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Rotina Orçamento de Vendas (MATA415) - Campos e Configurações.

Produto:

 Microsiga Protheus

Ambiente:

 SIGAFAT - Faturamento

Ocorrência:

Configurações e Campos para uso da Rotina Orçamento de Vendas (MATA415).

Passo a passo:

A rotina possibilita a inclusão de orçamentos de venda, fornecendo ao usuário uma forma simples de negociação ou formação de preços junto aos seus clientes.


    PARÂMETRO DESCRIÇÃO
    MV_IFATDPR Informa se a integração entre módulos Faturamento (SIGAFAT) e Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR) está ativa ou não.
    MV_ORCIMPR

    Nome do RDMAKE para impressão dos Orçamentos. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/A95gDQ;

    MV_ORCLIPD

    Código do Cliente + Loja Padrão para Orçamentos, serão preenchidos automaticamente os campos “Cliente” (CJ_CLIENTE) e “Loja” (CJ_LOJA) com as informações desse parâmetro.
    Exemplo de preenchimento: 

    ATENÇÃO

    Caso não exista no ambiente um cliente com código '000001' e loja '01', o sistema irá criar este cliente com a descrição "Cliente padrão p/ Orçamento".

    Caso exista um cliente com este código e loja, o sistema utilizará ele como cliente padrão, porém o parâmetro pode ser alterado indicando outro código/loja. 

    MV_ORCPGPD Código da Condição de Pagamento (MATA360) Padrão para Orçamentos.
    MV_PRCORC

    Indica se no Orçamento de Venda será considerado o preço dos Componentes ou do Produto Pai. Sendo T = Componentes e F = Produto Pai. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/dUWbEg

    MV_VEBLQRG

    Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba estará disponível em outras rotinas além da Liberação Regras. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/OekpE

    MV_ORCVLD Cancela os Orçamentos por validade automaticamente. Caso ativado, os Orçamentos com a data de Validade (CJ_VALIDA) serão cancelados automaticamente. Caso o sistema não esteja cancelando automaticamente, verifique as orientações da documentação: https://tdn.totvs.com/x/CAmjIQ 
    MV_ORCUVLD Data do último processamento do cancelamento automático de Orçamentos vencidos.
    MV_TESSAI Tipo de Saída Padrão. Será assumido este código para a digitação dos Orçamentos, caso não haja um TES informado no campo "TS Padrão" (B1_TS) no Cadastro de Produtos (MATA010).  

    Para incluir um orçamento de venda, selecione Incluir e preencha os dados conforme orientação do help de campo.


      Abaixo listamos alguns campos, preenchidos na inclusão do Orçamento de venda, e suas particularidades de preenchimento:


      Cabeçalho (SCJ) Descrição
      Prospect (CJ_PROSPE) Código do Prospect. Após a efetivação do Orçamento, o Prospect é convertido em Cliente. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/q-H7DQ
      Loja Prosp. (CJ_LOJPRO)

      Loja do Prospect.

      Cliente (CJ_CLIENTE) Código do Cliente. Recebe, por padrão, o código informado no parâmetro MV_ORCLIPD.
      Loja (CJ_LOJA) Loja do Cliente.
      Cond.Pagto (CJ_CONDPAG) Condição de Pagamento a ser Aplicada.  Recebe, por padrão, o código informado no parâmetro MV_ORCPGPD.
      Parcela (CJ_PARC) Valor da Parcela ao informar uma condição de Pagamento do Tipo 9 no campo “Cond.Pagto” (CJ_CONDPAG).
      Vencimento (CJ_DATA)

      Vencimento da Parcela ao informar uma condição de Pagamento do Tipo 9 no campo “Cond.Pagto” (CJ_CONDPAG).

      Observação

      É possível aumentar o número de parcelas e vencimentos criando novos campos. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/LiAwDg
      Dt. Validade (CJ_VALIDA) Data de Validade do Orçamento. É possível configurar o cancelamento automático de Orçamentos vencidos a partir do parâmetro MV_ORCVLD.
      Itens (SCK) Descrição
      Quantidade (CK_QTDVEN)

      Quantidade Vendida. Ao pressionar a tecla F4, após preencher o Produto (CK_PRODUTO), o sistema demonstra o saldo do produto no armazém. Para compreensão dos valores preenchidos na tela de saldos, consulte: https://tdn.totvs.com/x/fcIYIQ

      Prc Unitário (CK_PRCVEN) Preço de venda do produto. Caso aplicado desconto, será refletido no valor deste campo, porém o sistema irá manter o valor original no campo “Prc Lista” (CK_PRUNIT).
      Tp.Oper (CK_OPER)

      Tipo de Operação a ser utilizado para o preenchimento do TES utilizando o recurso do TES inteligente, este campo não será levado para o Pedido de Vendas, apenas o TES indicado será enviado ao efetivar o orçamento.

