Histórico da Página
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Campo | Descrição | |||
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ID Portal | Identificador único do registro do item no Catálogo de Produtos no Portal Único Siscomex. | |||
Versão Atual | Versão do registro do item no Catálogo de Produtos no Portal Único Siscomex. | |||
Aplic. Merc | Informação obrigatoria nos casos de declaração de importação de mercadorias que procedam diretamente do exterior para consumo e admissao temporaria. | |||
Mater. Usado | Indicativo da condicão da mercadoria ser um material usado. | |||
Vinc. Com. Ve. | Indicativo de vinculação entre o comprador e o vendedor. | |||
Cód. Import. | Importador | |||
Nome Import | Nome do Importador | |||
CNPJ Import | CNPJ do Importador | |||
Desc. Comp. It | Descrição detalhada do item. | |||
Qtde Estatic | Quantidade na medida estatistica. | |||
Peso Total | Somatório do peso liquido. | |||
VMLV Moeda | Valor Total das Mercadorias Constantes da Adição,na condição de venda e na moeda negociada, conforme a fatura comercial. | |||
Qtde Item | Quantidade do Item. | |||
Und Comercia | Unidade comercial do item. | |||
Qtd Comercia | Quantidade Comercial do item. | |||
Und Estatist | Unidade Estatística. | |||
Fornecedor | Código do Exportador. | |||
Loja Fo | Loja do fornecedor. | |||
Nome Fornec | Nome do Fornecedor. | |||
Procedencia | Código do pais de procedencia. | |||
TIN Fornec | Código TIN do Fornecedor no catálogo de produtos. | |||
Indicativo | Pessoa fisica/juridica que fabricou ou produziu a mercadoria. | |||
Fabricante | Código do Fabricante. | |||
Loja Fa | Loja do Fabricante. | |||
Nome Fabric | Nome do Fornecedor. | |||
Cod Pais Ori | Código do Pais de Origem da Mercadoria da Adição | |||
TIN Fabric | Código TIN do Fabricante no catálogo de produtos. | |||
Incoterm | Código da condição de negociação, conforme a tabela INCOTERMS 1990, administrada pela SRF. | |||
Metodo Val | Código do metodo de valoração, conforme a tabela Metodo de Valoração, administrada pela SRF. Informação obrigatoria. do metodo de valoração, conforme a tabela Metodo de Valoração, administrada pela SRF. Informação obrigatoria. | |||
Moeda Venda | Moeda na condição de venda. | |||
Cobertura | Indicação da existencia ou não de cobertura cambial e do prazo total de pagamento. Não informar nas nacionalizações de entreposto industrial. | |||
Modalidade | Código da modalidade de pagamento, conforme tabela Modalidade de Pagamento. | Moeda Venda | Cobertura | Modalidade |
Inst. Financ | Código da instituição financiadora, conforme a Tabela Instituições Financiadoras. | |||
Motivo | Código do motivo da importação sem cobertura cambial. | |||
Nr ROF-Bacen | Número do registro da operação financiada atribuido pelo BACEN. | |||
Vl. Tot. Prazo | Valor total dos pagamentos que serao efetuados no prazo de até 180 ou 360 dias, na moeda da condição de venda. |
Informações | ||
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Para a correta utilização da rotina, é necessário realizar ajuste de dicionário de dados conforme notas de release abaixo: DT DTRADE-7014 Manutenção de alteração no desembaraço tipo DUIMP DT DTRADE-7036 Ajuste da emissão da Nota Fiscal para a DUIMP |
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