Esta configuración permite incluir documentos bloqueados, sin que haya movimiento en los módulos Libros Fiscales, Contable, Financiero y Stock, independiente del TES seleccionado.
Por lo tanto, esta condición también es válida cuando el TES esté configurado. Aun se puede realizar la transmisión de la factura y emisión del DANFE.


Procedimientos

  1. En Compras, seleccione Documento Entrada
  2. Pulse la tecla F12 al visualizar el browser de la rutina.
  3. El sistema mostrará una pantalla de configuración de parámetros que contienen las preguntas de la rutina. Encuentre la pregunta Bloq. Movimiento y seleccione .
  4. Confirme en OK.
  5. De vuelta en el browser, haga clic en Incluir.
  6. Realice el registro del documento de entrada.
  7. En el campo Form. Prop (Formulario Propio) seleccione , en Clase Docum. (Clase de documento) y en SPED.
  8. Asegúrese del movimiento y confirme. La factura aparecerá con un marcador de color violeta. Consulte la leyenda en el browser.
  9. En este ejemplo, el estatus de la factura debe ser Documento con bloqueo de movimiento y, por lo tanto, no generó movimientos de Libros, Stock ni Financiero.

10. Si el contribuyente está obligado a transmitir la eFact, se puede transmitir normalmente la factura bloqueada. Para esto, acceda a la rutina eFact.
11. Para desbloquear la factura y generar los registros en los Libros Fiscales, Stock y Financiero, será necesario clasificarla. Acceda a Compras, la opción Documento Entrada.
12. Coloque el cursor sobre la factura bloqueada y haga clic en Clasificar.
13. En el momento de clasificar, para las facturas transmitidas, no se podrán realizar modificaciones en el ítem en el encabezado, ni en la solapas Impuestos, Descuentos/Fletes/Gastos y Libros Fiscales.
14. Después de visualizar el documento en la clasificación, confirme en OK.
15. En este momento, se generarán todos los movimientos y el documento se desbloqueará. Para constatar, verifique el marcador al lado del número del documento o haga clic en Leyenda, ubicada en el browser.

Importante:
Esta implementación se realizó con exclusividad en el proceso en que el documento de entrada tienen origen por el módulo de Compras. En documentos manuales de entrada (Libros Fiscales), este tratamiento no está disponible.
Para evitar incluir innecesariamente la condición del bloqueo para todas las próximas facturas, por veces con otras características, inhabilite la opción Sí en la pregunta Bloq. Movimiento cuando se finalice la inclusión del documento bloqueado.