Árvore de páginas

Manutenção de Despesas por Pedidos - IM0017

Visão Geral do Programa

Esse programa permite a manutenção das despesas dos pedidos de compra, por intermédio da inclusão e exclusão das despesas.

Para que o sistema efetue a inclusão ou a eliminação de despesas em conjunto para um ou mais pedidos, é necessário selecionar os pedidos cujas despesas devam ser manutenidas. Inicialmente é efetuada uma pré-seleção, por intermédio de faixas de seleção. Em seguida, os pedidos que estiverem dentro das faixas serão apresentados na tela Seleção de Pedidos (IM0017A), na qual é possível marcar os pedidos a serem considerados para a manutenção das despesas.

Ao informar ou alterar as despesas para um pedido de compra, os valores são repassados automaticamente por esse programa para as ordens do pedido, por intermédio do rateio parametrizado para cada tipo de despesa no módulo Importação.

Despesas do Pedido – Pasta Despesas

Objetivo da tela:

Permitir a manutenção e a vinculação de despesas ao pedido de compra selecionado.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:Descrição:

Seleção

Quando acionado apresenta a tela Seleção de Faixas de Pedidos (IM0017B), na qual é possível efetuar uma pré-seleção dos pedidos a serem apresentados na tela Seleção de Pedidos (IM0017A).

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Código Despesa

Selecionar o código da despesa a ser vinculada/eliminada aos pedidos de compra selecionados.

Fornec Despesa

Selecionar o código do fornecedor da despesa.

Nota:

Inicialmente esse campo apresenta o fornecedor padrão da despesa informada.

Código Moeda

Selecionar o código da moeda no qual o valor da despesa será informado.

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento da despesa.

Nota:

Inicialmente esse campo apresenta a condição de pagamento cadastrada para o fornecedor da despesa.

Ponto Controle

Selecionar o código do ponto de controle base da despesa.

Nota:

Inicialmente esse campo apresenta o ponto de controle cadastrado para o fornecedor da despesa.

Tipo Fluxo Financ

Selecionar o código do tipo de fluxo financeiro a ser enviado ao fluxo de caixa.

Nota:

Inicialmente esse campo apresenta o tipo de fluxo financeiro da despesa informada. Quando não existir, é sugerido o tipo de fluxo financeiro cadastrado para o fornecedor da despesa.

Incoterm de Rateio

Selecionar o Incoterm de rateio da despesa.

Nota:

  • A informação desse campo não é obrigatória.
  • Inicialmente esse campo apresenta o Incoterm de rateio informada da despesa.
  • Esse campo é habilitado somente quando a despesa informada estiver parametrizada para efetuar rateio por valor.

Valor Despesa

Inserir o valor da despesa a ser vinculada/eliminada dos pedido de compra selecionados.

Incluir

Quando selecionado determina que a despesa informada deve ser inclusa em todos os pedidos que foram previamente selecionados.

Eliminar

Quando selecionado determina que para os pedidos marcados, por intermédio da tela Seleção de Pedidos (IM0017A), as despesas que atenderem aos critérios informados nessa tela serão eliminadas.

Nota:

Na eliminação é possível informar a variável "?". Essa variável permite que todos os registros possíveis do campo sejam considerados. Os campos que permitem informar essa variável são:

  • Fornec Desp.
  • Moeda.
  • Condição Pagamento.
  • Ponto Controle.
  • Incoterm.

Seleção de Faixas de Pedidos

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível efetuar uma pré-seleção dos pedidos a serem apresentados na tela Seleção de Pedidos (IM0017A). Para isso é necessário preencher as faixas de informações disponíveis.

Seleção de Pedidos

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível efetuar a marcação dos pedidos a serem considerados para inclusão ou eliminação das despesas. Os pedidos marcados são apresentados na cor azul com fonte em negrito.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:Descrição:

Seleção

Quando acionado apresenta a tela Seleção de Faixas de Pedidos (IM0017B), na qual é possível efetuar uma pré-seleção dos pedidos a serem apresentados nessa janela.

Marca/Desmarca

Quando acionado permite marcar o pedido selecionado para inclusão ou exclusão da despesa.

Nota:

  • Quando selecionado um pedido já marcado, esse botão permite desmarcar o pedido selecionado.
  • É possível selecionar mais de um registro a ser marcado.

Marca Todos

Quando acionado permite marcar todos os pedidos apresentados na tela para inclusão ou exclusão da despesa.

Desmarca Todos

Quando acionado permite desmarcar todos os pedidos previamente marcados.

Detalhes

Quando acionado apresenta o programa Consulta de Pedidos (CC0509), no qual é possível efetuar a consulta das informações do pedido de compra selecionado.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Pedido

Exibe o número do fornecedor do pedido de compra.

Fornecedor

Exibe o código do fornecedor do pedido de compra.

Nome Abrev

Exibe o nome abreviado do fornecedor do pedido de compra.

Data Pedido

Exibe a data de emissão do pedido de compra.

Processo Imp

Exibe o número do processo de importação que está vinculado ao pedido.

Incoterm

Exibe o Incoterm informado para as ordens de compra do pedido.

Itinerário

Exibe o código do itinerário do processo de importação.

Descrição

Exibe a descrição do itinerário do processo de importação.

 

Conteúdos Relacionados:

Cadastro de Usuário de Importação (IM0001)

Consulta de Pedidos (CC0509)

Manutenção de Fornecedores (CD0401)

Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565)

Incoterm