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Geração de Faturas de Custo Operacional - FP0710J
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo gerar as faturas de Custo Operacional de outras unidades.
Posteriormente poderá ser realizada a exportação da fatura gerada no formato PTU A500. O arquivo A500 irá exportar todos os movimentos de usos faturados e respectivos valores que estão sendo cobrados na fatura. A unidade que recebe a cobrança dos usos de seus beneficiários poderá contestar os valores cobrados, através da geração do arquivo PTU A550.
Parametrização Necessária:
- Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A: cadastrar os parâmetros do Faturamento de Planos que são necessários para a geração das notas de serviço e das faturas.
Parametrizar os campos:
- Espécies Intercâmbio: definir as espécies utilizadas para intercâmbio, de forma que a numeração de títulos seja sequencial para este conjunto de espécies (deixa de ser sequencial por espécie para estas espécies cadastradas).
- Tipo cob. p/uso fora unidade: Indica o tipo de cobrança a considerar quando o prestador é de fora. Se for informado 99 então será considerado o tipo de cobrança gravado no movimento.
- Uso cobrança intercâmbio: Indica se o faturamento deve considerar sempre o percentual de taxa parametrizado para Cobrança, ou se deve considerar o maior percentual parametrizado entre o de Cobrança e o de Pagamento.
- Manutenção_Função_Programas_FP0310H: cadastrar as funções utilizadas pelos programas de cálculo do faturamento para indicar em que status e SITUAÇÃO se encontram as faturas.
- Manutenção_Estruturas_Faturamento_FP0310J: parametrizar para a estrutura cadastrada na Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A) qual será a situação inicial de uma fatura criada (10 – Gerada ou 20 – Liberada).
- Manutenção_Associativa_Estruturas_Situações_Fatura_FP0310I: cadastrar as variações de situações a serem utilizadas em cada estrutura e função. A função indica dentro dos programas do faturamento o que está sendo executado.
- Manutenção_Tipos_Vencimentos_HVP0210P: definir os tipos de vencimentos que serão utilizados nos contratos, afim de, identificar o dia de vencimento das cobranças dos contratos.
- Manutenção_Cadastro_Unidades_Operadoras_de_Saúde_PR1410B: cadastrar as Operadoras de Planos de Saúde.
- Manutenção_Negociação_entre_Unidades_RC0110T: cadastrar indicadores para cobertura, valorização e taxa de intercâmbio, quando ocorrer atendimento para beneficiários de outras unidades.
- Manutenção_Câmara_Compensação_CG0110P: definir as câmaras de compensação, quando a cobrança deve ser emitida para câmara de compensação e não para a própria operadora (Unimed).
Principais Programas Relacionados:
Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J
Demonstrativos_Faturas_Custo_Operacional_Outras_Unidades_FP0610P
Relatórios_Previsão_Faturamento_Outras_Unidades_FP0610O
Faturamento_Guias_Antecipação_Outras_Unidades_FP0710U
Faturamento_Beneficiários_Outras_Unidades_RPW_DTVW15AA
Objetivo da tela: | Realizar a geração das faturas de cobrança de custo operacional de outras unidades. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Informar o diretório e arquivos de saída do relatório. |
Parâmetro | Informar parâmetros para a leitura dos dados. |
Seleção | Selecionar dados para a leitura dos dados. |
Imprime | Executa o processo de geração de faturas. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
Botão Arquivo:
Informar se o relatório será emitido em arquivo formato texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).
Botão Parâmetros:
Principais Campos:
Campo: | Descrição | ||||||||||||||||
Não faturar taxas, materiais, diárias e medicamentos superiores ao valor pago | Quando selecionada esta opção, será considerado o menor valor entre o valor pago e o valorizado para cobrança, em insumos do tipo 01 - Taxas, 02 - Diárias, 04 - Materiais, e 05 - Medicamentos, conforme o campo "Tipo do Item" do cadastro "Manutenção Tipos Insumo (RC0110A)". Caso o valor pago seja zero (0,00), e o pagamento do movimento já tenha sido realizado, será mantido o valor 0,00 para cobrança. Caso o pagamento não tenha sido realizado, será considerado para cobrança o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do movimento. | ||||||||||||||||
Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para? | Procedimentos: após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não. | ||||||||||||||||
Somente Transações PCMSO | Quando essa opção for selecionada, o processo irá considerar apenas movimentos de transação PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). As exclusividades de transações de PCMSO são cadastradas no campo “Trans.Exclus.PCMSO” da tela “Manutenção Transação Movimento” – RC0110F. | ||||||||||||||||
Consid.Indic. Grupo Proc. p/ Div.Hono | Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM, irá considerar o indicador do cadastro da Manutenção Grupos Procedimentos (PR0110Z), campo “Div.Honorario” = SIM para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador for NÃO, não irá tratar esta regra, cobrando sempre. | ||||||||||||||||
Ano / Mês Referencia | Informar o ano e mês de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. | ||||||||||||||||
Espécie | Informar as de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados.