      ATENÇÃO

      Caso utilize a funcionalidade "TES Inteligente" (MATA089), é importante ressaltar que ela só é válida para Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2). Caso informe um Prospect no Orçamento e utilize o TES inteligente, o sistema irá sugerir o TES com Base no Cliente informado no campo "Cliente" (CJ_CLIENTE) e não no Prospect informado no campo "Prospect" (CJ_PROSPE).

      Tipo Saída (CK_TES) Por padrão recebe o conteúdo do parâmetro (MV_TESSAI), exceto se houver um TES informado no Cadastro do Produto (MATA010) no campo "TS saída" (B1_TS).
      Armazém (CK_LOCAL)

      Informe o armazém a que se refere o produto indicado, caso não esteja vinculado a nenhum. Caso contrário preenche-se automaticamente quando informado o código do produto. A tecla [F4] pode ser ativada para verificar a disponibilidade em estoque do produto neste armazém.

      Vlr. Desconto (CK_VALDESC) É possível definir um Valor Automático de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto (FATA080).
      Caso tenha problemas com o arredondamento dos valores digitados, consulte: https://tdn.totvs.com/x/aNVZE
      Orc. Cliente (CK_PEDCLI) Número do Orçamento do Cliente. Campo de livre digitação, as informações deste campo serão enviadas para o campo “Ped Cliente” (C6_PEDCLI) ao efetivar a venda.
      Filial Venda (CK_FILVEN) Filial Responsável pela venda. Para mais informações, consulte a aba "Venda Compartilhada".
      Filial Entr (CK_FILENT)

      Filial responsável pela entrega. Filial onde será gerado o Pedido de vendas após a aprovação do Orçamento de acordo com o conceito de Venda Compartilhada. Para mais informações, consulte a aba "Venda Compartilhada".

      Nr. Contrato (CK_CONTRAT) Número do Contrato de Parceria.
      Cod. Projeto (CK_PROJPMS) Código do Projeto do módulo Gestão de Projetos (SIGAPMS).
      No. Proposta (CK_PROPOST) Número da Proposta Comercial que gerou o Orçamento. Para mais informações, consulte a documentação: https://tdn.totvs.com/x/XjEaDg

      Dentro da inclusão de Orçamentos de Vendas (MATA415), o Sistema disponibiliza esta opção para consultar a posição de clientes, apresentando as mesmas informações disponíveis na rotina "Posição de Clientes" (FINC010). Saiba maishttps://tdn.totvs.com/x/0ihZIQ

      O funcionamento da posição de clientes nesta rotina deve ser o mesmo que a opção disponível no Pedido de Vendas (MATA410) e na Posição de Clientes (FINC010).

      Dentro da inclusão de Orçamentos de Vendas (MATA415), o Sistema disponibiliza a opção de consulta da Planilha Financeira, esta opção deve apresentar o mesmo funcionamento da Planilha Financeira disponível no Pedido de Vendas (MATA410), apresentando informações subdivididas em pastas:

      • Nota Fiscal: Valores de Impostos, acréscimos, decréscimos e despesas que serão gravados na emissão da Nota Fiscal;
      • Duplicatas: Divisão das duplicatas, por data e valor, que serão gravadas na tabela SE1 na emissão da Nota Fiscal. Para informações sobre Condições de Pagamento, acesse: https://tdn.totvs.com/x/PdpSDg
      • Rentabilidade: Cálculo da Rentabilidade da Venda. Saiba mais sobre o cálculo em: https://tdn.totvs.com/x/RojpDw


      ATENÇÃO

      O campo "Tipo Cliente" (CJ_TIPOCLI), informa o tipo de cliente para calculo dos impostos no Orçamento de Venda apenas ao utilizar a entidade Cliente (CJ_CLIENTE), caso utilize a entidade Prospect, será considerado o tipo que está no cadastro Prospect (CRMA700/TMKA260) no campo Tipo (US_TIPO).

      Os Orçamentos de Vendas (MATA415) possuem diversos Suatus que são registrados no campo "Status" (CJ_STATUS), e, para cada um deles, uma cor diferente de legenda:


      • Status A (Legenda Verde): Orçamento em Aberto - Indica que o Orçamento foi incluído e não possui Bloqueio, esta apto à Aprovação; 

      • Status B (Legenda Vermelha): Orçamento Baixado - Indica que a venda já foi aprovada através da rotina Aprovações de Venda (MATA416), ou seja, o Orçamento já foi transformado em Pedido de Venda (MATA410). Após a geração do Pedido, não será possível reabrir o Orçamento de Venda, saiba mais em: https://tdn.totvs.com/x/tPSRDg

      • Status C (Legenda Preta): Orçamento Cancelado - Indica que houve cancelamento deste Orçamento, este cancelamento pode ocorrer de forma Manual (Outras Ações > Cancelar) ou Automática (Parâmetro MV_ORCVLD);

      • Status D (Legenda Amarela): Orçamento não Orçado - Indica que o Orçamento foi incluído, porém não foi informada a "Quantidade" (CK_QTDVEN) e/ou o "Prc Unitário" (CK_PRCVEN).

      • Status F (Legenda Marrom): Orçamento Bloqueado - Indica que há uma Regra de Negócios (FATA100) cadastrada e este Orçamento está fora da Regra. Configurando o parâmetro MV_VEBLQRG (.T.), o sistema habilitará uma opção em "Outras Ações" para identificar o Bloqueio de Regra (Blq. Regra). Para mais informações sobre Regras de Negócio, consulte: https://tdn.totvs.com/x/OekpE

      A Venda Compartilhada é caracterizada por estabelecimentos que possuem o departamento de vendas centralizado para todas as filiais da empresa, porém o controle do estoque é feito de forma exclusiva para cada filial.

      A rotina de Orçamentos de Venda (MATA415) possibilita a inclusão de itens do Orçamento indicando a Filial responsável pela venda através do campo "Filial Venda" (CK_FILVEN) e a Filial que o produto está armazenado e que fará a entrega através do campo "Filial Entr" (CK_FILENT).

      Ao encerrar o processo de Aprovação de Venda (MATA416) o sistema irá gerar os pedidos para as filiais descritas no campo "Filial Entr" (CK_FILENT), possibilitando que um só Orçamento gere pedidos em diversas filiais do sistema.


      • Acessamos a rotina de Orçamentos de Venda (MATA415) pela Matriz e incluímos um novo Orçamento com três itens:


      • Informamos no campo "Filial Entr." (CK_FILENT), de cada item do Orçamento, uma filial de entrega diferente:


      • Salvamos o Orçamento e acessamos a rotina Aprovações de Venda (MATA416) para aprovação do Orçamento e geração dos Pedidos de Venda:


      • Ao efetivar o Orçamento, o sistema irá gerar um pedido de vendas para cada filial informada no campo "Filial Entr." (CK_FILENT) com seu item correspondente:

      Saiba mais sobre esse assunto em: https://tdn.totvs.com/x/dh-AFQ

      Abaixo informamos os tipos de Relatórios para Impressão dos Orçamentos de Venda:


        O relatório Relação de Orçamentos (MATR605) exibe uma relação dos Orçamentos registrados, filtrando-os de acordo com o preenchimento dos parâmetros:


        Parâmetro Descrição
        Cliente de / ate ? Intervalo de códigos de cliente que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "Cliente" (CJ_CLIENTE).
        Emissão de / ate ? Intervalo de datas de emissão que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "DT Emissao" (CJ_EMISSAO).
        Numero de / ate ? Intervalo de Números que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "Número" (CJ_NUM).
        Produto de / ate ? Intervalo de Códigos de produto que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "Produto" (CK_PRODUTO).
        Componente de / ate ? Intervalo de Códigos de Componentes que o relatório deve exibir, baseando se na Sugestão de Orçamentos: https://tdn.totvs.com/x/O89qIQ
        Lista Componente ? Informa se o sistema deve listar os componentes da Sugestão de Orçamentos: https://tdn.totvs.com/x/O89qIQ
        Lista Quais ? Informa qual Status de Orçamento deve ser exibido. Caso tenha dúvidas, consulte a aba "Status do Orçamento" nesta documentação.
        Qual Moeda ? Indica a Moeda que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "Moeda" (CJ_MOEDA).


        A rotina de Orçamentos de Venda (MATA415) possui uma opção de Impressão localizada no menu "Outras Ações", opção "Imprimir", esta opção disponibiliza a impressão do orçamento a partir do RDMAKE "ORCFAT". Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/A95gDQ

        Função MyMata415(), utilizada para geração de orçamentos via rotina automática (ExecAuto). Saiba mais em: https://tdn.totvs.com/x/3QCAAw

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