Processo para configurar e gerar as comissões dos vendedores
Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ocorrência: | Processo para configuração e geração da comissão dos vendedores | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Passo a passo: | GERAÇÃO DAS COMISSÕES1.PARÂMETROS INICIAIS:
2. RECALCULO DE COMISSÃO (FINA440) A rotina Recálculo de Comissão (FINA440) realiza a geração e ajuste das comissões de acordo como os parâmetros definidos, é possível gerar as comissões em lotes, por período ou por vendedor (exemplo), gerando as comissões de acordo com os parâmetros correspondentes ao que foi gravado no cadastro do Vendedor e período de faturamento. 3. COMISSÃO NA EMISSÃO DA NOTA x COMISSÃO NA BAIXA DO TÍTULO Essa definição é feita no Cadastro do Vendedor (MATA040) de acordo com a preferência da organização. A comissão pode ser calculada:
Observação A comissão é gerada sempre sobre o Preço de Venda e não sobre o Preço de lista (este comportamento não é opcional). 4. IMPOSTOS NA BASE DE CÁLCULO DA COMISSÃO É possível retirar, da Base de Cálculo das comissões dos vendedores, os valores dos impostos através dos campos do Cadastro de Vendedores (MATA040):
Alguns impostos também podem ser considerados ou não, na base de calculo da comissão, pela configuração de parâmetros como:
• Nota fiscal com valor de R$ 1.000,00; • Nota fiscal com valor de R$ 1.000,00; 5. FRETE E ACRÉSCIMO FINANCEIRO NA BASE DE CALCULO DA COMISSÃO
6. HIERARQUIA DAS COMISSÕES É possível cadastrar o percentual de comissão em diversos campos no sistema, caso exista informação de percentual de comissão em dois ou mais desses campos, o sistema irá considerar a descrita na documentação: Observação Quando se trabalha com a comissão no cadastro do produto (B1_COMIS), o sistema não valida as comissões por Grade de Produtos. 7. COMISSÃO PARA MAIS DE 5 VENDEDORES Por padrão, é possível preencher até 5 vendedores no pedido de vendas para geração das comissões, porém há possibilidade de aumentar o número de vendedores caso necessário, saiba como em: FAT0044 Gerar comissão para mais de 5 vendedores Observação O campo “Gerente” (A3_GEREN) e "Supervisor" (A3_SUPER) no cadastro de vendedores não é utilizado na geração das comissões no ambiente de faturamento (SIGAFAT). 8. COMISSÃO NA DEVOLUÇÃO (MV_COMIDEV) Quando realizada uma venda, porém o cliente devolve a nota, é possível gerar uma comissão negativa para abater a comissão gerada pela venda. Observação Para que seja gerada uma NCC (Nota de Crédito do Cliente) no Financeiro, a devolução da nota fiscal de venda com TES que gera duplicada deverá estar relacionada com um TES de Devolução com o campo F4_DUPLIC=SIM (Gera. Dupl). 9. GERAÇÃO DE COMISSÃO COM JUROS Quando a comissão está configurada para pagamento na emissão da nota fiscal, o sistema grava o valor do Título na tabela SE3 assim que a nota é emitida. Esse valor é levado para o pagamento da comissão, portanto não há como calcular juros para esse tipo de comissão. Os juros na comissão é calculado somente para Títulos com pagamento configurado na baixa, pois considera a quantidade de dias em atraso. Obs: Para maiores informações entrar em contato com a equipe de suporte Financeiro. MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES (MATA490)Através da rotina “Manutenção das Comissões” (MATA490) é possível:
Os valores de comissões apresentados no Relatório de Comissões (MATR540), são registrados na rotina "Manutenção das Comissões” (MATA490), caso existam inconsistências de comissões gravadas, podem ser verificadas nesta rotina. Observação Ao processar o Pagamento da Comissão, quando gerado Título no Contas a Pagar, a rotina registra o conteúdo do campo “Proc. Com.” (E3_PROCCOM) com os dados do título gerado: Filial + Prefixo + Número + Parcela;
Cálculo do Total Vlr Comissão * Total Vlr Itens para obter a porcentagem do campo Vl. Base E3_PORC que neste caso é 6,89%: RELATÓRIO DE COMISSÃO (MATR540)A verificação das comissões pode ser realizada pelo Relatório de Comissões (MATR540), este relatório demonstra os valores das comissões por período e por vendedor. Observação A coluna “%”, do relatório, indica o percentual da comissão gerada, o percentual demonstrado no final dessa coluna não é a soma dos percentuais, trata-se de uma média de todos os registros. A coluna "Vencto Origem" busca os dados da tabela SE1 (E1_VENCTO), a coluna "Vencto Origem" fica em branco em comissões que foram geradas por pedidos com mais de uma parcela, em devoluções de vendas e comissões incluídas manualmente. Caso queira buscar o vencimento da comissão da tabela SE3 (E3_VENCTO) personalize o relatório e inclua o campo (E3_VENCTO). PAGAMENTO DAS COMISSÕESAs comissões podem ser pagas de acordo com a configuração do Cadastro de Vendedores (MATA040), na aba “Pagamento de Comissão” onde é possível determinar a “Forma Pgto” (A3_GERASE2). Para mais informações consulte a documentação: FAT0230 Pagamento de Comissões ATUALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMISSÕES (MATA530)Esta rotina gera a integração entre asComissõese as rotinas deFolha de Pagamentoe/ouContas a Pagar. É responsável também por processar e gravar as datas das baixas de pagamento das comissões na tabela SE3. Para mais informações consulte a documentação: FAT0230 Pagamento de Comissões Observação Quando uma comissão de venda , já tiver passado pelo processo de atualização de pagamento de comissões e gerado o título no contas a pagar em nome do Fornecedor que o Vendedor estiver associado, a mesma só poderá ser estornada, se excluir o título em questão do contas a pagar, pois desta forma, o registro de pagamento do campo E3_DATA é apagado, reabrindo o registro de comissão na SE3, disponibilizando o registro para alteração ou exclusão, conforme a necessidade de tratamento do registro. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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