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Objetivo

Permite enviar os atos aprovados para o setor Financeiro ou de Compras.

 

No acesso à rotina visualize a tela para configurar a Geração de Extrato de Correspondente:

    Visualize e informe o conteúdo das perguntas para visualizar em tela os itens e gerar o pagamento.

    Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

    Após informar os dados, confirme.

    Visualize os itens na tela.

    Marque aqueles para os quais deseja fazer o pagamento e clique em Gera Pagamento.

    Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

    Principais Campos 

      CampoDescrição

      Período

      De/Até

      Informe os períodos inicial e final.

      Correspondente

      De/Até

      Informe o grupo de correspondentes a considerar, inicial e final.

      Loja Correspondente

      De/Até

      Informe as lojas correspondentes a considerar, inicial e final.

      Escritório

      De/Até

      Informe os escritórios a considerar, inicial e final.

      Área

      De/Até

      Informe as área a considerar, inicial e final.

      Cliente

      De/Até

      Informe os clientes a considerar inicial e final.

      Loja Cliente

      De/Até

      Informe as lojas a considerar, inicial e final.

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