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Somente mov. contest. | Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado NÃO serão processados apenas os movimentos não contestados. | ||||||||||||||||
Data emissão | Informar a data da emissão das notas de serviços para a seleção dos movimentos. | ||||||||||||||||
Separa fatura | Este parâmetro possibilita a separação da cobrança dos movimentos com prazo superior à ‘X’ dias dos demais (regras definidas a partir do manual de intercâmbio - PTU 4.0). Se for informado SIM, será necessário informar também, o número de dias limite para separação e a data em que será postado o arquivo (PTU A500), campos “Dias limite separação”, “Data postagem”. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada no campo “Data postagem”, deverão ser gerados em faturas diferentes das demais. Além disso, é necessário informar se será utilizada a data de emissão ou a data de postagem para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio. Seguem exemplos: Separa Fatura = Não
Separa Fatura = Sim
Os parâmetros “Separa Fatura CO” e “Insumos Credenciados CO” são informados na manutenção de contratantes (). Os casos de testes acima supõem que sejam informados 150 dias no parâmetro “Dias Limite Separação”. | ||||||||||||||||
Dias limite separacao | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar o número de dias limite para separação. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado neste campo deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais. | ||||||||||||||||
Data postagem | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar a data em que será postado o arquivo (PTU A500). Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada neste campo, deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais. | ||||||||||||||||
Dias calc.tx.interc. | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Ele indicará qual data deve ser considerada (‘Emissão’ ou 'Postagem’) como data base para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio. | ||||||||||||||||
Vencimento: Tipo Vencimento | Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P. | ||||||||||||||||
Vencimento: Dias | Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias e o tipo de faturamento informado considera como base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias. | ||||||||||||||||
Vencimento: Data vencimento | Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada. | ||||||||||||||||
Emitir fatura para Camara de Compensacao | Informar “Sim” ou “Não”. Quando informado SIM a fatura será emitida para câmara de compensação e não para a própria operadora (Unimed). |
Botão Seleção:
Campo: | Descrição | ||||||||||||||||||||
Modalidade inicial e final | Informar um intervalo de códigos de modalidade contrato para selecionar os movimentos a serem faturados. | ||||||||||||||||||||
Unidade inicial e final | Informar um intervalo de códigos de unidade/operadora para selecionar os movimentos a serem faturados. | ||||||||||||||||||||
Plano inicial e final | Informar um intervalo de códigos de plano do contrato para selecionar os movimentos a serem faturados. | ||||||||||||||||||||
Tipo Plano inicial e final | Informar um intervalo de códigos de tipo de plano do contrato para selecionar os movimentos a serem faturados. | ||||||||||||||||||||
Selecionar por | Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por PERÍODO ou por DATA.
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Taxa Administrativa sobre Insumos | Se informado COBRAR, irá cobrar a taxa e acrescentando aos valores de faturamento e caso informado NÃO COBRAR, a taxa não será cobrada e não será acrescentado no valor de cobrança da fatura. | ||||||||||||||||||||
Somente Guias Fechadas | Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM, ao ler os documentos do Revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação 5-Fechada. Caso esteja em situação fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado NÃO todos os movimentos serão processados. | ||||||||||||||||||||
Serie Doc. Original | Informar um intervalo de series para selecionar os movimentos a serem faturados. | ||||||||||||||||||||
Seleção Transação | Informar quais transações de documentos o programa dever considerar. |
Botão Imprime:
Através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidos todos os movimentos e geradas as faturas de custo operacional. Ao final do processamento serão impressos dois relatórios. Um com o resultado do processamento e outro com as inconsistências encontradas.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Confirma Impressao dos Movimentos | Informar “Sim” ou “Não”. Confirma o processamento da geração das faturas. |
Arquivo de Inconsistências | Informar o diretório e nome do arquivo que serão impressas as inconsistências encontradas na geração das faturas. |
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