Nombre | Descripción | Contenido | MV_1DUP | Define la inicialización de la 1ª cuota del título generado. Ej.: A-> para sec. alfa, 1-> para sec. numérica. | A | MV_1DUPNAT | Campo o dato grabado en la modalidad del título si este fuera generado automáticamente por el módulo Facturación. | SA1->A1_NATUREZ | MV_1DUPREF | Campo o dato grabado en el prefijo del título, si este fuera generado automáticamente por el módulo Facturación. | SF2->F2_SERIE | MV_3DUPREF | Campo o dato grabado en el prefijo del título, si este fuera generado automáticamente por la rutina Actualización de comisiones E2_PREFIXO. | COM |
Card |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_A1M996 | Campo de la tabla SA1 que identifica si el cliente es Organismo público. Tratamiento en el cálculo PIS/COF. |
| MV_AB10925 | Modo de retención de PIS, COFINS y CSLL para Ctas. por Cobrar. 1-Verifica retención por el valor de la factura emitida. 2- Verifica retención por la suma de las facturas emitidas en el período. | 2 | MV_ACENTO | Define si utiliza acento en el SIGAADV for Windows N para ser compatible con la versión DOS. | N | MV_ACMINSS | Define si la acumulación de los valores de INSS tomarán en cuenta la fecha de emisión, o vencimiento del título principal. 1-Emisión, 2-Vencimiento real. | 1 | MV_ACMIRCR | Define si acumula el valor mínimo del impuesto IRRF. 1-Acumula o 2-No acumula. | 1 | MV_ACMIRPJ | Define si la acumulación de los valores de IR-PJ tomarán en cuenta la fecha de Emisión o Vencimiento del título principal. 1-Emisión, 2-Vencimiento real, 3-Fecha Contab. | 1 | MV_ACRSDUP | Especifica si se considerará el aumento financiero, independientemente de que el TES esté configurado con Genera factura de crédito igual a Sí. | .F. | MV_ACTPRIN | Actividad principal |
| MV_ACTSEC | Actividad secundaria |
| MV_AG10925 | Indica si los impuestos del PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en el mismo título. | 2 | MV_AGDMEN | Define si se cargará automáticamente si hubiera mensaje en el día. | N | MV_AGENTE | Parámetro utilizado para ubicaciones. Determina si la empresa usuaria es agente de retención de impuestos | SSSSS | MV_AGLDUPB | Parámetro utilizado en la condición de pago tipo B. Define si se agruparán cuando existan facturas de crédito con la misma fecha de vencimiento. |
| MV_AGLROT | Indica si la agrupación contable considerará o no la rutina generadora. | N | MV_AGREG | Campo o contenido agregador de liberación. | SA1->A1_AGREG | MV_ALIQICM | Define las alícuotas de ICMS utilizadas. Informe de acuerdo con el siguiente ejemplo: 0/7/12/18/25/37/0.5 | 0/7/12/18/25/37 | MV_ALIQISS | Alícuota del ISS en casos de prestación de servicios, utilizando porcentajes definidos por el municipio. | 5 | MV_ALISSB1 | Campo de la tabla SB1 que se utilizará para indicar la alícuota usada en la retención de ISS parcial. |
| MV_ALITPDP | Informe la alícuota de procesamiento de Gastos públicos - PB | 1.5 | MV_ALMTERC | Indica si el almacén es almacén de terceros. |
| MV_ALTCTR | Indica si es posible modificar precios en pedidos de venta que tienen contrato de asociación, donde: 1 - Permite. 2 - No permite. | 2 | MV_ALTCTR3 | Permite o no la Modificación del Val. Unitario del pedido de venta generado a partir del Contrato de asociación. | .F. | MV_ALTNUM | Verifica si el sistema permite o no, o si solamente informa, cuando se modifica el número de la factura. 1 - Informa. 2 - Pregunta. 3 - No permite. |
| MV_ALTPED | Define si puede modificar el pedido de venta facturado. | S | MV_AMBCTEC | Define qué entorno de la NeoGrid debe utilizar el TSS para la solución TOTVS Colaboración (1-Producción; 2- Homologación) para la recepción del e-CT | 2 | MV_AMBICOL | Define qué entorno de la NeoGrid debe utilizar el TSS para la solución TOTVS Colaboración (1-Producción; 2- Homologación) para la recepción de la e-Fact | 2 | MV_APRAUTO | En la transferencia automática de títulos en el Financiero, seleccione si la aprobación se realizará en el momento de la Transferencia. | .T. | MV_APS (**) | Define integración con paquete APS externo con Carga máquina | DRUMMER | MV_APTPDP | Informe la modalidad financiera de TPDP - PB | TPDP | MV_APURCOF | Define si en la alícuota de COFINS debe permanecer el estándar o utilizar el contenido del parámetro MV_TXCOFIN para cálculo. | .F. | MV_APURPIS | Define si para la alícuota de PIS debe permanecer el estándar o utilizar el contenido del parámetro MV_TXPIS para cálculo. | .F. | MV_ARGREUR(*) | Informe la dirección de la URL al servidor del Webserver TSS, para el Remito electrónico. |
| MV_ARQPROD | Este parámetro configura si los datos de indicadores de producto se considerarán por la tabla SB1 o si se considerarán por la tabla SBZ. | SB1 o SBZ | MV_ARREFAT | Indica el estándar de redondeo en el total del pedido de venta. S - Redondea el valor. N - No redondea, muestra el valor truncado. | S | MV_ATUCOMP | Indica si utilizará la actualización automática para los Complementos de productos fiscales del SPED. | .F. | MV_ATUSAL | S - Actualiza saldos contables durante el registro N - No actualiza saldos contables durante el registro. | S | MV_ATUSI2 | Indica el modo de actualización de los asientos contables O - on-line. | O | MV_ATVECON | Código de actividad económica Estatal/provincial/regional del establecimiento. |
| MV_AUTOENT | Indica si el cliente utilizará el control de Autorización de entregas . | N | MV_AVALCRD | Define si en la modificación del pedido de venta debe considerarse el crédito liberado. | T | MV_AVALEST | Este parámetro permite efectuar la liberación del pedido de ventas para facturación, de acuerdo con la evaluación de cantidades en el stock. Este parámetro puede configurarse de tres formas: 1 – Al efectuar la liberación de crédito (rutina Liberación de crédito), el sistema mantiene la cantidad liberada del stock para facturación. 2 – Al efectuar la liberación de crédito (rutina Liberación de crédito), el sistema puede modificar la cantidad liberada para facturación en función del stock. 3 – Efectúa el bloqueo del pedido de ventas por stock en las rutinas Liberación de pedidos y Liberación de Crédito/Stock, aunque exista saldo físico en el stock. Para clientes que utilizan el control de trazabilidad, observe la configuración del parámetro MV_SELLOTE que permite seleccionar si las cantidades se liberarán por lote. Para ello, configure el parámetro con 1= Sí. | 1 | MV_AVG0140 | Liberación automática del pedido, stock y crédito en la generación de la factura en la facturación y la indicación de la fecha de embarque en EEC. .T. - Automático. .F. - Manual. | .F. |
(**) Parámetro solamente utilizado en caso de integración del Microsiga Protheus® con el Drummer APS. (*) Localización Argentina.
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Card |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_B1M996 | Campo de la tabla SB1 que identifica la venta a Organismos públicos. Tratamiento Cálculo de PIS/COF. |
| MV_B1PTST | Campo de la tabla de registro de producto que indica el porcentaje que se utilizará para definir el cálculo del ICMS-ST, si utiliza tarifa o margen. |
| MV_BASERET | Define si las reducciones de la base de cálculo del ICMS normal también se aplican a la base de cálculo del ICMS solidario (retenido). | N | MV_BLOQUEI | T - Para someter todas las liberaciones de pedido a la aprobación de crédito. F - Para no someter todas las liberaciones de pedido a la aprobación de crédito. | T | MV_BLQCRED | Determina la ejecución de un bloqueo de crédito si hubiera bloqueo de stock, para no comprometer el límite de crédito del cliente. | F | MV_BONUSTD | Indica si el sistema buscará reglas de bonificación con condiciones idénticas, donde: 1 - Busca reglas iguales. 2 - No busca reglas iguales. | 2 | MV_BONUSTS | Código del TES utilizado por las reglas de bonificación. |
| MV_BORRFAT | Habilita o no la opción Borrar en las rutinas MATA465N y MATA467N. .T. - Habilita. .F. - Deshabilita. |
| MV_BOX | Se utiliza para informar si se utilizará el espacio Combobox para listar opciones registradas en X3_CBOX. | S | MV_BR10925 | Define el momento del tratamiento de la retención de impuestos PIS, COFINS y CSLL. 1-En la baja o 2-En la emisión. | 2 | MV_BS10925 | Indica si el cálculo de la retención será sobre la base del PIS/COFINS/CSLL o por el valor total de la factura de crédito. 1-Valor de la base. 2- Valor total. | 1 |
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Card |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_CALCVEI | Tratamiento para el cálculo de la base de impuestos PIS y COFINS para vehículos utilizados. |
| MV_CANCNFE | Habilita el proceso de anulación de la e-Fact. | .F. | MV_CANSALT | True - efectúa el salto referente al parámetro anterior. False - no efectúa el salto de página. |
| MV_CAT8309 | Utiliza la resolución CAT83. |
| MV_CENT | Cantidad de decimales utilizados para impresión de los valores en la moneda 1. | 2 | MV_CENT2 | Cantidad de decimales utilizados para impresión de los valores en la moneda 2. | 2 | MV_CENT3 | Cantidad de decimales utilizados para impresión de los valores en la moneda 3. | 2 | MV_CENT4 | Cantidad de decimales utilizados para impresión de los valores en la moneda 4. | 2 | MV_CENT5 | Cantidad de decimales utilizados para impresión de los valores en la moneda 5. | 2 | MV_CFAREC | Informe los CFOP para incluirse, además de los definidos previamente, para considerar como ingresos en el registro 0111 del SPED PIS/COFINS. | Vacío | MV_CFDANUL | Indica el directorio hacia donde se moverán los CFD de facturas anuladas. | \cfd\anuladas\ | MV_CFDDOCS | Directorio donde se generarán los registros xml de documentos electrónicos transmitidos. Ejemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\' |
| MV_CFDNAF1 | Indica el estándar para formación del nombre del archivo generado para el CFD (facturas grabadas en el SF1) | Lower(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF2->F2_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F2_DOC))+'.xml | MV_CFDNAF2 | Indica el estándar para formación del nombre del archivo generado para el CFD (facturas grabadas en el SF2) | Lower(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_DOC))+'.xml | MV_CFEREC | Informe los CFOP para no considerarse como ingreso en el registro 0111 del SPED PIS/COFINS. | Vacío | MV_CFIND | Determina los CFOP que se utilizarán para productos industrializados por la empresa. | “” | MV_CHECKNF | Verifica la situación del título (si se transfirió o no) antes de efectuar la compensación automática. | F | MV_CMPDEVC | Indica si se compensarán automáticamente los títulos del tipo tipo NDF - Nota de débito al proveedor (devolución de compras). |
| MV_CMPDEVV | Indica si se compensarán automáticamente los títulos del tipo NCC - Nota de crédito al cliente (devolución de ventas). |
| MV_CNDPLIM | Informe el alcance del límite inferior y superior de la condición de pago (1=Todos; 2-Solamente Control de tienda) | 1 | MV_CNPEDVE | Indica si permite generar pedidos de venda vinculados a contratos, generando de esta manera la medición automáticamente, a partir del pedido de venta. | .T. | MV_CNVERNF | Verifica se existen mediciones pendientes o mediciones sin Factura vinculada. | N | MV_CODMNFD | Código de municipio utilizado para Factura digital (NFD). |
| MV_COFPAUT | Indica si el valor del PIS de tarifa se refiere al valor del PIS (.T.) o de la base (.F.) | T | MV_COLICMS | Identifica en qué columna del libro irá el resto de la base deflacionada del ICMS: I - Exenta. O - Otras. | I | MV_COLIPI | Identifica en qué columna del libro irá el resto de la base deflacionada del IPI: I - Exenta. O - Otras. | I | MV_COMIDEV | Indica si habrá cálculo de comisión en la baja por Devolución, o en la Nota de devolución. | F | MV_COMP | Carácter ASCII para compresión de la impresora. | 15 | MV_CONSBAR | Número de caracteres considerados en el código de barras para buscar en el archivo de productos. No debe superar 15 caracteres | 15 | MV_CONSGRD | Permite realizar búsquedas de productos, considerando: 1 - Solamente el código del producto. 2 - El código del producto y la familia referencia de grilla. | 2 | MV_CONTERC | Permite activar el control del almacén en poder de terceros, estableciendo que todo material enviado a poder de terceros se transfiera al almacén definido en el parámetro MV_ALMTERC. | T | MV_CONTNF | Define si la numeración de notas de débito y crédito son independientes (I) o siguen la secuencia (M). |
| MV_CONTSB | Indica si la contabilidad off-line se realizará incluso sin coincidir, sin mostrar el asiento contable, o mostrando el asiento contable cuando no coincida Sí/No. | N | MV_CONTSOC | Porcentajes referentes al Aporte de seguridad social: 2.2 - Persona física; 2.3 - Seg. Especial; 2.7 - Jurídica. | 2.2/2.3/2.7 | MV_COTPASS(*) | Informe la contraseña de acceso a la dirección HTTP de transmisión del COT. |
| MV_COTPLAN(*) | Informe el número de la planta para transmitir el Remito electrónico COT. |
| MV_COTPORT(*) | Informe el número del puerto para transmitir el Remito electrónico COT. |
| MV_COTUSER(*) | Informe el usuario de acceso a la dirección HTTP de transmisión del COT. |
| MV_CPFNFD | Usuario (RCPF) de acceso en en la utilización de la Factura digital (NFD). |
| MV_CPOCONT | Indica qué campos del pedido de venta se bloquearán para el usuario en la aprobación o envío del contrato del asociación. |
| MV_CPOPVEN | Define el nombre del campo donde debe grabarse la reprogramación de la fecha de entrega del pedido sugerido por el APS. Asumiendo C6_ENTREG o C6_SUGENTR. | C6_SUGENTR | MV_CQ | Local (Depósito) Control de calidad. | 98 | MV_CREDCLI | Se utiliza en la liberación automática de crédito. L para control de crédito por tienda. C para control de crédito por cliente. | L | MV_CSS | Modalidad para Aporte de seguridad social. | CSS | MV_CTBTHR | Define la cantidad de Threads que se utilizarán en la contabilidad de los Documentos de salida | 1 | MV_CTRETNF | Indica si la contabilidad de los impuestos de retención del PIS, COFINS y CSLL se efectuará por el valor del impuesto o por el valor de la retención. Siendo que: 1 - Contabiliza por el valor del impuesto. 2 - Contabiliza por el valor de la retención del impuesto. | 1 | MV_CTRLSI6 | Controla si los totales de lote serán por: D - por día. M - por mes. | D | MV_CTVALZR | Indica si se contabilizará cuando valor 1 fuera igual a cero o si contabilizará si hubiera otro valor diferente de cero. | N | MV_CUSTIMP | Determina si el costo de los impuestos de las facturas complementarias de importación generarán remitos de entrada (SD1) o devolución, por medio del archivo de movimientos internos (SD3). Se utiliza para países localizados. | N |
(*) Localização Argentina |
Card |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_DAOTPER | Sobre este valor el cliente debe ser listado en la Declaración DAOT. | 7200.00 | MV_DATAATE | Fecha final de vigencia para digitar los asientos válidos para la contabilidad. | 31/05/99 | MV_DATADE | Fecha inicial de vigencia para digitar los asientos válidos para la contabilidad. | 01/01/98 | MV_DATAFIN | Fecha límite para realizar operaciones financieras. | 19800101 | MV_DATAFIS | Fecha límite para realizar operaciones fiscales. | 01/01/80 | MV_DATAINF | Bloquea la facturación cuando el primer vencimiento < emisión de la factura en la condición de pago tipo 9 (T=Bloquea / F=Factura) | F | MV_DATALOT | Graba la última fecha en la que ocurrió una verificación de fecha de validez de los lotes. Este parámetro es de control interno del sistema, el usuario no debe modificarlo. | 01/01/80 | MV_DATDUPB | Indica si la fecha de referencia de las condiciones de pago tipo B se actualizarán en cada cambio de condición configurada o siempre tendrá como base la fecha inicial de la primera. 1 - Actualiza. 2 = Inicial. |
| MV_DBSTCFR | Indica el tratamiento para retiro del valor de ICMS solidario en la base del Cofins retenido. |
| MV_DBSTCOF | Indica el tratamiento para retiro del valor de ICMS solidario en la base del COFINS al realizarse el cálculo. |
| MV_DBSTPIS | Indica el tratamiento para retiro del valor de ICMS solidario en la base del PIS calculado. |
| MV_DBSTPSR | Indica el tratamiento para retiro del valor de ICMS solidario en la base del PIS retenido. |
| MV_DCSSPD | Indica las series de los documentos de salida que se generarán en el bloque F100 do SPED. |
| MV_DEDBCOF | Define los impuestos que se considerarán para componer la base de cálculo de Cofins. Configure este parámetro de acuerdo con la descripción del parámetro MV_DEDBPIS. |
| MV_DEDBPIS | Define los tributos que se considerarán para componer la base de cálculo de PIS. El contenido puede ser: I - Solamente ICMS - solamente si hubiera crédito de ICMS. El sistema deduce el valor del ICMS para componer la base de cálculo de PIS. P - Solamente IPI - solamente si no hubiera crédito de IPI. El sistema suma el valor de IPI para componer la base de cálculo de PIS. S - Ambos - efectúa el tratamiento para el ICMS e IPI, de acuerdo con los contenidos anteriores. N - Ninguno - la base de cálculo del PIS es el total de la factura, es decir: Valor de la mercadería + Flete +Seguros + Gastos accesorios - Descuentos - Reducción (si hubiera). |
| MV_DEISSBS | ISS se descontará en la base del PIS/Cofins/CSLL. | De acuerdo con el IN 475/04 | MV_DEL_PVL | Indica qué tipo de depuración puede efectuarse en los ítems del pedido de venta liberados (SC9). | 3 | MV_DELPVOP | Indica si se solicitará la confirmación de borrado de un ítem del pedido de venta que generó OP, o si bloquea su borrado sin confirmación. .T. - Confirma. .F. - Bloquea. |
| MV_DELRES | Este parámetro permite que, cuando se revierta la reserva de un pedido de venta, esta pueda borrarse. T - En el borrado del pedido de ventas, el sistema borrará la reserva. F - En el borrado del pedido de ventas, el sistema no borrará la reserva, solamente modificará el estatus a no dada de baja. |
| MV_DELRES2 | Indica si las reservas incluidas por medio del parámetro MV_RESAUT pueden borrarse después de la reversión de la liberación del pedido de venta. |
| MV_DESCISS | Informa al sistema si el ISS debe descontarse del valor del título (SIGAFIN), si el cliente fuera responsable por el pago. | F | MV_DESCLOT | Define si utiliza el descuento escalable en las reglas de descuento. | T | MV_DESCSAI | Visualiza el precio de venta sin descuento en el SD2 opción 1, o con descuento incluido en el precio; opción 2, parámetro exclusivo para localizaciones. |
| MV_DESPICM | Define si el valor de los gastos accesorios y del seguro deben incidir o no sobre la base del ICMS-ST. | T | MV_DESPZFPC | Define si utiliza el valor de PIS y COFINS en el cálculo del descuento de la Zona franca de Manaus. | T | MV_DESZFPC | Indica si el valor del PIS y COFINS deben considerarse en el cálculo del descuento de la Zona franca. | .T. | MV_DEVCFOP | Para la Fact. Devolución en la versión 3.10, se permite informar CFOP diferente del Anexo XI.01 de la NT 2013.005.v1.03 para generar la tag finnfe igual a 1 (normal). |
| MV_DIACONT | Considera las fechas de la contra presentación o de la cuota al contado, de la respectiva condición. 1 = día actual (DataBase) o 2 = día siguiente | 2 | MV_DIAFUN | Día estándar para generar el título de FUNRURAL Aporte de Seguridad social (Funrural). | 02 | MV_DIAISS | Día estándar para generar los títulos de ISS | 10 | MV_DIASPRO | Cantidad de días para proyección de la inflación en Proyección de monedas. | 120 | MV_DIGVER | Indica si el dígito verificador se imprimirá en todos los informes de contabilidad. | N | MV_DIRDOC | Directorio de destino donde se almacenan los archivos del Banco de conocimiento. | \DIRDOC | MV_DIRETI2 | Indica si la contabilidad será directa sin utilizar Acols Sí/No. | N | MV_DIRLOG | Directorio destino donde se almacenarán los archivos de Log. de control de producciones generados automáticamente por el sistema. | en blanco, complete. | MV_DOCAR | Camino donde están almacenados los DOTS originales SERVER | \System\WORD\DOC_AR\(ejemplo) | MV_DOCSCOL | Define los tipos de documentos que el TSS debe transmitir a la solución TOTVS Colaboración. (0=TODOS; 1=E-Fact; 3= e-FactS) Ejemplo = 2,3 | 0 | MV_DPDTEMI | Indica si en la planilla financiera del pedido de venta se separarán las facturas de crédito: .T. - Por la emisión. .F. - Por las fechas de entrega de los ítems. | T | MV_DRIVER | Driver estándar de la impresora. | EPSON | MV_DUPPAD | Define cuál es el layout estándar de impresión de la factura de crédito para evitar que en el momento de la impresión el usuario tenga que entrar en la opción. | DUPLI.DUP |
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Card |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_EAIGPR | Integración con Logix a partir de los grupos de productos, de acuerdo con la tabla SBM - Grupo de Producto. |
| MV_EAIURL2 | Informe el nombre del canal configurado en el EAI para enviar a otro EAI. http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 es el puerto del servidor que recibe los mensajes, modifique de acuerdo con la configuración del servidor del entorno de prueba que recibe los mensajes). |
| MV_EAIWS | WSEAISERVICE |
| MV_EEC0023 | Habilita la opción de modificar un Pedido de venta integrado por medio del SIGAEEC. | .F. | MV_EEC0038 | Permite utilizar los valores de Flete/Seguro/Otros gastos de los embarques vinculados al pedido al emitir la Factura (.T.) o no (.F.) | .T./.F. | MV_EECFAT | Indica si está integrado con el sistema de facturación. | F | MV_EMPBN | Indica si deben generarse reservas de Órdenes de producción para componentes del tipo BN. (T=Sí, F=No) | .F. | MV_ENCHOLD | Define la visualización de la Enchoice en el estándar de las versiones anteriores a la P11 (1-Sí o 2-No) | 2 | MV_EQUBVCF | Almacena el valor límite para la obligatoriedad de cumplimentación de la celda. |
| MV_EQUBVCF | Garantiza la obligatoriedad de la celda si el valor fuera superior al informado. | 0 | MV_ESPECIE | Contiene los tipos de documentos fiscales utilizados en la emisión de facturas. | UNI=NF;1=SPED | MV_ESPNFX5 | Habilita el uso de la tabla "SN - Archivo de serie / clase" en la generación de la Factura de salida (MV_ESPECIE). | .F. | MV_ESTADO | Sigla del Estado/Prov/Reg de la empresa usuaria del sistema para efectos de cálculo de ICMS (7, 12 o 18%). Para el control del NSU - Número secuencial único, que genera una numeración secuencial única de los documentos fiscales (salida y entrada) a los que utilizan formulario propio solamente para el estado de Santa Catarina, informe SC). | SP | MV_ESTICM | Alícuota de ICMS de cada Estado/Prov/Reg. Informe la sigla y luego la alícuota para calcular el ICMS complementario. | AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17 | MV_ESTNEG | Identifica si el programa de requisiciones manuales y el programa de transferencia podrán dejar el stock negativo. | S | MV_EXCNFS | Límite de días para borrar la Factura de servicio para el municipio de São Paulo. | 180 | MV_EXERC1 | Año del ejercicio contable pendiente en la moneda 1. Informe el año en el cual comienza la digitación de la contabilidad. | 1999 | MV_EXERC2 | Año del ejercicio contable pendiente en la moneda 2. Informe el año en el cual comienza la digitación de la contabilidad. | 1999 | MV_EXERC3 | Año del ejercicio contable pendiente en la moneda 3. Informe el año en el cual comienza la digitación de la contabilidad. | 1999 | MV_EXERC4 | Año del ejercicio contable pendiente en la moneda 4. Informe el año en el cual comienza la digitación de la contabilidad. | 1999 | MV_EXERC5 | Año del ejercicio contable pendiente en la moneda 5. Informe el año en el cual comienza la digitación de la contabilidad. | 1999 |
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Card |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_FATCON | Indica por límite de cuentas del vendedor. |
| MV_FATDIST | Define si el SIGA-DISTRIBUTION está integrado con el módulo FACTURACIÓN. Indispensable para la utilización del SIGA-DISTRIBUTION. | N | MV_FATFTPR | Permite la facturación de ítems del Pedido de venta con Tipo de operación (campo C6_TPOP) igual a Previsto. | .T. | MV_FATGCGC | Controla la numeración de documento de salida por RCPJ. | .F. | MV_FATGFE | Interrumpir la emisión de la Factura cuando ocurra error en la integración con GFE (1-Sí, 2-No). |
| MV_FATMNTP | Controla la exhibición de productos en la oportunidad. 1- Borra registro manual al incluir propuesta. 2- Muestra todos. 3- Muestra los incluidos manualmente. | N | MV_FATOINF | Indica el número de caracteres que pueden informarse en el campo Otras informaciones del pedido. | N | MV_FATPROP | Define si crea Presupuesto o Propuesta comercial al hacer clic en Propuesta en la pantalla de Oportunidad. O -Presupuesto. P -Propuesta. | C | MV_FATROD | Si estuviera como verdadero, una ventana solicitará la selección manual del vendedor. | .T. | MV_FATSLG | Utiliza el archivo de la estación para imprimir el comprobante fiscal por Facturación, siendo: .T. - Utiliza el archivo. .F. - Utiliza los parámetros MV_IMPFIS y MV_PORTFIS. | .T. | MV_FATSOPD | Ente generador de la dimensión de demanda 1 para S&OP Neogrid. | 1 | MV_FATSOPP | Path en el cual se generarán los archivos de exportación al S&OP Neogrid. |
| MV_FATTEPC | Define si se mostrará la pantalla del Pedido de venta, si se generara al hacer efectivo el presupuesto. | T | MV_FATTOT | Indica si debe evaluarse la facturación total de los pedidos de venta en la generación de la factura | N | MV_FATTRAS | Valor estándar de traslado hasta el prospect/cliente (estándar 1h). | N | MV_FATTRAV | Permite habilitar el nuevo intento de liberación de la traba de registros en el pedido de venta / Facturación. 1=SA1; 2=SA2; 3=SB2; 4=Todos. |
| MV_FATTSPD | Define una TES de salida estándar para la importación de Programación de entrega vía TOTVS Colaboración. |
| MV_FCIMOD | Indica qué clases de documento se considerarán para la utilización del código de la FCI en la facturación de facturas. |
| MV_FISAUCF | Habilita la clasificación automática del origen para los productos vendidos. | .F. | MV_FISFRAS | Indica si utilizará la trazabilidad en la Facturación para completar los campos que necesitan de esta funcionalidad. | .T. | MV_FOLGAPV | Indica el número de días de tolerancia para que la liberación automática analice el ítem del pedido de venta a partir de la fecha de entrega. | 9999 | MV_FORMGAR | Fórmula utilizada para calcular la fecha de garantía del producto/equipamiento. | dDataBase+90 | MV_FORMLOT | Código de la fórmula estándar utilizada para completar los lotes. |
| MV_FORNCOM | Indica cuál es el código estándar para el vendedor en el Archivo de proveedores en la implantación un título por pagar. | VENDER | MV_FRETEST | Define alícuotas internas de ICMS de cada estado/provincia/región que se utilizarán en los documentos de conocimiento de flete. Ejemplo: SP18MG18. |
| MV_FRETMOE | Respeta la moneda del pedido de venta para flete/seguro. | N | MV_FRTBASE | Indica si agrega el valor del flete en la base de cálculo de PIS y Cofins. .T. – Se agrega el flete a la base de cálculo de PIS y Cofins. .F.– No se agrega el flete a la base de cálculo de PIS y Cofins (cálculo estándar del sistema). | F | MV_FTP3CL1 | Indica el código del cliente utilizado en la devolución del poder de terceros. |
| MV_FTP3CL2 | Indica la tienda del cliente utilizado en la devolución del poder de terceros. |
| MV_FTP3FO1 | Indica el código del proveedor utilizado en la devolución del poder de terceros. |
| MV_FTP3FO2 | Indica la tienda del proveedor utilizado en la devolución del poder de terceros. |
| MV_FTREVIS | Indica el tratamiento con respecto a la creación de revisiones en la modificación de la oportunidad de venta. 1 - Nunca crea nuevas revisiones. 2 - Pregunta si debe crear nuevas revisiones. 3 - Siempre crea nuevas revisiones. | 2 | MV_FTRSOMA | Indica el porcentaje para agregar al saldo del valor de venta, si el precio de venta fuera mayor que el precio de la tabla. | 100 |
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Card |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_GERABLQ | Indica si debe generar bloqueo de stock para productos que controlan rastro o ubicación. | N | MV_GERAOPI(**) | Genera OP del producto intermedio, a partir de la OP del producto principal y puede configurarse con: T - Genera (se utiliza si el Drummer APS estuviera configurado para no generar OP en su proceso). F - No genera (se utiliza si el Drummer APS estuviera configurado para generar OP, para evitar que a la explosión de materiales web service, no se genere la necesidad de productos intermedios en duplicidad). | F | MV_GERASC(**) | Genera solicitud de compras, a partir de la inclusión de la orden de producción y se puede configurar con: T - Genera (se utiliza si el Drummer APS estuviera configurado para no generar solicitud de compras en su proceso). F - No genera (se utiliza si el Drummer APS estuviera configurado para generar solicitud de compras, evitando que se genere la necesidad de compras en duplicidad). | F | MV_GERIMPV | Determina si la empresa va a utilizar algún procedimiento para calcular impuestos variables (internacionalización). | N | MV_GFEI11 | Integración de Factura de salida. | 1 | MV_GRADE | Habilita la utilización del recurso grilla de productos: T - Activa el uso de la grilla de productos. F - Desactiva el uso de la grilla de productos. | T | MV_GRDMULT | Indica los programas separados por coma, que utilizarán la grilla multicampo. Ejemplo: MATA410 |
| MV_GREGNEG | Indica si en el PV debe sugerirse la Lista de precios y la Condición de pago a partir de la Regla de negocio. | .F. | MV_GRUPFAT | Define el origen de la clave de agrupación de los productos en la preparación de la factura de salida. | SB1->B1_GRUPO | MV_GRUPO | Determina cuántas posiciones del código del producto se utilizan para identificar el salto por grupo en algunos informes. | 5 | MV_GRVBLQ2 | Indica si la liberación fuera parcial debe generarse una nueva liberación bloqueada. | F |
(**) Parámetros solamente utilizados con contenido F en caso de integración del Microsiga Protheus® con el Drummer APS.
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_HBLCONT | Indica si el bloqueo de campos se realizará en la generación del pedido de venta del contrato de asociación. 1ª Posición = Aprobación 2ª Posición = Envío, siendo: 1 - Bloquea. 2 - No bloquea. De esta manera, para que se configure el bloqueo de modificación en la aprobación y en el envío, debe informarse el contenido 11. | N | MV_HORARMT | Horario grabado en los campos F1_HORA / F2_HORA. 1-Horario del SmartClient. 2-Horario del servidor. 3-Huso horario de la sucursal actual. | 2 | MV_HCATSUP | En el proceso de determinación de precios, indica que se heredarán productos e ítems de determinación de precios de categorías superiores a la categoría seleccionada. | .T. | MV_HVERAO | Define si el lugar físico del servidor está en Horario de verano. |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_ICMPAD | Define la alícuota de ICMS aplicada en operaciones dentro del estado/provincia/región donde la empresa está ubicada (17 o 18%). | 18 | MV_ICMPAUT | Informar si el ICMS de tarifa (Solidario) debe calcularse con base en el valor de tarifa, aunque el precio de venta sea mayor. | T | MV_ICMS | Define la modalidad que se utilizará en la generación automática del título con el valor del ICMS calculado en el período por la rutina de cálculo - MATA953. | ICMS | MV_ICPAUTA | Indica si el flete, seguro y gasto se incorporan a la base del ICMS, pudiendo configurarse con: 1 - No incorpora el flete, seguro y gasto. 2 - Incorpora el flete, seguro y gasto. |
| MV_IDMEMO | Número de secuencia de los campos tipo MEMO en el SYP. | 000001 | MV_IFATDPR | Informa si la integración entre los módulos SIGAFAT y SIGADPR está activada o no. | .T. | MV_IMPADIC | Define si debe imprimirse la información adicional del producto en el DANFE. .T. Sí. .F. No. | .T. | MV_IMPFIS | Impresora utilizada para imprimir el comprobante fiscal. | Bematech Fiscal | MV_IMPINCE | Impuestos que inciden en la factura de entrada. S o N de acuerdo con los campos F1_VALIMPX. Ejemplo: Si se utilizan 6 inc. ->SSSSSS (Ubicaciones). |
| MV_IMPINCS | Impuestos que inciden en la factura de salida. S o N de acuerdo con los campos F1_VALIMPX. Ejemplo: Si se utilizan 3 y el F2_VALIMP2 no incide SNS (Ubicaciones). |
| MV_IMPSX1 | Imprime preguntas en el encabezado del informe. | S | MV_INDUPF | Informe el campo que se utilizará en la tabla SM2 para informar el indexador UPF/MT. Ejemplo: M2_MOEDA5. |
| MV_INSS | Modalidad de títulos de pago de INSS. | INSS | MV_INTACD | Integra ACD. 0-No. 1-Sí. | 0 | MV_INTGFE | Activa la integración con el TOTVS GFE. | .F. | MV_INTGFE2 | Modo de integración entre Protheus y GFE (1-Directo 2-XML). |
| MV_INTPMS | Identifica si el módulo Control de proyectos está integrado a los otros módulos. | S | MV_INTTMS | Identifica si el módulo TMS está integrado a los otros módulos. | T | MV_IPIBRUT | Informe el tipo de cálculo para el valor de IPI por el valor bruto. S - Precio de la lista. N - Valor neto del pedido de venda. | S | MV_IPITP9 | Define si el IPI está incluido en el valor de las cuotas al utilizar la condición de pago tipo 9 por valor. | N | MV_IPIZFM | Indica si el descuento referente a PIS y COFINS Zona Franca de Manaus debe aplicarse a la base del IPI. | T | MV_IRF | Modalidad utilizada para el Impuesto a la renta. | IRF | MV_ISS | Modalidad utilizada para el Impuesto sobre servicios. | ISS | MV_ISSPRG | Indica si utiliza cálculo de ISS progresivo. | N | MV_ISSXMUN | Tratamiento de ISS por Municipio: .T.-Habilitado y .F.-Deshabilitado. | .F. |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_JUROS | Tasa informada para calcular el valor presente de las cotizaciones de compra. | 5.0000 |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_LIBACIM | Bloquea la liberación de pedidos de venta con cantidad liberada superior a la cantidad del pedido. | T | MV_LIBGRUP | Cuando se informa N, la preparación de las Facturas utilizará el parámetro MV_NUMITEM para cantidad máxima de grupos por factura. | N | MV_LIBNODP | Evalúa crédito para pedidos que no generan facturas de crédito. | N | MV_LIBVINC | Indica si debe o no liberar la edición de los ítems del pedido de venta vinculados a una O.S. | .T. | MV_LIMAJU | Define el límite para ajustes en la digitación de los ítems de pie de página de las facturas de entrada. | 10 | MV_LIMFTAL | Valor límite de facturación para clientes no contribuyentes del impuesto ICMS para el estado de Alagoas. | 0 | MV_LIMINCR | Determina el valor mínimo para evaluación del límite de crédito en moneda actual. | 0.00 | MV_LIMINSS | Valor límite de retención para el INSS de persona física | 0 | MV_LIQAUTO | Parámetro utilizado para ubicaciones. |
| MV_LJ10925 | Considerar para verificación de valores de retención los valores de todas las tiendas del cliente. Opciones: 1-Tienda actual o 2-Todas las tiendas. | 1 | MV_LJCATGP | Activa un grupo de productos a más de una categoría en la estructura. | .T. | MV_LJCATRG | Activar una Ref. Grilla a más de una categoría en la estructura. | .T. | MV_LJCNVDA | Habilita la integración entre los módulos CONTROL DE TIENDAS y Punto de venta, con el escenario de ventas, utilizando las reglas de descuento, bonos y lista de precios. | .T. | MV_LJECOMO | E-Commerce Cia Shop .T. (Activado) .F. (Desactivado) |
