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Deck of Cards
effectDuration0.5
idMenuSaldos
effectTypefade
Card
id1
labelTrf. Mult. Origens

Permite realizar transferência de saldos de contratos de múltiplas origens. Para mais informações acesse o tópico 05.Transferência de Múltiplas Origens Essa operação é possível somente para contratos de compra e de armazenagem de terceiros. 

Ao acessar essa opção é aberta nova tela onde por meio do menu Outras Ações é possível definir os filtros de pesquisa para selecionar os contratos que serão transferidos. Após selecionar os contratos, deve-se clicar na opção de menu Transferir que abrirá tela para informar os dados do contrato de destino.

As transferências geralmente são utilizadas para mudar a titularidade da mercadoria. Abaixo são descritas as movimentações possíveis:

  • Transferências entre contratos de compra

 São gerados romaneios sem pesagem automaticamente para efetivar a movimentação. Para o contrato de origem é gerado um romaneio com operação de saída do tipo Devolução de Compra. Para o contrato de destino é gerado um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra.

  • Transferências entre contratos de armazenagem de terceiros 

A movimentação fiscal é gerada automaticamente. Para o contrato de origem é gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito e para o contrato de destino um romaneio sem pesagem com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito.

  • Transferências de contrato de armazenagem de terceiros para contrato de compra

É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra para o contrato de destino.

  • Transferências de contrato de compra para contrato de armazenagem 

É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Compra para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito para o contrato de destino.

Os principais campos do contrato de destino para serem preenchidos:

CampoDescrição
TES (origem)Indica a TES para movimentação do contrato de origem.
Local (origem)Indica o Local do estoque de origem.
Transf. DespesaIndica se as despesas do contrato de armazenagem serão transferidas para o contrato de destino.
Entidade / Loja (destino)Indica o código da entidade e loja de destino
Tipo Contrato (destino)

Indica o tipo de contrato de destino. As opções disponíveis são Compra e Armazém 3º

TES (destino) Indica a TES para movimentação do contrato de destino.
QuantidadeIndica a quantidade a ser transferida.
Local (destino)Indica o Local do Estoque de destino.
Form. PróprioIndica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo.

Na parte inferior da tela de transferência são apresentados os contratos de origem selecionados. Os principais campos para preenchimento são:

CampoDescrição
TES (origem)Indica a TES para movimentação do contrato de origem.
Local (origem)Indica o Local do estoque de origem.
Transf. DespesaIndica se as despesas do contrato de armazenagem serão transferidas para o contrato de destino.
Entidade / Loja (destino)Indica o código da entidade e loja de destino
Tipo Contrato (destino)

Indica o tipo de contrato de destino. As opções disponíveis são Compra e Armazém 3º

TES (destino) Indica a TES para movimentação do contrato de destino.
QuantidadeIndica a quantidade a ser transferida.
Local (destino)Indica o Local do Estoque de destino.
Form. PróprioIndica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo.
Card
id2
labelContrato de Compra

Permite acessar a rotina de Contratos de Compra apresentando apenas os contratos da Entidade que está informada no Gestor de Entidade.

Card
id3
labelContrato de Venda

Permite acessar a rotina de Contratos de Venda apresentando apenas os contratos da Entidade que está informada no Gestor de Entidade.

Card
id4
labelContrato Depósito de 3º

Permite acessar a rotina de Contratos de Terceiros apresentando apenas os contratos da Entidade que está informada no Gestor de Entidade.

Card
id5
labelContrato Depósito em 3º

Permite acessar a rotina de Contratos em Terceiros apresentando apenas os contratos da Entidade que está informada no Gestor de Entidade.

Card
id6
labelServiços Armazenagem

Permite acessar a rotina de Serviços de Armazenagem apresentando apenas os dados de serviço da Entidade que está informada no Gestor de Entidade.

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
idMenuContratos
effectTypefade
Card
id1
labelRomaneios

Permite consultar os romaneios gerados para o contrato que encontra-se posicionado.

Card
id2
labelVisualizar

Permite visualizar os dados do contrato que encontra-se posicionado. Essa opção abre a rotina de cadastro de contrato, conforme o tipo, em modo de visualização.

Card
id4
labelFinanceiro

Permite acessar a rotina do financeiro do módulo do Agronegócio para vincular as entregas as fixações, resolver pendências de diferença de preço (nota de complemento) e incluir ordens de pagamento. Para mais informações acesse o tópico 07. Financeiro.

Aviso
titleAtenção

Essa opção não está disponível para contratos incluídos por meio da Nova Comercialização.

Card
id4
labelTransferência

Permite transferir saldos entre contratos. Essa operação é possível somente para contratos de compra e de armazenagem de terceiros. 

Para mais informações acesse o tópico 06.Transferência de Saldo Entre Contratos.

Card
id5
labelPendências

Permite resolver as pendências dos contratos de venda incluídos por meio da Nova Comercialização.

As pendências são geradas automaticamente ao faturar e sempre quando há diferença entre o preço fixado e o que preço faturado.

A solução da pendência ocorre por meio da geração de uma nota fiscal de complemento ou nota de débito (NDC) quando o valor faturado é menor que o fixado; ou nota de crédito quando o valor faturado é maior que o fixado. 

Quando a solução escolhida é a geração de uma nota de débito (NDC) ou nota de crédito (NCC) os dados são enviados para aprovação de alçadas do módulo de Compras. Para o correto funcionamento da rotina o parâmetro MV_AGRO016 - Grupo de Aprovação padrão para aprovação de alçada precisa estar devidamente preenchido e concluída as configurações de aprovação por alçada no módulo de Compras. 

Aviso
titleAtenção

Essa opção não está disponível para contratos incluídos por meio da Comercialização Clássica.

...

saldos entre contratos. Essa operação é possível somente para contratos de compra e de armazenagem de terceiros. 

O volume permitido para transferência é apresentando na coluna Quant. Disponível para Transferência no painel Saldos e Contratos do Gestor de Entidade. A quantidade disponível para transferência considera o volume de entrada, subtraindo os volumes fixados e vinculados a romaneio, devoluções e reservas.

Ao clicar na opção de menu Transferência é apresentada uma tela para informar os dados de origem e destino. Os principais campos são:

...

Indica o tipo de contrato de destino. As opções disponíveis são Compra e Armazém 3º

...

As transferências geralmente são utilizadas para mudar a titularidade da mercadoria. Abaixo são descritas as movimentações possíveis:

  • Transferências entre contratos de compra

 São gerados romaneios sem pesagem automaticamente para efetivar a movimentação. Para o contrato de origem é gerado um romaneio com operação de saída do tipo Devolução de Compra. Para o contrato de destino é gerado um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra.

  • Transferências entre contratos de armazenagem de terceiros 

A movimentação fiscal é gerada automaticamente. Para o contrato de origem é gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito e para o contrato de destino um romaneio sem pesagem com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito.

  • Transferências de contrato de armazenagem de terceiros para contrato de compra

É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra para o contrato de destino.

  • Transferências de contrato de compra para contrato de armazenagem 

É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Compra para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito para o contrato de destino.

Os principais campos para serem preenchidos na transferência são:

CampoDescrição
TES (origem)Indica a TES para movimentação do contrato de origem.
Local (origem)Indica o Local do estoque de origem.
Transf. DespesaIndica se as despesas do contrato de armazenagem serão transferidas para o contrato de destino.
Entidade / Loja (destino)Indica o código da entidade e loja de destino
Tipo Contrato (destino)

Indica o tipo de contrato de destino. As opções disponíveis são Compra e Armazém 3º

TES (destino) Indica a TES para movimentação do contrato de destino.
QuantidadeIndica a quantidade a ser transferida.
Local (destino)Indica o Local do Estoque de destino.
Form. PróprioIndica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo.



Card
id5
labelPendências

Permite resolver as pendências dos contratos de venda incluídos por meio da Nova Comercialização.

As pendências são geradas automaticamente ao faturar e sempre quando há diferença entre o preço fixado e o que preço faturado.

A solução da pendência ocorre por meio da geração de uma nota fiscal de complemento ou nota de débito (NDC) quando o valor faturado é menor que o fixado; ou nota de crédito quando o valor faturado é maior que o fixado. 

Quando a solução escolhida é a geração de uma nota de débito (NDC) ou nota de crédito (NCC) os dados são enviados para aprovação de alçadas do módulo de Compras. Para o correto funcionamento da rotina o parâmetro MV_AGRO016 - Grupo de Aprovação padrão para aprovação de alçada precisa estar devidamente preenchido e concluída as configurações de aprovação por alçada no módulo de Compras. 

Aviso
titleAtenção

Essa opção não está disponível para contratos incluídos por meio da Comercialização Clássica.


05. TRANSFERÊNCIA DE MÚLTIPLAS ORIGENS

Âncora
TransferMulti
TransferMulti


Principais Campos e Parâmetros



06. TRANSFERÊNCIAS DE SALDO ENTRE CONTRATOS
Âncora
Transfer
Transfer


07. FINANCEIRO
Âncora
Financeiro
Financeiro

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