Balancete - Valor Contábil - SUP54012
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.
O relatório apresenta as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo). As informações impressas referem-se às quantidades e valores e são ordenadas por número de conta contábil.
Balancete - Valor Contábil - SUP54012
Objetivo da tela: | Emitir o balancete das contas contábeis de estoque referente aos itens enviados para terceiros, para acompanhamento e controle dos processos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de balancete | Indica o tipo de balancete que será considerado na emissão do relatório. Valor contábil; Valor CMI; Valor remessa. |
Período | Datas inicial e final que estabelecerão o período de referência para o qual deseja-se selecionar as informações. |
Área negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. Nota: Por meio do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema. |
Item | Indica os itens enviados para terceiros, gerando o saldo de materiais em terceiros. Código de engenharia (para itens com controle de estoque); Código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Nota: Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens disponível no sistema. |
Motivo remessa | Código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela motivo_remessa. Nota: Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o SUP54005 (Motivo Remessa de Itens). Exemplo: AM = Amostra; TE = Teste; EB = Embalagens; ID = Industrialização; DM = Devolução de mercadorias; EP = Empréstimo. |
Situação | Indica a situação de estoque da empresa em poder de terceiros. Somente com saldo - Imprime as notas de remessa de materiais para terceiros com saldo a retornar; Geral = Imprime as notas de remessa de materiais para terceiros com saldo a retornar ou saldos liquidados. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Nota: Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema. |