| MV_LJGEPRE | Habilita la actualización del Panel de gestión. | .F. | MV_LJGRMR | Define si en la operación del Informe Z, graba el Mapa resumen (SFI) | S | MV_LJLPTIR | Código TES inteligente que se utilizará para operación de envío en la lista de regalos. Si se completa esta opción prioriza la TES def. por MV_LJLPTSR. |
| MV_LJLPTSR | Código del TES que se utilizará para operaciones de envío en la lista de regalos. |
| MV_LJLSPRE | Activa el proceso de Lista de regalos. | .F. | MV_LJNFSXE | Define si se activa la codificación del número de la factura por el SX5 (estándar) o por el SXE/SXF. |
| MV_LJPAFEC | Habilita PAF-ECF. | .F. | MV_LJPRDSV | Activa la generación de la factura separadamente para la venta con ítems de producto e ítems de servicio. | .T. | MV_LJRETVL | Valor de la lista de precio. 1=Devuelve el menor precio de una tabla. 2= Devuelve el mayor precio de una tabla. 3= Devuelve el precio de la tabla config. en MV_TABPAD. | 3 | MV_LOCALIZ | Indica si los productos pueden utilizar o no el control de ubicación física. | S | MV_LOGERRO | Indica cuántos log de error deben almacenarse en error.log. | 1 | MV_LOGEXNF | Activa la grabación de LOG en la tabla CV8. | .F. | MV_LOGFAT | Habilita el log para el módulo de Facturación. (0-Deshabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOGPMS | Habilita el log para el módulo de Gestión de proyectos. (0-Deshabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOGSERV | Habilita el log independientemente del módulo (FAC/ TEC/ TMK/ PMS). (0-Deshabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOGSIGA | Identificador para control de operaciones, generación de log basado en las operaciones realizadas. | NNNNN | MV_LOGTEC | Habilita el log para el módulo Gestión de servicios. (0-Deshabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOGTMK | Habilita el log para el módulo Callcenter. (0-Deshabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOJARPS | Serie de la factura de servicio (RPS) | RPS | MV_LOTVENC | Indica si utiliza lotes/sublotes con la fecha de validez vencida. | S | MV_LPADICM | Asientos estándar para cálculo de ICMS por el módulo SIGAFIS (Título, Reversión) | 710,711 | MV_LSERIE2 | Determina la utilización de la serie con 4 dígitos. | F |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_MARK | Flag de marcación de los registros para MarkBrowse. | 0696 | MV_MASCGRD | Indica la máscara de la grilla 1º Parámetro - Tamaño del código fijo, 2º y 3º Parámetro - Tamaño de los códigos variables. | 11,02,02 | MV_MAXD | Cantidad máxima de facturas de crédito que el sistema puede generar automáticamente en el desdoblamiento. Límite máximo: 27 cuotas. | 27 | MV_MCUSTO | Moneda utilizada para verificar el límite de crédito informado en el Archivo de clientes. | 2 | MV_MILHAR | Se utiliza en la función que edita la máscara para imprimir informes. Ajusta el valor de la impresión, de acuerdo con el espacio disponible. | T | MV_MKPICPT | Indica si el cálculo del ICMS de tarifa considera o no el margen de ganancia, de acuerdo con la configuración del campo Marg. Solid. - F4_MKPSOL del Archivo de TES, configurable con: 1 - Nunca (nunca aplica el margen de ganancia informado en el ICMS retenido en la base de cálculo). 2 - Configura (aplica de acuerdo con la configuración del Sistema estándar). 3 - Siempre (aplica el margen de ganancia informado del ICMS retenido en la base de cálculo). Para el parámetro, informe: 1 - No considera el margen de ganancia en el cálculo. 2 - Considera el margen de ganancia, de acuerdo con la configuración del campo Márg. Solid. | 1 | MV_MOEDA1 | Título de la moneda 1. | REALES | MV_MOEDA2 | Título de la moneda 2. | DÓLAR | MV_MOEDA3 | Título de la moneda 3. | UFIR | MV_MOEDA4 | Título de la moneda 4. | MARCO ALEMÁN | MV_MOEDA5 | Título de la moneda 5. | YEN | MV_MOEDTIT | Determina la moneda del título generado por la facturación. S - Moneda del título = pedido de venta. N - Moneda del título = actual. | N | MV_MPRCBAS | Si fuera igual a 1 convierte el precio de la lista de precio por la moneda, si fuera 2 considera el precio de la lista de precio. |
| MV_MPROSPT | Moneda utilizada para verificación del límite de crédito informado en el Archivo prospect. | 1 | MV_MSIDENT | Identificador de registros. | 0 | MV_MT10925 | Verificar la base de retención por el total o solamente por los títulos que retuvieron impuestos. 1-Todos 2-Solamente los que tuvieron PIS, etc. | 1 | MV_MUDANUM | Permite modificar el número de la factura, incluso utilizando MV_TPNRNFS=3 (válido solamente para Santa Catarina). | .T. |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_NATCOM | Código de la modalidad financiera que identifica las comisiones de venta que se utilizarán en la actualización de saldos por modalidad para flujo de caja. | "COMISIONES" | MV_NATDPBC | Modalidad de gastos bancarios. | GAST BANC | MV_NCCRESI | Funcionalidad que genera un título del tipo NCC - Nota de crédito para el cliente) en el Cuentas por cobrar si se eliminara el residuo de un pedido de ventas que tuvo su origen en el módulo Control de tiendas (SIGALOJA), siendo: .T. - Funcionalidad habilitada. .F. - Funcionalidad deshabilitada. | .T. | MV_NFCHGDT | Define si será automática la modificación de la fecha del sistema operativo, en el cambio de fecha base. | T | MV_NFDURL | Dirección de Web Service de la NFD. |
| MV_NFEARG1 | Indica los tipos de facturas válidas para generar la factura electrónica. |
| MV_NFEARG2 | Indica las series de facturas válidas para generar la factura electrónica. |
| MV_NFEARG3 | Valor límite de generación por lote de las facturas serie B para generar la factura electrónica. |
| MV_NFEQUEB | Indica si existieran diferentes códigos de servicio en el Pedido de ventas, debe generarse una factura para cada código. | F | MV_NFNAMAR | Tipos de facturas que no deben actualizar el vínculo PRODUCTO VS. CLIENTE (SA7). Informe los tipos reparándolos por pipe "|". Ej.: D|B. |
| MV_NFS_JOB | Parámetro de uso interno para control de lock en la tabla SX6. | .F. | MV_NGINN | Indicar el camino del directorio dentro del ROOTPATH del Protheus donde se leerán los archivos de devolución recibidos de la NeoGrid. Ejemplo: '\NeoGrid\IN' |
| MV_NGLIDOS | Indicar el camino del directorio dentro del ROOTPATH del Protheus donde se almacenarán los archivos una vez leídos y procesados. Ejemplo: '\NeoGrid\Leídos' |
| MV_NGOUT | Indicar el camino del directorio dentro del ROOTPATH del Protheus donde se grabarán los archivos que se enviarán al NeoGrid. Ejemplo: '\NeoGrid\OUT' |
| MV_NGSGAFA | Integración Gestión ambiental (SGA) y Facturación. Informar 1-Sí o 2-No. | "2" | MV_NOMEDOT | Nombre del archivo que contiene todas las macros utilizadas en la impresión | MacroPadrao.DOT (ejemplo) | MV_NORM | Carácter ASCII utilizado para descomprimir la impresora. Informe el código decimal del carácter. | 18 | MV_NORTE | Tablas de estados/provincias/regiones pertenecientes al norte/noreste que trabajan con operaciones interestatales/interprovinciales/interregionales, aplicando alícuota de ICMS del 7%. | AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MS/ MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO | MV_NOTAPAD | Define cuál es el layout estándar de impresión de la Factura, para evitar que en el momento de la impresión, el usuario tenga que acceder a la opción. | NFISCAL.NF2 | MV_NPERM | Define la cantidad de estaciones en la red que utilizan el sistema. | 2 | MV_NRETCOL | Informe la cantidad de registros que desea devolver a cada solicitud del TSS con la NeoGrid. Valor máximo 50. | 10 | MV_NUMITEN | Número máximo de ítems por factura para controlar automáticamente el salto del documento. | 99 | MV_NUMLIN | Limita la cantidad de líneas del documento en el asiento contable. | 99 | MV_NUMPARC | Cantidad máxima de cuotas en la condición de pago tipo 9 (permitido: 26). | 4 |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_OPLBEST | Se utiliza en la aprobación manual de stock para definir la opción estándar de liberación, donde: 0 - Permite que el usuario seleccione el tipo de liberación. 1 - Tiene marcada como estándar la opción Libera revaluando crédito y stock, sin permitir que el usuario seleccione otra opción. 2 - Tiene marcada, como estándar la opción Libera revaluando solamente stock, sin permitir que el usuario seleccione otra opción. 3 - Tiene marcada como estándar la opción Libera siempre, sin permitir que el usuario seleccione otra opción. |
| MV_OPTNFS | Para las versiones TopConnect, existen dos modalidades de configuración en Contabilidad Off-Line del Documento de salida: .F. - La rutina selecciona los registros utilizando recursos del servidor de base de datos (query) y, antes de la ejecución del asiento estándar, los alias se marcarán y se pondrán a disposición para su utilización. .T. - La rutina selecciona los registros utilizando recursos del servidor de base de datos (query) y para la ejecución de los asientos se pondrá a disposición el alias CTBANFS, que contiene algunos campos de las tablas mencionadas en los asientos estándar. |
| MV_ORCCOT | Indica si solamente se aprobará una cotización del cliente. | F | MV_ORCIMPR | Nombre de la UserFunction para imprimir los presupuestos. | ORCFAT | MV_ORCLIPD | Código del cliente + tienda estándar para presupuestos. | 00000101 | MV_ORCPGPD | Código de la condición de pago estándar para presupuestos. | 001 | MV_ORCSLIB | Define si, al hacer efectivo el manual del presupuesto de venta, considera la pregunta ¿Sugiere Cant. Liberada? del pedido de venta para que sus ítems correspondientes se liberen automáticamente. |
| MV_ORDGRDP | Indica si, se ordenan automáticamente los códigos de las tablas de fila y columna que componen la lista de productos. | T | MV_ORRECAL | Informa al sistema si está habilitado el recálculo de la lista de precio cuando se cambia de lista de precio para el presupuesto de venta. | F |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_PAISLOC | Indica la sigla del país en el que se está utilizando el sistema. Ejemplo: BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc. | BRA | MV_PAPEL | Cód. Cargos utilizados como PAPEL en el equipo de ventas. |
| MV_PATTERM | Camino para grabación del documento final impreso (archivo de Word). | c:\wordtmp\ | MV_PATWORD | Camino para almacenamiento de los DOTS en la máquina del usuario CLIENT. | c:\wordstd\ (Ejemplo) | MV_PDEVLOC | Define si cuando ocurra una reversión de movimiento con control de ubicación se debe: 0-Redistribuir. 1-Ubicación original. 2-Preguntar. | 2 | MV_PEDFREZ | Indica si la primera columna se congelará en el freeze del browse de ítems en el pedido de venta. 0-Deshabilita. 1-Habilita. | 0 | MV_PEDIDOA | Límite de valor en moneda actual para evaluación del crédito para clientes de clase A. | 0.00 | MV_PEDIDOB | Límite de valor en moneda actual para evaluación del crédito para clientes de clase B. | 0.00 | MV_PEDIDOC | Límite de valor en moneda actual para evaluación del crédito para clientes de clase C. | 0.00 | MV_PERCATM | Porcentaje de la carga tributaria del destinatario MT. Operaciones de entrada. |
| MV_PERCIB | Indica el porcentaje de retención del impuesto de ingresos brutos para las provincias de Argentina. | 0.75 | MV_PERCIVA | Indica el porcentaje de retención del Impuesto sobre valor agregado (IVA) para las provincias de Argentina. | 10.5 | MV_PERMAX | Porcentaje máximo del límite de crédito que puede comprometerse en una evaluación. | 100 | MV_PICTTEL | 1 = No utiliza edición en el campo de teléfono, formato estándar 9999999. 2 = Mantiene la edición 9999-9999 anterior a la resolución de Anatel. 3 = Picture definida por el usuario. | 1 | MV_PISCOFP | Define si se utilizará la segunda unidad de medida en el cálculo de PIS/COFINS por tarifa. |
| MV_PISPAUT | Indica si el valor del PIS de tarifa se refiere al valor del PIS (.T.) o de la base (.F.) | T | MV_PORT | Indica el número del puerto de salida para la impresora. Ejemplo: COM1. | 1 | MV_PORTFIS | Puerto al que está conectado la impresora fiscal. | COM1 | MV_POSCLFT | Permite definir, en Consulta situación de clientes, la exhibición de los pedidos que no generan facturas de crédito en el financiero cuando el usuario activa la opción Facturación. N - No, el pedido no se mostrará. S - Sí, el pedido se mostrará. |
| MV_PRCAMAR | Indica con qué precio se actualizará el vínculo Cliente vs. Producto. 1 - Precio de lista. 2 - Precio de venta. |
| MV_PRCCTR | Indica al sistema si, en la captación del pedido o del presupuesto de venta, el sistema respetará el precio negociado en el contrato o utilizará la lista de precios. | T | MV_PRCDEC | Se utiliza para el redondeo en cero decimales para los ítems del pedido de ventas y en la factura manual, en la guía de despacho de ventas y notas de débito/crédito, cuando se informa el descuento en el ítem. De acuerdo con la configuración del parámetro MV_CENT .T. (true, verdadero) - Respeta la configuración. .F. (false, falso) - Considera los decimales del diccionario de datos. | T | MV_PRCORC | Indica si en el presupuesto de venta considera el precio de los componentes del producto principal, donde: .T. - componentes. .F. - producto principal. | T | MV_PRELAN | Indica si el asiento contable se registrará automáticamente o pasará por un registro previo. S - Siempre. N - Nunca. D - Doc. Inconsistente. | N | MV_PRINT | Dirige la salida de informes: Impresora; Disco (número de la impresora en la red). | 36 | MV_PRODHOR | Código del producto hora para generación del pedido de venta. | HORAS | MV_PRXLOTE | Próximo número de lote disponible. | 000006 | MV_PSWNFD | Contraseña de acceso para utilización de la Factura digital - NFD. |
| MV_PVRECAL | Este parámetro informa al sistema si el recálculo de la lista de precios está habilitado en el cambio de la lista de precio por el pedido de venta. | F | MV_PZRESER | Plazo estándar de validez de las reservas (en días). | 10 |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_QART65 | Cantidad máxima para suministrar los productos destacados en el artículo 65 del TICMS PR. | 600 | MV_QEMPV | Indica si se resta la cantidad reservada en la evaluación del saldo del pedido de venta. | F | MV_QLIBDEV | Libera la devolución parcial de entradas que aún teniendo parte de su saldo liberado, tiene saldo en CQ (98). | F |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_RCSTIPI | CST utilizada cuando se ponga en cero automáticamente la Base del IPI, por Rastro del ACTIVO. |
| MV_RF10925 | Fecha de referencia inicial para que se apliquen los nuevos procedimientos con respecto a la retención de PIS/COFINS/CSLL. | 26/07/04 | MV_RSATIVO | Habilita el Rastro del activo para el cálculo de IPI, en la primera salida. | .F. | MV_RASTRO | Determina la utilización de la trazabilidad en los lotes de producción. | S | MV_RATCOF | Indica si debe prorratear COFINS retención en las cuotas del título de NFE = .T. o colocar el valor integral solamente en la primera cuota = .F. | .T. | MV_RATCSLL | Indica si debe prorratear CSLL retención en las cuotas del título de NFE = .T. o colocar el valor integral solamente en la primera cuota = .F. | .T. | MV_RATDESP | Indica si en las facturas de entrada y salida el prorrateo del flete/gastos/seguro se efectuará por: 1 - Valor. 2 - Peso. Ej.: (FL=1;GAS=1;SEG=2) . | FL=1;SEG=1;GAS=1 | MV_RATPIS | indica si debe prorratear PIS retención en las cuotas del título de NFE = .T. o colocar el valor integral solamente en la primera cuota = .F. | .T. | MV_RE | Informe el campo del archivo SD2 que recibirá el número del Registro de exportación. |
| MV_RECEST | Se utiliza para identificar el código dado al Fisco del Estado/Prov/Reg para pago de ICMS. | ESTADO | MV_REDUZID | Indica si la digitación de las cuentas contables será por: S - Cuenta reducida. N - Por el código normal. | N | MV_REGDPRI | Indica el orden de búsqueda que se considerará para evaluación de la regla de descuento. | 2 | MV_REGESIM | Habilita el Registro simplificado MT. | .F. | MV_RELT | Directorio para grabar los informes en la impresión en disco. | \RELATO\ | MV_REMSAI | La numeración del remito es secuencial, de acuerdo con el contenido del parámetro |
| MV_REPGOPC | Indica si permite repetir el mismo grupo de opcionales en varios niveles o no. | N | MV_REPROD | Código del producto - Puesto a disposición en la tabla por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Informar en este parámetro el campo de la tabla SB1 o SB5, que contenga el código del producto, de acuerdo con la tabla puesta a disposición por el Gobierno de Buenos Aires. |
| MV_RESAUT | Indica si después de la inclusión de un ítem de pedido de venta con lote (trazabilidad) debe efectuarse automáticamente la reserva de stock. | F | MV_RESC6 | Informe el campo del archivo SC6, que recibirá el número del Registro de exportación. |
| MV_RESERVA | Limpia la reserva automáticamente en la entrada del módulo que utilice el archivo. | T | MV_RESEST | Indica si el stock debe reservarse para clientes que tienen bloqueo de crédito. | F | MV_RESPFIS | Responsable por el Fiscal, para efecto de contacto | FISCAL | MV_REUN | Unidad de medida - Puesta a disposición en la tabla por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Informar en este parámetro las unidades de medidas utilizadas por el contribuyente y codificarlas de acuerdo con la tabla puesta a disposición por el Gobierno de Buenos Aires. Obs.: Si el contribuyente tuviera las mismas unidades de medida informadas en el ejemplo, no es necesario crear este parámetro, pues el sistema asume como estándar esta configuración. |
| MV_REVPLAN | Define si utiliza control de revisión para planillas de formación de precio: (T) utiliza. o (F) no utiliza. | .T. | MV_RISCOB | Cantidad de días de atraso tolerable en el pago de títulos para clientes con riesgo B en el Archivo de clientes, utilizado en la liberación de crédito. | 30 | MV_RISCOC | Cantidad de días de atraso tolerable en el pago de títulos para clientes con riesgo C en el archivo de clientes, utilizado en la liberación de crédito. | 20 | MV_RISCOD | Cantidad de días de atraso tolerable en el pago de títulos para clientes con riesgo D en el archivo de clientes, utilizado en la liberación de crédito. | 10 | MV_RNDCF2 | Indica el estándar de redondeo en el cálculo de Cofins vía cálculo. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado. | T | MV_RNDCF3 | Indica el estándar de redondeo en el cálculo de Cofins de sustitución tributaria, pudiendo configurarse con: T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado. | T | MV_RNDCOF | Indica el estándar de redondeo en el cálculo de Cofins vía retención. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado. | T | MV_RNDCSL | Indica el estándar de redondeo en el cálculo de CSLL vía retención. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado. | T | MV_RNDFUN | Indica el criterio de redondeo de FUNRURAL. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado. | T | MV_RNDICM | Indica el estándar de redondeo en el cálculo de ICMS. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado. | T | MV_RNDINS | Indica el estándar de redondeo en el cálculo de INSS. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado. |
