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    1. Impressora: Esta opção não está disponível para uso via WebApp (será apresentado apresentada uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas).
    2. Tela: Opção disponível apenas para a rotina de Pré-fatura. Caso a emissão da pré-fatura estiver habilitada em primeiro plano estiver habilitada (tecla de atalho F9),   será feito o download do relatório direto no navegador. A emissão em segundo plano não está disponível e será apresentado apresentada uma mensagem de alerta ao clicar no botão 'Confirmar' da emissão.
    3. Word: Processa o relatório no formato .doc e disponibiliza nas opções Anexos da rotina Operação de Pré-fatura (caso seja a emissão for de pré-fatura, senão se for uma emissão de fatura, estará disponível na Operação de Fatura). Essa opção de anexos está disponível somente quando o acesso for via WebApp/WebAgent (acesso via Browser). Além disso o arquivo também está disponível na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
    4. Nenhum: Processa o relatório no formato .PDF, e disponibiliza nas opções Anexos da rotina Operação de Pré-fatura  ou Operação de Fatura (mesmo comportamento da situação opção Word).

Para a pergunta do resultado padrão (Tecla F10) das rotinas, as opções disponíveis via Browser serão apenas: Word e Nenhum. Com exceção da rotina Emissão de Pré-fatura que permitirá também a opção Tela.

PRINT AQUI

Informações

Para mais informações sobre as rotinas, acesse:

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Na geração dos arquivos não exibirá a opção para escolher uma pasta , ao confirmar a operação, os . Os arquivos gerados serão baixados respeitando o diretório e configurações do navegador.

Informações

Para mais informações sobre as rotinas, acesse:

Rotinas que utilizam tela de anexo

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Contas a Pagar - PagPFS

Novo comportamento:

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    • Será feito o download do arquivo

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    • para as seguintes opções:
      • Botão Exportar Excel.
      • PRINT AQUI
      • Botão Exportar CNAB.
        • Expandir

      • Rotina de Anexos.
        • Expandir

Botão Importar Retorno CNAB (Nova opção foi disponibilizada para WebApp e Smartclient).

    • Será exibida uma a tela para selecionar o seleção do banco , (conforme Parâmetros de Bancos (SEE)), e selecionar um do arquivo na máquina local para que seja importado para a para upload na pasta de importação do cadastrada na rotina de parâmetros de banco (campo 'Dir. Imp. Pag.' (EE_DIRPAG)).

      Expandir


Informações

Para mais informações sobre a rotina, acesse:

Rotinas do Financeiro (FINA740 / FINA750)

Novo comportamento em, nas rotinas Funções Contas à Receber (FINA740) e Funções Contas à Pagar (FINA750), quando o parâmetro MV_JURXFIN estiver habilitado:

    • Na A geração do arquivo CNAB, fará o download do arquivo.
    • PRINT AQUI
    • Novo botão de upload de arquivo de retorno do CNAB.
      • Expandir

        Imagem(a)


        Imagem(b)

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