Conceito do Poder de/em Terceiro
O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:
- Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
- Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas ficará temporariamente em meu Poder.
A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro garantindo assim a integridade do Saldo.
Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).
Modelos de Operações
(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)
Operações de Saída:
Operações de Entrada:
**** RETIRAR DA IMAGEM A ULTIMA IMAGEM
Localização dos campos no cadastro da TES:
F4_PODER3 = Poder Terc. localizado na aba Adm/Fin/Custo.
F4_ESTOQUE = Atu. Estoque localizado na aba Adm/Fin/Custo.
F4_DUPLIC = Gera Dupl localizado na aba Adm/Fin/Custo.
Considerações importantes:
Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:
B6_TIPO | B6_IDENT | B6_SALDO | B6_PODER3 | B6_IDENTB6 | B6_ESTOQUE | B6_TPCF | B6_ATEND |
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D - De Terceiro E - Em Terceiro | Código (sequencial) de identificação dessa operação | Saldo a retornar | R - Remessa D - Devolução | Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento) | Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento) | C - Cliente F - Fornecedor | Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido |
Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento
Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda
- Cliente de Entrega diferente
Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).
- O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
- A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
- É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag dest ; e, o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag entrega.
- É levado o Cliente de entrega no DANFE quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do Danfe).
- Saldo do estoque Poder de Terceiro
O poder de terceiro controla o saldo no estoque que está DE / EM terceiro, se for necessário controlar o estoque do produto especifico é necessário utilizar a configuração de Lote ou Endereço.
- Saldo de Poder de Terceiro para outros Faturamento
Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro para outros faturamento, configurar no cadastro da TES o campo Sld. Poder 3 para 1-Disponível para Faturamento.
Operações Específicas
Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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id | PD3 |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | CONSIGNAÇÃO |
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Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.
Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda |
| Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda | Etapa | Operação | Observação | Etapa | Operação | Observação |
Saída 1: Envio do material ao parceiro | |
Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda. |
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário | |
Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto. |
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Saída 1: Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido). Caso o preço unitário na venda for superior ao do recebimento do material verificar observação 1. | |
Aqui se fecha o ciclo de terceiro pois essa quantidade não tem mais de ser retornada ao proprietário (é necessário habilitar Triangulação). |
Entrada 1: Retorno do material pelo parceiro (Se houve venda do produto esse retorno é simbólico) | |
Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do parceiro. | Saída 2: Retorno ao proprietário do saldo não vendido (ignorar essa etapa caso não tenha ficado saldo) | |
Tipo B - Utiliza Fornecedor permite selecionar (C5_CLIENTE) o Fornecedor para a devolução. Possível que este retorno seja parcial. | Saída 2: Faturamento ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda) | | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") | Entrada 2: Faturamento do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda) | | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")
|
Observação 1: Se o preço unitário do pedido for superior ao preço unitário do documento de entrada o sistema apresentará o help A100VALOR, pois o sistema valida válida o preço unitário e quantidade registrados na tabela SB6. A movimentação da tabela SB6 ocorre a partir da configuração do TES no campo F4_PODER3= Remessa (Entrada do saldo na SB6) e Devolução (Saída do saldo na SB6), então recomendamos verificar configuração conforme a link abaixo: PCOM12008 - Documento de Entrada - Processo de Compra/Venda de produtos em consignação Observação: Ao realizar a venda ao cliente, é preciso fazer a liberação do estoque de forma manual (força o sistema, pois o saldo pertence ao terceiro), e quando o fornecedor emitir a nota de venda do produto efetivamente, e for realizado a entrada no sistema, o saldo do estoque ficou negativo será abatido.
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Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | CONSERTO |
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Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material. O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)
Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto |
| Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto | Etapa | Operação | Observação | Etapa | Operação | Observação |
Saída 1: Envio do material ao fornecedor | |
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Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário | |
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| Saída 1: Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) | | Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. | Entrada 2: Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) | |
Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. | Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) | | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor | |
Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. |
Saída 2: Retorno do material ao proprietário | |
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Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia) | |
Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") | Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia) | | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
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Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | BENEFICIAMENTO |
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Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material. O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.
Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento |
| Situação 2: MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento | Etapa | Operação | Observação | Etapa | Operação | Observação |
Saída 1: Envio do material ao fornecedor | | Caso utilize módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP - Ordem de Produção, esta Etapa Etapa é proporcional ao passo 7 da Documentação: PSIGAPCP0097 - Processo Beneficiamento
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Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário | |
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Entrada 1: Retorno simbólico do material pelo fornecedor | |
Este item pode ser lançado na mesma Nota da Etapa abaixo (itens separados). |
Saída 1: Retorno simbólico do material ao proprietário |
Ver se a OP transforma este saldo em produto acabado |
Este item pode ser lançado na mesma Nota da Etapa abaixo (itens separados). | Entrada 2: Recebimento do Produto beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) | | O retorno do item acima, de acordo com o processo de PCP, caracteriza a entrada do produto beneficiado no sistema. Deste modo não há necessidade de movimentação de estoque no lançamento deste item. | Saída 2: Envio do Produto beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) |
Aqui eu produzi o material. Tenho de movimentar saldo pra baixar meu estoque |
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Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada | |
Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") | Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada | | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata140_beneficiamento_bra.htmhttp://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata103_beneficiamento_bra.htm
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/PSIGAPCP0097+-+Processo +do+ Beneficiamento FAT0098_Beneficiamento_Faturamento_Poder Terceiro_Utiliza_Fornecedor
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Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | ARMAZENAMENTO |
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Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado. O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.
Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO armazenar |
| Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para armazenar | Etapa | Operação | Observação | Etapa | Operação | Observação |
Saída 1: Envio do material pelo proprietário | Image Added |
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Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário | Image Added |
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Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor(empresa de armazenagem) | Image Added |
Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.
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Saída 2: Retorno do material ao proprietário | Image Added |
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Saída 2: Envio do material ao seu cliente | Faturamento á Cliente C5_TIPO NORMAL F4_PODER3 NÃO CONTROLA F4_ESTOQUE=SIM F4_DUPLIC=SIM é a quarta figurinha |
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| Entrada 2:
Faturamento do fornecedor(empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado. | Image Added |
Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") | Saída 3: Faturamento ao cliente sobre o serviço prestado. | Image Added | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
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Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | EMPRÉSTIMO |
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Consiste num empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produto para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário. O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente o proprietário fazer nota de cobrança do serviço da locação ou venda do produto.
Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO usar ou vender |
| Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender | Etapa | Operação | Observação | Etapa | Operação | Observação |
Saída 1: Envio do material ao cliente | Image Added |
|
Entrada 1: Recebimento do material do proprietário | Image Added |
| | Saída 1: Faturamento do material ao seu cliente (em casos quando o empréstimo é para realizar venda, se não ignorar está etapa) | Faturamento á Cliente C5_TIPO NORMAL F4_PODER3 NÃO CONTROLA F4_ESTOQUE=SIM F4_DUPLIC=SIM é a 4º figurinha | Nesta etapa é preciso realizar a configuração na TES para o saldo do poder de terceiro está disponível faturamento. colocar a ancora |
Entrada 1: Retorno do material pelo cliente | Devolução de Cliente sem Mov. Financeira C103TIPO=BENEFICIAMENTO F4_PODER3=DEVOLUÇÃO F4_ESTOQUE=SIM F4_DUPLIC=NÃO | Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação, veja observação 1, se o material não for retornar fisicamente. Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.
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Saída 2: Retorno do material ao proprietário | Image Added | Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação, veja observação 2, se o material não for retornar fisicamente. Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. |
Saída 2: Faturamento ao cliente sobre a empréstimo ou locação. | Image Added | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") | Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre o empréstimo ou locação. | Image Added | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
Observação: 1- O empréstimo não será retornado fisicamente, então utilize a configuração sem a movimentação do estoque F4_ESTOQUE = Não. 2- Quando o empréstimo é repasse ao seu cliente e no retorno ao proprietário não há o produto fisicamente, utilize a configuração sem a movimentação do estoque F4_ESTOQUE = Não.
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
---|
id | PD3 |
---|
effectType | fade |
---|
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