O Sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas, chamadas de parâmetros.

Parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.

Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo “MV_” e agem sobre diversas operações no sistema.

O módulo de Importação utiliza vários parâmetros, alguns deles são comuns a outros módulos do Sistema. Caso esses parâmetros sejam alterados, o novo conteúdo será considerado para os demais módulos. Alguns parâmetros são apenas configurações genéricas, como configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas, etc.

Importante:

Os parâmetros iniciados por números (após o prefixo "MV_") devem ser consultados na célula # .



Clique nas iniciais acima para consultar a relação de parâmetros utilizados pelo SIGAEIC em ordem alfabética.

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_1DUP

Defina a inicialização da 1ª parcela do título gerado (A=Sequência Alfa; 1=Sequência Numérica).

A




Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_ACSLDVL

Barra a apropriação de AC para LI quando o valor for maior que o saldo no AC?

F

MV_ANUDRAW

Se verdadeiro marcará os itens (provenientes de integração) como anuentes, caso sejam utilizados para Drawback.

T

MV_ANDUBIC

Define se o valor do AntiDumping será Base de ICMS

F

MV_ALT_PO

Permite alterar a quantidade do PO na integração mesmo com movimentação? (T=Sim; F=Não)

T

MV_ALTDESP

Permite alterar as despesas que iniciam com 1,2,8 e 9.

N

MV_ATUPESO

Indica se o Peso será atualizado no Cadastro de Produtos.

F

MV_ATUTX

Se verdadeiro (T) atualiza o cadastro ECB (Taxas do SIGAECO) com o mesmo conteúdo da tabela de Cotação de Moedas (na Inclusão).

T

MV_AUTREDE

Indica se necessita informar os dados de autenticação da rede (Integração de NCM via Aduaneiras).

F

MV_AV_MERC

Determina se soma o valor do ICMS no campo D1_VUNIT.

N

MV_AVG0160

Controla a geração da Nota Fiscal Complementar, caso a Nota Única já tenha sido gerada.

F

MV_AVG0170

Define se habilita o Controle de Alçadas no SIGAEIC.

F

MV_AVG0182

Habilita (T) a busca de processos de Desembaraço/Câmbio pelo método de pesquisa padrão do Sistema.

F

MV_AVG0193

Define o diretório onde serão salvos os arquivos (txt) de retorno da Suframa.

\pli\

MV_AVG0194

Definir qual descrição do produto será usada na geração da planilha de adições.

0 = Resumida;

1 = Inglês;

2 = LI;

3 = Português.

0

MV_AVG0195

Define o campo onde será informado o beneficiário do adiantamento.

vazio

MV_AVG0202

Habilita a rotina de 'Controle de Demurrage'

.T.

MV_AVG0211

Admissão em Entreposto sem LI

.T.

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_CALCICM

Indica como será feito o cálculo do ICMS, sendo: 1-Conforme Pauta Fiscal; 2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base.

1

MV_CAMBAUT

Variação cambial automática das despesas 701-FOB, 702-Frete e 703-Seguro (S ou N respectivamente, exemplo: SSS, SNS, SNN, NNN).

NNN

MV_CAMBCOMDefine se as parcelas de câmbio da comissão serão geradas na rotina de contole de câmbo quando o parâmetro MV_FIN_EIC estiver habilitadoF

MV_CAMBIL

Define se utilizará o lançamento das despesas FOB, Frete e Seguro automaticamente no desembaraço.

F

MV_CAMBIMP

Define se no lote do controle de cambio aceita mais de um importador.

F

MV_CANSALD

Indica se na alteração de um PO cancela o saldo do item ou não na solicitação de importação.

N

MV_CARGA

Na integração, utiliza o número sequencial da descrição no SX8 (F) ou diretamente no arquivo SYP (T).

T

MV_CHEFEIM

Corresponde ao nome do chefe da área de importação (impresso em alguns formulários).

NOME DO CHEFE DA IMPORTAÇÃO

MV_CLIDESP

Registrar o Cliente genérico para Despachante (devolução de adiantamento).


MV_CLODESP

Registar a Loja do Cliente genérico (devolução de adiantamento).


MV_CODAFRMDefine o código da despesa de A.F.R.M.M.

MV_COD_EII

Códigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de débitos no Arquivo EII.

2892, 3345, 5602, 5629

MV_CODTXSI

Define o código da despesa da Taxa Siscomex

415

MV_COMP

Caracter ASCII para compactação da impressora. Deve-se informar neste campo o código decimal de caracter (exemplo: 15).

15

MV_COMPAUT

Indica se a compensação será automaticamente refletida no Financeiro.

T

MV_CTRL_DI

Numeração Sequência da DI.

0

MV_CTRL_WA

Número de controle do cadastro de câmbio (automático e sequencial pelo sistema).

000000

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_DAIVERS

Versão do XSD para a Declaração Amazonense de Importação no SIGAEIC.


MV_D_CIF

Código p/ Despesa de CIF no SWD.

104

MV_D_COFIN

Código p/ Despesa de COFINS no SWD.

205

MV_D_FOB

Código p/ Despesa de FOB no SWD.

101

MV_D_FRETE

Código p/ Despesa de Frete no SWD.

102

MV_D_ICMS

Código p/ Despesa de ICMS no SWD.

203

MV_D_II

Código p/ Despesa de II no SWD.

201

MV_D_IPI

Código p/ Despesa de IPI no SWD.

202

MV_D_PIS

Código p/ Despesa de PIS no SWD.

204

MV_D_SEGUR

Código p/ Despesa de Seguro no SWD.

103

MV_DEBAUT

Utilizado no numerário para gerar e-mails quando há despesas de débito automático.


MV_DEFRENA

Dedução automática do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU.

F

MV_DEPTO_I

Nome do departamento de Importação em inglês, impressa em alguns formulários no idioma inglês.

Import Dept

MV_DEPTO_P

Nome do departamento de Importação em português, impressa em alguns formulários no idioma português.

Depto. de Importação

MV_DESC_PO

Seleciona o tipo de descrição no Item do PO (I=Inglês; P=Português; GI=Descrição da LI).

I

MV_DESCDI

Indica se as descrições dos itens estarão editáveis nas invoices.

T

MV_DESPFORDesabilita/Habilita envio de email para o Fornecedor de despesasF

MV_DESPSD1

Indica se será gravado produto-despacho em SD1.

S

MV_DIASPRD

Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens.

180

MV_DIR_SUF

Diretório de Controle para Geração do arquivo Suframa.

\SIGAADV\

MV_DRAW_TX

Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback.

1

MV_DT_VAR

Campo que contém a Data de Cotação utilizada no cálculo da diferença cambial entre o FOB, Frete e Seguro (despesas 701, 702 e 703). Geralmente é utilizada a Data do Desembaraço.

W6_DT_DESE

MV_DTB_APD

Contém o campo que será utilizado como Data Base no câmbio (se não preenchido, será considerada a Data de Embarque).


MV_DTBXCMP

Indica o campo que será utilizado na baixa da compensação de títulos.


MV_DUPLDOC

Quando ativado, irá gerar o número do título INV com a numeração da Invoice (W9_INVOICE) e o número do título da despesa com o número do documento (WD_DOCTO).

1º caractere: “S” ou “N” - Ligado ou desligado o tratamento

2º caractere: “R” ou “L” – “Right” Direita ou “Left” Esquerda, podendo configurar se o sistema irá gravar o número do título contando da direita ou da esquerda.

3º caractere: "I" - Indica se o tratamento será utilizado para os títulos de Invoice, caso contrário será tratado apenas os títulos das despesas.

SR

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_EASY

Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGACOM.

N

MV_EASY_CO

Path do Arquivo IC000  

\SIGAADV

MV_EASYFCA

Geração de títulos provisórios do Câmbio quando Pagamento Antecipado 

N

MV_EASYFDI

Indica se devem ser geradas previsões de despesas no financeiro (fase de Desembaraço).

N

MV_EASYFIN

Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAFIN.

N

MV_EASYFPO

Gera ou não previsões de despesas e impostos no financeiro (fase PO).

N

MV_EASYSRV

Endereço do Servidor Web para o workflow

localhost

MV_EASYTMP

OBSOLETO  


MV_EASYWF 

Habilita WorkFlow no Easy

.F.

MV_EIC_EAI

Indica se o Easy Import Control esta integrado com outro ERP via Mensagem Única, através do EAI. 

F

MV_EIC_ECO

Diz se há integração com o SIGAECO  

N

MV_EIC_EDC

Parâmetro lógico que define se existe integração dos módulos SIGAEIC e SIGAEDC. 

F

MV_EIC_EFF

Parâmetro lógico que define se existe integração dos modulos SIGAEIC e SIGAEFF. 

T

MV_EIC_PCO

Se .T. Cliente com importação por conta e ordem.

.T.

MV_EIC0001

Campo para utilizar no preenchimento do cheque

SWB->WB_CA_NUM

MV_EIC0002

Permite alteração na Invoice quando há pagamento a antecipado ou liquidado

.T.

MV_EIC0003

Nova validação referente aos Provisorios, 1 não apaga o referente ao adto, 2 apaga. 

1

MV_EIC0004

Este parâmetro é utilizado nas rotinas Purchase Order, EmbarqueDesembaraço, Manutenção de P.L.I e Recebimento de Importação. Se ele estiver configurado, o Sistema exibirá o campo de peso bruno unitário dos itens dos processos.

T

MV_EIC0005

Define (T) que a taxa sicomex pode ser rateada por CIF quando despesas base ICMS for rateadas por FOB 

.F.

MV_EIC0006

Permite um mesmo número de contrato de câmbio para várias parcelas de adiantamento 

.T.

MV_EIC0007

Habilita tratamento de encerramento de desembaraço e eliminação de resíduo na integracao com SIGACOM 

.F.

MV_EIC0008

Indica se será usado o ExecAuto na integração PO -> Pedido de Compras 

.T.

MV_EIC0009

Permite despesas negativas na NF Complementar.

T

MV_EIC0010

Aliquota de ICMS na Integracao de Nota Fiscal do Despachante (1 = Capa, 2 = Item) 

1

MV_EIC0011

Define se a N.V.A.E será utilizada na fase de PLI

.F.

MV_EIC0012

Define se o peso bruto do item no pré-cálculo será utilizado para cálculo do valor de frete 

.F.

MV_EIC0013

Habilita geração de título INV com a cotação da data de emissão da invoice 

.F.

MV_EIC0014

Parâmetro que habilita o uso do peso bruto

T

MV_EIC0015

Habilita a geração de títulos NFs de despesas quando MV_TEM_DI ligado 

.F.

MV_EIC0016

Habilita o rateio de despesa base de imposto como acréscimo

.T.

MV_EIC0018

Indica se deve ser considerado o ICMS reduzido na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal de Transferência.

T

MV_EIC0019

Parâmetro que indica quando .T. se será gerada movimentação bancária para PA,

independente da parametrização do SIGAFIN e quando .F. seguirá o parametro "Mov.Banc.sem Cheque" do SIGAFIN

.T.

MV_EIC0020

Define se o sistema ira regerar títulos de invoice quando a taxa da invoice for alterada .F. = Regera .T. = Não regera.

.F.

MV_EIC0021

Define se as despesas da DI serão reateadas por CIF + II quando o rateio por CIF (MV_RATCIF) estiver habilitado.

F


MV_EIC0022

Define se relatório considera os registros da SW6

Sim = .T.

Não = .F.


.F.

MV_EIC0023

Habilita títulos provisórios de numerário  

.F.

MV_EIC0024

Campo data a ser utilizado no vencimento dos títulos provisórios de numerário 

dDatabase

MV_EIC0025

Seleção dos tipos de NFEs que contemplarão as despesas de variação cambial.

Posições: Complementar, Única, Custo e Transferência.

NNSN

MV_EIC0026

Define que o IPI da importação não irá compor as bases do ICMS e IPI no processo de Conta e Ordem.

.T.

MV_EIC0027

Sistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem.

.F.

MV_EIC0028

Controla se o cálculo do ICMS deve considerar os valores de PIS e COFINS 

.F.

MV_EIC0029

Define se no cálculo de Carga Tribut. Equivalente de ICMS, o valor do ICMS na base de cálculo é obtido pela alíquota normal ou pela alíquota reduzida.

R considera no cálculo do ICMS o valor da carga tributária equivalente;

N considera no cálculo do ICMS o valor da alíquota normal.

R

MV_EIC0030

Controla se o cálculo do PIS e COFINS deve considerar as alíquotas de PIS e COFINS (.T.) ou não (.F.) 

.F.

MV_EIC0031

Define se o campo 'Descr.Local' (W6_LOCALN) será preenchido durante a integração padrão (.T.) ou não (.F.).

.F.

MV_EIC0032

Habilita a possibilidade de gerar NF Filhas com quantidade superior a 5% da manifestada (Conforme legislação vigente - Artigo 706 §5º)

.F.

MV_EIC0033

Permite ao usuário imprimir o cabeçalho completo na impressão por data (.T.) ou não (.F.) na rotina de Prev. Desembolso

.F.

MV_EIC0034

Permite ao usuário definir a não impressão de despesas iniciadas por estes códigos na rotina de Prev. Desembolso (Ex.: 1;2;...)


MV_EIC0035

Permite ao usuário definir o campo data base para cálculo do desembolso na rotina de Prev. Desembolso


MV_EIC0036

Define se o sistema deve verificar a referência do despachante informada no processo, de modo a não permitir que se utilize a mesma referência do despachante em mais de um processo de desembaraço.

