Controle Retornos - SUP54028
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Se o Sistema Comercial (VDP) do Logix estiver instalado, esta tela é alimentada automaticamente através da rotina de faturamento. Sempre que for utilizado na nota fiscal um código de natureza de operação com tipo de operação de retorno cadastrado no VDP0050 (Cadastros e Tabelas - Natureza da Operação), haverá movimentação no módulo de Terceirização.
A identificação dos itens retornados simbolicamente para cada nota fiscal de industrialização, poderá ser gerada através do relatório SUP6310, desde que a legislação permita.
Controle Retornos - SUP54028
Objetivo da tela: | Efetuar o controle dos retornos de itens de terceiros em poder da empresa, mantendo as informações de datas, nota fiscal, retorno, quantidades e outros. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Lançamentos | Permite consultar/manutenir lançamentos contábeis associados a um documento de entrada de mercadorias/serviços. Nota: Este procedimento normalmente é utilizado quando a contabilização do documento não pode ser efetuada pelo processo de "lançamentos automáticos" disponível no sistema. Neste caso, deve-se informar toda a contabilização do documento, pois o mesmo não faz parte da seleção para lançamentos automáticos, ficando registrado no banco de dados como "contabilizado manualmente". |
Depositante | Permite cadastrar o depositante para as notas de retorno de materiais de terceiros. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nota | Número da nota fiscal de entrada de mercadorias. |
Série | Série da nota fiscal de entrada de mercadorias. |
Subsérie | Subsérie da nota fiscal de entrada de mercadorias. |
Espécie | Indica a espécie da nota fiscal.
Nota: No momento da gravação desta informação na base de dados, o que for diferente de "NF"/"NFF" será gravado como "NF" para efeito de livros fiscais. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). |
Sequência | Número da sequência do aviso de recebimento. |
Nota Fiscal retorno | Número da nota fiscal de retorno. |
Sequência Nota Fiscal | Número da sequência da nota fiscal (item da nota fiscal referente a itens da empresa em poder de terceiros). |
Data Emissão | Data da emissão da nota fiscal. |
Quantidade Devolvida | Quantidade total devolvida no retorno do item de terceiros em poder da empresa. |
Observação | Texto para registro das considerações referentes ao retorno dos itens para terceiros. |
Item | Código do item para restringir a busca de notas fiscais de retorno que possuem o mesmo. Caso não seja informado, será efetuada a busca para todos os itens. |
Data de Emissão | Data específica ou dentro de um período pré-estabelecido que permita buscar as notas fiscais de retorno. Preenchimento obrigatório. Para restringir a consulta, a um ou alguns registros, pode-se utilizar os seguintes parâmetros: = IGUAL A > MAIOR QUE < MENOR QUE >= MAIOR OU IGUAL A <= MENOR OU IGUAL A <> NAO IGUAL A | OU : ENTRE (DE xx ATE zz) >> MAIOR VALOR << MENOR VALOR Exemplo: Data de Emissão .: [>=01/12/2003]
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