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Manutenção Faturas - FP0510U
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo, realizar a manutenção das faturas dos contratantes, geradas por meio de programas como Geração_Estorno_Faturas_FP0510O, Geração_Faturas_Custo_Operacional_FP0710J, Geração_Batch_Faturas_FP0710E.
É possível alterar alguns campos das faturas que ainda não possuem títulos vinculados, ou seja, faturas que ainda não passaram pelo processo de Liberação_Faturas_Contas_a_Receber_FP0510P.
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção dos seguintes dados da fatura: Data de Emissão, Data de Vencimento, Espécie, Portador /Mod.Cobr, Conta Transitória, Dados Nota Deb./Cred. |
Botão Executa: informar os dados iniciais e finais para a busca das faturas as quais deseja realizar a manutenção.
Principais Campos da seleção:
Campo: | Descrição |
Modalidade | Informar o código da modalidade do contratante da fatura para selecionar as faturadas a serem alteradas. |
Contratante inicial e final | Informar o código do contratante da fatura para selecionar as faturadas a serem alteradas. |
Ano de Referencia | Informar o ano de referência das faturas que se deseja selecionar para serem alteradas. |
Mes de Referencia | Informar o mês de referência das faturas que se deseja selecionar para serem alteradas. |
Data de Emissão | Informara a data em que as faturas foram emitidas. |
Data de Vencimento | Informar a data inicial e final de vencimento, onde a fatura que se deseja alterar deve possuir em sua data de vencimento uma data que conste neste intervalo de datas. |
Espécie Documento | Informar a espécie que fatura desejada pertence. |
Portador | Informar o código do portador que receberá a cobrança desta fatura. |
Mod. Cobranca | Informar a modalidade de cobrança referente a fatura desejada. |
Seleção Faturas:
Outras Funções Relacionadas:
Função: | Descrição: |
Enter-Marca/Desmarca | Marca a fatura em foco na tela com “*” na frente da fatura selecionada, indicando que esta fatura terá seus dados alterados ao serem informados os novos valores. Caso a fatura esteja já marcada então será retirado o “*” em frente a fatura, e esta não receberá os novos valores indicados posteriormente. |
F1-Altera Fatura | Lista os campos disponíveis para alteração. Ao ser selecionado o campo, será exibido uma janela para ser informado o novo valor a ser recebido pela fatura, realizando assim a alteração dos dados da fatura. |
F4-Abandonar | Retorna a tela do inicial do programa, sendo possível realizar uma nova seleção de faturas. |
F9-Marca Todos | Marca todas as faturas disponibilizadas na tela. Indicando que todas receberão os novos valores que serão informados. |
F10-Desmarca Todos | Limpa a seleção das faturas marcadas para alteração de seus dados, ou seja, retira todos os “*” em frente às faturas. |
F1 - Altera Fatura:
Principais Campos Para Manutenção:
Campo: | Descrição |
Data de Emissão: | Este campo representa a data em que foi emitida a fatura. |
Data de Vencimento: | Data de referência para o vencimento do título que será gerado para o Contas à Receber, ou seja, a data limite que o contratante terá para pagar sua fatura, podendo ser cobrado juros ou taxas caso o pagamento seja realizado posterior a esta data. |
Espécie: | Indica a espécie que aquela fatura pertence, ou seja, este campo serve como agrupador indicando se a fatura pertence a uma fatura de pré-pagamento ou custo operacional por exemplo. Esta espécie deve estar cadastrada no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS, e ser do tipo “Normal”. Ver cadastro de espécies de documentos do Contas à Receber do EMS. |
Portador /Mod.Cobr: | O portador e a modalidade de cobrança referente ao portador, que irá ser gerado o título para a cobrança do contratante no Contas à Receber, ou seja, podendo este ser feita a cobrança especificando um banco e informando que esta cobrança deverá ser feita por Débito Automático, ou Cobrança Normal (via boleto), Nota Promissória. Ver Manutenção Portardor (CRM1150_CRUDERP_PORTADOR). |
Conta Transitória | Conta contábil de destino para a transação do faturamento. Ver Manutenção Contas Contábeis (FP0640) |
Dados Nota Deb./Cred | Caso seja uma fatura referente à nota de débito e crédito, será disponibilizado ao usuário alterar o Numero Fatura Original, Data emissão fatura original e Valor fatura original, ou seja, quando for uma fatura referente a uma destas notas, esta fatura deverá estar vinculada a sua fatura original, sendo possível a alteração destes dados.
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Conteúdos Relacionados:
Manutenção Portardor (CRM1150_CRUDERP_PORTADOR) |
Manutenção Contas Contábeis (FP0640) |