Importación

  1. Acceda al módulo Compras y haga clic en Documento Entrada
  2. Pulse la tecla F12, apenas visualice el browser de la rutina.
  3. El sistema mostrará la pantalla de configuración de parámetros, que contienen las preguntas de la rutina.
  4. Encuentre la pregunta Bloq. Movimiento y seleccione .
  5. Confirme en Ok.
  6. En Compras, haga clic en Factura Previa Entrada
  7. Realice el registro de la factura previa de entrada.
  8. En el campo Form. Próp seleccione y en Espec.Docum., enseguida SPED.
  9. Asegúrese del movimiento y confirme.

10. En el módulo Compras, haga clic en Documento Entrada.
11. Coloque el cursor del mouse sobre la factura bloqueada y haga clic en Clasificar.
12. Seleccione el tipo de entrada y la condición de pago.
13. Asegúrese del movimiento y confirme.
14. La factura aparecerá con un marcador de color violeta. Active Leyenda en el browser.
     En este ejemplo, el estatus de la factura debe ser Documento con bloqueo de movimiento que, por lo tanto, no generó movimientos de Libros, Stock ni Financiero.
15. Si el contribuyente está obligado a transmitir la eFact, se puede transmitir normalmente la factura bloqueada. Para esto, acceda a la rutina de la eFact. Más detalles sobre este procedimiento se deben consultar en el boletín eFact Sefaz.
16. Para desbloquear la factura y generación de los registros en los libros fiscales, stock y financiero, es necesario clasificarla. Acceda al módulo Compras, seleccione Documento Entrada.
17. Pulse la tecla F12 al visualizar el browser de la rutina.
18. El sistema mostrará una pantalla de configuración de parámetros que contienen las preguntas de la rutina. Encuentre la pregunta Bloq. Movimiento y seleccione No.
19. Coloque el cursor sobre la factura bloqueada y haga clic en Clasificar.
20. En el momento de clasificar, para las facturas transmitidas, no se podrán realizar modificaciones en el ítem, en el encabezado, ni en la solapas Impuestos, Descuentos/Fletes/Gastos y Libros Fiscales.
21. Después de visualizar el documento en la clasificación, confirme en OK.
22. En este momento se generarán todos los movimientos y el documento se desbloqueará. Para constatar, verifique el marcador al lado del número del documento o haga clic en Leyenda, ubicado en el browser.
 

Importante:
Esta implementación se realizó con exclusividad en el proceso en que el documento de entrada tienen origen por el módulo de Compras. En documentos manuales de entrada (Libros Fiscales), este tratamiento no está disponible.
Para no incluir innecesariamente la condición del bloqueo a todas las próximas facturas, por veces con otras características, inhabilite la opción Sí en la pregunta Bloq. Movimiento cuando finalice la inclusión del documento bloqueado.