| MV_RNDIPI | Indica el estándar de redondeo en el cálculo de IPI. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado. | T | MV_RNDIRF | Indica el estándar de redondeo en el cálculo de IRRF. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado. | T | MV_RNDISS | Este parámetro se utiliza para controlar el redondeo de ISS, para atender la Declaración electrónica de servicios (DES) del municipio de São Paulo. El contenido del parámetro puede ser: .F. (False - Falso) - Redondeo no habilitado. .T. (True - Verdadero) - Redondeo habilitado. El redondeo se hace sobre el total de la factura, y no ítem por ítem. | T | MV_RNDPIS | Indica el estándar de redondeo en el cálculo de PIS vía retención. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado. | T | MV_RNDPREC | Indica la precisión para el criterio de redondeo de los cálculos fiscales del sistema, donde: < 3, el criterio de precisión para redondeo es de 10 decimales, manteniendo el número estándar del sistema. >=3, define un nuevo criterio de precisión para el redondeo. Ejemplo: Si el contenido del parámetro fuera configurado con 3, indica que un determinado número se truncará en el tercer decimal de donde comenzará el cálculo. De esta manera, si tuviéramos el valor de R$ 0,3549 para un determinado impuesto, este número se truncará en el tercer decimal en R$ 0,354 y a partir de este punto se efectúa el redondeo. |
| MV_RNDPS2 | Indica el estándar de redondeo en el cálculo de impuesto PIS vía cálculo. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado. | T | MV_RNDPS3 | Indica el estándar de redondeo en el cálculo de PIS de Sustitución tributaria, pudiendo configurarse con: T - redondea el valor. F - no redondea, muestra el valor truncado. |
| MV_RNDSOBR | Indica si al truncar los impuestos, el valor referente al tercer decimal (sobras) continúa considerándose (.T.) o no (.F.) | .T. | MV_RODAPE | Título utilizado en el pie de página de los informes |
| MV_RPSREL | Permite el cambio en la estructura del informe de documento previo de salida. | MATR800A | MV_RSDOFAT | Identifica si pueden aprovecharse los ítems de los pedidos eliminados por residuo. | S | MV_RTIPESP | Define el tratamiento de impuestos financieros en la grabación del documento de salida. |
| MV_RTIPFIN | Indica si, en el documento de salida, los impuestos financieros se atribuyen a la primera cuota o se prorratea entre todas las cuotas. |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_SABFERI | Indica si considera sábados como feriado en la utilización de DataValida(). | S | MV_SALTPAG | Indica si el salto de página debe suceder antes o después de la impresión del informe. | S | MV_SELLOTE | Se utiliza en la liberación manual de stock para permitir la selección de lotes por medio de la opción, donde: 1 – muestra la opción de selección de lotes disponible, permitiendo que el usuario haga clic en este y tenga acceso a una nueva pantalla con los lotes y ubicaciones por seleccionar. 2 – muestra la opción, pero deshabilitada. | 2 | MV_SELPLOT | Permite configurar si el usuario quiere cambiar solamente las ubicaciones del lote seleccionado en el pedido de venta o seleccionar lotes diferentes del pedido de venta en la opción Nueva liberación de la rutina Liberación de stock. 1 - Por lote. 2 - Por ubicación. | 2 | MV_SELTNEW | ¿Utiliza selección de diferentes lotes en la liberación manual de stock del pedido de ventas? .T. = Sí .F. = No. | .T. | MV_SERASA | Habilita la integración con el producto String de datos - IP23. Por estándar, este parámetro está deshabilitado. |
| MV_SERASA1 | Informa el valor máximo de RISKSCORING para liberación automática del crédito. Si el factor de RISKSCORING definido por SERASA fuera inferior a este valor, el crédito se liberará automáticamente, si se utiliza el grado de riesgo Z A1_RISCO. |
| MV_SERASA2 | Informe el valor máximo de PRINAD para liberación automática del crédito. Si el factor PRINAD definido por SERASA fuera inferior a este valor, el crédito se liberará automáticamente, si se utiliza el grado de riesgo Z A1_RISCO. |
| MV_SERASA3 | Informa el valor mínimo de RISKSCORING para bloqueo automático del crédito. Si el factor de RISKSCORING definido por SERASA fuera mayor que este valor, el crédito se bloqueará automáticamente, si se utiliza el grado de riesgo Z A1_RISCO. |
| MV_SERASA4 | Informa el valor mínimo de PRINAD para bloqueo automático del crédito. Si el factor PRINAD definido por SERASA fuera mayor que este valor, el crédito podrá bloquearse automáticamente, si se utiliza el grado de riesgo Z A1_RISCO. |
| MV_SERASA5 | Informa la periodicidad de actualización de los mensajes de referencia del Producto String de datos – IP23. Este parámetro indica al sistema la periodicidad de actualización de las referencias del Archivo de clientes. |
| MV_SERCUP | Series de facturas utilizadas como comprobante fiscal. | CP | MV_SFABSA1 | Campos (separados por ;) deshabilitados para edición en el momento de la modificación del archivo de clientes. |
| MV_SIGNADM | E-mail del administrador del sistema Signature. Utilizado como referencia en documentos electrónicos. |
| MV_SIGNAWS | URL del WebService de Signature para la transmisión de documentos electrónicos. |
| MV_SIGNPAS | Password del administrador del sistema Signature para la transmisión de documentos electrónicos. |
| MV_SIGNTCO | Número de identificación del contribuyente si fuera Contribuyente especial para utilizar en la transmisión de documentos electrónicos. |
| MV_SIGNUSR | Nombre de usuario para firma en el servicio Signature, para la transmisión de documentos electrónicos. |
| MV_SIMB1 | Símbolo utilizado por la moneda 1 del sistema. | R$ | MV_SIMB2 | Símbolo utilizado por la moneda 2 del sistema. | US$ | MV_SIMB3 | Símbolo utilizado por la moneda 3 del sistema. | UFIR | MV_SIMB4 | Símbolo utilizado por la moneda 4 del sistema. | MARCO | MV_SIMB5 | Símbolo utilizado por la moneda 5 del sistema. | YEN | MV_SOLBRUT | ICMS solidario por el bruto. | F | MV_SOMAICM | Calcula la base de impuesto IPI con el valor del impuesto de ICMS propio. Si fuera .T. o .F. | .F. | MV_SPEDCOL | Informa si utiliza TOTVS Colaboración. S= Sí. N= No | N | MV_SPEDEXP | Define la cantidad de días que el sistema espera para borrar la e-Fact de la base de datos. |
| MV_SPEDURL | Informe la dirección del servidor. |
| MV_SRVPOR | Alícuotas de retención de impuesto sobre servicios, de acuerdo con el tipo de exención: Total. Parcial. Ninguna. | T0P5N7 | MV_STPTPER | Estado/Prov/Reg (CC) y Porcentaje (CCCC) para el cálculo automático de la utilización de la Base de cálculo (Tarifa vs. Valor) ICMS-ST. |
| MV_SUBTRIB | Número de Inscripción estatal del contribuyente en otro Estado/Prov/Reg, si hubiera Sustitución tributaria. |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_TABCENT | Indica si la lista de precios respetará el cliente y la tienda de entrega, "1" o no "2" (no respeta) | 2 | MV_TABECON | Alias de las tablas que pueden actualizarse por los Indicadores económicos automáticamente en la captura de Fuentes externas. Separar con ; (punto y coma). | NW6;CN7 | MV_TABPAD | Precio estándar para digitación de ventas. | 1 | MV_TABPR01 | Título de la lista de precio 001. | PRECIO 001 | MV_TABPR02 | Título de la lista de precio 002. | PRECIO 002 | MV_TABPR03 | Título de la lista de precio 003. | PRECIO 003 | MV_TABPR04 | Título de la lista de precio 004. | PRECIO 004 | MV_TABPR05 | Título de la lista de precio 005. | PRECIO 005 | MV_TABPR06 | Título de la lista de precio 006. | PRECIO 006 | MV_TABPR07 | Título de la lista de precio 007. | PRECIO 007 | MV_TABPR08 | Título de la lista de precio 008. | PRECIO 008 | MV_TABPR09 | Título de la lista de precio 009. | PRECIO 009 | MV_TABVIST | Identifica la tabla que contiene el precio al contado. |
| MV_TCNEW | Documentos que utilizan el nuevo modelo TOTVS Colab. Donde: 0-todos. 1-e-Fact. 2-e-CT. 3-e-FactS 4-e-MD. 5-e-MDf. 6-Recepción. | 0 | MV_TD10925 | Fecha para cálculo del valor de títulos financieros que calcularon retención PIS/ COFINS/ CSLL y no crearon los títulos de descuento. 1-Vencim.Real 2- Venc. | 1 | MV_TELAPVX | Deshabilita la X en la parte superior derecha de la pantalla del pedido de ventas en el momento de su inclusión, borrado o modificación y copia. Solamente se utiliza en el módulo SDI. Si no existiera el parámetro en el módulo Microsiga Protheus®, se entenderá que la funcionalidad está deshabilitada. | .T. | MV_TEMPWRD | Crea un modelo de integración Word para el template de propuesta comercial | .T. | MV_TESVEND | Informe el TES utilizado para el procesamiento de las Facturas de venta a la orden. |
| MV_TIPACRD | Tipo análisis de crédito. Integración Microsiga Protheus® e Intellector | 1 | MV_TIPCPDT | Cumplimentación de la fecha de entrega en la copia del pedido de venta. | 1 | MV_TIPO9SP | Define si permite grabar el pedido de ventas utilizando Cond. Pag.Tipo 9 sin informar las cuotas. | .T. | MV_TIPOPRZ | Tipo de plazo para borrar las facturas de servicio, donde: 1=Hasta el día XX del mes subsiguiente, 2=XX días después de la emisión. | 1 | MV_TIPRES | Indica si: .T. Bloquea la generación de la reserva del producto si la cantidad en stock no fuera suficiente. .F. Genera la reserva con la cantidad disponible. Si se completara con .T., el sistema verifica el saldo del lote para reservar. Si el saldo no fuera suficiente, no genera reserva. Si se completara con .F., el sistema verifica el saldo del lote para reservar. Si el saldo no fuera suficiente, genera la reserva solamente con la cantidad disponible. | .T. | MV_TMSMFAT | Modo de facturación del TMS. 1-Facturación a partir del SE1. 2-Facturación a partir de DT6. | 1 | MVpTMSTIPT | Tipo de título que se generará en el Cuentas por cobrar. |
| MV_TMSUFPG | Indica el Estado que se utilizará en el registro de los documentos de transporte, siendo que T- Pagador del flete y F- Destinatario de la mercadería. | T | MV_TOLLAYO | Layout Política. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLPOCL | Política del cliente. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLPOVE | Política de venta. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLSENH | Contraseña Intellector. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLTICL | Tipo de política de cliente.Integración Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLTIVE | Tipo de política de venta. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLURL | WSDL Intellector. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLUSUA | Usuario Intellector. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TPABISS | Indica la forma de descuento de ISS en los movimientos en los cuales el cliente es responsable por el pago de ISS. 1 - Genera descuento, de valor igual al ISS del movimiento, en la factura de crédito principal. 2 - Genera un título de descuento con el valor del ISS del movimiento. |
| MV_TPALCOF | Indica cómo obtener la alícuota de Cofins para retención: Solamente del Archivo de modalidades. Archivo de productos, o del Archivo de modalidades, o del parámetro MV_TXCOFIN. El sistema considera el primer porcentaje completado en esta secuencia de prioridad. | 2 | MV_TPALCSL | Indica cómo debe obtenerse la alícuota de CSLL para retención: 1-Solamente del Archivo de modalidades. 2- Archivo de productos o de modalidades o MV_TXCSLL, | 2 | MV_TPALPIS | Indica cómo obtener la alícuota de PIS para retención: Solamente del Archivo de modalidades. Archivo de productos, o del Archivo de modalidades, o del parámetro MV_TXCOFIN. El sistema considera el primer porcentaje informado en esta secuencia de prioridad. | 2 | MV_TPBONUS | Parámetro utilizado en las reglas de bonificación. Indica si las cantidades que se bonificarán son: .T. Acumulativas. .F. Calculadas por la mayor cantidad. | .F. | MV_TPCOMIS | Flag del sistema utilizado para informar si el cálculo de la comisión es O - On-Line. B - Batch. | O | MV_TPCOMLJ | Tiene la misma finalidad/características del MV_TPCOMIS, sin embargo solamente se utiliza en el SIGALOJA | B | MV_TPDPIND | Este parámetro permite el tratamiento del tipo de prorrateo del descuento de indemnización por valor, en el pedido de venta. 1 - Prorrateo para todos los ítems del pedido de venta. 2 - Prorrateo para los ítems que generan factura de crédito. |
| MV_TPEFETP | Define el tipo de hacer efectiva la publicación: "1" – Incremental. Inclusión de Prod. a la List.Prc, con edición. "2" – Restrictiva. Solamente Prod. de la publicación, edición restringida. | “1” | MV_TPNFISS | Informe los tipos de documento que deben realizar el cálculo de ISS solamente por la modalidad. Utilice E-Entrada y S-Salida. | E | MV_TPNRNFS | Indica de qué manera controla la numeración de los documentos de salida y entrada con formulario propio. 1 - Control de numeración por el SX5 - Tablas genéricas. 2 - Control de numeración por el SXE / SXF. 3 - Control de numeración de los documentos de entrada y salida por el SD9. |
| MV_TPRTDSP | Permite configurar si el valor de los gastos accesorios (flete, seguro u otros gastos), informado en el pedido de ventas, son considerados en la liberación del pedido y si este valor se calculará por ítem o por el total del pedido. 1 - Indica que el valor informado para los gastos accesorios se refiere a la liberación del pedido de venta, es decir, en cada liberación habrá un nuevo valor de flete, seguro y gasto. 2 - Indica que el valor informado para los gastos accesorios se refiere al total del pedido de venta, independientemente de la liberación del pedido. | 1 | MV_TPSALDO | Tipo de saldo por considerarse en los movimientos internos. S, utiliza la función SaldoSB2(). Q utiliza los campos B2_QATU-B2_QACLASS). | Q | MV_TPSOLCF | Informe los tipos de cliente/proveedores que tienen cálculo de ICMS solidario. | "s,f" | MV_TTS | Utilización del control de transacción (válido solamente para la versión AXS). Observación: Este parámetro no trabaja con contabilidad on-line, si la transacción en la base de datos tiene más de una tabla para contabilidad. | N | MV_TXCOFIN | Informa la alícuota de retención/cálculo de COFINS. |
| MV_TXCSLL | Alícuota estándar para cálculo de CSLL en el sistema. | 1 | MV_TXMOENC | Indica la tasa de moneda que se utiliza para generar el título de NCC, en la devolución de ventas. 1 - Tasa de emisión. 2 - Tasa informada. |
| MV_TXPER | Define la tasa de permanencia diaria grabada en el Cuentas por cobrar, generada por Facturación. | 0 | MV_TXPIS | Informa la alícuota de retención/cálculo de PIS. |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_UFPST21 | Indique los Estados/Provincias/Regiones destinatarios para las operaciones encuadradas en Confaz 21/2011 | AC/AL/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR | MV_ULMES | Fecha del último cierre de stock. | 19970101 | MV_ULRESER | Fecha de la última actualización automática de reservas. | 02/05/99 | MV_UNAT65 | Unidad de medida utilizada para cálculo del artículo 65 del RICMS PR. | KG | MV_UNIAO | Se utiliza para identificar el código informado al Fisco para pagar el impuesto a la renta | FEDERACIÓN | MV_USALOGP | Identifica si utiliza el log de producto (T=Si,F=No). | .T. |
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Card |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_VALDESP | Indica que los valores referentes a gastos, flete y seguro, se sumarán a la base de cálculo sin prorrateo. | .F. | MV_VALGRP | Si fuera .T. Impide la utilización de productos de categorías diferentes. | .T. | MV_VEBLQRG | Determina si la consulta al motivo del bloqueo de regla/fondo está disponible en otras rutinas además de la Liberación de reglas | T | MV_VEICICM | Tratamiento para cálculo de la base de ICMS para vehículos usados. |
| MV_VENCIRF | Indica si el título de IRRF se generará a partir de la fecha de: (E)misión. (V)encimiento. (C)ontabilidad. | V | MV_VENDPAD | Vendedor estándar del sistema. |
| MV_VL10925 | Valor máximo de pagos en el período para dispensa de la retención de PIS/COFINS/CSLL. | 5000 | MV_VLD_HOR | Considera la validación en el horario de la programación en agenda del vendedor - FAC/ CRM. | T | MV_VLDALMO | Indica si debe validar la existencia del almacén de destino del movimiento. | S | MV_VLDSBT | En el borrado de una factura de servicio, valida si esta tiene sustitución. | .T. | MV_VLRETIN | Valor mínimo para dispensar la retención de INSS. | 29 | MV_VLRETIR | Valor mínimo para dispensar la retención de IRRF. | 10.00 | MV_VRETCOF | Informa el valor mínimo para retención de Cofins. |
| MV_VRETCSL | Informa el valor mínimo para dispensar la retención de CSLL. | 0 | MV_VRETPIS | Informa el valor mínimo para retención de PIS. |
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Card |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_WMSNEW | Utiliza nuevo concepto WMS (Movimientos y Stock por ubicación) |
| MV_WNCALC | Se utiliza para informar qué directorio y archivo se utilizan para la calculadora. Si estuviera vacío, asume la calculadora del Windows. |
| MV_WNSCHED | Se utiliza para informar qué directorio y archivo se utilizan para la agenda. Si estuviera vacío, se ejecuta en la ToolBar. |
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Card |
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| Nombre | Descripción | Contenido | MV_ZERASAL | Indica si la rutina de Reprocesamiento pone en cero los saldos de períodos que tengan los registros correspondientes en el SI2. | N |
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Card |
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default | true |
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id | 26 |
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label | Parámetros de redondeo |
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| Parámetros de redondeo El sistema Microsiga Protheus® pone a disposición algunos parámetros, que se utilizan para el redondeo en el cálculo de diversos valores de facturación. Todos los parámetros presentan dos situaciones diferentes, es decir, en uno, el valor se redondea, y en el otro, el valor no se redondea, sino se trunca. Ejemplo: Suponiendo que en un determinado documento fiscal, el cálculo de un impuesto resultó en el valor de R$ 60,436. De acuerdo con la configuración de los parámetros, el valor se grabaría de la siguiente manera: - Parámetro configurado para redondeo (T): R$ 60,44.
- Parámetro configurado para no realizar redondeo (F): R$ 60,43.
Si alguno de los parámetros indicados no exista, el sistema asumirá como estándar el no redondeo (F).
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