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DMANMI03-6869 DT Permitir refaturar um pedido ou remito após uma nota de crédito FT4020

01. 

...

GENERAL DATA

Produto

Product:

TOTVS

Manufatura

Manufacture
TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Datasul

Segmento

Product Line

Datasul Line

Segment:

Backoffice

Módulo

Module:

MFT -

Faturamento

Billing

Função

Function:

Cálculo Notas Crédito/Débito

Calculation Credit/Debit Notes (FT4020)

País

Countries:

Todos exceto Brasil

All of them except Brazil

Ticket:

 

Requisito


Requisite/Story/Issue (

informe o requisito relacionado

enter related requisite) :

DMANMI03-6869


02. 

...

STATUS/

...

REQUISITE

Enable you to generate a new bill for an order and/or remittance after the generation of a credit note canceling the original invoicePermitir gerar uma nova fatura para um pedido e/ou remito após a geração de uma nota de crédito de cancelamento da nota fiscal original.

03. 

...

Alterado o programa de Cálculo de Faturas de Crédito/Débito (FT4020) para solicitar, no cabeçalho do documento de nota de crédito, o parâmetro Reabre Remito/Embarque/Pedido para Faturação, que indicará se deve ser reaberto o remito, pedido e embarques da fatura vinculada para novo faturamento.
Este parâmetro somente será habilitado quando o documento digitado no FT4020 for uma nota de crédito, ele possuir uma fatura vinculada e esta fatura possuir remito ou pedido associado. Este parâmetro não será habilitado para quando a fatura vinculada seja de faturamento antecipado.
Para o caso da nota vinculada possuir remito, no momento da atualização da nota de crédito serão feitas algumas validações, conforme o caso:

  • Quando a natureza de operação da fatura vinculada à nota de crédito tiver baixado estoque pela fatura, será verificado se a nota de crédito está baixando estoque e se os itens da nota original também estão vinculados. Caso não estejam, será retornado erro e não será possível atualizar a nota de crédito, uma vez que o próximo faturamento irá novamente baixar estoque, ficando assim com quantidades incorretas.
  • Quando a natureza de operação da fatura vinculada à nota de crédito tiver baixado estoque pelo remito, será verificado se a nota de crédito está baixando estoque. Caso esteja, será retornado erro para que não calcule a nota de crédito, pois neste caso seria feita uma entrada no estoque, que não seria retirado quando do cálculo da nova fatura, ficando com quantidades incorretas no estoque. 

Estas validações somente serão feitas quando o parâmetro Reabre Remito/Embarque/Pedido para Faturação estiver selecionado no programa FT4020B - Cabeçalho da Nota de Crédito/Débito, e a fatura vinculada à nota de crédito possuir remito.
Image Removed
Importante: a nota original não será cancelada e/ou eliminada. Os pedidos, embarques (resumos) e remitos serão reabertos possibilitando um novo faturamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se Aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

SOLUTION

The Credit/Debit Bills (FT4020) program was edited. To request, in the credit note document header, the parameter Reopen Remittance/Shipping/Order for Billing, which will indicate whether the remittance, order and shipping of the bill linked to a new billing must be reopened.

This parameter is only enabled when the document entered in the FT4020 is a credit note, it has a bill linked and this same bill has remittance or order associated. This parameter will not be enabled so the bill linked is an anticipated billing.

In case the bill has remittance during updating of the credit note, some validations will be performed according to each case:

  • When the operation nature of the bill linked to the credit note has wrote off stocked through bill, it verifies whether the credit note is writing off stock and if the items of the original bill are also linked. If negative, an error will be returned and it will not be possible to update the credit note, since the next invoice will again write off stock, thus leaving incorrect quantities.
  • When the nature of operation of the invoice linked to the credit note has been written off by the remittance, it will be verified that the credit note is writing off stock. If positive, an error will be returned so that it doesn't calculate the credit note, because in this case an entry would be made in stock, which would not be removed when calculating the new invoice, leaving incorrect quantities in stock. 

These validations will only be performed when the parameter Reopen Remittance/Shipping/Order for Billing is selected in the program FT4020B - Credit/Debit Note Header, and the bill is linked to the credit note has remittance.

Image Added

Important: the original note is not canceled and/or removed. The orders, shipping (summaries) and remittances are reopened, enabling a new Billing.

04. OTHER INFORMATION

Non-applicable

05. RELATED SUBJECTS

Templatedocumentos

...