Árvore de páginas

Efetua a venda e emite a Nota Fiscal com controle de caixa, assim como permite a emissão de TEF e impressão da transação na Nota Fiscal.

A Nota Fiscal é emitida quando a opção Cartão de Crédito ou Débito for selecionada, pois gera uma operação TEF.

Observação

A impressão dos dados do comprovante de TEF na Nota Fiscal, deve ser efetuada nos casos em que não seja possível utilizar uma impressora para sua emissão.


Quando o Microsiga Protheus 11.5 estiver sendo executado pelo remote SmartClient-HTML, as funções de manipulação de arquivos do módulo Faturamento, não executam operação de leitura ou gravação na unidade local do cliente.

Desta forma, durante a execução do remote HTML, o sistema não permitirá a geração da venda.



Venda Direta e Venda Assistida

A similaridade operacional entre a Venda Direta e a Venda Assistida resultou na unificação de alguns aspectos, como:

  • Conceito de caixa (Abertura e Fechamento).
  • Processo simplificado sem a necessidade de inclusão de pedido de vendas nem aprovações de crédito e estoque.
  • Operação via TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) para vendas com cartões de crédito e débito.

Observação

  • Venda Direta integrada: Clisitef em impressora não fiscal (Daruma DR 700L).
  • Venda Assistida: TEF discado, Pay&Go, Direção e Clisitef em impressora fiscal (ECF).


O acesso à Venda Direta é realizado através do módulo Faturamento considerando seu licenciamento.

A utilização da interface de venda de forma off-line continua restrita à Venda Assistida em função do PAF-ECF (aplicável apenas ao varejo), bem como, o funcionamento da Venda Direta não interfere na Venda Assistida e vice-versa.

São garantidas as seguintes particularidades:

  • A Venda Direta não imprime Cupom Fiscal.
  • A Venda Assistida não imprime Nota Fiscal (exceto quando o usuário estiver com a liberação de AIDF).
  • Os impostos específicos do Faturamento não alteram o valor de vendas realizadas na Venda Assistida.
  • Os impostos específicos do Varejo não alterem o valor de vendas realizadas na Venda Direta.
  • As rotinas especificas da Venda Direta são realizadas, apenas, quando forem acionadas pelo Faturamento.


A Exclusão de Nota Fiscal contempla o cancelamento tanto para a Venda Direta como para a Venda Assistida.

Alguns requisitos da Venda Assistida são contemplados na Venda Direta:

  • Motivos de Não Venda (Venda Perdida).
  • Multi negociação.
  • Sugestão Venda.
  • Vários Pré Atendimentos em única venda.
  • Garantia Estendida.
  • Venda Futura Sem Estoque.
  • Redirecionamento Logístico.
  • Relatório Redirecionamento Logístico.
  • Ajustes nos Títulos a Receber.
  • Nota de Credito com Data Validade.
  • Promoção relâmpago.
  • Desconto na próxima compra.
  • Alteração da ordem de entrega.
  • Filtro na consulta de estoque em outras filiais.
  • Taxas diferenciadas em vendas com cartão de crédito.
  • Promoções com cartões de crédito.
  • Produtos equivalentes.



Procedimentos

1. Para gerar a Venda Direta:

2. Em Venda Direta selecione um cliente.

3. Informe os produtos que fazem parte da venda e a forma de pagamento

4. Clique em Gravação.

5. A Nota Fiscal é emitida.

Observação:

É possível aplicar um Valor de Desconto a um determinado produto, por meio da rotina Regras de Desconto. O valor definido é apresentado em Venda Direta, pelo campo Valor Desc.

Para habilitar o cenário de vendas, o parâmetro MV_LJCNVDA deve estar configurado com T.



Procedimentos SEM Rastro de Produtos Configurados

1. Em Venda Direta, clique em Atendimento.

2. Informe um cliente cadastrado e preencha os campos Vl.Import. e Código FCI.

3. Informe os produtos que fazem parte da venda e a forma de pagamento.

4. Clique em Definir pagamentos [F7].

5. Clique em Gravar como Venda [F5].

6. A venda é finalizada.

Observação:

Tendo o Faturamento configurado com TSS configure os parâmetros, transmita a nota e gere a Danfe por meio das Ações Relacionadas/Danfe.



Procedimento COM Rastro de Produtos Configurados

  1. Em Venda Direta, clique em Atendimento.
  2. Informe um cliente cadastrado, o item importado e em Detalhar Item [F8] e informe os números de lotes de controle deste produto.
  3. Clique em Definir pagamentos [F7].

Observação:

Neste procedimento não é necessário informar os campos Vl.Import. e Código FCI. O processo é automatico pelo Controle de Lotes.

4. Clique em Gravar como Venda [F5].

5. A venda é finalizada.

Observação:

Tendo o Faturamento configurado com TSS configure os parâmetros, transmita a nota e gere a Danfe por meio das Ações Relacionadas/Danfe.