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Preparação para Embarque Parcial - IM0099

Visão Geral do Programa

Nesse programa é possível pesquisar os embarques, onde se encontram relacionados todos os embarques ainda não recebidos e que possuem um ponto de controle identificado como "Ponto EADI" em seu itinerário (veja os detalhes no Cadastro de Itinerários (CD2567)). A pesquisa pode ser realizada utilizando faixas por estabelecimento, embarque, processo de importação, item da ordem de compra, fatura do embarque e ponto de controle, além de possuir duas formas de ordenação dos dados apresentados: por data de vencimento da fatura e por data de efetividade do ponto EADI.

Essa função possibilita que a nacionalização das mercadorias seja feita parcialmente, conforme as necessidades existentes. Serão relacionadas todas as parcelas das ordens de compra associadas ao embarque, para que seja informada a quantidade a ser nacionalizada, a nova data de entrega e o número da nova fatura. Dessa forma, para o saldo não nacionalizado do embarque original será gerado um novo embarque, o qual deve ser informado pelo usuário.

Quando a parcela da ordem de compra não sofrer alterações, será desvinculada do embarque original e vinculada automaticamente ao novo embarque criado. Assim, a data de entrega da parcela da ordem de compra deve ser igual a nova data de entrega informada, bem como a data da última previsão dos pontos de controle ainda não efetivados do novo embarque será recalculada, conforme a nova data de entrega informada.

Quando a parcela da ordem de compra for nacionalizada parcialmente:

  • Na base de compra: Sempre que for modificada a quantidade. Deve ser informado que a quantidade a ser nacionalizada no embarque original é menor que a quantidade original. Dessa forma será alterado o saldo da parcela para a quantidade nacionalizada, criando uma nova parcela idêntica a original, porém com a quantidade do saldo não nacionalizada daquela parcela no embarque original.

  • Na base do COMEX: A nova parcela de compra criada será vinculada automaticamente ao novo embarque criado.

As faturas/parcelas já existentes no embarque original serão recalculadas, conforme o novo valor do embarque.

Nota
titleNota:

Caso o embarque original tenha sido contabilizado (material em transito - função disponível apenas para clientes EMS), será gerado um AVA (negativo) para o título do embarque original, com o valor correspondente ao material que não será mais nacionalizado nesse embarque.
As despesas do embarque original serão recalculadas, de acordo com a quantidade a ser nacionalizada nesse embarque. Todas as despesas serão rateadas, exceto despesas do tipo "valor fixo" que ocorrerem a partir do ponto de nacionalização.
Somente é possível efetuar a quebra do embarque para um novo quando o embarque original possuir um documento gerado no programa Manutenção de Documentos (RE1001) que seja do tipo Simples Remessa.
Quando o embarque que está sendo quebrado estiver vinculado a uma Declaração de Importação, há dois tratamentos possíveis para ele:

  • Embarque Sem Nota Gerada: o sistema informa que o embarque está vinculado a uma Declaração de Importação e questiona se deve vincular o novo embarque a esta DI. Como a quebra do embarque gera alterações de quantidades e criação de novas parcelas para as ordens, será necessário gerar novamente as Ordens, as Adições e os Itens da Declaração de Importação, dessa forma o Rateio dos Valores e Despesas é reaberto.
  • Embarque Nacionalizado (Simples Remessa) com Nota Mãe: a vinculação do embarque à DI é automática. São geradas as Ordens, as Adições e os Itens e, também, reaberto o rateio dos Valores e Despesas.
Informações
titleImportante:

Quando ocorrer uma quebra de embarque, onde as ordens tenham valor de taxa Siscomex informado, esses valores serão rateados de acordo com as quantidades/valores que forem desembarcadas.

Exemplo: O embarque 100.001 composto pelas ordens abaixo, tem no total uma despesa Siscomex no valor de R$ 480,00.

Ordem Compra

Item

Un

Adição

Qtde

Taxa Siscomex

81.00

0.30.600

10

60

120,00

82.00

0.30.600

pc

10

40

80,00

83.00

0.30.666

Kg

20

100

150,00

84.00

0.30.999

Lt

30

50

55,00

85.00

0.30.999

Lt

40

150

75,00

Total Taxa Siscomex

480,00

 Efetuando o desembarque parcial de uma parte das ordens, o valor da despesa referente a taxa Siscomex passará para R$ 110,00 e o rateio do embarque 100.001 ficará da seguinte forma:

Ordem Compra

Item

Un

Adição

Qtde

Taxa Siscomex

81.00

0.30.600

10

20

40,00

82.00

0.30.600

pc

10

10

20,00

85.00

0.30.999

Lt

40

100

50,00

Total Taxa Siscomex

110,00

O valor da despesa para o novo embarque 100.002 será de R$ 370,00 e o rateio nas ordens ficará da seguinte forma:

Ordem Compra

Item

Un

Adição

Qtde

Taxa Siscomex

81.00

0.30.600

10

40

80,00

82.00

0.30.600

pc

10

30

60,00

83.00

0.30.666

Kg

20

100

150,00

84.00

0.30.999

Lt

30

50

55,00

85.00

0.30.999

Lt

40

50

25,00

Total Taxa Siscomex

370,00

Preparação Desembarque Parcial


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Seleção

Por intermédio desse botão é possível selecionar uma faixa de ordens de compra/parcela/item que serão apresentadas na pasta Ordens.

Confirma

Por intermédio desse botão é possível efetivar/confirmar as quantidades informadas, gerando assim um novo embarque com os saldos disponíveis.

Nota
titleNota:


Para clientes que possuem cenário IFRIC 22:

Caso existam Antecipações Financeiras do Contas a Pagar vinculadas ao Embarque, emitida a seguinte mensagem: “55717 - Embarque possui Antecipações de Importação vinculadas.” Texto de Ajuda: “Para realizar a quebra do embarque, as Antecipações de Importação deverão ser eliminadas do embarque principal pois esta rotina não irá realizar o rateio da Antecipação ao Novo Embarque gerado.”

Isto se deve pois no momento da quebra do Embarque, não é feito a quebra das Antecipações proporcional ao Novo Embarque gerado. O usuário deverá primeiramente desvincular as antecipações do Embarque de Origem e realizar a quebra. Em seguida deverão ser inclusas novamente as Antecipações no seu valor proporcional à nova quebra do Embarque gerado.

Atualiza Qtde Total a NacionalizarAtravés dessa opção é possível alterar a Qtde a Nacionalizar de todas as ordens apresentadas na pasta Ordens. Quando acionar essa opção, marcando, irá atualizar a Qtde a Nacionalizar com a mesma quantidade apresentada na coluna Nossa Qtde. Quando acionar novamente essa opção, desmarcando, irá zerar a Qtde a Nacionalizar. Essas ações serão realizadas em todas as ordens apresentadas na pasta Ordens.
Atualiza Qtde Total Isenta

Através dessa opção é possível alterar a Qtde Isenta de todas as ordens apresentadas na pasta Ordens. Quando acionar essa opção, marcando, irá atualizar a Qtde Isenta com a mesma quantidade apresentada na coluna Nossa Qtde. Quando acionar novamente essa opção, desmarcando, irá zerar a Qtde Isenta. Essas ações serão realizadas em todas as ordens apresentadas na pasta Ordens.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Novo Embarque

Informar o número correspondente ao novo embarque a ser gerado com o saldo não nacionalizado das ordens do embarque original.

Nota
titleNota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Nova Dt. Entrega

Informar a nova data prevista de entrega do saldo. Essa será a nova data da última previsão do ponto de controle de chegada na fábrica, do acompanhamento do novo embarque e a data de entrega das parcelas de compra associadas ao novo embarque.

Nota
titleNota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Integrado Visão DI

Quando assinalado, determina que o embarque está integrado à Visão DI.

DI EMS

Exibe o número da DI no EMS a qual o embarque está vinculado.

Fatura

Informar o número correspondente à fatura a ser gerada para o novo embarque.

Nota
titleNota:

A data de vencimento é calculada de acordo à condição de pagamento.

Qtde à Nacionalizar

Informar a quantidade da ordem/parcela de compra do embarque original a ser nacionalizada.

Qtde Isenta

Informar a quantidade da ordem/parcela de compra do embarque original que tem que ficar como isenta.

Nota
titleNota:

Importante: A quantidade informada na coluna Quantidade Isenta deve ser a quantidade que continuará isenta de impostos, ou seja, a quantidade que continuará vinculada ao embarque original que foi importado com suspensão dos impostos de importação. Então, a diferença entre a quantidade original e a quantidade informada nessa coluna será nacionalizada e para esta nova nota os impostos serão calculados.


Qtde Saldo DIT

Exibe o quanto há de saldo no DIT (Documento de Importação Temporária) para o item em questão.


Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Embarques de Importação (IM0045) 

Cadastro de Itinerários (CD2567)

Manutenção de Documentos (RE1001)



DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA

Espanhol: