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  • Destaques - Vendas 28.1.

GERENCIAMENTO DE INSERVÍVEL - CARCAÇA

UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO

INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO

INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL

GERAR ICMS LIVRO FISCAL NA TRANSFERÊNCIA DE FILIAL VIRTUAL  

INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA 

ABATER VALOR REPASSE AO REALIZAR APURAÇÃO 

NÃO ABATER CRÉDITO DO CLIENTE PARA PEDIDOS E-COMENMERCE 

RESTRINGIR INSERÇÃO DE NF COM NÚMERO DE SÉRIE REPETIDO 

LANÇAR VALOR FRETE PARA PEDIDO TV1 GERADO AUTOMATICAMENTE

PERMISSÃO DE ACESSO AO BOTÃO DESPESAS RODAPÉ NA ROTINA 336

RESTRINGIR ACESSO A EDITAR SEÇÃO MEDICAMENTOS 

ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT

CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL  

REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL 

ACOMPANHAR VENDA MANIFESTO - PROCESSO DERRUBADA DE CARGA

DEFINIR FILIAL ORIGEM DO PEDIDO DE VENDA  

 

GERENCIAMENTO DE INSERVÍVEL - CARCAÇA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Vendas Avançado

Implementação:

O processo de controle de Carcaça de Baterias foi desenvolvido com a finalidade de auxiliar as empresas que atuam no segmento de peças e acessórios. As rotinas que estão envolvidas nesse processo são: 203 - Cadastrar Produto, 1301 - Receber Mercadoria, 1302 - Devolução a fornecedor, 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada e 1327 - Cancelar NF devolução, 3363 - Cadastro de Inservível, 3364 - Cadastro de Rota Inservível, 3367 - Movimentação Inservível.

Para mais informações acesse o documento DT Gerenciamento de Inservível - Carcaça.

Versão:

28.01

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UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Criado parâmetro 3977 - Utilizar CFOP de Suframado Para Produtos Importados?, rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e caso esteja marcado como Sim, no momento da definição do CFOP, caso produto seja importado e o cliente  comprador seja Suframa,  é utilizado CFOP Automático (já determinado pelo sistema).

Para mais informações acesse o documento Utilizar CFOP de Suframa para Produto Importado. 

Versão:

Esta melhoria também foi desenvolvida nas versões descritas abaixo:

  • 28.00
  • 28.01

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INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas/ Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Criado parâmetro 3970 - Informar dados de Exportação por item?, e, caso esteja marcado como Sim, ao realizar a digitação do pedido é exibida tela para informação dos dados de exportação por item.

Para mais informações acesse o documento DT Informações na Venda Para Exportação

Versão:

28.01

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INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas/ Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Criado parâmetro 3972 - Mostrar quantidade disponível de produto Similar em todas as filiais e caso esteja marcado como Sim, é exibido na tela de Produtos Similares da rotina 316, a quantidade de estoque de itens similares disponíveis em todas as filiais.

Para mais informações acesse o documento DT Informar Dados Para Consumidor Final..

Versão:

28.01

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GERAR ICMS LIVRO FISCAL NA TRANSFERÊNCIA DE FILIAL VIRTUAL

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Realizados ajustes nas gravações dos valores fiscais na entrada da filial virtual a fim evitar retrabalho para o ajuste manual das informações.

Para mais informações acesse o documento DT Gerar ICMS Livro Fiscal na Transferência de Filial Virtual.

Versão:

28.01

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INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Quando da emissão do CT-e deverá ser possível inserir a informação do numero do contrato para transportadores autônomos (CIOT) em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Informar Contrato de Transportador Autônomo..

Versão:

28.01

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CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA 

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

As Transferências realizadas na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal Trnasf. para  Filial Virtual para o estado de MG, são feitas com base do calculo sobre a média ponderada referente as vendas do 2º mês anterior, conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Calcular ST de Transferência Utilizando Média Ponderada..

Versão:

28.01

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ABATER VALOR REPASSE AO REALIZAR APURAÇÃO 

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas/ Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

Agora é possível deduzir o valor de repasse no momento de apuração na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha.

Para mais informações acesse o documento DT Abater Valor Repasse ao Realizar Apuração.

Versão:

28.01

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NÃO ABATER CRÉDITO DO CLIENTE PARA PEDIDOS E-COMENMERCE

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Caso parâmetro 3960 - Utilizar crédito de cliente no faturamento de vendas e-commerce, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Não, o WinThor Não utiliza do crédito do cliente no ato do faturamento quando se tratar de um pedido de venda originário do e-commerce.

Para mais informações acesse o documento DT Não Abater Crédito do Cliente Para Pedidos E-Commerce.

Versão:

28.01

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RESTRINGIR INSERÇÃO DE NF COM NÚMERO DE SÉRIE REPETIDO 

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Ao realizar uma devolução avulsa o sistema validará se aquela nota já foi inserida anteriormente evitando, assim, que o WinThor gere registros duplicados, bem como, credito, boletos e NF's para o cliente.

Para mais informações acesse o documento DT Restringir Inserção de NF com Número de Série Repetido.

Versão:

28.01

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LANÇAR VALOR FRETE PARA PEDIDO TV1 GERADO AUTOMATICAMENTE

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Agora, é realizado Lançamento um valor de frete para o pedido TV1 - Venda Normal, gerado automaticamente após a devolução de uma mercadoria consignada pela rotina 1344 - Devolução de Venda Consignada.

Para mais informações acesse o documento DT Lançar Valor Frete para Pedido TV1 Gerado Automaticamente.

Versão:

28.01

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PERMISSÃO DE ACESSO AO BOTÃO DESPESAS RODAPÉ NA ROTINA 336

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Vendas

Implementação:

Criada parâmetro 3961 - Aceita incluir despesas no rodapé da NF da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Não o botão Despesas Rodapé permanece desabilitado na rotina 336.

Para mais informações acesse o documento DT Permissão de Acesso ao Botão Despesas Rodapé na rotina 336.

Versão:

28.01

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RESTRINGIR ACESSO A EDITAR SEÇÃO MEDICAMENTOS 

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Vendas

Implementação:

Criada permissão 148 - Restringir acesso a editar Seção Medicamentos, na rotina rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 302 - Cadastrar Cliente. Caso esteja marcada, a seção 13 - Medicamentos da rotina 302 -Cadastrar Cliente estará desabilitada para edição/alteração dos seus campos.

Para mais informações acesse o documento DT Restringir Acesso a Editar Seção Medicamentos.

Versão:

28.01

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ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

Criada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico.

Para mais informações acesse o documento DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo..

Versão:

28.01

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PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

O campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAE.

Para mais informações acesse o documento DT Pauta Para ST de Mato Grosso - MT.

Versão:

28.01

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DEFINIR FILIAL POR ORIGEM DO PEDIDO DE VENDA  

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas/ Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

Criada rotina 3366 - Cadastro de Filial Retira Por Usuário que possibilita determinar para alguns RCA's ou Funcionários qual a filial retira do pedido de venda, permitindo alteração apenas com permissão de acesso.

Para mais informações acesse o documento DT Definir Filial Por Origem do Pedido de Venda.

Versão:

28.01

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ACOMPANHAR VENDA MANIFESTO - PROCESSO DERRUBADA DE CARGA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Agora, ao realizar devolução é possível fazer a somatória das vendas tipo 13 - Manifesto com as vendas tipo 14 – Venda de Manifesto no mesmo carregamento, sendo que, esta venda será considerada venda manifesto, assim, a rotina 1332 fará devolução total das notas fiscais com tipo TV13 independente das TV14 faturadas.  No estoque será devolvido somente a diferença ou item que faltou durante a venda.

Para mais informações acesse o documento DT Acompanhar Venda Manifesto - Processo Derrubada de Carga.

Versão:

28.01

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CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

A opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para  Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG)

Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar ICMS Normal com MVA Para Cliente Consumidor Final..

Versão:

28.01

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REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL 

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

Ao realizar devolução de  venda  em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente  permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. 

Para mais informações acesse o documento DT Redução de ST Para Cliente Simples Nacional..

Versão:

28.01

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