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Liberação Faturas para Contas a Receber - FP0510P

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo realizar a liberação das faturas para o Contas a Receber, ou seja, somente a partir da liberação da fatura será possível realizar a geração de um título no EMS, por meio do programa Geração_Títulos_Contas_Receber_FP0510R ou Geração Títulos no Contas a Receber - RPW (DTVW04AA). 

Objetivo da tela:

Listar as opções de execução disponíveis ao usuário, e a partir de sua escolha, selecionar as faturas pendentes de liberação para execução do processo de liberação destas faturas.


Botão Executa: Ao ser acionado este botão, irá informar dois métodos para liberação de fatura, 1 – Manual, 2 – Automático.

 

Seleção Manual: optando pela seleção manual, o sistema irá pedir para ser informado o código do cliente, ou seja, a qual contratante a fatura que se deseja liberar pertence. E a partir deste campo o sistema listará todas suas faturas que se encontram pendentes de liberação. Sendo possível selecionar uma ou mais faturas listadas para realizar o processo de liberação.

 


Outras Funções Relacionadas:

Função:

Descrição:

Enter-Marca/Desmarca

Marca a fatura em foco na tela com “*” na frente da fatura selecionada, indicando que esta fatura será liberada. Caso a fatura já esteja marcada então será retirado o “*” em frente a fatura, e esta permanecerá com seu status atual.

F1-Libera Fatura

Realiza a liberação das faturas que foram selecionadas a partir das opções disponíveis de seleção em tela. As faturas selecionadas que serão liberadas, possuem em frente ao seu registro o símbolo “*”.

F4-Abandonar

Retorna a tela inicial do programa, sendo possível realizar uma nova seleção de faturas.

F9-Marca Todos

Marca todas as faturas disponibilizadas na tela. Indicando que todas serão liberadas ao ser realizado o processo.

F10-Desmarca Todos

Limpa a seleção das faturas marcadas para liberação, ou seja, retira todos os “*” em frente as faturas.


Seleção Automática: optando pela seleção automática, o sistema trará uma lista de seleção onde ao serem informados os valores iniciais e finais para cada campo, todas as faturas que se encontrarem pendentes de liberação dentro desta faixa terão seu status alterados para liberadas.


Campos da seleção:

Campo:

Descrição

Cliente

Informar uma faixa de seleção para o código do contratante das faturas que se deseja liberar.

Tipo de Pessoa

Informar se as faturas que serão liberadas devem ser faturas de contratantes para pessoa física, pessoa jurídica, ou se o sistema deve considerar as faturas de ambos os tipos de pessoa.

Nr. Fatura

Informar um intervalo de código das faturas que devem ser liberadas.

Ano ref

Informar o ano de referência das faturas que se deseja selecionar para liberação.

Mes Fatura

Informar o mês das faturas que se deseja selecionar para liberação.

Esp. Titulo

Informar uma faixa de seleção da espécie que a fatura deve conter.

Emissão

Informar um intervalo de datas onde as faturas que serão liberadas devem ter sido emitidas.

Vencimento

Informar um intervalo de datas para o vencimento que as faturas devem conter.

 

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