01. DADOS GERAIS
Produto: |
TOTVS Gestão Jurídica - Linha SISJURI
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Jurídico |
Módulo: | PRÉ FATURAMENTO DE SERVIÇOS (SIGAPFS) |
Função: | Funções Genéricas do Jurídico (JURXFUN) Emissão de Faturas (JURA203) Operações em Fatura (JURA204) Despesas (JURA049) Compatibilização do release incremental (RUP_PFS) |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DJURDEP-11582 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criar a rotina que irá processar todas as Despesas vinculadas e pegar os anexos a ele vinculado.
Os anexos encontrados devem ser inclusos na rotina de Geração de Fatura e aglutinadas em um único relatório PDF
O Relatório gerado deve aparecer na tela de Documentos Relacionados da Fatura na Operação de Faturas.
Criar um novo campo indicativo no cadastro de Clientes do Jurídico informado se o Relatório de Comprovantes de Despesa fará parte do Relatório Unificado da Fatura. Caso o cliente esteja marcado para Vincular os Comprovantes ao Unificado, o sistema irá incluir o relatório no Unificado.
Incluir a rotina de geração do Comprovante de Despesa no Refazer da Pré-Fatura e só irá reprocessar os comprovantes quando o usuário selecionar o reprocessamento.
Habilitar no Cadastro de Despesas o botão de Anexos.
03. SOLUÇÃO
No cadastro do Cliente foi criado um novo campo (NUH_VINCOM) que indica se o Relatório de Comprovantes de Despesa deve fazer parte do Relatório Unificado ou não.
Agora quando realizada a Emissão da Fatura, caso a pré-fatura contenha despesas vinculadas o sistema irá verificar se ela contem anexos.
Caso contenha, irá gerar um relatório em PDF com todos os anexos e adicionará aos documentos relacionados da Fatura e será sinalizado pelo tipo "Comprovantes".
Adicionamos no Refazer da Fatura o Check dos Comprovantes de Despesa, quando estiver marcado o sistema irá regerar os comprovantes das despesas.
Para gerar os Comprovantes o sistema seguirá os seguintes critérios:
- Se a Despesa foi criada via Fluxo de Aprovação o sistema irá buscar os Anexos na Tabela OHB ( Lançamentos ), OHF ( Desdobramentos do Título do Pagar ) ou OHG ( Desdobramentos Pós Pagamento do Título do Pagar ), a depender como foi feita a Aprovação da Despesa
Caso o anexo tenha sido vinculado antes da Aprovação, o sistema replica o anexo para a entidade de destino ( OHB, OHF ou OHG ).
- Para os demais meios de criação da Despesa o sistema irá buscar direto na entidade origem. ( NVY ou OHB ).
Importante:
Para utilizar a funcionalidade é necessário que o "mogrify.exe" esteja na pasta do Appserver.
Dicionário:
X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_USADO | X3_RELACAO | X3_RESERV | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_CBOX |
NUH | 77 | NUH_VINCOM | C | 1 | Vincula comp | Vincula comprovantes? | @! | Pertence("12") | X | 2 | X | S | A | R | 1=Sim;2=Não; |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Aplicar o pacote de expedição contínua com data igual ou superior a 22/06/2023. O campo NUH_VINCOM estará disponível para release a partir da 12.1.2310. Caso necessite utilizá-lo antes disso, será necessário cria-lo manualmente no dicionário de dados. IMPORTANTE!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
- documento_tecnico
- documento_tecnico_automatizado
- comprovantes_de_despesa
- jura203
- jura204
- anexos
- despesas
- fatura
- gestao_juridica_by_legal_desk
- pre_faturamento_de_servicos_sigapfs
- lancamentos_jura241
- versao_12_1_2310
- bra
- djurdep_11582
- lancamentos
- comprovante_despesa
- fatura_comprovante_despesa
- aprovacao_despesa
- anexos_despesas
- despesas_fatura
- despesa_fatura
- nxm
- nvy
- ohf
- ohg
- num
- nuh_vincom
- nuh_unirel