01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||
---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
Segmento: | Backoffice | ||||
Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales | ||||
Función: |
| ||||
País: | Argentina - ARG | ||||
Ticket: | 17059802 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17162 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita actualizar los cambios en la normativa SICORE.
Actualización del Informe TXT
Para que las impresiones de los informes se realicen de forma correcta e individualizada según el tipo de informe deseado, el proceso actual requiere las siguientes correcciones en la generación de informes TXT para Retención, Percepción y Retención / Percepción.
03. SOLUCIÓN
Se implementa nuevo tratamiento en la rutina de “Archivos magnéticos”, para asignar el valor del campo “Percepciones/Retenciones” al archivo SICORE.INI
- Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
- Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
- Por medio de la rutina “TES”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un TES de entrada.
- Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre una tabla para retención de la ganancia.
- Esta tabla debe tener en el campo valor de origen, el código de retención para ganancias
- Esta tabla debe tener el campo valor de destino con algún código.
- Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre una tabla para condición.
- Esta tabla debe tener en el campo valor de origen, el contenido del campo de valor de destino registrado en la tabla de retención de ganancia.
- Esta tabla debe tener en el campo valor de destino, el campo que se grabará en el archivo TXT del SICORE.
- Por medio de la rutina "Facturaciones" en el módulo SIGAFAT >> Facturación (Actualización | Facturación | Facturaciones)
- Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura de Salida, de acordo con los datos de las configuraciones previas para el cliente registrado.
- La Factura de Salida debe de hacer calculado la percepción del impuesto IVA.
Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM >> Compras (Actualización | Movimientos | Factura de entrada)
- Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado.
- La Facturas de entrada debe haber calculado la percepción del impuesto de IVA e Ganancias.
- Efectúe el registro de los campos obligatorios.
- Confirme la inclusión de las facturas de entrada.
- Por medio de la rutina "Orden de pago" en el módulo SIGAFIN- Actualización (Proceso Mod II|Orden de pago Modelo II).
- Seleccione la opción Pago automático.
- Efectúe el registro de los parámetros.
- Seleccione lo título previamente registrados.
- Verifique si se efectuaron las retenciones de Ganancias e IVA.
- Efectúe el registro de los campos obligatorios.
- Seleccione la opción Grabar.
Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
Complete los parámetros solicitados:
- Fecha inicial = (DD/MM/AAA)
- Fecha final = (DD/MM/AAA)
- Resolución normativa = SICORE
- Archivo destino= SICORE
- Directorio = "Directorio:\"
- Seleccione sucursales = No
- Agrupa obligaciones = No
- Confirmar .
- Informar los datos necesarios para el aplicativo.
- Ejemplo:
- Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
- Tabla de código régimen de retención = IVAR
- Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
- Tabla de provincia = SICP
- Tabla código régimen percepción IVA = IVAP
- Tabla código de percepción de Ganancia = GANP
- Seleccione la opción de impresión del informe.
- Retención
- Percepción
- Retención/Percepción
- Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
- Seleccione el archivo generado y ábralo.
- Observe si están presentando todos los registros con las cantidades correspondientes.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Para todos los casos, el sistema debe generar además del archivo de Percepción / Retención el archivo de Clientes y Proveedores.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- N/A.
- documento_tecnico
- protheus
- squad_sur
- base_de_conocimiento
- linea_protheus
- mi
- base_conocimiento
- version_12_1_2210
- version_12_1_33
- sigafis
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- protheus_backoffice
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- m100vivp
- m460xivp
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