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Os procedimentos de embarque devem ser realizados, quando se tiver em mãos:

  • Previsão de embarque com os itens que serão embarcados; ou
  • Cópia do conhecimento de embarque.

O lançamento dos dados no Embarque é fundamental para o controle gerencial.

Preenchendo a tela de embarque, automaticamente você estará adiantando o preenchimento dos dados do Desembaraço (próxima fase). Nesta etapa do processo, também é possível Receber e Enviar dados do processo ao Despachante.

Filtros

  • Na tela do browse do embarque você pode utilizar um filtro padrão do sistema chamado "Filtro por Purchase Order" onde abrirá uma tela para você informar um número de um purchase order, após a confirmação o sistema filtrará por todos os processos que tenham pelo menos um item com o purchase order selecionado.


Dica:

O SIGAEIC unitiza embarques utilizando os seguintes critérios para um mesmo Desembaraço:

  • Várias Moedas (para Invoices diferentes);
  • Vários Exportadores.

Importante:

No caso de DI Eletrônica, o sistema calcula automaticamente os acréscimos a partir das despesas base de imposto, e os grava nas adições com os valores já rateados.

Quando as despesas do desembaraço forem informadas, o usuário pode selecionar o código e a descrição do acréscimo a ser gravado na adição.

Importante:

O parâmetro MV_EIC0004  permite  que com o conteúdo .T. = os itens que não possuem peso sejam marcados ou .F. = não permite que os itens sem peso sejam marcados em embarque\desembaraço.

Ao clique na opção Marca\Desmarca Todos, todos os itens serão marcados e o processo poderá ser salvo mesmo que os itens não estejam com seu peso preenchido.



Procedimentos

Para incluir um processo de Embarque:

1. Na janela de Manutenção do Embarque, clique em Incluir. Será apresentada a janela de inclusão de processo de embarque.

2. Observe a opção Armazém em Ações Relacionadas. Preencha os campos conforme a orientação do help.

3. Para incluir os itens do Embarque, clique em Itens.

4. Selecione o PO e/ou a PLI e confirme a seleção. Será apresentado uma tela para a seleção de itens do PO/PLI.

5. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos através da opção Marca / Desmarca Todos e preencha os campos conforme a orientação do help.

6. Para selecionar itens com saldo parcial, clique em Seleção de Itens.

Dica:

Quando no PO existe o mesmo código de produto em várias posições, através do campo saldo quantidade (digitado na tela  "Seleção Itens Digit") o sistema irá marcar os itens na quantidade selecionada já calculando as diferenças, através da data de embarque de forma crescente.

7. Para incluir as invoices, clique em Invoices. Será apresentada uma tela para manutenção de invoices.

8. Clique em Incluir, preencha os campos conforme a orientação do help e clique em Ok para confirmar. Será apresentado uma tela para seleção de itens.

9. Selecione os itens, marcando-os com duplo clique ou todos através da opção Marca / Desmarca Todos.


Para ratear as Despesas:

  1. Para ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s), INLAND, PACKING, INT’L FREIGHT e DESCONTO, caso haja as mesmas na COMMERCIAL INVOICE, digite os campos de despesa nos dados de cabeçalho da invoice.
  2. Clique em Rateia Despesas.


Para alterar a Descrição do Item:

  1. Para alterar a descrição do item selecionado, clique em Altera Descrição do Item. Será apresentada uma tela para digitação da descrição.
  2. Para carregar a descrição do Cadastro de Produtos (Descrição da LI/DI), clique em Carrega Descrição.
  3. Clique em Ok para confirmar.
  4. Clique em Tela Anterior para retornar a tela de seleção de itens.


Para verificar os Totais das Invoices:

  1. Para verificar os totais das invoices por moeda, clique em Totais.
  2. Para alterar ou excluir invoices, utilize as opções Alterar e Excluir
  3. Para retornar à tela principal, clique em Tela Anterior.


Para gravar o Embarque:

  1. Para prosseguir, clique em Próxima Tela.
  2. Para confirmar os dados de desembaraço, clique  em Ok e confirme as mensagens para concluir a gravação.

Dica:

Caso você já tenha a Commercial Invoice em mãos, você poderá digitar os dados do embarque do material, diretamente no Desembaraço.


Para estornar (parcial ou totalmente) um Embarque:

  1. Na janela de Manutenção do Embarque, localize um processo e clique em Estornar. Será apresentada uma janela com os itens do Embarque.
  2. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos através da opção Marca / Desmarca Todos.
  3. Após marcar os itens, clique em Estornar"e confirme as mensagens para concluir o estorno.



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