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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Microsiga Protheus
Segmento:Saúde
Módulo:SIGAPLS
Função:PTU A580
Ticket:

5462339


02. REQUISITO

O PTU A580 tem como objetivo enviar faturas não necessariamente vinculadas a guias.

Para a periodicidade do envio destes arquivos e normas administrativas para tal, devem ser observadas as normas do Manual de Intercâmbio Nacional.

03. SOLUÇÃO

Implementação das rotinas de importação e exportação do PTU A580.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) e dicionário de dados. .

Importante

Não há necessidade de aplicação de layouts(DE0,DE1,DE3,DE9) no PTU A580.

CONFIGURAÇÃO DE MENUS 

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGAPLS, conforme instruções a seguir:

Menu

Miscelânea

Submenu

Unimed

Nome da Rotina

Importação PTU A580

Programa

PLSUA580

Módulo

Plano de Saúde

Menu

Miscelânea

Submenu

Unimed

Nome da Rotina

Exportação PTU A580

Programa

PLSP580

Módulo

Plano de Saúde

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_PLSTPIN

Tipo:

Caracter

Cont. Por.:

"OPE"

Descrição:

Código da classe da RDA que identifica a operadora.

PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Exportação:

  1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/ Pagamento RDA /  Débitos/Créditos(PLSA755);

  2. Realize a inclusão de um Débito para um prestador com Classe de Rede igual a Operadora.(BAU_TIPPRE =  MV_PLSTPIN);
  3. Agora acesse Atualizações/ Pagamento RDA /  Lote de Pagamento(PLSA470);
  4. Gere um lote de pagamento para a mesma RDA utilizada acima.
  5. Acesse a nova rotina de exportação do A580 em Miscelanea/ Unimed /  Exportação / PTU A580(PLSUA580);
  6. Ao acessar será exibida um filtro de tela
    1. Os campos Operadora Destino, Ano e Mês são opcionais caso os mesmos não sejam preenchidos o filtro trará todos os dados em tela.
  7. Ao abrir a tela serão filtrados os Débitos referentes a todas as RDAs cadastradas como operadora.
  8. Marque o checkbox para os itens que deseja exportar o PTU A580 e clique em Gerar Arquivo.
  9. Conforme manual do intercambio o sistema irá gerar um registro pro linha. ("O arquivo tem dois tipos de registros: Header (R581) que deve aparecer apenas uma vez no início do arquivo...")


Importação

  1. Acesse a nova rotina de importação do A580 em Miscelanea / Unimed /  Importação / PTU A580(PLSP580);
  2. Ao acessar será exibida um filtro de tela
    1. Os campos Operadora Credora, Ano e Mês são opcionais caso os mesmos não sejam preenchidos o filtro trará todos os dados em tela.
  3. Ao abrir a tela serão filtrados os registros já importados.
  4. Para processar novos arquivos clique em Importar.
    1. Será exibida uma tela solicitando o diretório e um código de lançamento(Campo obrigatório na rotina de Débitos/Créditos, o campo de valor ainda será o importado do arquivo)

 Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

    • Tabela BGQ - Débito/Crédito

Campo

BGQ_OK

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal

0

Formato


Título

Ok

Descrição

Check Box

Contexto

Real

Usado

Não

Obrigatório

Não 

Browse

Não

Help

Checkbox para marcação em tela.



Campo

BGQ_ST580

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Status A580

Descrição

Status PTU A580

Contexto

Real

Usado

Não

Obrigatório

Não 

Browse

Não

Cbox0=Não Enviado;1=Enviado;2=Importado

Help

Status do débito/crédito vinculado ao PTU A580

Campo

BGQ_ID580

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

ID Cobrança 

Descrição

ID Cobrança PTU A580

Contexto

Real

Usado

Sim

Obrigatório

Não 

Browse

Não

Cbox#PLS580CBX()

Help

ID Cobrança para envio do PTU A580

05. ASSUNTOS RELACIONADOS