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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Supermercados

Linha de Produto:

Linha RMS 

Segmento:

Varejo Supermercados 

Módulo:RECEBIMENTO
Função:
Ticket:16387738
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :ERM6-5733


02. 
SITUAÇÃO/REQUISITO

XML proveniente de Fornecedor veio com diferença no valor total da nota, incoerente com o valor dos produtos e seus impostos, provocando Erro 10 (E10) na crítica da nota no ato do Recebimento.

03. SOLUÇÃO

Quando o XML vier com valor contábil errado e o rateio forçado ajustar este valor informado na capa da nota, deve-se também alterar esse mesmo valor no detalhe da agenda para que não apresente E10 na crítica da nota fiscal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Parâmetros associados a essa situação:

1. Cadastro no Regime Especial para Fornecedor XML → ver TDN: LOJ0001_Painel_de_Controle_VGRMPAIN_Regime_Especial_Fornecedor_XML

2. Parâmetro DIFERNOTAF para execução do RATEIO FORÇADO e a tolerância permitida para alteração → ver TDN: LOJ0001 Diferença de Centavos nos Impostos após Rateio Automático

3. Parâmetro DIFVALCONT que determina a diferença aceitável para o valor contábil → ver TDN: Manual de Recebimento Configurações

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica