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Realizar transferência entre filial sem gerar contas a Receber e a Pagar
Produto: | 132 - Parâmetros da presidência, 316 - Digitar Pedido de Venda, 570 - Cadastrar Conta Gerencial |
Passo a passo: | Para efetuar a transferência de produtos entre filiais gerando despesa, é necessário primeiramente parametrizar o sistema para o processo de transferência, conforme segue: Efetuar Parametrização Antes de Iniciar Pedido de Venda1) Acesse a rotina 132; 2) Pesquise o parâmetro 1243 - Conta para lançamento na transferência (TV 10) e informe um código de conta para o lançamento na transferência (conta gerencial de despesa, na qual será descarregado o lançamento dessa despesa), 3) Clique o botão Salvar e fechar.
Digitar Pedido de Venda1) Selecione o Cliente e selecione uma das origens de venda da caixa Origem de Venda:
Fique por dentro! Veja como digitar os pedidos de vendas abaixo nos seus respectivos links:
3) Pressione a tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda; 4) Digite um pedido na modalidade de venda 10 - Transferência; Observação: será habilitado o campo Gerar despesas. Ao marcar esse parâmetro não será gerado o Contas a Receber referente a essa transferência e sim uma despesa na conta gerencial parametrizada na rotina 132. Também será habilitada a opção Utiliza CFOP de venda, na caixa Trans. Entrada. 5) Na aba Tabela(F6), pesquise os produtos e confirme, 6) Clique o botão F2-Gravar.
Finalizar Processo de TransferênciaAcesse o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185745756 e finalize o processo de entrada da transferência. |
Observações: | Caso não exista uma conta gerencial para lançamento na transferência, ela deve ser cadastrada na rotina 570. |