Sim = .T.

Não = .F.

.F.

MV_EIC0037

Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo Outras Despesas na rotina de Receb. Importação (EICDI154).

Sim = .T.

Não = .F.

.F.

MV_EIC0038

Define como deve ser efetuado o rateio as Despesas Base de Imposto. As opções disponíveis são:

CIF = .T.

FOB = .F.

.T.

MV_EIC0039

Atualiza alíquota pela Ex contida na descrição do arquivo de integração InterfWeb Aduaneiras 

.F.

MV_EIC0040

Define qual a data será utilizada para baixa do titulo no Financeiro (SIGAFIN) na rotina de Controle de Câmbio (EICAP100). As opções disponíveis são:

Utiliza data base do sistema = .T.

Utiliza data emissão da invoice = .F.

.F.

MV_EIC0041

Define para o processo de importação da rotina Integração Despachante (EICEI100) qual o peso líquido a ser utilizado. As opções disponíveis são:

1 - Para que seja utilizado o peso líquido do cadastro de Produtos (SB1).

2 - Para que seja utilizado o peso líquido do cadastro de Produtos x Fornecedor (SA5).

1

MV_EIC0042

Descontinuado.  

.F.

MV_EIC0043

Permite gravar data de liquidação na parcela a pagar com as informações da parcela de adiantamento vinculada.

.F.

MV_EIC0044

Indica como apresentar a tela de seleção de itens do PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI; 2=Tela de filtros por item da S.I. para cenários integrados via EAI

1

MV_EIC0045

Permitir item sem cotação no PO: 1=Permitir item apenas para cotação de preço; 2=Permitir item sem cotação;3=Permitir escolha do filtro pelo usuário.

1

MV_EIC0046

Conta contábil para importação em andamento para nota fiscal em caso de integração via EAI. 


MV_EIC0047

Determina se será controlada a geração de eventos contábeis de embarque em transito na importação 

F

MV_EIC0048

Indica se serão realizadas integrações contábeis via EAI durante a manutenção de embarque e nota fiscal de importação.

T

MV_EIC0049

Indica se pagamentos da NF são considerados adiantamentos na integração EAI

.F.

MV_EIC0050

Efetua o cálculo Qtde x Preço do item durante a integração de NF via TXT 

.F.

MV_EIC0051

Desconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto = SIM e Base ICMS = NÃO da Base de ICMS ao Gerar a NF. Valores .T. ou .F.

F

MV_EIC0052

Caso seja .T., a quebra na cotação será feita somente por código; se .F., será por código + data de entrega.

.T.

MV_EIC0053

URL Proxy para Integração Siscomex Web  


MV_EIC0054

Porta Proxy para Integração Siscomex Web  


MV_EIC0055

User Proxy para Integração Siscomex Web  


MV_EIC0056

Senha Proxy para Integração Siscomex Web  


MV_EIC0057

Permite gravar embarques com invoices utilizando itens parciais, não sendo necessario vincular todo os itens do processo a uma invoice.

.F.

MV_EIC0058

Considerar o cadastro de despesas para apuração da base do ICMS, IPI e Total da NFT

.F.

MV_EIC0059

Não permite alterar valor e quantidade do P.O quando possuir cambio antecipado liquidado. 

.F.

MV_EIC0060

Despesas de importação base de ICMS que serão rateadas pela quantidade de adições. Informe os códigos, com separador. Ex.: 401/405/408...


MV_EIC0061

Define a integração Comex Data QA X Easy Import Co ntrol 

.F.

MV_EIC0062

Geração do complemento de valor dos itens de importação com despesas base de custo via rotina de Movimentações Internas MATA241

.F.

MV_EIC0063

Siglas dos estados que farão uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importação. Ex.: SP/RJ/MG

SP

MV_EIC0064

Permite a subtração do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.) Desabilitado (.F.)

.F.

MV_EIC0065

Controla a quantidade de casas decimais para os campos númericos do relatório de pré-cálculo. Ex: 2

2

MV_EIC0066

Define o tipo do título de previsão no ERP Externo que não movimenta o fluxo de caixa do contas a pagar deste ERP


MV_EIC0067

Sincronizar a cotação de moedas entre os módulos SIGAEIC e SIGAFIN. S=Sim N=Não 


MV_EIC0068

0-Não considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. PréCalc 1-Considera desp.base imp. p/ Impostos. Précálculo 2-considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. Pré-cálculo

0

MV_EIC0069

Habilita (T) o controle de Importação via SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus) 

.T.

MV_EIC0070

Desconsiderar despesas base de imposto SIM e base de custo NAO do valor da mercadoria da nota fiscal de importação.

.T.

MV_EIC0071

Exibe a data e hora da última integração de Atribu tos na rotina de Atributos Portal Único. 


MV_EIC0072

URL do Endpoint de Integração do Portal Único em Produção (URL principal das APIs de integração par a produção.

https://portalunico.siscomex.gov.br

MV_EIC0073

URL do Endpoint de Integração do Portal Único em Treinamento (URL principal das APIs de integração para treinamento

https://val.portalunico.siscomex.gov.br

MV_EIC0074

Ambiente de Integração com o Portal Único 1=Produção, 2=Treinamento 

1

MV_EIC_ECO

Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAECO.

N

MV_EIC_EDC

Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAEDC.

F

MV_EIC_EEC

Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAEEC.


MV_EIC_EFF

Parâmetro lógico que define se existe integração dos módulos SIGAEIC e SIGAEFF.

T

MV_EIC_PCO

Se for T o cliente tem importacao por conta e ordem

.T.

MV_EICEFF

Integração do SIGAEIC com o SIGAEFF.

F

MV_EICNUMT

Permite definir a numeração a ser utilizada na geração de títulos a pagar no Financeiro (SIGAFIN). As opções disponíveis são:

1 - Para que a numeração seja pelo campo das tabelas de Comércio Exterior.

2 - Para que a numeração seja pelo campo No. Título (E2_NUM).

2

MV_EICNUSU

Nível de Usuário para liberar a Solicitação de Numerário (Ao configurar este parâmetro com outro nível de acesso (exemplo: "5"), o Sistema permite que usuários não administradores realizem alterações na SN.

8

MV_EICPNUM

Inclui a informação de "Part Number" na descrição do produto (Integração do Despachante via TXT).

F

MV_EMAILCP

Conta de e-mail para envio de mensagem ao departamento de contas a pagar. Esta mensagem é acionada quando se libera um titulo para o despachante na solicitação  de numerário.


MV_EMAILTE

Conta de e-mail para envio de mensagem ao departamento de tesouraria. Esta mensagem é acionada quando se libera um titulo para o despachante na solicitação  de numerário.


MV_EMPEXP

Empresa de Exportação para o Drawback.


MV_ESPEIC

Define a espécie da Nota Fiscal a ser gerada pelo EIC no ambiente de Compras.

NFE

MV_ET_HTTP

Endereço do Easy Legis (Integração Ncm via Easy Legis).


MV_ET_IP

Endereço IP do servidor da InfoConsult (Integração Ncm via InfoConsult).


MV_ET_PASS

Password do usuário para execução do programa da Aduaneiras (Integração Ncm via Aduaneiras).


MV_ET_PORT

Porta do servidor MySql da InfoConsult (Integração Ncm via InfoConsult).


MV_ET_USER

Login do usuário para execução do programa da Aduaneiras (Integração Ncm via Aduaneiras).


MV_EXP_TX

Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para as receitas (Exportação).

1

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_FIL_DA

Determina se o entreposto e as rotinas padrão estarão filtradas para deixar os processos separados.

F

MV_FILEXP

Filial da empresa da Exportação para o Drawback.


MV_FIN_EICIndica se irá gravar o câmbio do SIGAEIC quando não houver integração com o SIGAFINF

MV_FORDESP

Registra o Fornecedor genérico para Despachante.


MV_FORECAS

Indica se haverá parcelas de previsão (FORECAST - Previsão de Compra).

N

MV_FOBPURO

Indica se a empresa utiliza gastos desproporcionais

F

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_GRVAMPA

Indica se deve atualizar os amparos das alíquotas de II e IPI conforme Easy Legis (Integração Ncm via Easy Legis).

T

MV_GRVDNCM

Indica se deve atualizar as descrições das NCMS conforme Easy Legis (Integração Ncm via Easy Legis).

T

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_ICMS_IN

Determina quando verdadeiro que deve-se calcular o ICMS segundo nova legislação de 2002 (ICMS por dentro).

T

MV_ICMSMID

Contém o valor em reais da base do ICMS por mídia, no caso de importação de software.

O

MV_ICMSNFC

Quando verdadeiro calcula o ICMS na nota fiscal complementar.

F

MV_ID_CLI

Indica se nos formulários impressos para o exportador, será impresso o nome do cliente (S) ou do comprador (N) do PO.

N

MV_ID_EMPR

Se "S" define o uso dos dados da Empresa, caso contrário, os dados do importador.

S

MV_IMP_TX

Indica taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Importação.

1

MV_IN327

Desconsidera desconto na base de Impostos conforme IN327.

T

MV_INC_PO

Permite inclusão automática se T, caso o pedido venha da integração padrão com o status de alteração e o mesmo ainda não exista.

F

MV_INCLNCM

Indica se deve incluir as NCMS / EX do Easy Legis não cadastradas no sistema (Integração Ncm via Easy Legis).

T

MV_INVOICE

Número sequencial da impressão de invoice (rotina padrão do SIGAEIC).

1

MV_IPIPAUT

Define a utilização do IPI de pauta.

F

MV_IR_CAMB

Taxa de IR usado para inicializar o campo "WA_PER_IR" no controle de câmbio caso o percentual de juros seja diferente de 0.

O

MV_ITEDESP

Se T envia código do item no arquivo TXT no ITEA; se F não grava o código do item no arquivo TXT de envio ao despachante.

F

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_KIT

Indica se o cliente utiliza (S) processos com kit de Mercadoria (estrutura) na SI ou não (N). Este parâmetro modifica a tela de Solicitação de Importação.

N




Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_LERNOTA

Determina se o Custo Realizado será a partir da leitura da NF Única/primeira (T) ou com base no Processo.

F

MV_LIBQTEM

Se ativado (T), permite alterar o pedido, colocando uma quantidade negativa no saldo.


MV_LITRCC

Literal para conter o nome reduzido do Centro de Custo no SIGAEIC (SY1, SW0_CC).

C.I.

MV_LOJDESP

Registrar a Loja do Fornecedor genérico (similar ao MV_FORDESP).


MV_LOTEEIC

Determina a utilização das rotinas de Controle de Lote para LI e/ou Nota Fiscal de Entrada.

N

MV_LT_COMP

Lead time (tempo médio previsto) para compras a ser utilizado para previsão de datas no sistema. É o tempo medido desde a SI até o PO.

1

MV_LT_DESE

Lead time (tempo médio previsto) para desembaraço a ser utilizado para previsão de datas no sistema. É o tempo médio desde a atracação e/ou recebimento de documentos até o desembaraço do processo.

1

MV_LT_LICE

Lead time (tempo médio previsto) para fazer a licença de importação a ser utilizado para previsão de datas no sistema, quando o pedido necessite de anuência prévia. É o tempo medido deste o PO até a anuência da L.I.

1

MV_LT_PROF

Lead time (tempo médio previsto) para aguardar a PROFORMA, necessária para se fazer a L.I.

1

MV_LOGOREL

Se 'F' não imprime o rodapé da função E_REPORT()

T

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_MANTEM

Usado na integração via TXT. Se T, os campos que estiverem em branco no TXT caso seja uma alteração, serão mantidos os que estiverem cadastrados. (SI/PO).

F

MV_MERCODI

Indica se deve enviar os dados do Mercosul a DI eletrônica.

F

MV_MESI

Modo como serão editados os itens na SI: .T.=msgetdb ; .F.=msselect

F

MV_MOST_DA

Identifica se na capa da DI de Nacionalização serão mostrados todos os campos.

F

MV_MTVERSA

Versão do XSD para a Matriz de Tributação do Importador no SIGEIC.


MV_MENPESO

Define se vai avisar sobre a diferença de tamanho e decimais dos campos de Peso.

T

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_NATDESP

Código da natureza a ser utilizada na geração de títulos a pagar quando não informado no cadastro de Despachante.


MV_NF_AUTO

Indica se irá preencher automaticamente o número da nota fiscal através da rotina GERA NFE. Quando não automático, a numeração deverá ser preenchido manualmente.

N

MV_NF_IN86

Nome e contador do Arquivo da Instrução Normativa.

IN0000

MV_NFDQUAN

Define o tamanho do campo quantidade na integração de nota fiscal de despachante.


MV_NOTAOUT

Informar qual o Time Out para escolha da série de nota fiscal. Digite em segundos, indica o tempo de espera.

20

MV_NR_ISUF

Permite ao usuário definir a quantidade máxima de itens por adição. Se o valor for menor ou igual a zero, será assumido o valor 78. 

78

MV_NR_SUFR

Contador da Suframa na geração de arquivo texto ao sistema da Zona Franca de Manaus.

81

MV_NRCO

Indica se a numeração da Cotação de Preços será automática.

F

MV_NRCUSTO

Número seqüencial do custo realizado. O custo realizado não se baseia mais na NF e sim neste número.

0

MV_NRDI

Define se a numeração do processo será sequencial.

F

MV_NRPO

Define se a numeração do Purchase Order será sequencial com base na tabela SC7. Valores: S para habilitar e N para desabilitar.

N

MV_NUM

Indica o proximo numero de SI (é somando 1 ao conteúdo) que será gerado na cópia de PO.

00000

MV_NUMITEN

Número máximo de itens por nota fiscal para controlar a quebra de nota automaticamente.

99

MV_NFFILHA

Valores que serão considerados na nota filha. 0=Mercadoria+(FOB+FRETE+SEGURO+CIF+II) / 1=Tipo '0'+todas as despesas / 2=Valor FOB / 3=MV_FNFILHA + ICMS

0

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_ODBCDSI

Nome da Fonte de Dados do usuário (ODBC).

365




Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_PATH_IN

Diretório dos arquivos TXT de integração padrão, inclusive da integração com o despachante. Importante: Este parâmetro indica um diretório que deverá estar sob o diretório do Microsiga Protheus®.

\SIGAADV\

MV_PATHSIS

Patch onde esta o Arquivo EIC_DIAG.DBF do SISCOMEX.

\DADOSADV\

MV_PCOFOB

Se for T importador gera financeiro p/ FOB

.F.

MV_ PCOIMPO

Se for .T. é Importador, se não Adquirente.

.T.

MV_PERC_DE

Despesas para relatório de Seguros, calculado sobre Custo e Frete.


MV_PESOW57

Indica se o peso so cadastro de produtoss será atualizado pela PLI e/ou DI.


MV_PG_ANT

Determina se o SIGAEIC controla o Pagamento Antecipado ao Fornecedor.


MV_PN_DI

Imprimir Código de Part Number na DI.

F

MV_POREF

Indica se terá opção de copiar os dados de um determinado PO de referencia.

S

MV_PRODIMP

Palavra que define o nome do produto importado, utilizado na geração da NFE.

PROD. IMPORTADO

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_QBACMOD

Opção para quebra da nota quando tem drawback, onde 1 é por Ato Concessório e 2 por modalidade de drawback.

1

MV_QB_OPER

Define se a NF quando gerada automaticamente terá quebra por operação.

S

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_RAT_FRE

Faz o cálculo do Peso e também do Frete da PLI.

S

MV_RAT_INL

Seleciona o tipo de Rateio do INLAND (1-Por FOB; 2-Por Peso).

1

MV_RATACRE

Realiza cálculo automático dos acréscimos nas adições.

T

MV_RATCIF

Indica se o Rateio das despesas na NF será por CIF.

S

MV_RATDESP

Indica se o Rateio de FRete / DESPesas / SEGuro será efetuado por Valor(1) ou Peso(2) nas NF's de Entrada e Saida. Exemplo: FR=1;DESP=1;SEG=2.

FR=1;DESP=1;SEG=1

MV_RATEIO

Indica se rateia as despesas no envio do preço do produto para o SISCOMEX na tela de LI, para as despesas Inland, Packing e Desconto, proporcional ao FOB.

S

MV_RATFRE

Indica o tipo de divisão para o frete, sendo (1) para ratear por quantidade e (2) para ratear por valor.

1

MV_RATPROC

Parâmetro que indica se tem gastos nas Invoices 

N

MV_RECOF

Determina se o cliente possui processos de RECOF.

F

MV_RELACNT

Conta a ser utilizada no envio de e-mail para a solicitação de pagamento.


MV_RELAPSW

Indica a senha de usuário no envio de e-mails pela conta indicada no parâmetro MV_RELACNT.


MV_RELAUSR

Indica o usuário para autenticação no Servidor de email.


MV_RELAUTH

Indica se o servidor de e-mail necessita de autenticação.

F

MV_RELFROM

E-mail utilizado no campo FROM no envio de relatórios por e-mail.


MV_RELPSW

Senha para autenticação no Servidor de e-mail.


MV_RELSERV

Nome do Servidor de envio de e-mail utilizado nas solicitações de pagamento.


MV_RELT

Diretório especificado para impressão de relatórios gravados em disco.

\RELATO\

MV_RELTIME

Timeout no Envio de e-mail.

120

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_SAP_ADM

Indica o usuário para conexão ao Microsiga Protheus®. Dica:  preencher de preferência com: Administrador.


MV_SAP_ENV

Indica o ambiente de conexão ao  Microsiga Protheus®, verifique no arquivo Ap7Srv.ini.


MV_SAP_INT

(Descontinuado) Indica se há integração dos módulos de comércio exterior com o SAP R3.


MV_SAP_PRT

Indica a porta do servidor onde está o Microsiga Protheus®, verificar no Ap7Srv.ini.


MV_SAP_PSW

Indica a senha do usuário definido em MV_SAP_ADM.


MV_SAP_SRV

Indica o HostName ou endereço IP onde esta o Server do Microsiga Protheus®.


MV_SAPCLIE

Indica o Cliente (Mandante).


MV_SAPDRFC

Parâmetro de Conexão preenchido com: 0.


MV_SAPLANG

Indica o Idioma do SAP R3, devido a configurações.


MV_SAPPASS

Indica a senha do usuário para login no SAP.


MV_SAPSERV

Indica o Endereço IP ou HostName do Aplication Server do SAP.


MV_SAPSYNR

Indica o System Number.


MV_SAPSYST

Parâmetro de Conexão preenchido com: 0.


MV_SAPTRAC

Parâmetro de Conexão preenchido com: 0.


MV_SAPUSER

Indica o nome do usuário para login no SAP.


MV_SCXDIAS

Número de dias padrão de retorno da L.I.

90

MV_SCXVERS

Versão do arquivos temporários do SISC.

CDX

MV_SELO

Código de despesa relacionado ao cadastro de produtos informado no campo B1_SELO.


MV_SEQ_LI

Número da Seqüência da L.I. do Easy Import Control.

00000001

MV_SEQARQ

Número sequencial, a ser utilizado para compor o nome do arquivo a ser enviado para o despachante.


MV_SEQAVP

Utilizado pela AVPRINTE, contem o número sequencial que comporá o nome do arquivo JPG a ser salvo.


MV_SEQLOTE

Número sequencial para gravação do lote na rotina de controle de lotes.

00000

MV_SER_ARG

Valor a ser iniciado a série da Nota Fiscal.

A

MV_SIMB1

Símbolo utilizado pela moeda 1 do sistema.

R$

MV_SIMB2

Símbolo utilizado pela moeda 2 do sistema.

US$

MV_SIMB3

Símbolo utilizado pela moeda 3 do sistema.

UFIR

MV_SIMB4

Símbolo utilizado pela moeda 4 do sistema.

EURO

MV_SIMB5

Símbolo utilizado pela moeda 5 do sistema.

IENE

MV_SIREF

Indica se terá opção de copiar os dados de uma determinada SI de referencia.

S

MV_SOFTWAR

Define se o cliente importa software ou não.

N

MV_SUFRAMA

Indica se o importador opera na Suframa ou não.

F

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_TECWIN

Indica se o cliente utiliza a integração com o sistema TECWIN produto referente à atualização de NCMs (Aduaneiras).

F

MV_TEM_DI

Determina se o Cliente utiliza (T) ou não (F) a DI eletrônica, ou seja, se fará o registro da DI no Siscomex eletronicamente ou não.

F

MV_TEM_DSI

Indica se o cliente faz DSI.

F

MV_TIPITEC

Indica se utilizará todas as integrações de NCM (.T.) ou somente a do Easy Legis (.F.).

F

MV_TIPOADU

Tipo de Integração com Interface WEB (1-Ato Legal; 2-Naladi; 3-Geral).

N

MV_TREPORT

Habilita a impressão dos relatórios utilizando o componente gráfico "TReport" (Opções de preenchimento: 1=Não Utiliza; 2=Utiliza; 3=Pergunta se Utiliza).

2

MV_TTS

Utilização do Controle de Transação (Sim/Não).

S

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_ULT_ATZ

Data da última atualização do Histórico de Importação.


MV_UNIDCOM

Indica se a unidade de compra (no caso de utilização de 2 unidades de medida) é a primeira ou a segunda do Cadastro de Produtos.

1

MV_UTILEIB

Define se será possível salvar e restaurar as informações alteradas das adições no Recebimento de Importação.

F

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_VCREAL

Se T informa se está ativo o evento contábil que transfere o saldo das contas de variação cambial não realizada para a realizada

F

MV_VENCDA

Identifica quantos dias serão somados a data de declaração de trânsito aduaneiro para identificar a data de vencimento.

365

MV_VLDIMOE

Indica em que moeda será a gravação dos campos referentes a despesas de embarque (T = Moeda Local; F = Moeda da DI).

T

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_WFSMTP

  • o nome do servidor, se necessário com a porta.

(Exemplo: smtp.empresa.com.br:111);


MV_WFTCONN

  • o numero de tentativas de acesso ao servidor de emails.

(Exemplo: 5)


Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Nome

Descrição

Conteúdo Padrão









Veja Também

Para alterar o conteúdo dos parâmetros envolvidos no módulo de Importação, consulte o tópico "Parâmetros" no módulo Configurador.