planos: exemplo: FP0710A.
  • Gerar Fatura no faturamento do gestão de planos: Exemplo: FP0710E.
  • Liberar fatura no faturamento do gestão de planos: FP0510P.
  • Geração Notas Fiscais (FP0510M): Integra a fatura do GPS com a nota fiscal do EMS, módulo faturamento e grava o número da nota fiscal nos dados da fatura do GPS.
  • Após a geração da nota fiscal no EMS deve-se integrar as faturas do Gestão de planos com contas a receber (Financeiro) do EMS: FP0510R.
  • Após a integração com EMS, gerando uma nota fiscal dentro do módulo de faturamento do EMS, pode-se executar impressão da nota fiscal em papel ou geração de nota fiscal eletrônica pois estes processos buscarão as informações da própria nota fiscal gerada no EMS.

Atualização Fatura com Nota Fiscal Cancelada (FP0310X): Utilizado quando há um cancelamento da nota fiscal, para retornar a fatura com os mesmos dados antes da integração com EMS.

  • Este programa tem o objetivo de atualizar as faturas caso as notas fiscais tenham sido canceladas no EMS. Para que seja possível a utilização deste programa, é preciso estar utilizando o sistema EMS com banco unificado.
  • Assim, a partir de uma seleção de fatura, são acessadas as notas fiscais e verificando se a nota fiscal está cancelada. Caso esteja cancelada, o campo que informa o número da nota fiscal na fatura é preenchido com brancos, permitindo a geração de uma nova nota fiscal para a fatura.

Processo:

  • Cancelar nota fiscal no EMS2: FT2200.
  • Cancelar título no contas a receber (ACR) do EMS.
  • Cancelar título no gestão de planos: FP0310P
  • Cancelar nota fiscal no gestão de plano: FP0310X.

Remover

Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Remover:

Principais ações:

Ação:

Descrição

Cancelar

Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar

Confirmar a exclusão do registro.


Gerenciador de colunas

Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.

Exportar

Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.

Principais ações:

Ação:

Descrição

Exportação de DadosPermite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas.
CancelarCancelar a geração do arquivo de dados.
ExportarConfirmar o download do arquivo de dados.





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