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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Gestão Jurídica - Linha SISJURI

Linha de Produto:

Linha Protheus 

Segmento:

Jurídico

Módulo:PRÉ FATURAMENTO DE SERVIÇOS (SIGAPFS)
Função:

Funções Genéricas do Jurídico (JURXFUN)

Emissão de Faturas (JURA203)

Operações em Fatura (JURA204)

Despesas (JURA049)

Compatibilização do release incremental (RUP_PFS)

Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DJURDEP-11582


02. 
SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar a rotina que irá processar todas as Despesas vinculadas e pegar os anexos a ele vinculado. 

Os anexos encontrados devem ser inclusos na rotina de Geração de Fatura e aglutinadas em um único relatório PDF

O Relatório gerado deve aparecer na tela de Documentos Relacionados da Fatura na Operação de Faturas.

Criar um novo campo indicativo no cadastro de Clientes do Jurídico informado se o Relatório de Comprovantes de Despesa fará parte do Relatório Unificado da Fatura. Caso o cliente esteja marcado para Vincular os Comprovantes ao Unificado, o sistema irá incluir o relatório no Unificado.

Incluir a rotina de geração do Comprovante de Despesa no Refazer da Pré-Fatura e só irá reprocessar os comprovantes quando o usuário selecionar o reprocessamento.

Habilitar no Cadastro de Despesas o botão de Anexos.

03. SOLUÇÃO        

No cadastro do Cliente foi criado um novo campo (NUH_VINCOM) que indica se o Relatório de Comprovantes de Despesa deve fazer parte do Relatório Unificado ou não.

Agora quando realizada a Emissão da Fatura, caso a pré-fatura contenha despesas vinculadas o sistema irá verificar se ela contem anexos.

Caso contenha, irá gerar um relatório em PDF com todos os anexos e adicionará aos documentos relacionados da Fatura e será sinalizado pelo tipo "Comprovantes".

Adicionamos no Refazer da Fatura o Check dos Comprovantes de Despesa, quando estiver marcado o sistema irá regerar os comprovantes das despesas.

Para gerar os Comprovantes o sistema seguirá os seguintes critérios:

  • Se a Despesa foi criada via Fluxo de Aprovação o sistema irá buscar os Anexos na Tabela OHB ( Lançamentos ), OHF ( Desdobramentos do Título do Pagar ) ou OHG ( Desdobramentos Pós Pagamento do Título do Pagar ), a depender como foi feita a Aprovação da Despesa
    • Caso o anexo tenha sido vinculado antes da Aprovação, o sistema replica o anexo para a entidade de destino ( OHB, OHF ou OHG ).

  • Para os demais meios de criação da Despesa o sistema irá buscar direto na entidade origem. ( NVY ou OHB ).


Importante:

Para utilizar a funcionalidade é necessário que o "mogrify.exe" esteja na pasta do Appserver.

Dicionário:

X3_ARQUIVOX3_ORDEMX3_CAMPOX3_TIPOX3_TAMANHOX3_TITULOX3_DESCRICX3_PICTUREX3_VALIDX3_USADOX3_RELACAOX3_RESERVX3_BROWSEX3_VISUALX3_CONTEXTX3_CBOX
NUH77NUH_VINCOMC1Vincula compVincula comprovantes?           @!Pertence("12")X2XSAR1=Sim;2=Não;

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Emissão de Faturas - JURA203

Operação de Fatura - JURA204


IMPORTANTE!

Aplicar o pacote de expedição contínua com data igual ou superior a 22/06/2023. O campo NUH_VINCOM estará disponível para release a partir da 12.1.2310. Caso necessite utilizá-lo antes disso, será necessário cria-lo manualmente no dicionário de dados.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica