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No momento da impressão do DANFE de uma Nota Fiscal Mais Negócios caso assinalada a impressão do Boleto, será impresso o boleto gerado na Plataforma contra o cliente Supplier onde estarão os dados referentes a vencimento, taxas e/ou juros desta negociação atualizados.
Para informações sobre faturamento de notas fiscais no modelo por Confirmação de Entrega, acesse o conteúdo em DT Faturamento de notas Mais Negócios pela Data de Entrega
Aviso | ||
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default | yes |
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referencia | monitorFatur |
Monitor Integração Totvs Techfin
O Monitor Integração Totvs Techfin apresenta a situação das movimentações de Faturamento referente às Notas Fiscais Mais Negócios.
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Maiores informações, consulte o documento técnico Integração TOTVS Mais Negócios - Faturamento
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tabs | Monitor de Integração, Monitor NF-e/NFS-e (FT0909/FT0916), Observação da Nota e XML, Contas a Receber, Impressão Boletos |
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ids | monitorFatur,ft0909,xml,acr,boleto |
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É possível ainda:
- Realizar Busca Simples: onde é possível pesquisar por ID de Processamento, Situação, Estabelecimento, Série e Número da nota fiscal.
- Realizar Busca Avançada: é possível o usuário realizar combinações de filtros para que sejam retornados para o monitor os registros os quais deseja consultar.
- Solicitar 2ª Via do Boleto: para realizar a solicitação da 2ª Via o registro de processamento deve estar com situação "Sucesso Risk" e Nota Fiscal Mais Negócios aprovada na plataforma.
Situações possíveis da integração:
- Pendente Envio: status inicial quando a Nota Fiscal Mais Negócios é emitida no sistema, onde ficará aguardando a execução da Solicitação de Faturamento junto à Plataforma.
- Pendente Receb: status atualizado após realizada a Solicitação do Faturamento da Nota Fiscal Mais Negócios quando a mesma retornar "Enviada para Processamento" da Plataforma e estiver aguardando próxima execução referente à Consulta do Faturamento;
- Processando: status de processamento quando a etapa de Solicitação do Faturamento estiver sendo realizada;
- Erro: status de processamento quando ocorrer algum tipo de Erro/Validação retornada da Plataforma quando realizada a Solicitação de Faturamento para a Nota Fiscal Mais Negócios;
- Sucesso Datasul: status de processamento quando a Consulta do Faturamento foi realizada com sucesso e a Nota Fiscal Mais Negócios encontra-se integrada na Plataforma aguardando apenas sua Confirmação.
- Sucesso RISK: status final da Nota Fiscal Mais Negócios, quando a última etapa de integração "Confirmação do Faturamento" foi executada com sucesso junto à Plataforma;
Quando ocorrer alguma mensagem de retorno da Plataforma Mais Negócios, na coluna "log" ficará disponível um botão para consultar essas mensagens. Quando acessado, uma tela será aberta ao usuário mostrando todos os retornos referente a esse registro, permitindo também a exportação dos mesmos para txt/csv.
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default | no |
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referencia | ft0909 |
Foi disponibilizado o status da integração da NF +Negócios no monitor da NF-e (FT0909) e da NFS-e (FT0916) facilitando esta visualização por parte do faturista. Portanto esta informação é possível consultar tanto através do Monitor de Integração de Notas Fiscais (HTML) quanto no Monitor de Consulta das Notas Fiscais Eletrônicas (FT0909). Essas atualizações são realizadas em dois momentos no sistema:
- No momento da criação do registro da NF +Negócios com status “Pendente” feito no retorno do “Uso Autorizado” da NF-e na SEFAZ;
- No retorno da Consulta do Faturamento da NF +Negócios junto à Plataforma, onde é retornada a situação “Aprovado” e/ou “Rejeitado".
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default | no |
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referencia | xml |
Quando o cliente realiza a contratação da solução Totvs Mais Negócios, é necessário que seja destacado nas Observações da Nota, bem como nas Informações complementares tanto do DANFE quanto do XML da NF-e que aquela compra foi efetuada através do Cartão Parceiro, caracterizando dessa forma que a negociação realizada foi através da solução Totvs Mais Negócios.
Nestas informações devem ser identificados o Nome do Cartão, bem como a quantidade de Parcelas e o número de telefone da Central de Atendimento:
Dados XML NF-e:
Impressão DANFE:
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default | no |
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referencia | acr |
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Caso a Natureza de Operação da nota estiver parametrizada para CR Automático, a cada execução com notas a serem integradas será gerado no diretório Spool do RPW o arquivo contendo a listagem de notas processadas na Atualização com Contas a Receber.
- Atualização no Contas a Receber conforme status da Nota Fiscal na Supplier:
Aprovado: Quando a Nota Fiscal tiver seu Faturamento Confirmado e Aprovado pela Supplier e atualizado seu processamento para "Sucesso RISK" no monitor das Notas Fiscais, essa atualização no Contas a Receber será realizada automaticamente e os títulos do cliente da Nota Fiscal serão renegociados por substituição por título(s) para o cliente Supplier na espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pela Supplier para repasse dos valores.
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Rejeitado: Caso a Nota Fiscal Mais Negócios não tiver sido aprovado pela Supplier, a nota fiscal será atualizada no Contas a Receber porém não serão realizadas as renegociações por substituição por título(s) para o cliente Supplier, continuará sendo realizada a atualização e geração dos títulos financeiros contra o cliente da Nota Fiscal.
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- Cancelamento Contas a Receber
No caso do Cancelamento dos Títulos no Financeiro para uma Nota Fiscal Mais Negócios, existe uma tratativa diferenciada para cada status da Nota junto à Supplier. Quanto ao cancelamento da Nota Fiscal nos demais módulos, a mesma seguirá seu processo normalmente.
"Aprovada" porém Nota Fiscal não atualizada no ACR:
Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com staus “Aprovada” os novos títulos gerados contra o cliente Supplier já encontram-se gerados na Plataforma. Caso essa Nota Fiscal ainda não tenha sido atualizada no Contas a Receber, no arquivo de log da execução da rotina de Atualização Contas a Receber - FT0603, será impressa uma mensagem alertando ao usuário que os títulos gerados na Plataforma deverão ser cancelados manualmente.
"Aprovada" e Nota Fiscal já atualizada no ACR:
Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está “Aprovada” e os títulos no Contas a Receber já encontram-se atualizados contra o cliente Supplier no Financeiro, ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200) e marcar a flag "Cancela Títulos", o sistema irá emitir as mensagens abaixo e os títulos não serão cancelados:
Mensagem: 31.396 Nota Fiscal Mais Negócios já encontra-se Aprovada na Plataforma.
Ajuda: Os títulos gerados para esta Nota Fiscal na Plataforma Mais Negócios devem ser cancelados manualmente.
Mensagem: 18.790 - Título relacionado possui movimentos que contabilizam!
Ajuda: O título relacionado possui movimentos que tem contabilização. Para que seja possível o cancelamento, o título somente deve possuir movimentos que não contabilizam.
"Rejeitada" e Nota Fiscal já atualizada no ACR:
Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status ”Rejeitada” na Plataforma, e os títulos no Contas a Receber estiverem atualizados, o processo de cancelamento segue o fluxo conforme atualmente, ou seja, se não houverem movimentos no financeiro que contabilizem este cancelamento será efetuado.
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default | no |
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referencia | boleto |
As rotinas de Impressão de Boleto disponíveis nas telas de impressão do DANFE (FT0518 e FT0527) foram alteradas para que na Impressão da Nota Fiscal Mais Negócios, seja considerado o boleto gerado contra o cliente Supplier.
Considerações quanto ao status da Nota Fiscal Mais Negócios na plataforma:
- Se "Aprovada" e ainda existir boleto em aberto na Supplier: o boleto impresso será o gerado contra o cliente Supplier na Plataforma;
- Se "Rejeitada": o boleto impresso será o gerado contra o cliente da Nota Fiscal;
- Se "Pendente": o boleto não será impresso pois dependerá do retorno da Supplier quanto à aprovação e/ou rejeição desta Nota Fiscal.
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title | Importante |
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