Recebimento de Nota Fiscal Eletrônica
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||
Segmento: | Construção e Projetos | ||||
Módulo: | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | ||||
Rotina: |
| ||||
Cadastros Iniciais: | N/A | ||||
Parâmetro(s): | Parâmetro por Tipo de Movimento:
| ||||
Ponto de Entrada: | N/A | ||||
Chamados Relacionados | N/A | ||||
Requisito (ISSUE): | N/A | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | SQLServer e Oracle | ||||
Tabelas Utilizadas: | TNFEENTRADA, FCFO e TMOV | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows |
Descrição
Esta implementação tem como objetivo permitir que sejam recebidas notas fiscais cujo pedido tenha sido feito por outro fornecedor, desde que a base do CNPJ seja a mesma.
Parametrização
Nos parâmetros do Tipo de Movimento da NF-e "Etapa 3 - Mov-Emitente/Destinatário 2/2", deve ser utilizado o parâmetro "Consiste Fornecedor = Base CNPJ".
Regra de Negócio
Ao receber a Nota Fiscal, durante a busca pelos pedidos de compra, se o parâmetro estiver marcado, o sistema pesquisará todos os fornecedores que possuem a mesma base de CNPJ, ex:
Fornecedor da NF:
99.999.999/9999-01
Filiais do Fornecedor:
99.999.999/9999-02
99.999.999/9999-03
Neste caso, o sistema seleciona os pedidos de compra de todos os fornecedores citados, caso encontre algum movimento do fornecedor 99.999.999/9999-01, o mesmo será utilizado, caso contrário serão analisados os fornecedores 99.999.999/9999-02 e 99.999.999/9999-03.
Com o parâmetro desmarcado, a consulta é feita através do Código do Fornecedor, ou seja, não serão considerados os demais fornecedores que possuem a mesma base de CNPJ.